• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2004 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Заходи, Програма від 18.12.2003 № 268/1143
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Заходи, Програма
  • Дата: 18.12.2003
  • Номер: 268/1143
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |інформаційно-аналітичної | | |на виробництві | |професійних захворювань|
| |системи "Охорона праці" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Посилення контролю за |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Відділ з питань охорони |Підвищення |
| |здійсненням підприємствами, |року |на основну | |праці КМДА |відповідальності |
| |установами та організаціями | |діяльність | | |роботодавців за стан |
| |міста заходів, спрямованих | | | | |охорони праці на |
| |на зниження рівня | | | | |виробництві, посилення |
| |виробничого травматизму та | | | | |трудової та |
| |професійних захворювань | | | | |технологічної |
| | | | | | |дисципліни |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Сприяння формуванню системи |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет |Відділ з питань охорони |Зменшення випадків |
| |охорони праці на недержавних | |на основну | |праці КМДА |виробничого |
| |підприємствах та підвищення | |діяльність | | |травматизму з причин |
| |професійного рівня | | | | |недостатньої |
| |спеціалістів у цій сфері | | | | |підготовки фахівців |
| | | | | | |служб охорони праці |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.8.4. Громадська безпека | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Систематичне проведення |Протягом |В межах коштів |Державний та |Головне управління МВС |Попередження злочинів, |
| |інформаційно-просвітницьких |року |на основну |міський бюджет |України в м. Києві |пов'язаних з торгівлею |
| |заходів щодо запобігання | |діяльність | | |людей |
| |зникненню людей. Активізація | | | | | |
| |роботи з розшуку безвісно | | | | | |
| |зниклих людей | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Виконання Загальноміських |Протягом |В межах коштів |Державний та |Головне управління МВС |Зменшення |
| |організаційно-правових |року |на основну |міський бюджет |України в м. Києві, ДПА у |кримінального тиску на |
| |заходів щодо посилення | |діяльність | |м. Києві |функціонування |
| |боротьби з організованою | | | | |господарського |
| |злочинністю і корупцією на | | | | |комплексу міста |
| |2003-2006 роки | | | | | |
| |( ra0156023-02 ) | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Проведення |Протягом |В межах коштів |Державний та |ГУ МВС України в м. Києві,|Зменшення негативних |
| |оперативно-профілактичних |року |на основну |міський бюджет |Служба у справах |соціальних проявів |
| |операцій "Діти вулиці", | |діяльність | |неповнолітніх |серед неповнолітніх |
| |"Літо", "Генофонд", "Урок", | | | | | |
| |"Канікули", "Діти і | | | | | |
| |наркотики", направлених на | | | | | |
| |запобігання негативним | | | | | |
| |проявам серед неповнолітніх | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Посилення боротьби з |Протягом |В межах коштів |Державний та |Головне управління МВС |Зменшення кількості |
| |незаконним обігом наркотиків |року |на основну |міський бюджет |України м. Києві, Головне |злочинів, пов'язаних з |
| |шляхом проведення | |діяльність | |управління охорони |незаконним |
| |комплексних | | | |здоров'я |розповсюдженням та |
| |оперативно-профілактичних | | | | |вживанням наркотичних |
| |операцій "Мак", "Допінг", | | | | |засобів |
| |"Атракціон", "Батискаф" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Здійснення заходів щодо |Протягом |В межах коштів |Державний та |Головне управління МВС |Підвищення |
| |запобігання нелегальній |року |на основну |міський бюджет |України м. Києві, |ефективності |
| |міграції і регулювання | |діяльність | |Управління у справах |регулювання |
| |міграційних процесів у м. | | | |національностей та |міграційних потоків та |
| |Києві шляхом проведення | | | |міграції |контролю за легальною |
| |оперативно-профілактичних | | | | |і нелегальною |
| |операцій "Іноземець", | | | | |міграцією в столиці |
| |"Мігрант", "Гуртожиток", | | | | | |
| |"Студент" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Будівництво другої черги |Протягом |1.0 млн грн. |Міський бюджет |Головне управління МВС |Зменшення кількості |
| |автоматизованої системи |року | | |України м. Києві, |дорожньо- |
| |керування дорожнім рухом | | | |Головне управління |транспортних пригод |
| |(АСКДР) з реконструкцією | | | |економіки та розвитку | |
| |будинку центрального пункту | | | |міста, | |
| |керування по | | | |Головне фінансове | |
| |вул. Б.Хмельницького, 54 | | | |управління | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.9. Реалізація громадянських | | | | | |
| |прав населення, розвиток | | | | | |
| |інститутів громадянського | | | | | |
| |суспільства | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Реалізація заходів програми |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Активізація участі |
| |"Партнерство: міська влада - |року |на основну | |питань внутрішньої |громадян у розв'язанні |
| |об'єднання громадян" шляхом | |діяльність | |політики, |соціально-економічних |
| |проведення Громадської | | | |районні в м. Києві |проблем міста |
| |асамблеї м. Києва, організації| | | |адміністрації | |
| |для представників об'єднань | | | | | |
| |громадян дискусійних клубів, | | | | | |
| |"круглих столів", семінарів- | | | | | |
| |тренінгів з проблемних | | | | | |
| |питань життєдіяльності | | | | | |
| |міста тощо | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Проведення соціологічних |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Виявлення змін в |
| |досліджень щодо вивчення |року |на програми з | |питань внутрішньої |загальних соціально- |
| |громадської думки киян в | |питань науки | |політики, |політичних настроях |
| |контексті розвитку | | | |КП "НДІСЕП", |громадськості в місті |
| |суспільно-політичної | | | |районні в м. Києві | |
| |ситуації в місті | | | |державні адміністрації | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Організаційне забезпечення |Щомісячно |10,0 тис.грн. |Міський бюджет |Головне управління з |Покращення рівня |
| |єдиного Дня інформування |протягом | | |питань внутрішньої |поінформованості |
| |населення |року | | |політики, районні в |населення щодо стану |
| | | | | |м. Києві державні |справ у різних сферах |
| | | | | |адміністрації, Головне |міського життя |
| | | | | |управління з питань | |
| | | | | |взаємодії з засобами | |
| | | | | |масової інформації та | |
| | | | | |зв'язків з громадськістю | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Проведення міського конкурсу |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Розв'язання актуальних |
| |проектів та програм розвитку |року |на основну | |питань внутрішньої |проблем розвитку |
| |місцевого самоврядування | |діяльність | |політики |місцевого |
| | | | | | |самоврядування |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Організаційне забезпечення |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Забезпечення подальшого|
| |засідань громадської ради |року |на основну | |питань внутрішньої |розвитку демократичних |
| |експертів з питань | |діяльність | |політики |процесів у м. Києві |
| |діяльності органів | | | | | |
| |самоорганізації населення | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Організація циклу навчальних |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Надання організаційної |
| |семінарів для представників |року |на основну | |питань внутрішньої |та правової допомоги |
| |органів самоорганізації | |діяльність | |політики |органам самоорганізації|
| |населення, розробка | | | | |населення |
| |методичних матеріалів тощо | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Виконання заходів Міської |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Створення умов для |
| |комплексної програми щодо |року |на основну | |питань внутрішньої |всебічного розвитку і |
| |розвитку і функціонування | |діяльність | |політики, Головне |функціонування |
| |української мови в м. Києві | | | |управління з питань |української мови як |
| |на 2002-2005 рр. "Українська | | | |взаємодії з засобами |державної в усіх сферах|
| |мова в українській столиці" | | | |масової інформації та |життя міста |
| | | | | |зв'язків з громадськістю | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|8. |Проведення міської |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Поглиблення знань з |
| |науково-практичної |року |на основну | |питань внутрішньої |історії м. Києва, |
| |конференції: "Духовне, | |діяльність | |політики |духовної культури |
| |патріотичне, морально-етичне | | | | |киян, становлення у |
| |виховання киян: стан, | | | | |молодого покоління |
| |проблеми, перспективи" | | | | |патріотичної свідомості|
| | | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|9. |Реалізація державної політики |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Забезпечення |
| |стосовно релігії та церкви, |року |на основну | |питань внутрішньої |діяльності релігійних |
| |сприяння релігійним | |діяльність | |політики |організацій у |
| |організаціям у забезпеченні їх| | | | |відповідності до вимог |
| |діяльності відповідно до | | | | |законодавчих та |
| |вимог Закону України "Про | | | | |нормативних актів |
| |свободу совісті та релігійні | | | | |держави |
| |організації" ( 987-12 ), | | | | | |
| |інших законодавчих та | | | | | |
| |нормативних актів держави | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
ПЕРЕЛІК
регіональних програм, які передбачається фінансувати
у 2004 році за рахунок коштів бюджету м. Києва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва програми | Виконавці | Обсяги |Очікувані результати |
| | |асигнувань |від реалізації |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Програма зміцнення законності, |Прокуратура м. Києва, Головне |16,0 млн грн. |Поліпшення стану захисту |
|посилення боротьби зі злочинністю |управління МВС України в м. | |конституційних прав і |
|у м. Києві на 2002-2006 роки" |Києві, УСБУ в м. Києві, | |свобод громадян м. Києва |
|(рішення Київської міської ради |Апеляційний суд м. Києва, | | |
|від 11.07.2002 N 156/156 |Київське міське управління | | |
|( ra0156023-02 ) та інші програми |юстиції, ДПА в м. Києві, КРУ в| | |
| |м. Києві Управління пожежної | | |
| |безпеки | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Програма "Столична освіта |Головне управління освіти і |41,6 млн грн. |Забезпечення гармонійного |
|2001-2005 роки" (рішення Київської|науки, районні управління | |розвитку особистості на |
|міської ради від 08.11.2001 |освіти, Головне управління | |основі сучасних педагогічних |
|N 73/1507 ( ra0073023-01 ) |культури, мистецтв та охорони | |та інформаційних технологій |
| |культурної спадщини, Головне | |у процесі навчання та |
| |управління по фізичній | |виховання у закладах освіти |
| |культурі та спорту, Управління| | |
| |у справах сім'ї та молоді, | | |
| |Київський міжрегіональний | | |
| |університет удосконалення | | |
| |вчителів ім. Б.Грінченка, | | |
| |Науково-методичний центр | | |
| |профтехосвіти, Центр | | |
| |соціальних служб для молоді, | | |
| |Служба у справах неповнолітніх| | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Програма "Турбота" (рішення |Головне управління соціального|142,5 млн грн.|Підвищення життєвого рівня |
|Київської міської ради від |захисту населення, Головне | |ветеранів, інвалідів, сімей |
|30.01.2001 N 161/1138 |управління у справах жінок, | |з дітьми, дітей-сиріт та |
|( ra0161023-01 ) із змінами від |інвалідів, ветеранів війни та | |інших малозахищених верств |
|24.05.2001 N 346/1322 |праці, Головне управління | |населення |
|( ra0346023-01 ) |охорони здоров'я та медичного | | |
| |забезпечення, Головне | | |
| |управління освіти та науки, | | |
| |Служба у справах | | |
| |неповнолітніх, Управління у | | |
| |справах захисту населення від | | |
| |наслідків аварії на | | |
| |Чорнобильській АЕС, Київський | | |
| |міський Центр соціальних служб| | |
| |для молоді, Головне управління| | |
| |у справах сім'ї та молоді, ФФ,| | |
| |Головне управління житлового | | |
| |господарства, Головне | | |
| |управління по фізичній | | |
| |культурі і спорту | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Київська міська програма розвитку |Виконавці визначені рішенням | 5,4 млн грн. |Дозволить перетворити мале |
|малого підприємництва (рішення |сесії Київської міської ради | |підприємництво на дієвий |
|Київської міської ради від |від 28.11.2002 N 144/304 | |механізм розв'язання |
|28.11.2002 N 144/304 |( ra_144023-02 ) | |економічних і соціальних |
|( ra_144023-02 ) | | |проблем, становлення |
| | | |середнього класу |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Комплексна програма "Твій дім, |Районні у м. Києві державні |107,8 млн грн.|Поліпшення стану житлових |
|твоє подвір'я" (заходи програми |адміністрації, Головне | |будинків та прибудинкових |
|затверджуються щорічно на поточний|управління житлового | |територій |
|рік розпорядженням Київської |господарства | | |
|міської державної адміністрації) | | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Міська міжгалузева комплексна |Головне управління охорони |20,3 млн грн. |Поліпшення медичного |
|медична програма "Здоров'я киян" |здоров'я та медичного | |обслуговування населення |
|на 2003-2011 роки (розпорядження |забезпечення | | |
|Київської міської державної | | | |
|адміністрації від 31.12.98 N 2548 | | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Міська комплексна програма |Головне управління культури, |45,1 млн грн. |Формування комфортного та |
|"Столична культура і мистецтво |мистецтв та охорони культурної| |гармонійного культурного |
|2003-2005 роки" (рішення Київської|спадщини, відділи культури | |середовища міста |
|міської ради від 28.11.2002 |райдержадміністрацій, | | |
|N 150/310 ( ra_150023-02 ) |керівники установ та закладів | | |
| |культури та мистецтва | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Програма збереження бібліотечних |Головне управління культури, |1,7 млн грн. |Створення системи єдиного |
|та архівних фондів у м. Києві |мистецтв та охорони культурної| |загальнодержавного обліку |
|на 2000-2005 роки (розпорядження |спадщини, відділи культури | |документальних пам'яток, |
|Київської міської державної |райдержадміністрацій, | |національного, культурного та |
|адміністрації від 06.12.1999 |керівники бібліотек, архіву | |історичного надбання |
|N 1937 ( ra1937017-99 ) | | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Програма розвитку бібліотечної |Головне управління культури, |3,8 млн грн. |Створення єдиної |
|справи в м. Києві на 2002-2006 |мистецтв та охорони культурної| |інформаційної системи для |
|роки (розпорядження Київської |спадщини, відділи культури | |публічних бібліотеку міста |
|міської державної адміністрації |райдержадміністрацій, | | |
|від 30.07.2002 N 1523) |керівники бібліотек | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Міська комплексна програма |Головне управління культури, |8,1 млн грн. |Збереження пам'яток музейного |
|"Розвиток музейної справи в |мистецтв та охорони культурної| |фонду України, як |
|м. Києві на 2001-2005 роки" |спадщини, керівники музеїв | |національного надбання |
|(розпорядження Київської міської | | | |
|державної адміністрації від | | | |
|16.07.2001 N 1487) | | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Програма поліпшення |Головне управління культури, |1,0 млн грн. |Задоволення культурних |
|кінообслуговування населення Києва|мистецтв та охорони культурної| |потреб населення |
|на 2001-2005 роки (розпорядження |спадщини, керівники | | |
|Київської міської державної |кінотеатрів | | |
|адміністрації від 09.07.2001 | | | |
|N 1410 ( ra1410017-01 ) | | | |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Комплексна програма "Молодь міста |Головне управління у справах |13,7 млн грн. |Створення сприятливих умов для|
|Києва на 2001-2005 роки" |сім'ї та молоді | |соціального становлення та |
|(рішення Київської міської ради | | |розвитку молоді міста, |
|від 05.07.2001 N 446/1423 | | |поліпшення становища молодих |
|( ra0446023-01 ) | | |сімей, зниження рівня |
| | | |негативних проявів у |
| | | |молодіжному середовищі |
| | | |столиці |
|----------------------------------+------------------------------+--------------+------------------------------|
|Цільова комплексна програма |Головне управління по |36,0 млн грн. |Створення умов для зміцнення |
|"Фізичне виховання - здоров'я |фізичній культурі і спорту | |здоров'я киян за рахунок |
|нації" (розпорядження Київської | | |вдосконалення організації |
|міської державної адміністрації | | |спортивно-масової та |
|від 17.11.98 N 2254 | | |оздоровчої роботи |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
ПОКАЗНИКИ
розвитку підприємств та організацій комунальної власності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Кіль-|Статут- | Частка майна |Чисельність| Обсяг робіт, послуг, |Чистий прибуток (збиток),|
| |кість|ний | територіальної |працюючих, | млн.грн. | млн. грн. |
| |(од.)|фонд | громади м.Києва |станом на | | |
| | |млн. грн| станом на 01.01.03 |01.01.04, | | |
| | |на |----------------------|чол. |-----------------------+-------------------------|
| | |01.01.04|до |25-|41-|51% і|100%| |2002 |2003 |2004 |2002 |2003 |2004 |
| | | |25%|40%|50%|біль-| | |звіт |очікува-|прогноз|звіт |очікува-|прогноз |
| | | | | | |ше | | | |не вико-| | |не вико-| |
| | | | | | | | | | |нання | | |нання | |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Суб'єкти | | | | | | | | | | | | | | |
|господарювання, що | | | | | | | | | | | | | | |
|утворені за участю | | | | | | | | | | | | | | |
|майна територіальної | | | | | | | | | | | | | | |
|громади міста Києва: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Комунальні, | | | | | | | | | | | | | | |
|в т.ч. по галузях: | 244 | 1698,9 | | | | | 244| 49739 |1216,1| 1203,9| 1140,6| -18,8 | -97,7 | -146,5 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Комунальне господарство| 62 | 1441,4 | | | | | 62| 3798 | 769,9| 770,2| 671,2| -20,4 | -102,5 | -151,6 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Будівництво | 6 | 66,8 | | | | | 62| 1727 | 68,6| 75,3| 87,0| -3,0 | 1,2 | 1,3 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Проектні та наукові | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Охорона здоров'я | 90 | 6,0 | | | | | 90| 3236 | 236,4| 225,3| 226,4| 2,3 | 0,7 | 0,8 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Освіта | 2 | 4,1 | | | | | 2| 388 | 7,9| 9,0| 9,6| 0,7 | 0,02| 0,02|
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Майно управлінь КМДА | 6 | 33,8 | | | | | 6| 1233 | 33,3| 37,1| 40,1| 1,9 | 1,8 | 1,6 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Промисловість | | | | | | | | | | | | | | |
|будматеріалів | 1 | 0,02| | | | | 1| 60 | 1,3| 1,1| 1,0| -0,5 | -0,1 | -0,04|
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Побутове обслуговування| 1 | 0,33| | | | | 1| 20 | 0,2| 0,2| 0,3| -0,04| 0,001| 0,002|
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Сільське господарство | 1 | 3,4 | | | | | 1| 125 | 0,6| 0,4| 0,6| 0,8 | 0,05| 0,05|
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Житлове господарство | 2 | 93,5 | | | | | 2| 557 | 42,2| 41,7| 38,7| 0,2 | 0,1 | 0,01|
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Культура | 62 | 28,8 | | | | | 62| 3042 | 18,7| 24,3| 26,4| -1,7 | -0,6 | -0,6 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Торгівля | 4 | 13,8 | | | | | 4| 450 | 15,4| 11,3| 13,1| 0,3 | 0,4 | 0,3 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Громадське харчування | 2 | 3,6 | | | | | 2| 205 | 6,3| 6,0| 6,6| -0,2 | 0,03| 0,04|
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Відкриті акціонерні | | | | | | | | | | | | | | |
|товариства | 21 | 289,8 | 3 | 6 | 1 | 11 | | 2841 |2973,3| 3013,2| 3014,6| 15,7 | 19,7 | 20,1 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Господарські товариства| | | | | | | | | | | | | | |
|(спільні підприємства) | 6 | 14,0 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 128 | 223,2| 223,2| 223,1| 17,2 | 17,2 | 17,3 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Товариства інших форм | | | | | | | | | | | | | | |
|господарювання | 4 | 52,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1060 | 141,7| 141,7| 140,3| 8,6 | 8,1 | 7,6 |
|-----------------------+-----+--------+---+---+---+-----+----+-----------+------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Державні у сфері | | | | | | | | | | | | | | |
|управління КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|(унітарні) | 12 | 2,3 | | | | | | 172 | 3,1| 3,2| 2,3| 0,1 | -0,1 | 0,06|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 5
РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ
НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА 2004 РІК
асигнування (тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Програма капітальних вкладень | Програма фінансування |
| |--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти | Інші |
| |капіта- |----------------------------------------| району| | фінан- |---------------------------------------| району | |
| | льних | Всього | в тому числі | | |сування, | Всього | в тому числі | | |
| |вкладень,| |------------------------------| | | всього | |-----------------------------| | |
| | всього | | Бюджет |Цільові |Субвенція з | | | | | Бюджет | Цільові|Субвенція з| | |
| | | |розвитку| фонди |Державного | | | | |розвитку| фонди |Державного | | |
| | | | | |бюджету | | | | | | |бюджету | | |