• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2004 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Заходи, Програма від 18.12.2003 № 268/1143
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Заходи, Програма
  • Дата: 18.12.2003
  • Номер: 268/1143
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | | | |управління | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Придбання та встановлення |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Забезпечення |
| |для малозабезпечених верств |року |на основну | |житлового господарства, |соціального |
| |населення електроплит та | |діяльність | |районні у м. Києві |малозабезпечених верств|
| |запчастин до них, газових | | | |державні адміністрації |населення |
| |плит, колонок та лічильників | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Виконання програми оснащення |Протягом |В межах коштів |Власні кошти |ВАТ "АК "Київводоканал" |Забезпечення економії |
| |наявного житлового фонду м. |року |на основну |підприємства | |води та теплової |
| |Києва засобами обліку | |діяльність | | |енергії у житловому |
| |споживання води і теплової | | | | |секторі м. Києва |
| |енергії | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Продовження модернізації |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КК "Київавтодор" |Поліпшення контролю за |
| |системи управління мережами |року |на основну | |(КП "Київміськсвітло") |зовнішнім освітленням |
| |зовнішнього освітлення міста | |діяльність | | |міста |
| |за рахунок впровадження | | | | | |
| |систем "Славутич" та "Граніт" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|8. |Здійснення капітального |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КК "Київавтодор" |Підвищення надійності |
| |ремонту мереж зовнішнього |року |на основну | |(КП "Київміськсвітло") |та безпечності |
| |освітлення та заміна | |діяльність | | |експлуатації мереж |
| |освітлювального обладнання | | | | |зовнішнього освітлення |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|9. |Створення нових технологій |Протягом |В межах коштів |Власні кошти |ВАТ "АК "Київводоканал" |Підвищення безпеки |
| |та обладнання для захисту |року |на основну |підприємства | |експлуатації |
| |каналізаційних споруд від | |діяльність | | |каналізаційних мереж |
| |руйнування | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|10. |Проведення цільового |Протягом |В межах коштів |Власні кошти |Об'єднання ветеринарної |Поліпшення |
| |моніторингу довкілля, |року |на основну |підприємств |медицини м. Києва, міська |епізоотичного, |
| |пов'язаного з тваринами, | |діяльність | |СЕС, КП "Центр |санітарно-епідемічного |
| |підготовка заходів щодо | | | |ідентифікації тварин" |стану у м. Києві |
| |запобігання захворювань | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|11. |Здійснення інвентаризації |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КО "Київзеленбуд", |Створення бази даних і |
| |земель зеленого господарства |року |на основну | |Головне |карти зелених |
| |м. Києва та оформлення | |діяльність | |управління земельних |насаджень; покращення |
| |документів землекористування | | | |ресурсів м. Києва |екологічного стану |
| |на земельні ділянки | | | | |міста |
| |загального користування | | | | | |
| |(парки, сквери, міські ліси | | | | | |
| |тощо) | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|12. |Ландшафтна реконструкція |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КО "Київзеленбуд" |Збереження зеленого |
| |зелених насаджень і |року |на основну | | |фонду міста |
| |благоустрій паркових зон | |діяльність | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.7. Гуманітарна сфера | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.7.1. Охорона здоров'я | | | | | |
| |населення | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Реалізація міської |Протягом |20,3 млн грн. |Міський бюджет |Головне управління охорони|Поліпшення медичного |
| |міжгалузевої комплексної |року | | |здоров'я та медичного |обслуговування |
| |програми "Здоров'я киян" на | | | |забезпечення |населення |
| |2003-2011 роки | | | | | |
| |( ra_132023-02 ) | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Проведення оптимального |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Підвищення |
| |перерозподілу і |року |на основну | |здоров'я та медичного |ефективності та |
| |функціональної диференціації | |діяльність | |забезпечення |раціональності |
| |лікарняного ліжкового фонду | | | | |використання наявних |
| | | | | | |лікарняних ліжок |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Проведення оптимізації |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Розвиток інституту |
| |мережі закладів охорони |року |на основну | |здоров'я та медичного |сімейного лікаря |
| |здоров'я відповідно до | |діяльність | |забезпечення | |
| |етапів впровадження сімейної | | | | | |
| |медицини | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Розробка і забезпечення |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Підвищення |
| |реалізації міської програми |року |на основну | |здоров'я та медичного |кваліфікації медичних |
| |розвитку сестринської справи | |діяльність | |забезпечення |сестер та їх ролі в |
| | | | | | |наданні медичної |
| | | | | | |допомоги |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Запровадження методів |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Розширення можливостей |
| |скринінг-тестування, |року |на основну | |здоров'я та медичного |виявлення захворювань |
| |розширення профілактичних | |діяльність | |забезпечення, міська СЕС |на ранніх стадіях |
| |оглядів населення | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Розробка і запровадження |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Забезпечення |
| |фінансових нормативів |року |на основну | |здоров'я та медичного |гарантованого рівня |
| |бюджетної забезпеченості | |діяльність | |забезпечення, Головне |надання медичної |
| |надання медичних послуг | | | |фінансове управління |допомоги |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Розробка організаційних |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Поліпшення |
| |заходів щодо забезпечення |року |на основну | |здоров'я та медичного |фінансування охорони |
| |реалізації Закону України | |діяльність | |забезпечення |здоров'я населення |
| |"Про загальнообов'язкове | | | | | |
| |державне соціальне медичне | | | | | |
| |страхування" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|8. |Вдосконалення формулярної |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління охорони|Покращення |
| |системи забезпечення |року |на основну | |здоров'я та медичного |забезпечення та якості |
| |стаціонарів, стаціонарів | |діяльність | |забезпечення, АТ |лікування (як з точки |
| |вдома та денних стаціонарів | | | |"Фармація" |зору економічності |
| |медикаментами | | | | |закупівлі |
| | | | | | |медикаментів, так і |
| | | | | | |ефективності |
| | | | | | |лікування) |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.7.2. Освіта | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Розроблення регіонального |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління освіти |Поліпшення якості |
| |комплекту підручників, |року |на основну | |і науки |підручників та їх |
| |дидактичних і | |діяльність | | |забезпеченості установ |
| |навчально-методичних | | | | |освіти |
| |посібників нового покоління | | | | | |
| |з різних проблем | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Забезпечення закладів освіти |Протягом |В межах коштів |Міський та |Головне управління освіти |Збільшення кількості |
| |сучасною комп'ютерною |року |на основну |районні бюджети |і науки |комп'ютерів в |
| |технікою (сучасним | |діяльність | | |навчальних закладах |
| |мультимедійним обладнанням) | | | | |міста та виховання |
| |та підключення | | | | |інформаційної культури |
| |загальноосвітніх навчальних | | | | |учнів |
| |закладів до мережі Інтернет | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Започаткування щорічних |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Київська міська державна |Залучення талановитої |
| |загальноміських акцій |року |на основну | |адміністрація, Головне |молоді до розбудови |
| |"Гордість і надія столиці", | |діяльність | |управління освіти і науки |столиці |
| |"Інтелект і талант", "Грація | | | | | |
| |і сила", "Творчість і | | | | | |
| |натхнення", "Авторитет і | | | | | |
| |лідерство" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Впровадження нових методик |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління освіти |Отримання робітничої |
| |щодо надання допрофесійної |року |на основну | |і науки |професії на початковому|
| |підготовки учнів | |діяльність | | |рівні на базі |
| |шкіл-інтернатів та дітей з | | | | |шкіл-інтернатів та |
| |обмеженими можливостями | | | | |професійно-технічних |
| | | | | | |закладів міста |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Передача до комунальної |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління освіти |Прийняття до |
| |власності територіальної |року |на основну | |і науки, Головне |комунальної власності |
| |громади міста відомчих | |діяльність | |управління комунальної |територіальних громад |
| |дошкільних навчальних | | | |власності міста Києва |міста 2-х дошкільних |
| |закладів та відновлення | | | | |навчальних закладів та |
| |функціонування за основним | | | | |відновлення роботи 2-х |
| |призначенням непрацюючих та | | | | |ДНЗ комунальної |
| |переданих в оренду дошкільних | | | | |власності загальною |
| |навчальних закладів | | | | |кількістю більше 260 |
| | | | | | |місць |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.7.3. Культура | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Реалізація міської |Протягом |45,1 млн грн. |Міський бюджет |Головне управління |Формування комфортного |
| |комплексної програми |року | | |культури, мистецтв та |та гармонійного |
| |"Столична культура і | | | |охорони культурної |культурного середовища |
| |мистецтво 2003-2005 роки" | | | |спадщини, відділи |міста |
| |( ra_150023-02 ) | | | |культури | |
| | | | | |райдержадміністрацій, | |
| | | | | |керівники установ та | |
| | | | | |закладів культури та | |
| | | | | |мистецтва | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Реалізація Угоди між |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Підвищення майстерності|
| |Київською міською державною |року |на основну | |культури, мистецтв та |творчих митців |
| |адміністрацією та | |діяльність | |охорони культурної | |
| |національними творчими | | | |спадщини, керівники | |
| |спілками | | | |творчих спілок м. Києва | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.7.4. Фізична культура і | | | | | |
| |спорт | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Створення |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет та|Головне управління по |Зміцнення здоров'я |
| |спортивно-оздоровчої |року |на основну |районні бюджети |фізичній культурі та |школярів м. Києва та |
| |інфраструктури для дітей та | |діяльність | |спорту, Головне |підготовка збірних |
| |молоді м. Києва при | | | |управління освіти і |команд школярів |
| |реконструкції Труханового | | | |науки, районні у м. Києві | |
| |острова (спортивні бази | | | |державні адміністрації | |
| |ДЮСШ-7 та СДЮШОР - 9 | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Забезпечення участі у |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління по |Підготовка |
| |змаганнях міжнародного та |року |на основну | |фізичній культурі та |спортсменів-киян у |
| |всеукраїнського рівня | |діяльність | |спорту, Київський міський |складі збірних команд |
| |збірних команд Києва з | | | |центр "Інваспорт" |України на Олімпійських|
| |різних видів спорту | | | | |та Параолімпійських |
| | | | | | |іграх, міжнародних та |
| | | | | | |всеукраїнських |
| | | | | | |змаганнях |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Розробка регіональної |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління по |Удосконалення системи |
| |програми "Київ спортивний" |року |на основну | |фізичній культурі та |фізичного виховання |
| | | |діяльність | |спорту | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.7.5. Туристично-рекреаційна | | | | | |
| |галузь | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Підготовка і проведення |березень- |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Популяризація |
| |Третьої Міжнародної |квітень |на основну | |комунального і готельного |туристичних |
| |туристичної виставки-ярмарку | |діяльність | |господарств та туризму |можливостей міста |
| |"Київ - древня і сучасна | | | | | |
| |столиця України" KITF-2004 | | | | | |
| |за сприяння Київського | | | | | |
| |міського голови | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Організація та проведення |травень; |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Популяризація серед |
| |спеціалізованих традиційних |вересень |на основну | |комунального і готельного |дітей та молоді всіх |
| |туристичних салонів |-жовтень |діяльність | |господарств та туризму |видів туризму та |
| |дитячого, молодіжного та | | | | |активного відпочинку |
| |сімейного відпочинку: | | | | | |
| |"Канікули. Весна-літо. 2004" | | | | | |
| |"Канікули. Осінь-зима. 2004" | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Участь у міжнародних |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Представлення та |
| |виставкових заходах |року |на основну | |комунального і готельного |рекламування |
| | | |діяльність | |господарств та туризму |туристичного продукту |
| | | | | | |м. Києва на світовому |
| | | | | | |ринку |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Підготовка та проведення |вересень |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Популяризація всіх |
| |святкових заходів до | |на основну | |комунального і готельного |видів внутрішнього |
| |Всесвітнього Дня туризму та | |діяльність | |господарств та туризму |туризму |
| |Дня туризму в Україні | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Проведення 10 видовищних |березень- |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Пропагування |
| |заходів зі |листопад |на основну | |комунального і готельного |спортивно-оздоровчого |
| |спортивно-оздоровчого туризму | |діяльність | |господарств та туризму, |туризму |
| | | | | |Федерація спортивно- | |
| | | | | |оздоровчого туризму | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Забезпечення випуску |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Висвітлення |
| |високоякісної рекламно- |року |на основну | |комунального і готельного |туристичних |
| |інформаційної продукції | |діяльність | |господарств та туризму |можливостей, історії і |
| |іноземними мовами для | | | | |культури м. Києва |
| |розповсюдження серед іноземних| | | | | |
| |туристів і громадськості | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Відкриття пунктів прокату |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Розширення мережі |
| |туристського спорядження та |року |на основну | |комунального і готельного |інфраструктури |
| |інвентарю | |діяльність | |господарств та туризму |туризму |
| | | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|8. |Створення міського клубу |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Популяризація |
| |туристів |року |на основну | |комунального і готельного |спортивно-оздоровчого |
| | | |діяльність | |господарств та туризму |туризму |
| | | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|9. |Організація міської школи |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Підвищення рівня |
| |туризму для підготовки |року |на основну | |комунального і готельного |безпеки на |
| |громадських кадрів | |діяльність | |господарств та туризму |туристичних |
| |(керівників походів, | | | | |маршрутах |
| |тренерів, інструкторів, суддів| | | | | |
| |туристських змагань) | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|10. |Створення бібліотеки |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Висвітлення серед |
| |туристичної літератури, |року |на основну | |комунального і готельного |населення туристичних |
| |спортивно-оздоровчого туризму | |діяльність | |господарств та туризму |можливостей, історії і |
| | | | | | |культури м. Києва і |
| | | | | | |України |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |З.8. Природокористування та | | | | | |
| |безпека життєдіяльності людини| | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.8.1. Охорона навколишнього | | | | | |
| |природного середовища | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Забезпечення реалізації |Протягом |В межах коштів,|Київський міський|Державне управління |Визначення пріоритетів |
| |Київської міської програми |року |передбачених |фонд охорони |екології та природних |екологічної політики у |
| |"Охорона навколишнього | |програмою |навколишнього |ресурсів в м. Києві |м. Києві на визначений |
| |природного середовища на | | |природного |Управління охорони |період |
| |2003-2006 роки" | | |середовища |навколишнього природного | |
| | | | | |середовища | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Реалізація заходів Київської |Протягом |В межах коштів,|Власні кошти, |КП "Екотранс" |Зменшення негативного |
| |міської програми "Екологія |року |передбачених на|інші джерела | |впливу автотранспорту |
| |транспорту" | |фінансування | | |на атмосферне повітря |
| |( ra0157023-01 ) | |програми | | |м. Києва |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Екомоніторинг |Протягом |125,0 тис.грн. |Власні кошти |АЕК "Київенерго" |Зменшення шкідливого |
| |сміттєспалювального заводу |року | |підприємства | |впливу |
| |"Енергія" | | | | |сміттєспалювального |
| | | | | | |заводу на атмосферу |
| | | | | | |м. Києва |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Ліквідація неефективних |Протягом |390,0 тис.грн. |Власні кошти |АЕК "Київенерго" |Забезпечення |
| |котелень |року | |підприємств | |безпечного для |
| | | | | | |довкілля |
| | | | | | |функціонування |
| | | | | | |електростанцій |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Впровадження біотехнології |Протягом |30,0 тис.грн. |Власні кошти |АЕК "Київенерго" |Поліпшення стану |
| |очищення зворотних вод від |року | |підприємств | |водного басейну |
| |нафтопродуктів | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Створення I черги системи |Протягом |993,0 тис.грн. |Державний фонд з |Державне управління |Отримання повної |
| |моніторингу довкілля |року | |охорони |екології та природних |інформації щодо змін |
| | | | |навколишнього |ресурсів в м. Києві |еколопчнрі ситуації у |
| | | | |природного | |місті, що сприятиме |
| | | | |середовища | |прийняттю ефективних |
| | | | | | |управлінських рішень у |
| | | | | | |галузі охорони довкілля|
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Очищення акваторії р.Дніпро |Протягом |1,6 млн грн. |Державний бюджет |Державне управління |Сприяння поліпшенню |
| |від затоплених та |року | | |екології та природних |стану води у р.Дніпро |
| |напівзатоплених суден | | | |ресурсів у м. Києві |та попередження її |
| | | | | | |забруднення |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|8. |Запобігання зсувам у районах |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КП "СУППР" |Проведення протизсувних|
| |міста, що цьому піддані |року |на основну | | |заходів на схилах |
| | | |діяльність | | |Наддніпрянського шосе, |
| | | | | | |Батиєвої гори, парку |
| | | | | | |"Вічної Слави", вздовж |
| | | | | | |Набережного шосе від |
| | | | | | |пішохідного мосту до |
| | | | | | |мосту ім.Патона; в |
| | | | | | |районі Киянівського |
| | | | | | |провулку; на схилах; |
| | | | | | |будівництво штольневих |
| | | | | | |дренажів у |
| | | | | | |Старонаводницькій балці|
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.8.2. Техногенна безпека | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Ліквідація наслідків |Протягом |В межах коштів,|Державний бюджет |Головне управління |Оздоровлення |
| |техногенного забруднення |року |виділених на | |промисловості, транспорту |забрудненої території |
| |територій та об'єктів (ДНВП | |санацію | |та зв'язку | |
| |"Захід", ВАТ "Радикал") | |території | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Аналіз забруднення |Протягом |В межах коштів,|Міський бюджет |Головне управління з |Своєчасне інформування |
| |повітряного басейну міста, |року |передбачених | |питань надзвичайних |про |
| |впровадження автоматизованої | |на основну | |ситуацій |зміни радіаційного |
| |системи контролю | |діяльність | | |становища атмосферного |
| |радіаційного становища | | | | |повітря міста |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.8.3. Охорона праці | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Проведення обліку та аналізу |Протягом |В межах коштів |Фонд соціального |Відділ з питань охорони |Зниження рівня |
| |виробничого травматизму в |року |на основну |страхування від |праці КМДА |виробничого |
| |рамках міської | |діяльність |нещасних випадків| |травматизму, |