• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2004 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Заходи, Програма від 18.12.2003 № 268/1143
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Заходи, Програма
  • Дата: 18.12.2003
  • Номер: 268/1143
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| | ( ra0547017-99 ) | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|9. |Централізована закупівля |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Забезпечення |
| |ліцензійного програмного |року |на основну | |промисловості, транспорту |легалізації |
| |забезпечення для місцевих | |діяльність | |та зв'язку |забезпечення та |
| |органів виконавчої влади та | | | | |боротьби з нелегальним |
| |органів місцевого | | | | |його використанням |
| |самоврядування | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|10. |Створення цифрової |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Реалізація програми |
| |телефонної мережі зв'язку |року |на основну | |промисловості, транспорту |створення цифрової |
| |органів місцевого | |діяльність | |та зв'язку |телефонної мережі |
| |самоврядування та | | | | |зв'язку |
| |комунальних підприємств і | | | | | |
| |організацій міста | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|11. |Здійснення заходів з |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Створення інформаційно |
| |технічного захисту |року |на основну | |промисловості, транспорту |захищенних |
| |інформації в підрозділах КМДА | |діяльність | |та зв'язку |комп'ютеризованих |
| | | | | | |робочих місць |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|12. |Впровадження єдиної системи |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Оптимізація |
| |елекгронного документообігу |року |на основну | |промисловості, транспорту |документообігу в |
| |в структурних підрозділах КМДА| |діяльність | |та зв'язку |структурних підрозділах|
| | | | | | |КМДА |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|13. |Розширення та модернізація |Протягом |152,4 млн грн. |Власні кошти |ВАТ "Укртелеком" |Розширення АТС-422 |
| |мереж телефонного зв'язку |року | | | |(6,5 тис. номерів); |
| | | | | | |модернізація |
| | | | | | |АТС-591/592/ |
| | | | | | |593/594 (16,3 |
| | | | | | |тис.номерів); |
| | | | | | |розширення мережі |
| | | | | | |передачі; розвиток |
| | | | | | |нових технологій |
| | | | | | |(Інтернет, Сіріус та |
| | | | | | |інші) тощо |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.4.6. Виробництво споживчих | | | | | |
| |товарів і послуг, розвиток | | | | | |
| |споживчого ринку | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Відновлення |Протягом |7,5 млн грн. |Кошти |Головне управління |Забезпечення населення |
| |матеріально-технічної бази |року | |підприємства АТ |споживчого ринку та |міста якісною |
| |АТ "Київхліб", заміна | | |"Київхліб", |торгівлі, АТ "Київхліб" |хлібопекарською |
| |хлібопекарних печей по | | |кредити банків, в| |продукцією |
| |хлібокомбінатах N 2, N 4, БКК | | |т.ч. на пільговій| | |
| | | | |основі | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Виконання Програми заходів |Протягом |в межах коштів |Міський бюджет |Головне Київське міське |Забезпечення захисту |
| |щодо захисту прав споживачів |року |на основну | |управління з питань |населення від |
| |м. Києва ( ra0228023-02 ) | |діяльність | |захисту прав споживачів |неякісних, |
| | | | | | |фальсифікованих товарів|
| | | | | | |та послуг чи таких, що |
| | | | | | |можуть заподіяти шкоду |
| | | | | | |здоров'ю громадян |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.5. Зовнішньоекономічна | | | | | |
| |діяльність | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1, |Сприяння участі київських |протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Підвищення ефективності|
| |підприємств у тендерах за |року |на основну | |економіки та розвитку |зовнішньоекономічної |
| |кордоном на постачання | |діяльність | |міста, Головне управління |діяльності |
| |продукції та спорудження | | | |промисловості, транспорту | |
| |об'єктів; стимулювання | | | |та зв'язку, Головне | |
| |зовнішньоекономічної | | | |управління з питань | |
| |діяльності малого та | | | |підприємництва | |
| |середнього бізнесу | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Організація участі київських |протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Досягнення стабільності|
| |товаровиробників у |року |на основну | |економіки та розвитку |у співробітництві, |
| |вітчизняних та закордонних | |діяльність | |міста, Головне управління |розширення взаємних |
| |виставках, бізнес-форумах, | | | |промисловості, транспорту |поставок між містом і |
| |презентаціях, ділових | | | |та зв'язку |регіонами |
| |зустрічах | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Сприяння створенню за межами |протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Підвищення активності |
| |України консигнаційних |року |на основну | |економіки та розвитку |київських |
| |складів, сервісних центрів, | |діяльність | |міста |товаровиробників в |
| |представництв | | | | |експортуванні |
| | | | | | |продукції, досягнення |
| | | | | | |міжнародної галузевої |
| | | | | | |кооперації |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6. Соціальна сфера | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6.1. Демографічна ситуація | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Реалізація проектів |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління у |Поліпшення соціально- |
| |"Економічна просвіта молодої |року |на основну | |справах сім'ї та молоді, |економічного |
| |сім'ї", "Молода сім'я" | |діяльність | |Головне управління праці |становища молодих |
| | | | | |та зайнятості |сімей |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Реалізація Комплексних |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Підвищення рівня |
| |заходів щодо заохочення |року |на основну | |охорони здоров'я та |народжуваності |
| |народжуваності в м. Києві на | |діяльність | |медичного забезпечення, | |
| |2002-2007 роки | | | |Головне управління | |
| |( 355-2002-р ) | | | |соціального захисту | |
| | | | | |населення, | |
| | | | | |Головне управління освіти | |
| | | | | |і науки | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Впровадження |Протягом |В межах коштів |Міський та |Головне управління |Поліпшення показників |
| |довгострокового моніторингу |року |на основну |державний |охорони здоров'я та |стану здоров'я |
| |(під реєстри гематологічний, | |діяльність |бюджети |медичного забезпечення |населення міста |
| |ендокрилогічний, | | | | | |
| |онкологічний) осіб, які | | | | | |
| |зазнали радіаційного впливу | | | | | |
| |внаслідок аварії на | | | | | |
| |Чорнобильській АЕС | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6.2. Зайнятість населення | | | | | |
| |та ринок праці | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Забезпечення реалізації |Протягом |50,6 млн грн. |Фонд загально- |Головне управління праці |Підвищення рівня |
| |заходів міської програми |року | |обов'язкового |та зайнятості, |працевлаштування |
| |"Зайнятість населення на | | |державного |Київський міський центр |населення,якості |
| |2001-2004 роки" | | |соціального |зайнятості, |робочої сили та |
| |( ra2300017-00 ) | | |страхування |Київська міська |зменшення безробіття у |
| | | | |України на |роботодавців, |місті |
| | | | |випадок |районні у м. Києві | |
| | | | |безробіття |державні адміністрації | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Створення на підприємствах, в |Протягом |В межах |Кошти |Районні у м. Києві |Розширення сфери |
| |організаціях та установах |року |фінансових |підприємств, |державні адміністрації, |прикладання праці |
| |міста нових робочих місць, в | |коштів |установ та |Київський міський центр | |
| |т.ч. за рахунок дотацій | |підприємств, |організацій міста|зайнятості, | |
| |роботодавцям (23,5 тис.) | |установ, | |Головне управління | |
| | | |організацій | |промисловості, транспорту | |
| | | |міста, | |та зв'язку | |
| | | | | | | |
| | | |8,3 млн грн. |Фонд загально- | | |
| | | |(на дотації |обов'язкового | | |
| | | |роботодавцям) |державного | | |
| | | | |соціального | | |
| | | | |страхування | | |
| | | | |України на | | |
| | | | |випадок | | |
| | | | |безробіття | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Сприяння розвитку |Протягом |5,4 млн грн. |Фонд загально- |Київський міський центр |Розвиток |
| |підприємницької ініціативи |року |(на виплату |обов'язкового |зайнятості |підприємницької |
| |серед безробітних шляхом | |одноразової |державного |Головне управління з |діяльності, |
| |організації професійної | |допомоги по |соціального |питань підприємництва, |самозайнятості |
| |підготовки та надання | |безробіттю на |страхування |районні у м. Києві |населення серед |
| |одноразової допомоги по | |відкриття |України на |державні адміністрації, |населення, зменшення |
| |безробіттю для відкриття | |власної справи)|випадок | |обсягів безробіття |
| |власної справи | | |безробіття | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Здійснення професійного |Протягом |7,6 млн грн. |Фонд загально- |Київський міський центр |Підвищення якості |
| |навчання, перенавчання |року | |обов'язкового |зайнятості із залученням |робочої сили |
| |безробітних, в т.ч. за | | |державного |Київської міської | |
| |замовленнями роботодавців, з | | |соціального |організації роботодавців, | |
| |подальшим гарантованим | | |страхування |районні у м. Києві | |
| |працевлаштуванням | | |України на |державні адміністрації | |
| | | | |випадок | | |
| | | | |безробіття | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Сприяння розширенню обсягів |Протягом |0,5 млн грн. |Фонд загально- |Київський міський центр |Організація зайнятості |
| |громадських робіт |року | |обов'язкового |зайнятості, районні у м. |безробітного населення |
| | | | |державного |Києві державні | |
| | | | |соціального |адміністрації | |
| | | | |страхування | | |
| | | | |України на | | |
| | | | |випадок | | |
| | | | |безробіття | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Забезпечення гарантованого |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Київський міський центр |Підвищення рівня |
| |працевлаштування молоді та |року |на основну | |зайнятості, Головне |зайнятості соціально |
| |неконкурентоспроможних | |діяльність | |управління промисловості, |вразливих верств |
| |громадян на заброньовані | | | |транспорту та зв'язку |населення |
| |робочі місця | | | |районні у м. Києві | |
| | | | | |державні адміністрації | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6.3. Грошові доходи | | | | | |
| |населення та заробітна плата | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Забезпечення виконання |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління праці |Удосконалення системи |
| |заходів щодо реалізації | |на основну |районні бюджети |та зайнятості, Київська |оплати праці |
| |Концепції дальшого | |діяльність |та кошти |міська організація | |
| |реформування оплати праці | | |підприємств, |роботодавців, | |
| |( 1375/2000 ) | | |установ, |районні у м. Києві | |
| | | | |організацій |державні адміністрації, | |
| | | | |міста |підприємства, установи, | |
| | | | | |організації міста | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Здійснення моніторингу |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління праці |Поліпшення організації |
| |показників заробітної плати | |на основну |районні бюджети |та зайнятості, Київська |та стимулювання |
| |та нормування праці в | |діяльність |та кошти |міська організація |продуктивної праці, |
| |галузях економіки міста | | |підприємств, |роботодавців, районні у |зменшення міжгалузевих |
| | | | |установ, |м. Києві державні |диспропорцій у сфері |
| | | | |організацій міста|адміністрації |оплати праці |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Реалізація Регіональної |Протягом |В межах |Міський бюджет, |Київська міська державна |Збільшення заробітної |
| |угоди між Київською міською |року |загальних |районні бюджети, |адміністрація, Київська |плати працівників |
| |державною адміністрацією, | |асигнувань |кошти |міська організація |бюджетної сфери |
| |Київською міською | | |підприємств, |роботодавців, Київська | |
| |організацією роботодавців та | | |установ та |міська рада профспілок | |
| |Київською міською радою | | |організацій міста| | |
| |профспілок | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Здійснення моніторингу |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет |Районні у м. Києві |Посилення соціального |
| |укладення колективних | |на основну | |державні адміністрації, |захисту працівників та |
| |договорів на підприємствах | |діяльність | |Головне управління праці |запобігання виникненню |
| |усіх форм власності | | | |та зайнятості, Київське |трудових конфліктів |
| | | | | |міське управління | |
| | | | | |статистики, Київська | |
| | | | | |міська рада профспілок, | |
| | | | | |Київська міська | |
| | | | | |організація роботодавців | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Проведення моніторингу |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління праці |Забезпечення реалізації|
| |своєчасності виплати | |на основну |районні бюджети |та зайнятості |конституційних прав і |
| |заробітної плати та | |діяльність |та кошти | |громадян України на |
| |унеможливлення виникнення | | |підприємств, | |заробітну плату та |
| |поточної заборгованості із | | |установ, | |своєчасне одержання |
| |заробітної плати на | | |організацій міста| |винагороди за працю |
| |підприємствах комунальної | | | | | |
| |форми власності та в | | | | | |
| |бюджетних установах, що | | | | | |
| |фінансуються за рахунок | | | | | |
| |місцевою бюджету | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Здійснення контролю за |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет, |Територіальна державна |Забезпечення |
| |своєчасною і не нижче | |на основну |районні бюджети |інспекція праці у м. |реалізації |
| |визначеною державою | |діяльність |та кошти |Києві, районні у м. Києві |конституційних прав і |
| |мінімального розміру оплатою | | |підприємств, |тимчасові комісії з питань|громадян України на |
| |праці | | |установ, |своєчасності й повноти |заробітну плату та |
| | | | |організацій міста|сплати податків і |своєчасне одержання |
| | | | | |погашення заборгованості |винагороди за працю |
| | | | | |із заробітної плати, | |
| | | | | |пенсій. стипендій та інших| |
| | | | | |соціальних виплат, Головне| |
| | | | | |управління праці та | |
| | | | | |зайнятості | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Здійснення щомісячного |Постійно |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління праці |Прийняття оперативних |
| |моніторингу погашення | |на основну |районні бюджети, |та зайнятості, районні у |рішень щодо зменшення |
| |заборгованості із заробітної | |діяльність |державний бюджет |м. Києві державні |заборгованості із |
| |плати на підприємствах, в | | |(для Київського |адміністрації, Київське |заробітної плати у м. |
| |установах та організаціях | | |міського |міське управління |Києві |
| |міста | | |управління |статистики | |
| | | | |статистики) | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6.4. Соціальне забезпечення | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Розробка, формування та |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Забезпечення спрощення |
| |впровадження механізму |року |на основну | |соціального захисту |механізму надання |
| |розрахункових норм | |діяльність | |населення Головне |житлових субсидій |
| |споживання | | | |управління житлового | |
| |житлово-комунальних послуг | | | |господарства, | |
| |для надання житлових субсидій | | | |АЕК "Київенерго", | |
| | | | | |ВАТ "АК "Київводоканал" | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Створення Територіального |IV кв. |В межах |Міський бюджет |Головне управління |Створення належних |
| |Центру соціального | |асигнувань, | |соціального захисту |умов для ранньої |
| |обслуговування пенсіонерів та | |передбачених | |населення |соціальної |
| |Центру ранньої соціальної | |на капітальні | | |дітей-інвалідів, що |
| |реабілітації дітей-інвалідів | |вкладення | | |дасть можливість |
| | | | | | |адаптувати їх до умов |
| | | | | | |реального життя |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Забезпечення реалізації |Протягом |142,5 млн грн. |Міський та |Головне управління |Підвищення життєвого |
| |міської комплексної програми |року | |районний бюджет |соціального захисту |рівня ветеранів, |
| |"Турбота" ( ra0161023-01 ) | | | |населення, Головне |інвалідів, сімей з |
| | | | | |управління охорони |дітьми, дітей-сиріт та |
| | | | | |здоров'я та медичного |інших малозахищених |
| | | | | |забезпечення, Головне |верств населення |
| | | | | |управління освіти і науки,| |
| | | | | |Управління у справах | |
| | | | | |жінок, інвалідів та | |
| | | | | |ветеранів війни та праці, | |
| | | | | |Головне управління у | |
| | | | | |справах сім'ї та молоді | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Розширення мережі закладів |Протягом |В межах |Міський бюджет |Головне управління |Завершення |
| |соціального захисту |року |асигнувань, | |соціального захисту |реконструкції з |
| | | |передбачених | |населення |надбудовою 1-го |
| | | |на капітальні | | |відділення санаторію |
| | | |вкладення | | |"Перше травня" під |
| | | | | | |психоневрологічний |
| | | | | | |інтернат в Пуща-Водиці;|
| | | | | | |завершення |
| | | | | | |будівництва та |
| | | | | | |реконструкція |
| | | | | | |існуючих будівель |
| | | | | | |Центру соціальної |
| | | | | | |адаптації для жінок, |
| | | | | | |які не мають |
| | | | | | |визначеного місця |
| | | | | | |проживання, на |
| | | | | | |вул. Юнкерова, 37 на |
| | | | | | |220 ліжок |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Здійснення моніторингу |Щоквар- |В межах коштів |Міський бюджет |Київське міське управління|Комплексна оцінка |
| |показників бідності та |тально |на основну | |статистики, Головне |зміни ситуації з |
| |прожиткового мінімуму | |діяльність | |управління соціального |бідністю для прийняття |
| | | | | |захисту населення |оперативних |
| | | | | | |управлінських рішень |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6.5. Пенсійна реформа | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Продовження процесу |Протягом |В межах коштів |Державний бюджет.|Головне управління |Підвищення рівня |
| |реформування пенсійної |року |на основну |Міський бюджет |Пенсійного фонду України в|пенсійного |
| |системи | |діяльність | |м. Києві |забезпечення |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.6.6. Житлова політика | | | | | |
| |житлово-комунальне | | | | | |
| |господарство | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Реалізація нової |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Запровадження ринкових |
| |організаційно-економічної |року |на основну | |комунального і готельного |механізмів в |
| |моделі функціонування | |діяльність | |господарств та туризму, |комунальному |
| |комунального господарства | | | |КП "НДІСЕП" |господарстві |
| |м. Києва | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Реалізація Комплексної |Протягом |В межах |Міський бюджет, |Головне управління |Введенням в |
| |програми реконструкції |року |асигнувань, |бюджети районів, |житлового забезпечення, |експлуатацію 2 жилих |
| |п'ятиповерхових житлових | |передбачених на|кошти інвесторів |районні у м. Києві |будинків |
| |будинків, що побудовані в | |капітальні | |державні адміністрації, | |
| |60-ті роки ( ra1400017-00 ) | |вкладення | |ВАТ "АК | |
| | | | | |"Київреконструкція" | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Реалізація загальноміської |Протягом |187,8 млн грн. |Міський бюджет |Головне управління |Поліпшення якості |
| |програми "Твій дім, твоє |року | |- 107,8 млн грн. |житлового господарства, |експлуатації житлового |
| |подвір'я" | | |районні - 80,0 |районні у м. Києві |фонду та утримання |
| | | | |млн грн. | |прибудинкових територій|
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Реконструкція житлового |Протягом |67,2 млн грн. |66,2 млн грн. |Головне управління |Введення в експлуатацію|
| |фонду |року | |- кошти |житлового господарства, |15 будинків загальною |
| | | | |інвесторів, |районні у м. Києві |площею 38,0 тис.кв.м |
| | | | |районні бюджети; |державні адміністрації | |
| | | | |1,0 млн.грн. | | |
| | | | |- власні кошти | | |