• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2004 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Заходи, Програма від 18.12.2003 № 268/1143
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Заходи, Програма
  • Дата: 18.12.2003
  • Номер: 268/1143
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Відповідно до Регіональної програми поліпшення стану безпеки,гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки в містіреалізовувався комплекс заходів щодо посилення контролю застворенням і додержанням керівниками підприємств безпечних умовпраці на виробництві; надання методичної, інформаційної, правовоїта практичної допомоги підприємствам міста в організації системуправління охороною праці; навчання та підвищення рівня знань зпитань охорони праці керівників підприємств та відповідальнихпосадових осіб, що сприяло зменшенню у 2002 році рівня травматизмуна виробництві на 6,7%.
На заходи з охорони праці у 2002 році було спрямовано 87,5млн грн. або 108 грн. у розрахунку на одного працюючого.
Проблемними питаннями в сфері охорони праці залишаються:
- недосконалість системи охорони праці або фактична їївідсутність на багатьох підприємствах, установах та організаціяхміста;
- недостатній рівень безпеки та гігієни праці, наявністьвипадків виробничого травматизму через зниження вимог до вирішенняпитань виробничої безпеки, формальне ставлення роботодавців дозабезпечення безпечних умов праці.
У 2004 році робота у сфері охорони праці буде направлена на: - подальше формування системи охорони праці. В містіпередбачається розробити та впровадити міськуінформаційно-аналітичну систему "Охорона праці". Продовжитьсявиконання заходів, передбачених Регіональною програмою поліпшеннястану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на2001-2005 роки, в ході яких проводитиметься формування служб зохорони праці, підвищення професійного рівня спеціалістів у ційсфері; розробка ефективного механізму стимулювання роботодавцівщодо створення безпечних умов праці; надання підприємствамдопомоги у розробленні та здійсненні комплексу організаційних ітехнічних заходів з профілактики виробничого травматизму іпрофзахворювань та систем управління охороною праці тощо;
- посилення контролю за здійсненням підприємствами,установами та організаціями міста заходів, спрямованих на зниженнявиробничого травматизму та професійних захворювань. Вживатимутьсязаходи щодо удосконалення системи управління та нагляду заохороною праці; посилення контролю за створенням і додержаннямкерівниками безпечних умов праці на виробництві; зміцненнятрудової та технологічної дисципліни; проведення обліку та аналізувиробничого травматизму; обстеження стану робочих місць з метоюмаксимального зменшення та подальшої ліквідації тих робочих місць,які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та необхідномурівню безпеки праці тощо.
Проводитиметься профілактика побутового та
дорожньо-транспортного травматизму стосовно дотримання правил
дорожнього руху, контролю за станом транспортних засобів і
дотримання правил користування ними, поліпшення якості шляхового
покриття, спеціального обладнання швидкісних доріг і вулиць.
Результатом реалізації вищезазначених заходів стане зниженнярівня виробничого травматизму та профзахворюванності, зменшеннякількості працюючих в умовах, які не відповідаютьсанітарно-гігієнічним нормам, підвищення відповідальностіроботодавців за стан охорони праці на виробництві, посиленнятрудової та технологічної дисципліни.
3.8.4. Громадська безпека
У м. Києві ведеться активна політика міської влади тацілеспрямована робота з підвищення громадської безпеки населення,забезпечення належного правопорядку в столиці, активізаціїборотьби з різноманітними негативними процесами у суспільстві,посилення координації всієї правоохоронної системи щодо протидіїорганізованій злочинності, криміналізації економіки, наркобізнесу,тероризму та корупції.
Спільні скоординовані організаційні та практичні заходивладних та правоохоронних органів сприяли підвищенню ефективностіборотьби з організованою злочинністю і корупцією, економічнимизлочинами, що дало можливість упередити нанесення значних збитківекономічним інтересам міста. З'явилися позитивні зрушення ворганізації профілактики правопорушень, робота в цьому напрямкунабула системних комплексних форм, збільшилось розкриття ранішескоєних злочинів.
Проте, у 2003 році спостерігалося зростання загального рівнязлочинності, в тому числі окремих видів злочинівзагальнокримінальної спрямованості, зокрема, збільшилась кількістьумисних вбивств, розбійних нападів, пограбувань, крадіжокдержавного або колективного майна, приватного майна. Все цевимагає більш конструктивних дій органів виконавчої влади,правоохоронних та контролюючих органів щодо підвищенняефективності роботи з попередження та розкриття злочинів.
Проблемними питаннями у сфері громадської безпекизалишаються: посилення кримінального тиску на життєдіяльністьміста; поглиблення "тінізації" економіки, зростання рівнязагальнокримінальної злочинності та злочинності середнеповнолітніх; погіршення ситуації з розповсюдженням і вживаннямнаркотичних речовин, особливо серед молоді; активізаціянелегальної міграції; погіршення ситуації із станом безпекидорожнього руху.
З метою підвищення громадської безпеки, зміцнення законностіі правопорядку, подолання криміналізації економіки у 2004 роціпередбачається проведення комплексу організаційних і практичнихзаходів в наступних напрямах.
Зниження рівня криміналізації та забезпечення громадськоїбезпеки населення. Вживатимуться заходи щодо забезпеченнянадійного захисту життя і здоров'я громадян, їх майна та іншихконституційних прав; усунення причин і умов, що створюютьпідгрунтя для злочинної діяльності; протидії терористичнійдіяльності; викриття та нейтралізації організованої та рецидивноїзлочинності, попередження та максимального розкриття тяжких тарезонансних злочинів; запобігання розповсюдженню фактівнезаконного обігу зброї; активізації роботи з розшуку безвіснозниклих людей.
Проводитимуться оперативно-профілактичні та цільові операції"Зброя", "Вибухівка", "Квартира", "Розшук", "Офіс", спрямовані навикриття вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочиннихугрупувань, виявлення місць можливого перебування злочинців тапереховування зброї.
Протидія економічній злочинності та корупції. Відповідно доЗагальноміських організаційно-правових заходів щодо посиленняборотьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003-2006 роки(затверджені розпорядженням Київської міської державноїадміністрації від 05.05.2003 N 762) робота міської влади будезосереджена на попередженні, виявленні та припиненні зловживань утаких пріоритетних галузях економіки, як бюджетна сфера,приватизація та земельні відносини, фінансово-кредитна табанківська сфера, зовнішньоекономічна діяльність тапаливно-енергетичний комплекс; недопущенні випадків зрощуваннязлочинних сил із владними структурами; підвищенні результативностіборотьби з будь-якими проявами корупції та хабарництва. В ходіреалізації зазначених заходів будуть проведені цільові операції"Октан", "Металобрухт", "Інтелект", "Хабарник", "Абітурієнт" таінші.
Запобігання негативним проявам серед неповнолітніх. З метоюзабезпечення стабілізації криміногенної ситуації середпідліткового середовища, попередження дитячої бездоглядності табезпритульності, виявлення та ліквідації фактів втягуваннянеповнолітніх у противоправну діяльність; протидії вживаннюалкоголю та наркотичних речовин, зниження рівнядорожньо-транспортного травматизму серед дітей проводитимутьсяцільові та профілактичні операції "Генофонд", "Урок", "Дітивулиці", "Літо", "Канікули", "Діти і наркотики", "Увага! Діти надорогах!".
Здійснюватиметься комплекс загальноміських заходів,спрямованих на розв'язання найгостріших проблем дітей та молодіміста, зокрема, забезпечення соціальної адаптації неповнолітніх,що відносяться до груп ризику, шляхом їх тимчасової зайнятості,працевлаштування, залучення до суспільне корисної праці, набуттяними необхідної професійної освіти та кваліфікації; створення умовдля повноцінного розвитку дітей-сиріт та дітей з проблемних сімей.
Посилення боротьби з пияцтвом та наркоманією шляхомпроведення цільових операцій "Мак", "Допінг", "Атракціон","Батискаф", спрямованих на виявлення злочинної діяльностінаркоділків, викриття осередків високого рівня вживання наркотиківта психотропних речовин, виявлення каналів надходження та збуту"важких" наркотиків.
З метою запобігання розповсюдження наркоманії середнеповнолітніх та молоді планується відкриття центру соціальноїадаптації молоді кризових категорій "Твоя перемога"; продовжитьсястворення низки інформаційно-консультативних пунктів призагальноосвітніх учбових закладах та в первинній медичній мережі зпроблем, пов'язаних із вживанням алкоголю та наркотиків,впроваджуватимуться в практику новітні вітчизняні та зарубіжніантиалкогольні та протинаркотичні програми.
Зниження рівня незаконної міграції. Проводитимуться цільовіта оперативно-профілактичні операції "Іноземець", "Мігрант","Гуртожиток", "Студент", в рамках яких здійснюватимуться заходищодо протидії нелегальній міграції, зокрема: контроль за в'їздом іперебуванням на території міста іноземних громадян, осіб безгромадянства та нелегальних мігрантів; перевірки місць ймовірногоперебування іноземців; видворення за межі держави нелегалів;протидія використанню м. Києва як транзитної зони для незаконноїміграції.
Поліпшення стану безпеки дорожнього руху. Для попередженняправопорушень на транспорті, зменшення кількостідорожньо-транспортних пригод, зниження негативного впливутранспортних засобів на екологічний стан в місті буде розроблената реалізовуватиметься Київська регіональна програма розвиткудорожнього руху та його безпеки на період до 2007 року,проводитимуться профілактичні операції "Перехрестя", "Автобус","Перевізник", "Чисте повітря" та інші. Виконуватимуться заходищодо протидії фактам незаконного заволодіння автотранспортнимизасобами шляхом комплексних відпрацювань міста під умовниминазвами "Нічне місто", "Авторинок", "Кільце", "Засторога".
Реалізація зазначених заходів сприятиме поліпшенню стануособистої безпеки громадян, безпеки руху автотранспорту; зниженнюрівня злочинності, насамперед організованої, корупції такриміналізації економіки; зростанню рівня протидії антисоціальнимпроявам і злочинності серед неповнолітніх, наркобізнесу танелегальній міграції.
3.9. Реалізація громадянських прав населення,
розвиток інститутів громадянського суспільства
Суспільно-політична ситуація м. Києва характеризуєтьсяплідною співпрацею міської влади та міських осередків партійрізного ідеологічного характеру, громадських організацій, органівсамоорганізації населення та ін. Київ продовжує залишатись центромсуспільно-політичної діяльності об'єднань громадян. На початок2003 року в столиці України було зареєстровано близько 3,8 тис.об'єднань громадян, з них 594 осередки політичних партій (15,7%від загальної кількості об'єднань громадян) та 3,2 тис.громадських організацій (84,3%).
Структура громадських організацій
професійної спрямованості 8,7%
освітні, культурно-виховні 7,1%
інші громадські організації 55,7%
оздоровчі та фізкультурно-спортивні 13,6%
об'єднання ветеранів та інвалідів 7,3%
молодіжні 7,6%
З метою вдосконалення партнерських стосунків міської влади зоб'єднаннями громадян, забезпечення їх участі у формуванні тареалізації місцевої політики, виконання спільних проектів,розвитку громадянської самосвідомості та залучення громадян досуспільного життя в Києві виконується щорічний План реалізаціївнутрішньої політики у сфері громадсько-політичних відносин,реалізується міська програма "Партнерство: міська влада -об'єднання громадян".
У м. Києві створена та функціонує система інформуваннянаселення про роботу центральних та місцевих органів влади повертикалі "місто-район-громадянин". Комплекс застосуваннярізноманітних форм інформаційно-пояснювальної роботи дозволяєоптимально використовувати найбільш ефективні шляхи поширенняінформації про діяльність та звернення Президента України,Кабінету Міністрів України, міської влади.
З метою з'ясування ставлення громадян до політичної реформи вкраїні в м. Києві проводилося всенародне обговорення УказуПрезидента України від 06.03.2003 N 197/2003 ( 197/2003 ) "Провинесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Провнесення змін до Конституції України".
За допомогою спеціальних соціологічних дослідженьздійснюється постійний моніторинг громадської думки тавідстежується реакція суспільства на важливі подіїгромадсько-політичного життя.
Проводиться послідовна і цілеспрямована робота щодо розвиткуі функціонуванню української мови, пропаганди культурно-мистецькихнадбань народу, відродженню і розвитку звичаїв, традицій такультури національних меншин.
Основними проблемами у сфері реалізації громадянських правнаселення та розвитку інститутів громадянського суспільствазалишаються: низька активність громадян у розв'язаннісоціально-економічних проблем міста; недостатній розвитокінститутів громадянського суспільства та їх низький вплив наприйняття рішень в сфері соціально-економічних відносин.
З метою усунення недоліків внутрішньої політики у 2004 роцізусилля міської влади будуть спрямовані на забезпечення стабільноїполітичної ситуації та громадської злагоди за рахунок:
активізації участі громадян у суспільно-політичному життіміста шляхом:
- виконання заходів щорічної програми "Партнерство: міськавлада - об'єднання громадян";
- проведення засідань Громадської асамблеї м. Києва;
- проведення "Дня відкритих дверей" громадських організаційм. Києва з поширенням кращого досвіду;
- проведення громадсько-творчих акцій за участю об'єднаньгромадян з нагоди загальнодержавних та міських свят;
підвищення рівня інформованості громадян з питань формуваннята реалізації міської політики шляхом:
- проведення єдиного Дня інформування населення за участюзаступників голови Київської міської державної адміністрації,голів районних у м. Києві державних адміністрацій;
- оперативного інформування об'єднань громадян черезспеціалізований сайт в мережі Інтернет "Київгромадсько-політичний";
- висвітлення діяльності об'єднань громадян, в т.ч. органівсамоорганізації населення, у засобах масової інформації;
реалізації Міської комплексної програми заходів щодо розвиткуі функціонування української мови в м. Києві на 2002-2005 роки"Українська мова в українській столиці", зокрема:
- проведення міської науково-практичної конференції:"Духовне, патріотичне, морально-етичне виховання киян: стан,проблеми, перспективи";
- проведення щомісячної радіопрограми "Мови рідної палітра"на радіо "Голос Києва";
- продовження щомісячної сторінки "Мова про мову" у газеті"Столиця";
забезпечення подальшого розвитку демократичних процесів у м.Києві шляхом:
- координації діяльності органів самоорганізації населення вм. Києві, легалізованих відповідно до вимог чинного законодавства,та зміцнення співпраці органів державної влади, органів місцевогосамоврядування та органів самоорганізації населення м. Києва;
- розробка проектів сприяння розвитку місцевогосамоврядування та муніципальних ініціатив;
- організації роботи громадської ради експертів з питаньдіяльності органів самоорганізації населення.
В результаті проведення зазначених заходів у 2004 році будедосягнуто підвищення громадянської активності, правової культурита поглиблення знань з питань формування громадянськогосуспільства; створення дієвого механізму взаємодії органівсамоорганізації населення з місцевими органами державної влади таорганами самоврядування; зростання інтересу та участі мешканцівстолиці у реалізації програм соціально-економічного та культурногорозвитку міста; подальший розвиток функціонування української мовияк державної в усіх сферах життя міста; підвищення рівняпоінформованості населення про найголовніші питанняжиттєдіяльності міста.
Додаток 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
соціально-економічного розвитку м. Києва
---------------------------------------------------------------------
| Показники |2002 |2003 |2004 |
| |факт |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------------------------------------|
| Валова додана вартість |
|-------------------------------------------------------------------|
|Валова додана вартість | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у фактичних цінах - всього, млн.грн. |36032,4*|40620,5 |46523,6|
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у розрахунку на душу населення, грн. |13774* |15459 |17627 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у % до попереднього року |112,6 |107,0 |108,0 |
|(у порівнянних цінах) | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Питома вага галузей, які надають | | | |
|послуги, у валовій доданій вартості, %: | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|в тому числі: | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- промисловість |12,5 |12,2 |11,7 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- галузі, що надають послуги |84,2 |84,8 |85,5 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Розвиток основних галузей економіки |
|-------------------------------------------------------------------|
|Обсяг продукції промисловості | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у діючих цінах відповідних років |10332,7 |12001,9 |12998,9|
|- всього, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у розрахунку на душу населення, грн. |3950 |4568 |4925 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у % до попереднього року |108,2 |112,9 |108,0 |
|(у порівнянних цінах) | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Виробництво товарів народного | | | |
|споживання | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у діючих цінах відповідних років - |4205,1 |4818,0 |5231,0 |
|всього, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у розрахунку на душу населення, грн. |1607 |1834 |1982 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у % до попереднього року |108,6 |110,5 |106,5 |
|(у порівнянних цінах) | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг роздрібного товарообороту | | | |
|підприємств роздрібної торгівлі та | | | |
|ресторанного господарства | | | |
|(громадського харчування) | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у діючих цінах відповідних років |5885,0 |7230,0 |8020,0 |
|- всього, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у розрахунку на душу населення, грн. |2250 |2752 |3039 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у % до попереднього року |114,2 |126,0 |110,0 |
|(у порівнянних цінах) | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг реалізації побутових послуг | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у діючих цінах відповідних років |219,0 |241,0 |280,5 |
|- всього, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- у розрахунку на душу населення, грн. |84 |92 |106 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Зовнішньоекономічна діяльність |
|-------------------------------------------------------------------|
|Зовнішньоторгівельниий оборот в |7022,1 |7662,3 |8189,3 |
|млн.дол.США | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі | | |- |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- загальний обсяг експорту товарів та |2878,2 |3138,7 |3362,5 |
|послуг | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- загальний обсяг імпорту товарів та |4143,8 |4523,6 |4826,8 |
|послуг | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Сальдо зовнішньої торгівлі |-1265,6 |-1384,9 |-1464,3|
|-------------------------------------------------------------------|
| Фінансові показники |
|-------------------------------------------------------------------|
|Надходження податків і платежів до |10340,0 |11115,2 |11284,8|
|бюджетів усіх рівнів, що контролюються | | | |
|органами податкової служби | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|в тому числі до Державного бюджету |5734,3 |6947,0 |6873,0 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Доходи місцевих бюджетів - всього |4605,7 |4168,2 |4411,8 |
|(загальний та спеціальний фонди без | | | |
|дотацій вирівнювання), млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Видатки місцевих бюджетів - всього, |4537,4 |4715,8 |4411,8 |
|млн.грн. | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Населення та ринок праці |
|-------------------------------------------------------------------|
|Середньорічна чисельність наявного |2616,0 |2627,6 |2639,4 |
|населення, тис.чол. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Чисельність працівників, зайнятих по |1411,2 |1412,9 |1413,9 |
|основних видах економічної діяльності | | | |
|- всього, тис.чол. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|з них у: | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- промисловості |250,7 |250,8 |250,9 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- будівництві |127,8 |128,0 |128,2 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- транспорті і зв'язку |125,8 |125,8 |125,9 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- оптовій і роздрібній торгівлі, |276,0 |276,5 |276,9 |
|готелях і ресторанах | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Чисельність зареєстрованих безробітних |9,6 |8,0 |7,8 |
|на кінець року, тис.чол. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Рівень зареєстрованого безробіття |0,53 |0,45 |0,44 |
|працездатного населення працездатного | | | |
|віку на кінець року, % | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість створених постійних робочих |24,6 |22,6 |23.5 |
|місць, тис.чол. | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Показники рівня життя |
|-------------------------------------------------------------------|
|Грошові доходи населення - всього, |17594,0 |19870,5 |22520,0|
|млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Грошові доходи в розрахунку на душу |6725,5 |7562,2 |8532,2 |
|населення, грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фонд оплати праці штатних працівників |6602,5 |7835,1 |9100,5 |
|великих та середніх підприємств, | | | |
|всього, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фонд оплати праці штатних працівників |904,3 |1089,5 |1312,8 |
|малих підприємств, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньомісячна заробітна плата |642,9 |756,4 |870,7 |
|працівників великих та середніх | | | |
|підприємств, грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньомісячна заробітна плата |315,3 |375,0 |425,5 |
|працівників малих підприємств, грн. | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Забезпеченість об'єктами соціальної сфери |
|-------------------------------------------------------------------|
|Середня забезпеченість населення |19,8 |20,1 |20,3 |
|житлом (у середньому на 1 жителя), кв.м | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість лікарняних ліжок у |115,7 |115,1 |114,6 |
|розрахунку на 10 тис. населення, ліжок | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Планова ємність |310,5 |308,9 |311,8 |
|амбулаторно-поліклінічних закладів у | | | |
|розрахунку на 10 тис. населення, | | | |
|відвід, за зміну | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість уч.місць у загальноосвітніх |1173 |1175 |1177 |
|закладах на 10 тис. населення, уч.місць | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість місць у дошкільних закладах |291,0 |290,0 |292,6 |
|на 10 тис. населення, місць | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Інвестиційна діяльність |
|-------------------------------------------------------------------|
|Обсяги капітальних інвестицій - |6735,5 |8163,0 |9285,0 |
|всього, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|в т.ч. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- обсяг інвестицій в основний капітал, |5905,8 |6938,0 |8006,0 |
|млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|у % до попереднього року |98,6 |110,6 |109,0 |
|(у порівнянних цінах) | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- витрати пов'язані з поліпшенням |829,7 |1225,0 |1279,0 |
|об'єкту, інвестиції в нематеріальні | | | |
|активи та витрати на інші необоротні | | | |
|матеріальні активи, млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяги капітальних інвестицій у |2575 |3107 |3518 |
|розрахунку на душу населення, тис.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг іноземних інвестицій (приріст), |307,2 |324,0 |332,0 |
|млн.дол.США | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Сукупний капітал нерезидентів в м.Києві | | | |
|накопиченим підсумком на кінець року: | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- млн.дол.США |1848,9 |2172,9 |2504,9 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- в розрахунку на душу населення, |706,8 |827,0 |949,0 |
|дол.США | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Введення в експлуатацію об'єктів за рахунок |
| усіх джерел фінансування: |
|-------------------------------------------------------------------|
|Загальна площа житла, тис.кв.м |1000,2 |1000,0 |1100,0 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середні навчальні заклади, уч. місць |200 |1280 |1866 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Дошкільні заклади освіти, місць |- |- |530 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Лікарні, ліжок |- |- |- |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Амбулаторно-поліклінічні заклади, |- |- |1120 |
|відвід. за зміну | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Водопровід, км |18,8 |4,5 |19,8 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Каналізація, км |9,7 |3,7 |23,2 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Газові мережі, км |0,36 |5,5 |4,0 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Теплопостачання, км |- |0,1 |0,7 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Лінії метро, км |- |3,3 |1,3 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Тролейбусні лінії, км |29,7 |29,6 |- |
|-------------------------------------------------------------------|
| Мале підприємництво |
|-------------------------------------------------------------------|
|Кількість суб'єктів підприємницької |229,1 |246,0 |261,8 |
|діяльності - платників податків, | | | |
|всього, тис. од., в т.ч.: | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- юридичних осіб |119,7 |125,7 |129,4 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|- фізичних осіб |109,4 |120,3 |132,4 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість малих підприємств, тис.од. |39,4 |41,6 |46,0 |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг продукції (робіт, послуг) |5711,9 |6706,2 |7558,7 |
|виробленої малими підприємствами, | | | |
|млн.грн. | | | |
|----------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньооблікова чисельність працюючих |239,0 |250,0 |266,0 |
|на малих підприємствах, тис.осіб | | | |
---------------------------------------------------------------------
_______________
* Попередні дані
Додаток 2
ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання завдань програми
у 2004 році
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Зміст заходу |Термін |Обсяги |Джерела |Виконавці |Очікувані результати |
| | |виконання |фінансування |фінансування | |від реалізації |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.1. Фінансові ресурси | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |Джерела формування | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Посилення |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Державна податкова |Збільшення наповнення |
| |організаційно-роз'яснювальної |року |на основну |Державний бюджет |адміністрація у м. Києві |доходної частини |
| |роботи щодо дотримання | |діяльність | | |бюджетів всіх рівнів |
| |бюджетної дисципліни | | | | | |
| |підприємствами, установами | | | | | |
| |та організаціями міста усіх | | | | | |
| |форм власності | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Створення стабільної і |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне фінансове |Збільшення ресурсної |
| |передбачуваної системи |року |на основну | |управління, районні у м. |бази місцевих бюджетів |
| |місцевих фінансових | |діяльність | |Києві державні |для забезпечення |
| |ресурсів, закріплених на | | | |адміністрації |розвитку територій |
| |довгостроковий період | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Застосування |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне фінансове |Удосконалення системи |
| |програмно-цільового підходу |року |на основну | |управління |управління фінансами |
| |до складання і виконання | |діяльність | | |міста |
| |міського бюджету шляхом | | | | | |
| |оптимізації мережі бюджетних | | | | | |
| |установ | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Забезпечення своєчасного |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Державна податкова |Зменшення податкових |
| |застосування заходів |року |на основну | |адміністрація у м. Києві, |боргів |
| |стягнення податкового боргу | |діяльність | |районні державні | |
| | | | | |податкові інспекції | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Застосування виключно |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Забезпечення економного|
| |конкурентних процедур під |року |на основну | |економіки та розвитку |та ефективного |
| |час державної закупівлі | |діяльність | |міста, Головне фінансове |витрачання бюджетних |
| |товарів, робіт і послуг | | | |управління |коштів |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.2. Ринкові перетворення | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.2.1. Реформування відносин | | | | | |
| |власності | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Розробка комплексної програми:|Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Регіональне відділення |Поліпшення ситуації |
| |- інвентаризації майна; |року |на основну | |Фонду державного майна |з ефективним |
| |- програма використання майна | |діяльність | |України по м. Києву, |використанням майнових |
| |в м. Києві | | | |Головне управління |ресурсів |
| | | | | |комунальної власності м. | |
| | | | | |Києва | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.2.2. Розвиток підприємництва| | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Забезпечення реалізації |Протягом |В межах |Міський та |Головне управління з |Створення привабливого |
| |Київської міської програми |року |коштів, |районні бюджети |питань підприємництва, |середовища для |
| |розвитку малого | |передбачених | |районні у м. Києві |розвитку |
| |підприємництва на 2003-2004 | |на вказану | |державні адміністрації |підприємництва на |
| |роки ( ra_144023-02 ) | |програму | | |території м. Києва |