• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2004 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Заходи, Програма від 18.12.2003 № 268/1143
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Заходи, Програма
  • Дата: 18.12.2003
  • Номер: 268/1143
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Удосконалення системи |Протягом |В межах |Міський та |Головне управління з |Створення привабливих |
| |фінансово-кредитної |року |загальних |районні бюджети |питань підприємництва, |умов для отримання |
| |підтримки суб'єктів малого | |асигнувань | |районні у м. Києві |кредитів суб'єктами |
| |та середнього підприємництва | | | |державні адміністрації |малого та середнього |
| | | | | | |бізнесу |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Надання фінансово-кредитної |Протягом |В межах коштів |Міський та |Головне управління з |Підвищення |
| |підтримки суб'єктам малого |року |на основну |районні бюджети |питань підприємництва, |ефективності |
| |підприємництва шляхом | |діяльність | |районні у м. Києві |функціонування |
| |відшкодування відсотків за | | | |державні адміністрації |підприємств малого та |
| |користування банківським | | | | |середнього бізнесу |
| |кредитом | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Розширення функціональних |Протягом |В межах коштів |Міський та |Головне управління з |Поліпшення |
| |можливостей та технологічне |року |передбачених |районні бюджети |питань підприємництва, |поінформованості |
| |супроводження | |на міську | |районні у м. Києві |підприємців. |
| |програмно-технічного комплексу| |програму | |державні адміністрації |Розширення кола |
| |Інтегрованої інформаційної | |розвитку | | |користувачів та якості |
| |системи суб'єктів | |підприємництва | | |послуг в отриманні |
| |підприємницької діяльності | |на 2003-2004 | | |оперативної інформації |
| |(ІІС СПД) м. Києва та | |роки | | |щодо суб'єктів |
| |організація доступу до | | | | |підприємницької |
| |інформаційних фондів | | | | |діяльності міста |
| |широкого кола користувачів в | | | | | |
| |режимі реального часу в т.ч. | | | | | |
| |через інтернет | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Створення Київського реєстру |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління з |Забезпечення |
| |бізнесу, в т.ч. бази даних |року |на основну | |питань підприємництва, КП |відкритості та |
| |малих підприємств | |діяльність | |"НДІСЕП" |оперативності |
| | | | | | |отримання інформації |
| | | | | | |щодо суб'єктів |
| | | | | | |підприємницької |
| | | | | | |діяльності міста |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Подальше впровадження |Протягом |В межах коштів,|Міський та |Головне управління з |Створення умов для |
| |міської освітньої програми |року |передбачених на|районні бюджети |питань підприємництва, |обміну досвідом та |
| |для підприємців та | |Київську міську| |районні у м. Києві |навиками успішного |
| |управлінських кадрів у сфері | |програму | |державні адміністрації |функціонування |
| |підтримки підприємництва | |розвитку малого| | |підприємств у |
| | | |підприємництва | | |ринковому середовищі |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.2.4. Регулювання цін | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Забезпечення дотримання |Протягом |В межах коштів |Державний, |Київське міське |Створення |
| |законодавства про захист |року |на основну |міський та |територіальне відділення |конкурентного |
| |економічної конкуренції при | |діяльність |районні бюджети |Антимонопольного комітету |середовища на |
| |проведенні реформування | | | |України, Головне |підприємствах |
| |житлово-комунального | | | |управління з питань |комунального |
| |господарства м. Києва | | | |цінової політики |господарства м. Києва |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Запровадження державного |Протягом |В межах коштів |Державний, |Київське міське |Стабілізація цін на |
| |регулювання цін (тарифів) на |року |на основну |міський та |територіальне відділення |ринку природних |
| |продукцію виробничо-технічного| |діяльність |районні бюджети |Антимонопольного комітету |монополій |
| |призначення, товарів | | | |України, Головне | |
| |народного споживання, робіт | | | |управління з питань | |
| |і послуг суб'єктів | | | |цінової політики | |
| |господарювання, що займають | | | | | |
| |монопольне становище на | | | | | |
| |ринках м. Києва | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Моніторинг та контроль за |Протягом |В межах коштів |Державний, |Київське міське |Попередження зловживань|
| |дотриманням законодавства в |року |на основну |міський та |територіальне відділення |на соціальне важливих |
| |сфері захисту економічної | |діяльність |районні бюджети |Антимонопольного комітету |для населення м. Києва |
| |конкуренції на соціально | | | |України, Головне |ринках |
| |важливих ринках | | | |управління з питань | |
| | | | | |цінової політики | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Пропаганда конкурентного |Протягом |В межах коштів |Державний, |Київське міське |Зростання |
| |законодавства та активне |року |на основну |міський та |територіальне відділення |поінформованості |
| |залучення до реалізації | |діяльність |районні бюджети |Антимонопольного комітету |підприємців про |
| |конкурентної політики | | | |України, Головне |переваги конкурентного |
| |підприємців | | | |управління з питань |середовища |
| | | | | |цінової політики | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.3. Механізми регулювання | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.3.1. Управління об'єктами | | | | | |
| |комунальної власності | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Проведення моніторингу |Щоквар- |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Підвищення |
| |виконання фінансових планів |тально |на основну | |комунальної власності м. |прибутковості роботи |
| |підприємств з боку органів, | |діяльність | |Києва, Головне управління |комунальних підприємств|
| |уповноважених управляти | | | |промисло-вості, |та акціонерних |
| |комунальним майном | | | |транспорту та зв'язку, |товариств, в статутних |
| | | | | |Головне управління |фондах яких частка |
| | | | | |комунального і готельного |належить територіальній|
| | | | | |господарств та туризму |громаді м. Києва |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Проведення роботи по |Протягом |В межах коштів |Кошти підприємств|Головне управління |Підвищення ефективності|
| |визначенню економічно |року |на основну |установ та |комунальної власності м. |використання |
| |обгрунтованої вартості | |діяльність |організацій |Києва, районні у м. Києві |комунального майна |
| |основних засобів об'єктів | | | |державні адміністрації, | |
| |комунальної власності | | | |керівники підприємств | |
| | | | | |установ та організацій | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.3.2. Інвестиційна діяльність| | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Залучення інвестицій для |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Збільшення обсягів |
| |реалізації найбільш важливих |року |на основну | |економіки та розвитку |інвестицій у важливі |
| |комерційно-привабливих | |діяльність | |міста |сфери міського |
| |проектів через Конкурсну | | | | |господарства |
| |комісію | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Розробка Програми розвитку |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Формування та підтримка|
| |інвестиційного |року |на основну | |економіки та розвитку |сприятливого |
| |співробітництва між Києвом | |діяльність | |міста, Управління |інвестиційного іміджу |
| |та зарубіжними столицями, | | | |міжнародних зв'язків |міста |
| |згідно укладених угод про | | | |апарату КМДА | |
| |встановлення дружніх і | | | | | |
| |партнерських зв'язків | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Розробка плану виставкових |I кв. |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Привернення уваги |
| |заходів щодо представлення | |на основну | |економіки та розвитку |потенційних інвесторів |
| |міських інвестиційних | |діяльність | |міста, АТ "Київський | |
| |проектів, зокрема на | | | |міжнародний контрактовий | |
| |щорічних виставках MIPIM | | | |ярмарок" (за згодою), КП | |
| |(Кани, Франція), ExpoReal | | | |"НДІСЕП" | |
| |(Мюнхен, Німеччина), NEPIX | | | | | |
| |(Копенгаген, Данія), | | | | | |
| |Barcelona Meeting Point | | | | | |
| |(Барселона, Іспанія) та ін. | | | | | |
| |на 2004 - 2006 роки | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Створення механізму |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Вартість активів |
| |залучення нематеріальних |року |на основну | |економіки та розвитку |міста, як фактора |
| |активів комунальної | |діяльність | |міста, Головне фінансове |інвестиційної |
| |власності в інвестиційний | | | |управління, Головне |привабливості міста |
| |процес | | | |управління комунальної |зросте |
| | | | | |власності міста м. Києва | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Розробка інвестиційних |IV кв. |В межах |Кошти підприємств|Головне управління |Зміцнення фінансового |
| |програм розвитку комунальних | |кошторисів, на | |економіки та розвитку |стану підприємств |
| |підприємств і господарських | |договірних | |міста, Головне управління | |
| |товариств, контрольна частка | |засадах | |комунальної власності | |
| |у статутному фонді яких | | | |міста Києва КП "НДІСЕП" | |
| |належить територіальній | | | | | |
| |громаді м. Києва | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.3.3. Закупівля продукції | | | | | |
| |(товарів, робіт, послуг) для | | | | | |
| |регіональних потреб | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Посилення контролю за |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Запобігання |
| |дотриманням законодавства |року |на основну | |економіки та розвитку |економічним |
| |при проведенні державних | |діяльність | |міста, КРУ в місті Києві |зловживанням та |
| |закупівель | | | | |бюджетним |
| | | | | | |правопорушенням |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Підготовка та підвищення |Протягом |В межах коштів |Кошти підприємств|Київський міський центр |Підвищення рівня |
| |кваліфікації фахівців з |року |на основну | |перепідготовки та |кваліфікації |
| |питань організації та | |діяльність | |підвищення кваліфікації |спеціалістів |
| |проведення процедури | | | |органів державної влади, |відповідальних за |
| |державних закупівель | | | |органів місцевого |організацію та |
| | | | | |самоврядування, керівників|проведення процедур |
| | | | | |державних підприємств, |державних закупівель |
| | | | | |установ та організацій | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.4. Розвиток реального | | | | | |
| |сектора економіки | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.4.2. Паливно-енергетичний | | | | | |
| |комплекс | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Введення в експлуатацію |Протягом |90,0 млн грн. |Власні кошти, |АЕК "Київенерго" |Підвищення |
| |енергетичного блоку N 3 на |року | | | |ефективності роботи |
| |Київській ТЕЦ-6 | | | | |ТЕЦ-6, забезпечення |
| | | | | | |надійного тепло- та |
| | | | | | |електропостачання |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Розширення та технічне |Протягом |642,6 млн грн. |Іноземні |ЗАТ ЕК "Укр-Кан-Пауер" |Підвищення |
| |переоснащення Дарницької ТЕЦ |року | |інвестиції | |ефективності роботи |
| | | | | | |теплоелектростанції, |
| | | | | | |забезпечення надійного |
| | | | | | |теплопостачання |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Реконструкція ТЕЦ-5 |Протягом |9,0 млн грн. |Власні кошти - |АЕК "Київенеро" |Підвищення |
| | |року | |2,6 млн грн. | |ефективності роботи |
| | | | |кредит Світового | |теплоелектроцентралі. |
| | | | |банку | | |
| | | | |= 6,4 млн грн. | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Будівництво РК "Позняки" |Протягом |51,6 млн грн. |Власні кошти |АЕК "Київенерго" |Забезпечення більш |
| | |року | |- 16,6 млн грн | |ефективної роботи |
| | | | |Кредит Світового | |системи |
| | | | |банку - 35,0 млн | |централізованого |
| | | | |грн. | |теплопостачання міста |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Реконструкція сталевих |Протягом |2,1 млн грн. |Власні кошти |КП "Київгаз", підрядні |Збільшення терміну |
| |газопроводів низького тиску |року |щорічно |підприємства |організації |експлуатації системи |
| |методом протяжки | | | | |газопостачання на 50 |
| |поліетиленових газопроводів | | | | |років |
| |середнього тиску з | | | | | |
| |установкою комбінованих | | | | | |
| |регуляторів | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Реалізація проекту |2004 |54,7 млн грн. |Міський бюджет |Головне управління палива,|Ефективне використання,|
| |"Енергозбереження в | | |-12,3 млн грн. |енергетики та |енергетичних ресурсів |
| |адміністративних і | | |Світовий банк, |енергозбереження, Група | |
| |громадських будівлях" | | |донори - 42,4 млн|впровадження проекту | |
| | | | |грн. | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Встановлення приладів обліку |Протягом |25,8 млн грн. |Власні кошти |АЕК "Київенерго" |Досягнення економії |
| |теплової енергії |року | |-17,4 млн грн. | |теплової енергії |
| | | | |кредит Світового | | |
| | | | |банку - 8,4 млн | | |
| | | | |грн. | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.4.3. Промисловість | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Впровадження нових |Протягом |37,5 млн грн. |Кошти |Головне управління |Поліпшення показників |
| |технологій та видів |року | |підприємств, |промисловості, транспорту |роботи будівельних та |
| |продукції на підприємствах | | |інвесторів, |та зв'язку, КП "НДІСЕП", |промислових |
| |промисловості будівельних | | |залучені кредитні|районні в м. Києві |підприємств, створення |
| |матеріалів | | |кошти |державні адміністрації, |нових робочих місць |
| | | | | |Асоціація підприємств | |
| | | | | |"Київміськбудматеріали" | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Створення механізмів |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління |Покращення економічних |
| |стимулювання розвитку |року |на основну |кошти |промисловості, транспорту |показників діяльності |
| |імпортозамінних | |діяльність |підприємств, |та зв'язку, КП "НДІСЕП", |промислових |
| |високотехнологічних | | |інвесторів, |районні в м. Києві |підприємств, створення |
| |виробництв та їх впровадження | | |залучені кредитні|державні адміністрації |нових робочих місць, |
| | | | |кошти | |економія валютних |
| | | | | | |коштів |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Фінансове оздоровлення |Протягом |В межах коштів |Кошти інвесторів,|Головне управління |Покращення фінансового |
| |київських підприємств |року |на основну |залучені кредитні|промисловості, транспорту |стану підприємств |
| |- виробників соціально | |діяльність |кошти |та зв'язку |міста |
| |значимих для міста товарів | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.4.4. Науково-технічна сфера | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Реалізація програми |Протягом |В межах коштів,|Міський бюджет |Головне управління |Розвиток установ НАН |
| |співробітництва Київської |року |передбачених на| |промисловості, транспорту |України за умов |
| |міської державної | |програми з | |та зв'язку |підвищення ефективності|
| |адміністрації і Президії НАН | |питань науки | | |роботи міського |
| |України | | | | |господарства на основі |
| | | | | | |впровадження наукових |
| | | | | | |розробок |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Розробка і впровадження |Протягом |В межах коштів,|Міський бюджет |Головне управління |Розвиток наукових |
| |наукових проектів, |року |передбачених на| |промисловості, транспорту |установ міста (крім НАН|
| |спрямованих на вирішення | |програми з | |та зв'язку |України), підвищення |
| |проблем міського | |питань науки | | |ефективності роботи |
| |господарства | | | | |міського господарства |
| | | | | | |на основі впровадження |
| | | | | | |наукових розробок |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
| |3.4.5. Транспорт, зв'язок та | | | | | |
| |інформатизація | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|1. |Створення та впровадження |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління |Поліпшення управління |
| |загальноміської |року |на основну |власні кошти |промисловості, транспорту |міським наземним |
| |автоматизованої системи | |діяльність |підприємств |та зв'язку, КП |транспортом |
| |диспетчерського управління | | | |"Київпастранс" | |
| |рухом міського наземного | | | | | |
| |пасажирського транспорту | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|2. |Створення та впровадження |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет, |Головне управління |Підвищення контролю за |
| |автоматизованої системи |року |на основну |власні кошти |промисловості, транспорту |оплатою за проїзд |
| |оплати проїзду та обліку | |діяльність |підприємств |та зв'язку, КП | |
| |пасажирів у міському | | | |"Київпастранс" | |
| |пасажирському транспорті, | | | | | |
| |в т.ч. пільгових категорій | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|3. |Впровадження II черги |Протягом |В межах |Міський бюджет |Головне управління |Поліпшення |
| |Автоматизованої системи |року |коштів на | |промисловості, транспорту |управління наземним |
| |керування дорожнім рухом | |основну | |та зв'язку |пасажирським |
| | | |діяльність | | |транспортом |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4. |Оновлення, модернізація та | | | | | |
| |ремонт рухомого складу | | | | | |
| |пасажирського транспорту: | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4.1. |- пасажирського автотранспорту|Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КП "Київпастранс" |Придбання 70 автобусів |
| | |року |на основну |Власні кошти |"КиївЛАЗавтосервіс" |(низкопольна модель |
| | | |діяльність |КП"Київпастранс" | |ЛАЗ); 50 од. ЛАЗ |
| | | | | | |(ремоторизація); |
| | | | | | |20 од. VOLVO (ремонт |
| | | | | | |агрегатів); 100 од. |
| | | | | | |RABA (ремонт |
| | | | | | |агрегатів) |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4.2. |- електротранспорту та його |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КП "Київпастранс", |Підвищення якості |
| |інфраструктури: |року |на основну | |Київський завод |транспортних послуг |
| | | |діяльність | |електротранспорту |шляхом придбання 50 |
| | | | | | |низкопольних |
| | | | | | |тролейбусів "Авіант", |
| | | | | | |25 тролейбусів "ПМЗ" |
| | | | | | |Е-186; капремонту 50 |
| | | | | | |тролейбусів та 95 |
| | | | | | |вагонів трамваїв, |
| | | | | | |середній ремонт 237 |
| | | | | | |тролейбусів та 235 |
| | | | | | |вагонів трамваїв; |
| | | | | | |відновлення 20 км |
| | | | | | |трамвайних колій, |
| | | | | | |благоустрій 1,2 - 1,8 |
| | | | | | |км трамвайного полотна,|
| | | | | | |капремонт 50,0 км |
| | | | | | |контактної мережі, |
| | | | | | |заміна 20,0 км |
| | | | | | |контактного проводу та |
| | | | | | |10,0 км живильного |
| | | | | | |кабелю |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|4.3. |- метрополітену та його |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет, |КП "Київський |Придбання 20 вагонів |
| |інфраструктури |року |на основну |власні кошти КП |метрополітен" |метрополітену на |
| | | |діяльність |"Київський | |заводах-виробниках та |
| | | | |метрополітен" | |їх збирання на власній |
| | | | | | |виробничій базі. |
| | | | | | |Виконання капітально- |
| | | | | | |відновлювальних |
| | | | | | |ремонтів вагонів |
| | | | | | |метрополітену |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|5. |Впровадження автоматизованої |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |КП "Київський |Поліпшення якості |
| |системи проходу пасажирів в |року |на основну | |метрополітен" |обслуговування в |
| |метрополітен (АСПП) | |діяльність | | |метрополітені |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|6. |Створення систем |Протягом |8,0 млн грн. |Власні кошти |КП "Київський |Поліпшення якості |
| |відеоспостереження та |року | | |метрополітен" |обслуговування в |
| |управління роботою станцій | | | | |метрополітені |
| |метрополітену (СУРСТ) | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|7. |Впровадження у виробництво |Протягом |71,5 тис.грн. |Власні кошти |КП "Київський |Підвищення якості |
| |технології полімерного |року | | |метрополітен" |ремонтних робіт в |
| |порошкового покриття (ППП) в | | | | |метрополітені |
| |об'єднаних майстернях з | | | | | |
| |ремонту рухомого складу | | | | | |
|-----+------------------------------+----------+---------------+-----------------+--------------------------+-----------------------|
|8. |Реалізація програми |Протягом |В межах коштів |Міський бюджет |Головне управління |Поліпшення ситуації з |
| |інформатизації міста Києва |року |на основну | |промисловості, транспорту |інформаційним |
| |на 2002-2004 рік | |діяльність | |та зв'язку |забезпеченням |