• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2008 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 13.02.2008 № 67/169
Документ підготовлено в системі iplex
| | коштів | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Санаторне |22418,3| |22418,3|29421,3| |29421,3|34416,1| |34416,1|26792,7| |26792,7|113048,4|20877,1 |133925,5|
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дітей та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підлітків з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соматичними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |захворюваннями| | | | | | | | | | | | | | | |
| |(крім | | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкульозу) | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |3383,0 | 437,0 |3820,0 |
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |3826,0 | |3826,0 |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Звіт | | | | | 1140,0 |1140,0 | | 1140,0 |1140,0 | | | | | 1140,0 |1140,0 |
| |тимчасово | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розгорнутих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |14000,0| |14000,0|14000,0| |14000,0| | | |14000,0| 4547,0 |18547,0|
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | | | | | | | | | | | | 470,0 | 470,0 |
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 287,0 | | 287,0 | 298,4 | 99,2 | 397,6 | 309,9 | 100,3 | 410,2 | 290,8 | | 290,8 |1186,1 | 199,5 |1385,6 |
| |ліжко-днів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | осіб |Ф 44-здрав |11038,2| |11038,2|11576,6| 4734,1 |16310,7|11895,8| 4781,9 |16677,7|11107,4| |11107,4|45618,0| 9516,0 |55134,0|
| |населення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторне | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Завантаженість| днів |Ф 3-4 | 75,0 | | | 78,0 | 87,0 | | 81,0 | 88,0 | | 76,0 | | | 310,0 | 175,0 | |
| |ліжкового | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Середні | тис. |Розрахунки | 5,8 | | | 7,7 | | | 9,0 | | | 7,0 | | | 29,5 | | |
| |витрати на | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного ліжка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень |відс. |Звіт | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
| |покращення | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стану здоров'я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на момент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виписки з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторію | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень |відс. |Акти | | | | 32,1 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень |відс. |Акти | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості робіт| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України




З.М.Митник



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301200 0722 Спеціалізована консультативна
амбулаторно-поліклінічна допомога,
що надається вищими навчальними
закладами, науково-дослідними
установами та загальнодержавними
закладами охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 31283,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 27483,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 3799,8 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання спеціалізованої |
| |амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної |
| |консультативної медичної допомоги із впровадження нових |
| |методів діагностики та лікування. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення надання спеціалізованої |
| |амбулаторно-поліклінічної допомоги спеціалізованими |
| |медико-санітарними частинами працівникам прикріплених |
| |підприємств. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Надання |4878,9| |4878,9|5441,0| |5441,0|7047,6| |7047,6|5920,9| |5920,9|23288,4| 3799,8 |27088,2|
| |спеціалізованої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |консультативної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |амбулаторно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Зміцнення | | | |1489,8| |1489,8|2705,2| |2705,2| | | |4195,0 | |4195,0 |
| |матеріально- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технічної бази | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Українського | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |боротьби із | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СНІДом | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Назва державної| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| цільової |--------------------+----------------------+----------------------+--------------------+----------------------|
|цільової | програми |Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |
|програми | |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---------+---------------+-----+--------+-----+------+--------+------+------+--------+------+-----+--------+-----+------+--------+------|
| 311 |Національна | | | |1489,8| |1489,8|2705,2| |2705,2| | | |4195,0| |4195,0|
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекції, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |і хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СНІД на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2004-2008 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 264-2004-п ) | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | |виміру| |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | | | |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|1014,0| 136,8 |1150,8|
| |штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |4800,0| |4800,0|4800,0| |4800,0| | | |4800,0| |4800,0|
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |133,8 | |133,8 |128,1 | |128,1 |115,0 | |115,0 |124,3 | |124,3 |501,2 | |501,2 |
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Відсоток |відс. |Ф 20 | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | |100,0 | | |
| |охоплення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |диспансерізацією| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прикріпленого | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------+------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Рівень освоєння |відс. |Акти | | | | 31,0 | | |100,0 | | | | | |100,0 | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України




З.М.Митник



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301230 0732 Надання послуг у стоматологічних
поліклініках вищих навчальних медичних
закладів та інших загальнодержавних
стоматологічних закладах
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 29186,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 23052,1 тис. гривень та із спеціального фонду - 6134,5 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню |
| |шляхом впровадження нових методів діагностики та |
| |лікування. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення функціонування бази практичної підготовки зі|
| |стоматологічних дисциплін при вищих медичних навчальних |
| |закладах. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------|
| | бюджетних |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Надання |5253,3| |5253,3|5608,5| |5608,5|5970,8| |5970,8|6219,5| |6219,5|23052,1| 6134,5 |29186,6|
| |спеціалізованої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |стоматологічної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|