• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2008 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 13.02.2008 № 67/169
Документ підготовлено в системі iplex
|----+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Надання |13421,7| |13421,7|14506,8| |14506,8|14143,0| |14143,0|15978,8| |15978,8|58050,3|10150,0 |68200,3|
| |медичної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прикріпленому| | | | | | | | | | | | | | | |
| |контингенту | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру |інформації|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | | | |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | | | |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 |1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|1015,0| |1015,0|
| |в звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| |стаціонару | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 |2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|2615,3| 155,5 |2770,8|
| |штатних одиниць| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |257,4 | |257,4 |225,5 | |225,5 |225,4 | |225,4 |252,9 | |252,9 |961,2 | |961,2 |
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділеннях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 81,2 | | 81,2 | 83,2 | | 83,2 | 78,3 | | 78,3 | 87,3 | | 87,3 |330,0 | |330,0 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 6,8 | | 6,8 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 85,0 | | | 85,0 | | | 85,0 | | | 85,0 | | |340,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+----------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 80,0 | | | 82,0 | | | 77,0 | | | 86,0 | | |325,0 | | |
| |ліжка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонару | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України




З.М.Митник



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована
медична допомога, що надається
загальнодержавними закладами
охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 459673,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 440430,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 19242,6 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання високоспеціалізованої |
| |багатопрофільної стаціонарної та консультативної медичної|
| |допомоги дітям. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги |
| |ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3 |Забезпечення надання окремих видів спеціалізованої |
| |медичної допомоги. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 4 |Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги |
| |працюючим закріплених промислових підприємств. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Напрями використання | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| бюджетних коштів |------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Надання |94038,7| |94038,7|103633,8| |103633,8|103563,7| |103563,7|112638,1| |112638,1|413874,3|19242,6 |433116,9|
| |спеціалізованої та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |високоспеціалізованої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Реконструкція | | | |10000,0 | |10000,0 | 7000,0 | | 7000,0 | 2800,0 | | 2800,0 |19800,0 | |19800,0 |
| |Державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікувально- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактичного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Реабілітаційно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діагностичний центр" | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Зміцнення | | | | 6500,0 | | 6500,0 | 256,1 | | 256,1 | | | | 6756,1 | | 6756,1 |
| |матеріально-технічної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |бази Всеукраїнської | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клініки для лікування| | | | | | | | | | | | | | | |
| |дітей, хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекцію СНІД | | | | | | | | | | | | | | | |
| |УДСЛ "Охматдит". | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| державної |--------------------+----------------------+--------------------+--------------------+----------------------|
|цільової | цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага- | Спе- |Разом |
|програми | програми |льний|ціальний| |льний |ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний |ціальний| |
| | |фонд | фонд | | фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---------+---------------+-----+--------+-----+------+--------+------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+------+--------+------|
| 311 |Національна | | | |6500,0| |6500,0|256,1| |256,1| | | |6756,1| |6756,1|
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профілактики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфекції, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих| | | | | | | | | | | | | | | |
| |і хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СНІД на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2004-2008 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 264-2004-п ) | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |7230,0 | |7230,0 |
| |у звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 | 105,0 | | 105,0 |
| |у стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 |14455,0| 380,2 |14835,2|14455,0| 380,2 |14835,2|14455,0| 380,3 |14835,3|14455,0| 380,3 |14835,3|14455,0| 380,5 |14835,5|
| |штатних одиниць| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |2000,0 | |2000,0 | | | | | | |2000,0 | |2000,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |19800,0| |19800,0|19800,0| |19800,0|19800,0| |19800,0|19800,0| |19800,0|
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реконструкції| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |1435,3 | |1435,3 |1386,7 | |1386,7 |1343,0 | |1343,0 |1440,0 | |1440,5 |5605,5 | |5605,5 |
| |лікарських | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділеннях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарень) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 563,9 | | 563,9 | 585,6 | | 585,6 | 600,1 | | 600,1 | 607,3 | | 607,3 |2356,9 | |2356,9 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 8,7 | | 8,7 | 8,6 | | 8,6 | 8,6 | | 8,6 | 8,7 | | 8,7 | 34,6 | | 34,6 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Середня | днів |Ф 20 | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | | 13,0 | | |
| |тривалість | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного пацієнта| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 78,0 | | | 81,0 | | | 83,0 | | | 84,0 | | | 326,0 | | |
| |ліжка у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 83,0 | | | 82,0 | | | 82,0 | | | 83,0 | | | 330,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Показники |відс. |Ф 20 | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| |летальності у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |СМСЧ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень освоєння|відс. |Акти | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень освоєння|відс. |Акти | | | | 50,5 | | | 85,9 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості робіт | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реконструкції| | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України




З.М.Митник



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань
із впровадженням експериментальних
та нових медичних технологій у клініках
науково-дослідних установ та в вищих
навчальних медичних закладах
Міністерства охорони здоров'я України
3. ______________________________________________________________