• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2008 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 13.02.2008 № 67/169
Документ підготовлено в системі iplex
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 123520,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 118397,9 тис. гривень та із спеціального фонду - 5122,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної,|
| |лікувальної та консультативної допомоги населенню із |
| |впровадженням нових наукових розробок |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення функціонування клінічної бази для практичної|
| |підготовки та перепідготовки лікарів за профілем при |
| |вищих медичних навчальних закладах |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| |бюджетних коштів | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Надання |24815,6| |24815,6|27717,1| |27717,1|36229,2| |36229,2|29636,0| |29636,0|118397,9| 5122,7 |123520,6|
| |спеціалізованої | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичної допомоги| | | | | | | | | | | | | | | |
| |із впровадженням | | | | | | | | | | | | | | | |
| |експериментальних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |та нових медичних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологій у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клініках НДІ та в| | | | | | | | | | | | | | | |
| |вищих навчальних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних закладах| | | | | | | | | | | | | | | |
| |МОЗ | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру | інформації |----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | | | |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |Зага- | Спе- |Разом |
| | | | |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3730,3| 141,0 |3871,3|3730,3| 141,0 |3871,3|3730,3| 141,0 |3871,3|3730,3| 141,0 |3871,3|3730,3| 141,0 |3871,3|
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |Кількість | од. |Ф 3-4 |1785,0| |1785,0|1785,0| |1785,0|1785,0| |1785,0|1785,0| |1785,0|1785,0| |1785,0|
| |ліжок у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |кількість | тис. |Річний звіт |129,8 | |129,8 |130,5 | |130,5 |130,1 | |130,1 |130,2 | |130,2 |520,6 | |520,6 |
| |лікарських | од. |Ф 3-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань (у| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділеннях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінік | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |науково- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інститутів та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вищих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчальних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладах) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |144,6 | |144,6 |149,9 | |149,9 |148,2 | |148,2 |149,9 | |149,9 |592,6 | |592,6 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Середня | днів |Ф 20 (річна | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | |
| |тривалість | |звітність) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перебування в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пацієнта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 2 |Завантаженість| днів |Ф 3-4 | 81,0 | | | 84,0 | | | 83,0 | | | 84,0 | | |332,0 | | |
| |ліжка у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+-------+-------------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------|
| 1 |Зниження | відс. |Фс 8 (Дані | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | |
| |дитячої | |Держкомстату)| | | | | | | | | | | | | | | |
| |смертності від| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вроджених вад | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |серця | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України




З.М.Митник



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301180 0734 Санаторне лікування хворих
на туберкульоз
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 155739,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 142791,3 тис. гривень та із спеціального фонду - 12948,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих на |
| |туберкульоз всіх вікових груп населення. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| | бюджетних | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | коштів | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------|
| 1 |Санаторне |27934,1| |27934,1|37255,2| |37255,2|44164,7| |44164,7|33437,3| |33437,3|142791,3|12948,1 |155739,4|
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хворих на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкульоз | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|цільової |цільової |Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|Зага-| Спе- |Разом|
|програми |програми |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |льний|ціальний| |
| | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+------------------------+------------------------+----------------------+------------------------|
| | |виміру| |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |Зага- | Спе- |Разом | Зага- | Спе- | Разом |
| | | | |льний |ціальний| | льний |ціальний| | льний |ціальний| |льний |ціальний| | льний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Ф 3-4 |3891,0| 314,0 |4205,0| 381,0 | 314,0 | 695,0 |3891,0 | 314,0 |4205,0 |3891,0| 314,0 |4205,0|3891,0 | 314,0 |4205,0 |
| |штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Ф 3-4 |4785,0| |4785,0|4785,0 | |4785,0 |4785,0 | |4785,0 |4785,0| |4785,0|4785,0 | |4785,0 |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Кількість | од. |Звіт | | | | | 1160,0 |1160,0 | | 1160,0 |1160,0 | | | | | 1160,0 |1160,0 |
| |тимчасово | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розгорнутих | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ліжок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | |18100,0| |18100,0|18100,0| |18100,0| | | |18100,0| 642,1 |18742,1|
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з капітального| |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 |
| |вартість робіт| грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 |373,2 | |373,2 | 378,0 | 96,3 | 474,3 | 382,8 | 96,3 | 479,1 |373,2 | |373,2 |1507,2 | 192,6 |1699,8 |
| |ліжко-днів | од. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | осіб |Ф 44-здрав |9325,0| |9325,0|9507,5 | 4713,4 |14220,9|9507,5 | 5106,6 |14614,1|9340,0| |9340,0|37680,0| 9820,0 |47500,0|
| |населення, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримало | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторне | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікування | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Завантаженість| днів |Ф 3-4 | 78,0 | | | 79,0 | 83,0 | | 80,0 | 83,0 | | 78,0 | | | 315,0 | 166,0 | |
| |ліжкового | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Середні | тис. |Розрахунки | 5,8 | | | 7,8 | | | 9,2 | | | 7,0 | | | 29,8 | | |
| |витрати на | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одного ліжка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень |відс. |Звіт | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
| |покращення | |закладів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стану здоров'я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на момент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виписки з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |санаторію | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень |відс. |Акти | | | | 36,5 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------+------+------------+------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень |відс. |Акти | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| |освоєння | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартості робіт| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України




З.М.Митник



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301190 0734 Санаторне лікування дітей
та підлітків з соматичними
захворюваннями (крім туберкульозу)
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 133925,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 113048,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 20877,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей та |
| |підлітків з хронічними захворюваннями, які стоять на |
| |диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, |
| |дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок |
| |Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і |
| |багатодітних сімей. |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------|
| | бюджетних | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом | Зага- | Спе- | Разом |