• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 19.02.2007 № 76/212
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Паспорт бюджетної програми
  • Дата: 19.02.2007
  • Номер: 76/212
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Паспорт бюджетної програми
  • Дата: 19.02.2007
  • Номер: 76/212
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.02.2007 N 76/212
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2007 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 323/710 від 13.06.2007 N 413/853 від 23.07.2007 N 817/1393 від 12.12.2007 N 873/1462 від 28.12.2007 )
Відповідно до Закону України від 19.12.2006 N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301100, КПКВК 2301110, КПКВК 2301130, КПКВК 2301170, КПКВК 2301180, КПКВК 2301190, КПКВК 2301200, КПКВК 2301230, КПКВК 2301250, КПКВК 2301340, КПКВК 2301350 та КПКВК 2301520, що додаються.
Міністр охорони
здоров'я України
Перший заступник
Міністра фінансів України

Ю.В.Поляченко

В.А.Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства
фінансів України
19.02.2007 N 76/212
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування
працівників водного транспорту
та нафтопереробної промисловості
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 54 104,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 45 805,3 тис. гривень та із спеціального фонду - 8 299,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення висококваліфікованої стаціонарної і амбулаторнополіклінічної допомоги працівникам річного флоту та членам їх сімей, ДКП "Київводоканал" та нафтопереробної промисловості.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний| Спеціальний | Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-------------------------+---------+---------------+--------|
| 1 |Надання медичної допомоги| 45 805,3| 8 299,1 |54 104,4|
| |прикріпленому контингенту| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва адміністративно- | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 5,0 | | 5,0 |
| |установ | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 1 015,0 | |1 015,0 |
| |в звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 20,0 | | 20,0 |
| |стаціонару | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 2 615,3 | 155,5 |2 770,8 |
| |штатних одиниць| | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | 200,0 | | 200,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | |
| |з капітального | |документація| | | |
| |ремонту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 907,4 | | 907,4 |
| |лікарських | од. | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | |
| |відділеннях | | | | | |
| |лікарень та | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | |
| |лікарень) | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | осіб |Ф 3-4 |26 942,0 | |26 942,0|
| |пролікованих | | | | | |
| |хворих | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 330,0 | | 330,0 |
| |ліжко-днів | од. | | | | |
| |в звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 6,8 | | 6,8 |
| |ліжко-днів | од. | | | | |
| |в стаціонарах | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 340,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 325,0 | | |
| |ліжка | | | | | |
| |звичайного | | | | | |
| |стаціонару | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Відсоток | відс. |Акти | 100,0 | | |
| |виконання плану| |виконаних | | | |
| |робіт з | |робіт | | | |
| |капітального | | | | | |
| |ремонту | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



О.М.Орда



С.О.Рибак
( Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 413/853 від 23.07.2007, N 817/1393 від 12.12.2007 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства
фінансів України
19.02.2007 N 76/212
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована
медична допомога, що надається
загальнодержавними закладами
охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 332 056,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 319 253,9 тис. гривень та із спеціального фонду - 12 802,2 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. N 1542
6. Мета бюджетної програми:
Надання спеціалізованої медичної допомоги працюючим закріплених промислових підприємств, психічно хворим, хворим на алергію та проказу, ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, хворим на серцево-судинні захворювання та безплідним сім'ям, а також дітям від 0 до 15 років.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 1 |Надання спеціалізованої та |319 253,9| 12 802,2 |332 056,1|
| |високоспеціалізованої | | | |
| |медичної допомоги окремим | | | |
| |категоріям населення | | | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 2 |в тому числі: | 8 523,0 | | 8 523,0 |
| |- додатково на поліпшення | | | |
| |фінансового забезпечення | | | |
| |функціонування 5-ти СМСЧ, | | | |
| |переданих із сфери | | | |
| |управління НАЕК "Енергоатом"| | | |
|---+----------------------------+---------+-----------+---------|
| 3 |- погашення кредиторської | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| |заборгованості та виконання | | | |
| |фінансових зобов'язань за | | | |
| |договорами, укладеними | | | |
| |у 2006 році у ДЛПЗ | | | |
| |"Реабілітаційно- | | | |
| |діагностичний центр" | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг |
| |та інші видатки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва адміністративно- | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | територіальної одиниці | фонд | фонд | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 01 |Автономна Республіка Крим| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 03 |Волинська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 05 |Донецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 09 |Івано-Франківська область| | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 10 |Київська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 12 |Луганська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 13 |Львівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 15 |Одеська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 18 |Сумська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 20 |Харківська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|----+-------------------------+-----------+-------------+-------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 27,0 | | 27,0 |
| |установ | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 7 230,0 | |7 230,0 |
| |у звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 125,0 | | 125,0 |
| |у стаціонарах | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 |14 402,5 | 362,8 |14 765,3|
| |штатних одиниць| | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | 1 500,0 | |1 500,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | |
| |з капітального | |документація| | | |
| |ремонту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 6 |Кошторисна | тис. |Проектно- | 1 500,0 | |1 500,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | |
| |з реконструкції| |документація| | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 5 588,9 | |5 588,9 |
| |лікарських | од. | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | |
| |відділеннях | | | | | |
| |лікарень, | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | |
| |лікарень) | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 2 357,4 | |2 357,4 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | |
| |звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 43,8 | | 43,8 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | од. | - | 52,0 | | 52,0 |
| |придбаного | | | | | |
| |медичного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Середня | днів |Ф 20 | 14,0 | | |
| |тривалість | | | | | |
| |перебування в | | | | | |
| |стаціонарі | | | | | |
| |одного пацієнта| | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 326,0 | | |
| |ліжка у | | | | | |
| |звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Завантаженість | днів |Ф 3-4 | 350,0 | | |
| |ліжкового фонду| | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Показники | відс. |Ф 20 | 0,5 | | |
| |летальності у | | | | | |
| |СМСЧ | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Відсоток | відс. |Акти | 100,0 | | |
| |виконання плану| |виконаних | | | |
| |робіт з | |робіт | | | |
| |капітального | | | | | |
| |ремонту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Відсоток | відс. |Акти | 100,0 | | |
| |виконання плану| |виконаних | | | |
| |робіт з | |робіт | | | |
| |реконструкції | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



О.М.Орда



С.О.Рибак
( Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 323/710 від 13.06.2007, N 413/853 від 23.07.2007, N 817/1393 від 12.12.2007 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства
фінансів України
19.02.2007 N 76/212
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301130 0763 Стипендії Президента України
для видатних діячів галузі охорони
здоров'я охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 924,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 924,0 тис. гривень та із спеціального фонду - _________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
6. Мета бюджетної програми:
Створення умов для удосконалення системи економічного та морального стимулювання науково-практичної діяльності працівників галузі охорони здоров'я
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
| | | фонд | фонд | |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Фінансове забезпечення | 924,0 | | 924,0 |
| |стимулювання | | | |
| |науково-практичної | | | |
| |діяльності працівників | | | |
| |галузі охорони здоров'я | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |