Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | З.М.Митник С.О.Діденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань
із впровадженням експериментальних
та нових медичних технологій
у клініках науково-дослідних установ
та в вищих навчальних медичних закладах
Міністерства охорони здоров'я України
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 192957,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 187389,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 5567,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р.
N 1542.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та діагностичної допомоги населенню із впровадженням нових наукових розробок |
2 | Забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки та перепідготовки лікарів за профілем при вищих медичних навчальних закладах |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках НДІ та в вищих навчальних медичних закладах МОЗ | 32294,0 | | 32294,0 | 35457,4 | | 35457,4 | 45026,8 | | 45026,8 | 39152,2 | | 39152,2 | 151930,4 | 5567,7 | 157498,1 |
2 | Виконання медичних заходівДержавної програми "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки | | | | 1500,0 | | 1500,0 | 3742,0 | | 3742,0 | 20720,0 | | 20720,0 | 25962,0 | | 25962,0 |
3 | Медикаментозне забезпечення онкохворих | | | | 1000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | 7497,0 | | 7497,0 | 9497,0 | | 9497,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1133 | Продукти харчування |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2130 | Капітальний ремонт |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
406 | Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки | | | | 1500,0 | | 1500,0 | 3742,0 | | 3742,0 | 20720,0 | | 20720,0 | 25962,0 | | 25962,0 |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість установ | од. | Ф 3-4 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 4853,5 | 141,0 | 4994,5 | 4853,5 | 141,0 | 4994,5 | 4853,5 | 141,0 | 4994,5 | 4853,5 | 141,0 | 4994,5 | 4853,5 | 141,0 | 4994,5 |
3 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Ф 3-4 | 2345,0 | | 2345,0 | 2345,0 | | 2345,0 | 2345,0 | | 2345,0 | 2345,0 | | 2345,0 | 2345,0 | | 2345,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах) | тис.од. | Ф 3-4 | 159,8 | | 159,8 | 160,5 | | 160,5 | 160,1 | | 160,1 | 160,2 | | 160,2 | 640,6 | | 640,6 |
2 | Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах | тис.од. | Ф 3-4 | 190,0 | | 190,0 | 194,6 | | 194,6 | 194,6 | | 194,6 | 197,0 | | 197,0 | 776,2 | | 776,2 |
3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта | днів | Ф 20 (річна звітність) | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | |
2 | Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах | днів | Ф 3-4 | 81,0 | | | 83,0 | | | 83,0 | | | 84,0 | | | 331,0 | | |
4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя | відс. | Ф 20 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | |
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 279/751 від 30.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 424/1021 від 04.08.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | З.М.Митник С.О.Діденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301180 0734 Санаторне лікування хворих
на туберкульоз
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 155739,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 142791,3 тис. гривень та із спеціального фонду - 12948,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р.
N 15426. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп населення. |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | Санаторне лікування хворих на туберкульоз | 27934,1 | | 27934,1 | 37255,2 | | 37255,2 | 44164,7 | | 44164,7 | 33437,3 | | 33437,3 | 142791,3 | 12948,1 | 155739,4 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1133 | Продукти харчування |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2130 | Капітальний ремонт |
2140 | Реконструкція та реставрація |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Оди- ниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість установ | од. | Ф 3-4 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 3891,0 | 314,0 | 4205,0 | 381,0 | 314,0 | 695,0 | 3891,0 | 314,0 | 4205,0 | 3891,0 | 314,0 | 4205,0 | 3891,0 | 314,0 | 4205,0 |
3 | Кількість ліжок | од. | Ф 3-4 | 4785,0 | | 4785,0 | 4785,0 | | 4785,0 | 4785,0 | | 4785,0 | 4785,0 | | 4785,0 | 4785,0 | | 4785,0 |
4 | Кількість тимчасово розгорнутих ліжок | од. | Звіт закладів | | | | | 1160,0 | 1160,0 | | 1160,0 | 1160,0 | | | | | 1160,0 | 1160,0 |
5 | Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | | | | 18100,0 | | 18100,0 | 18100,0 | | 18100,0 | | | | 18100,0 | 642,1 | 18742,1 |
6 | Кошторисна вартість робіт з реконструкції | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість ліжко-днів | тис. од. | Ф 3-4 | 373,2 | | 373,2 | 378,0 | 96,3 | 474,3 | 382,8 | 96,3 | 479,1 | 373,2 | | 373,2 | 1507,2 | 192,6 | 1699,8 |
2 | Кількість населення, що отримало санаторне лікування | осіб | Ф 44-здрав | 9325,0 | | 9325,0 | 9507,5 | 4713,4 | 14220,9 | 9507,5 | 5106,6 | 14614,1 | 9340,0 | | 9340,0 | 37680,0 | 9820,0 | 47500,0 |
3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Завантаженість ліжкового фонду | днів | Ф 3-4 | 78,0 | | | 79,0 | 83,0 | | 80,0 | 83,0 | | 78,0 | | | 315,0 | 166,0 | |
2 | Середні витрати на утримання одного ліжка | тис. грн. | Розрахунки | 5,8 | | | 7,8 | | | 9,2 | | | 7,0 | | | 29,8 | | |
4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію | відс. | Звіт закладів | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
2 | Рівень освоєння кошторисної вартості капітального ремонту | відс. | Акти виконаних робіт | | | | 36,5 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
3 | Рівень освоєння кошторисної вартості робіт з реконструкції | відс. | Акти виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | З.М.Митник С.О.Діденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301190 0734 Санаторне лікування дітей
та підлітків з соматичними
захворюваннями (крім туберкульозу)
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 133925,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 113048,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 20877,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006
N 15426. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які стоять на диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей. |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) | 22418,3 | | 22418,3 | 29421,3 | | 29421,3 | 34416,1 | | 34416,1 | 26792,7 | | 26792,7 | 113048,4 | 20877,1 | 133925,5 |