КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1133 | Продукти харчування |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2130 | Капітальний ремонт |
2140 | Реконструкція та реставрація |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Оди- ниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість установ | од. | Ф 3-4 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 3383,0 | 437,0 | 3820,0 | 3383,0 | 437,0 | 3820,0 | 3383,0 | 437,0 | 3820,0 | 3383,0 | 437,0 | 3820,0 | 3383,0 | 437,0 | 3820,0 |
3 | Кількість ліжок | од. | Ф 3-4 | 3826,0 | | 3826,0 | 3826,0 | | 3826,0 | 3826,0 | | 3826,0 | 3826,0 | | 3826,0 | 3826,0 | | 3826,0 |
4 | Кількість тимчасово розгорнутих ліжок | од. | Звіт закладів | | | | | 1140,0 | 1140,0 | | 1140,0 | 1140,0 | | | | | 1140,0 | 1140,0 |
5 | Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | | | | 14000,0 | | 14000,0 | 14000,0 | | 14000,0 | | | | 14000,0 | 4547,0 | 18547,0 |
6 | Кошторисна вартість робіт з реконструкції | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | | | | | | | | | | | | | | 470,0 | 470,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість ліжко-днів | тис. од. | Ф 3-4 | 287,0 | | 287,0 | 298,4 | 99,2 | 397,6 | 309,9 | 100,3 | 410,2 | 290,8 | | 290,8 | 1186,1 | 199,5 | 1385,6 |
2 | Кількість населення, що отримало санаторне лікування | осіб | Ф 44-здрав | 11038,2 | | 11038,2 | 11576,6 | 4734,1 | 16310,7 | 11895,8 | 4781,9 | 16677,7 | 11107,4 | | 11107,4 | 45618,0 | 9516,0 | 55134,0 |
3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Завантаженість ліжкового фонду | днів | Ф 3-4 | 75,0 | | | 78,0 | 87,0 | | 81,0 | 88,0 | | 76,0 | | | 310,0 | 175,0 | |
2 | Середні витрати на утримання одного ліжка | тис. грн. | Розрахунки | 5,8 | | | 7,7 | | | 9,0 | | | 7,0 | | | 29,5 | | |
4 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію | відс. | Звіт закладів | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 95,0 | | |
2 | Рівень освоєння кошторисної вартості капітального ремонту | відс. | Акти виконаних робіт | | | | 32,1 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | 100,0 | |
3 | Рівень освоєння кошторисної вартості робіт з реконструкції | відс. | Акти виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | З.М.Митник С.О.Діденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301200 0722 Спеціалізована консультативна
амбулаторно-поліклінічна допомога,
що надається вищими навчальними
закладами, науково-дослідними
установами та загальнодержавними
закладами охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 31283,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 27483,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 3799,8 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р.
N 15426. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги із впровадження нових методів діагностики та лікування. |
2 | Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги спеціалізованими медико-санітарними частинами працівникам прикріплених підприємств. |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно- поліклінічної допомоги | 4878,9 | | 4878,9 | 5741,0 | | 5741,0 | 6747,6 | | 6747,6 | 5920,9 | | 5920,9 | 23288,4 | 3799,8 | 27088,2 |
2 | Зміцнення матеріально- технічної бази Українського центру профілактики і боротьби із СНІДом | | | | 439,8 | | 439,8 | 3755,2 | | 3755,2 | | | | 4195,0 | | 4195,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1133 | Продукти харчування |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2130 | Капітальний ремонт |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Оди- ниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість установ | од. | Ф 3-4 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 1014,0 | 136,8 | 1150,8 | 1014,0 | 136,8 | 1150,8 | 1014,0 | 136,8 | 1150,8 | 1014,0 | 136,8 | 1150,8 | 1014,0 | 136,8 | 1150,8 |
3 | Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | | | | 4800,0 | | 4800,0 | 4800,0 | | 4800,0 | | | | 4800,0 | | 4800,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість лікарських відвідувань | тис. од. | Ф 3-4 | 133,8 | | 133,8 | 128,1 | | 128,1 | 115,0 | | 115,0 | 124,3 | | 124,3 | 501,2 | | 501,2 |
3 | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Відсоток охоплення диспансерізацією прикріпленого населення | відс. | Ф 20 | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 100,0 | | |
2 | Рівень освоєння кошторисної вартості капітального ремонту | відс. | Акти виконаних робіт | | | | 31,0 | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | |
( Паспорт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 424/1021 від 04.08.2008 )
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | З.М.Митник С.О.Діденко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
13.02.2008 N 67/169
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301230 0732 Надання послуг у стоматологічних
поліклініках вищих навчальних медичних
закладів та інших загальнодержавних
стоматологічних закладах
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 29186,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 23052,1 тис. гривень та із спеціального фонду - 6134,5 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України
"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р.
N 15426. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення збереження здоров'я населення.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню шляхом впровадження нових методів діагностики та лікування. |
2 | Забезпечення функціонування бази практичної підготовки зі стоматологічних дисциплін при вищих медичних навчальних закладах. |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | Надання спеціалізованої стоматологічної медичної допомоги | 5253,3 | | 5253,3 | 5608,5 | | 5608,5 | 5970,8 | | 5970,8 | 6219,5 | | 6219,5 | 23052,1 | 6134,5 | 29186,6 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
1120 | Нарахування на заробітну плату |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1133 | Продукти харчування |
1140 | Видатки на відрядження |
1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1172 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1340 | Поточні трансферти населенню |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2130 | Капітальний ремонт |
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
N пор. | Показники | Оди- ниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом | Зага- льний фонд | Спе- ціальний фонд | Разом |
1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість установ | од. | Ф 3-4 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 |
2 | Кількість штатних одиниць | од. | Ф 3-4 | 1197,5 | 273,5 | 1471,0 | 1197,5 | 273,5 | 1471,0 | 1197,5 | 273,5 | 1471,0 | 1197,5 | 273,5 | 1471,0 | 1197,5 | 273,5 | 1471,0 |
2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість лікарських відвідувань | тис. од. | Ф 3-4 | 269,0 | | 269,0 | 267,3 | | 267,3 | 256,0 | | 256,0 | 286,5 | | 286,5 | 1078,8 | | 1078,8 |
3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря- стоматолога | осіб | Ф 20 | 750,0 | | | 752,0 | | | 719,0 | | | 790,0 | | | 3011,0 | | |