• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2002 рік

Київська міська рада | Рішення, Програма від 20.12.2001 № 163/1597
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 20.12.2001
  • Номер: 163/1597
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 20.12.2001
  • Номер: 163/1597
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
- недостатній парк комп'ютерної техніки в медичних закладах,закладах освіти та культури, підприємствах виробничої сфери;
- по кількості комп'ютерів, підключених до Інтернет, Київвідстає від столиць розвинених країн в десятки разів;
- роботи зі створення корпоративної телекомунікаційної мережіміста ще знаходяться на початковій стадії;
- як правило, доступ до інформаційних ресурсів обмежуєтьсявідомством, що ними володіє, та визначається посадовим положеннямі соціальним статусом споживача інформації.
Головною метою інформатизації м. Києва є створенняоптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізаціїправ громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування,організацій, громадських об'єднань на основі формування івикористання електронних інформаційних ресурсів і сучаснихкомп'ютерних технологій.
Основні заходи
У сфері інформатизації у 2002 році передбачається створення: - першої черги швидкісної мультисервісної комп'ютерноїмережі;
- першої черги автоматизованої загальної системи електронногодокументообігу;
- інформаційно-аналітичних систем відповідних управлінь тапідрозділів КМДА, райдержадміністрацій;
- автоматизованого містобудівного кадастру міста;
- єдиного автоматизованого реєстру адрес м. Києва;
- АРМ для управлінської та виробничої сфери; - геоінформаційного Web-серверу загальноміськогокористування;
- системи електронних інформаційних ресурсів промисловості,енергетики, зв'язку, транспорту, будівництва, соціальної іправової сфери тощо.
Очікувані результати
При впровадженні інформаційних комп'ютерних технологій в 2002році буде підвищено ефективність:
- прийняття обгрунтованих рішень, розробки програм різногоспрямування та оперативного контролю їх виконання;
- формування місцевого бюджету та забезпечення діючогоконтролю за його виконанням;
- визначення шляхів реалізації збалансованої стратегіїраціонального використання ресурсів міста;
- визначення структури споживчого кошика населення йоптимізація галузевої структури та номенклатури випуску продукції;
- здійснення моніторингу навколишнього середовища регіону;
- системи працевлаштування, структури підготовки кадрів;
- оперативного інформаційного обслуговування населення містатощо.
3.5.6. Капітальне будівництво
На сьогодні місто Київ має наймогутніший серед інших регіонівУкраїни будівельний комплекс. В місті функціонує 404 підрядніорганізації, які займаються будівельним виробництвом, 68 проектнихорганізацій та 42 крупних промислових підприємства по випускубудівельних матеріалів та конструкцій. В останні роки високимитемпами зростають основні показники, що відображають діяльністьбудівельної галузі.
Очікується, що на кінець 2001 року на будівництво об'єктіввиробничого і невиробничого призначення з усіх джерел фінансуваннябуде спрямовано понад 4,2 млрд. грн., або на 11,5 % більше, ніж у2000 році.
Із загального обсягу асигнувань на будівництво об'єктіввиробничого призначення у 2001 році намічено спрямувати 1935,2млн. грн. (45,6 % від загального обсягу) і на об'єктиневиробничого призначення - 2312,7 млн. грн. (54,4 %).
На об'єкти, що споруджуються за замовленнямміськдержадміністрації, з усіх джерел фінансування передбачаєтьсяспрямувати 2209,3 млн. грн., що в 1,7 раза більше, ніж у 2000році.
Основні показники по освоєнню
капітальних вкладень та введенню в дію потужностей
соціальної сфери в м. Києві
-----------------------------------------------------------------------
| Показники | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |2001 |2002 |
| | | | | | |очік. |прогноз|
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Обсяг капітальних |1047,8|1120,2|1761,0|2797,0|3809,3|4247,9|4400,0 |
|вкладень за рахунок| | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | |
|фінансування, млн. | | | | | | | |
|грн. | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|в тому числі: | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- у виробничу сферу|395,1 |409,6 |752,3 |1488,2|1823,3|1935,2|2085,0 |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- у невиробничу |652,7 |710,0 |1008,7|1179,8|1986,0|2312,7|2315,0 |
|сферу | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Будівництво | | | | | | | |
|об'єктів соціально-| | | | | | | |
|культурного | | | | | | | |
|призначення | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- житлові будинки, |419,2 |504,0 |606,5 |735,0 |858,9 |1000,0|1000,0 |
|тис. кв. м | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|із них за кошти |49,0 |42,0 |60,0 |68,1 |71,8 |75,0 |78,3 |
|міського бюджету | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- школи, одиниць |1 |2 |1+1 |1+1 |1 |2+1 |1+1 |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|уч. місць |1688 |2056 |848 |1936 |1266 |2570 |1920 |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- дитячі дошкільні |2 |2 |1 |2 |- |1 |1 |
|заклади, одиниць | | | | | | | |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|місць |660 |570 |330 |660 |- |260 |110 |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- лікарні, ліжок |204 |100 |181 |534 |163 |- |- |
|-------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|- поліклініки, |300 |1640 |1000 |200 |300 |- |- |
|відвідувань за | | | | | | | |
|зміну | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Головною метою є забезпечення виконання програми капітальнихвкладень шляхом ефективного розвитку будівельного комплексу тастворення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних таіноземних інвесторів.
Основні заходи
3 метою реалізації визначених цілей у капітальному будівництвв 2002 році передбачається:
- забезпечення освоєння капітальних вкладень та своєчасневведення об'єктів, передбачених Програмою;
- забезпечення ефективного використання бюджетних асигнувань,які спрямовуються на фінансування капітальних вкладень;
- вирішення питання щодо фінансування з Державного бюджетуробіт, передбачених Державною програмою соціально-економічногорозвитку м. Києва на період до 2010 року, затвердженою постановоюКабінету Міністрів України від 15.12.1997 N 1409 ( 1409-97-п ), усумі 291,6 млн. грн. для:
будівництва Київського метрополітену (30,0 млн. грн.);
відтворення інтер'єрів Успенського собору Києво-ПечерськоїЛаври (29,5 млн. грн.);
відтворення комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря(8,0 млн. грн.);
реставрації собору Святого Володимира національногозаповідника "Херсонес-Таврійський" в м. Севастополі (19,4 млн.грн.);
комплексної реконструкції будівлі - пам'ятника архітектури навул. Банковій, 10 (27,6 млн. грн.);
реконструкції будинку на вул. Володимирській, 16 підрозміщення посольства Узбекистану (3,5 млн. грн.);
будівництва дитячої клінічної лікарні на вул. ПрофесораПідвисоцького (27,0 млн. грн.);
будівництва каналізаційного колектора від Мостицькогоколектора до Головного міського (10,0 млн. грн.);
будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора(36,7 млн. грн.);
будівництва другої нитки Головного міського каналізаційногоколектора (60,0 млн. грн.);
ліквідації передаварійного стану (протизсувні заходи) насхилах міського саду на дільниці від стадіону "Динамо" доАскольдової могили (15,4 млн. грн.);
проведення природоохороних заходів на об'єктах утилізації тазнешкодження відходів ВАТ "Завод "Енергія", полігон N 5,6Пирогівського рекультативного звалища (24,5 млн. грн.);
- впровадження нових форм кредитування, зокрема іпотечногокредитування;
- впровадження при спорудженні об'єктів передових будівельнихтехнологій;
- ліквідація збитковості у роботі будівельних організацій.
Очікувані результати
В результаті виконання основних заходів у 2002 році вкапітальному будівництві очікується:
- забезпечення виконання робіт на об'єктах соціального тавиробничого призначення відповідно до обсягів фінансування. Вмісті за кошти з усіх джерел фінансування буде здійсненобудівництво та проведено реконструкцію об'єктів виробничого іневиробничого призначення.
Житлове будівництво
Намічається спорудження 1,0 млн. кв. м житла, в т. ч. закошти міського бюджету - 78,3 тис. кв. м. На це в цілому по міступередбачається спрямувати майже 1,9 млрд. грн. капітальнихвкладень, в тому числі 83,5 млн. грн. - з міського бюджету.
Крім того, 1,1 тис. кв. м загальної площі житла будеспоруджено за кошти міського бюджету в м. Севастополі.
Будівництво об'єктів освіти
На будівництво об'єктів освіти в цілому по місту необхідноспрямувати 74,1 млн. грн.
На замовлення міської держадміністрації передбачається ввестив експлуатацію загальноосвітню школу та прибудову до школи на 1920учнівських місць, 2 плавальних басейни до шкіл, центр дитячої таюнацької творчості у Солом'янському районі та будинок школярів уСвятошинському районі.
На виконання програми "Столична освіта. 2001 - 2005 роки"( ra0073023-01 ) в 2002 році буде розпочата реконструкціяпокрівель шкіл під мансардні поверхи та продовжаться роботи ізспорудження прибудов до старих шкіл, збудованих до 60-х років, уГолосіївському, Солом'янському, Печерському і Подільськомурайонах.
Крім того, в 2002 році за кошти міського бюджету передбаченоспорудження дитячого садка та школи в с. Підгірці, якездійснюватиметься на вимогу обласних служб у зв'язку зексплуатацією полігону N 5 в Обухівському районі.
Будівництво об'єктів культури
На будівництво об'єктів культури в цілому по місту необхідноспрямувати 127,6 млн. грн., в тому числі з Державного бюджету 78,7млн. грн.
Вказані кошти потрібні для здійснення робіт з: реконструкціїбудинку колишнього кінотеатру "Дніпро" під Київський державнийтеатр ляльок, будівництва культурного центру на ж/м Виноградар,реконструкції комплексу "Театр на Подолі", відтворення церквиРіздва Христова на Поштовій площі, завершення відтвореннякомплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря, реставраціїсобору Святого Володимира Національного заповідника"Херсонес-Таврійський" в м. Севастополі, продовження реконструкціїта реставрації пам'ятки архітектури та монументального мистецтва -будинку на вул. Банковій, 10 та відтворення інтер'єрів Успенськогособору Києво-Печерської Лаври, будівництва та реконструкціїоб'єктів Київського зоопарку, відтворення церкви СтрітенняГосподнього на Львівській площі.
Будівництво об'єктів охорони здоров'я
З метою зміцнення матеріально-технічної бази системи охорониздоров'я в місті на здійснення реконструкції та будівництваоб'єктів галузі необхідні асигнування в сумі 251,5 млн. грн.
На замовлення міськдержадміністрації передбачаєтьсяпродовжити реконструкцію дитячого дошкільного закладу N 610 навул. Вишгородській, 54-а під дитячу поліклініку, реконструкцію знадбудовою 1-го відділення санаторію "Перше Травня" в смт.Пуща-Водиця під психоневрологічний інтернат, будівництво головногокорпусу дитячого санаторію "Ялинка" в смт. Пуща-Водиця, розпочатиреконструкцію поліклініки на вул. Чорнобильській; за замовленням"Діалір" продовжити будівництво і пускового комплексу (опіковогоцентру) багатофункціональної лікарні на вул. Милославській уДеснянському районі.
Будівництво об'єктів
комунального господарства
На спорудження об'єктів комунального господарства необхідноспрямувати 981,6 млн. грн., в тому числі з Державного бюджету136,7 млн. грн.
За вказані кошти намічається:
ввести в експлуатацію:
- 25,7 км автомобільних доріг, зокрема: II пусковий комплексВеликої Окружної дороги від Гостомельського шосе довул. Богатирської (3 км);
завершити:
- будівництво Північно-Дарницького каналізаційного колектора,Д=900 мм (4,0 км), каналізаційного колектора в с. Шевченкове (1,5км);
- будівництво каналізаційних колекторів на вул. Жилянській,Д=200 мм (0,9 км), та на вул. Тростянецькій (0,2 км);
- реконструкцію вул. Протасів Яр від пл. Волгоградської довул. Грінченка (1,5 км), вул. Гагаріна та пр. Возз'єднання (2,5км); будівництво водопостачання с. Ходосівка Києво-Святошинськогорайону, с. Романків Обухівського району;
- комплекс протизсувних заходів на схилах Совської балки міжвул. Кайсарова та Краматорським пров.;
продовжити:
- першочергові заходи для забезпечення стійкості звалища вс. Пирогів Голосіївського району;
розпочати:
- роботи з карт складування будівельних відходів на полігоніна вул. Червонопрапорній (III черга);
- будівництво двох пожежних депо в Дарницькому таСвятошинському лісових господарствах;
- будівництво штольневих дренажів у Старонаводницькій балці; - протизсувні заходи в районі Батиєвої гори та на схилахНаддніпрянського шосе.
Будівництво об'єктів міського
пасажирського транспорту
Передбачається:
- побудувати тролейбусні лінії від просп. 50 річчя Жовтня поВеликій окружній дорозі до ст. метро "Проспект АкадемікаПалладіна" (12 км) та на вул. Радунській, вул. Драйзера,вул. Братиславській, пр. Лісовому, вул. Жукова до ст. метро"Лісова" (21 км);
- продовжити будівництво трамвайної лінії швидкісного руху зж/м Вигурівщина-Троєщина до пр. Возз'єднання.
Будівництво метрополітену
На будівництво об'єктів метрополітену у 2002 році необхідноспрямувати 310,4 млн. грн., в тому числі 30,0 млн. грн. - здержавного, 280,4 млн. грн. - з міського бюджету.
Вищеназвані кошти необхідні для:
- введення в дію дільниці від ст. "Святошин" до ст. "ПроспектАкадеміка Палладіна" Святошино-Броварської лінії з двомастанціями;
- початку підготовчих робіт на Сирецько-Печерській лінії відст. м. "Дорогожичі" до ст. м. "Сирецька";
- початку реконструкції ст. метро "Дарниця" з будівництвомдругого виходу;
- розробки проектно-кошторисної документації на будівництводругого виходу з ст. метро "Вокзальна" таКуренівсько-Червоноармійської лінії від ст. метро "Либідська" дост. метро "Виставковий центр".
3.5.7. Інвестиційна діяльність
За 1996 - 2000 роки відбулося номінальне збільшенняінвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) майже в 4рази - з 1 млрд. грн. в 1996 р. до 3,8 млрд. грн. в 2000 р.
З усіх джерел фінансування у 2001 році очікується освоїтипонад 4,2 млрд. грн. капітальних вкладень, що на 11,5 % більше,ніж у 2000 році.
Зростає питома вага інвестицій, спрямованих у будівництвожитла та об'єктів комунального господарства.
Відмічається зростання інвестиційної активності в провіднихгалузях промисловості - харчовій, легкій, машинобудівній таелектроенергетиці. Очікується, що їх питома вага в загальномуобсязі інвестицій в основний капітал промисловості зросте з 67,6 %в 2000 р. до 68,9 % на кінець 2001 р.
Значні роботи виконані на об'єктах транспорту та зв'язку. В2001 році реконструйовано головний і приміський залізничні вокзалист. "Київ-Пасажирський", побудовано новий вокзальний комплекс"Південний"; здійснено значний обсяг робіт з будівництватранспортних розв'язок; збудовано транспортний стикувальний вузол"Видубичі", до складу якого увійшли станція метро "Видубичі",автостанція приміського сполучення, кінцеві зупинки кількохтролейбусних та автобусних маршрутів, збільшено потужності діючихАТС до 71,38 тис. номерів.
Основні показники інвестицій в основний
капітал
----------------------------------------------------------------------
| Показник |1996 |1997 | 1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |
| | | | | | |очік. |прогноз|
|--------------------------------------------------------------------|
| Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) |
|--------------------------------------------------------------------|
|Загальний обсяг з| | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- у фактичних |1047,8|1120,2| 1761,0|2797,0|38093 |43475 |4400,0 |
|цінах, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- у % до |146,1 |106,9 | 1572 |158,8 |1362 |1114 |103,6 |
|попереднього року| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Структура інвестиції по джерелам фінансування |
|--------------------------------------------------------------------|
|Державний бюджет | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний | |100,6 | 90,5 |179,9 |159,8 |162,2 |338,6 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % | |9,0 | 5,1 |6,43 |4,19 |3,8 |7,7 |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|Місцевий бюджет | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний | |164,1 | 242,5 |268,4 |379,0 |705,0 |490,7 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % | |14,6 | 13,8 |9,6 |9,95 |16,6 |112 |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|Власні кошти | | | | | | | |
|підприємств (без | | | | | | | |
|малих | | | | | | | |
|підприємств, | | | | | | | |
|кооперативів) | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний | |685,5 | 994,5 |1475,0|1845,2|1855,9|1995,3 |
|обсяг, млн.грн. | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % | * |61,2 | 56,5 |52,73 |48,44 |43,7 |45,3 |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|Кредити банків | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний | | - | - |62,7 |54,1 |120,9 |130,1 |
|обсяг, млн.грн. | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % | | - | - |2,2 |1,4 |2,8 |3,0 |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|Іноземні | | | | | | | |
|інвестиції | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний | |0,6 | 72,4 |146,0 |248,4 |106,0 |118,8 |
|обсяг, млн.грн. | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % | |0,05 | 4,1 |523 |6,52 |2,5 |2,7 |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|Інші джерела | | | | | | | |
|(кошти населення,| | | | | | | |
|приватних | | | | | | | |
|підприємств тощо)| | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний | |169,4 | 361,1 |664,9 |1122,9|1298,0|1326,5 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------| |------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % | |15,1 | 20,5 |23,8 |29,5 |30,6 |30,1 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Структура інвестиції по галузях |
|--------------------------------------------------------------------|
|Промисловість | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний |180,8 |156,8 | 277,4 |521,4 |364,4 |374,3 |394,6 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % |17,2 |14,0 | 15,7 |18,3 |9,6 |8,8 |9,0 |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|Транспорт та | | | | | | | |
|зв'язок | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний |196,1 |213,9 | 713,2 |806,9 |1190,4|1223,6|1164,4 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % |18,7 |19,1 | 40,5 |28,9 |312 |28,8 |26,5 |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|Житлове | | | | | | | |
|господарство | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний |204,5 |279,8 | 402,8 |727,4 |1232,5|1769,8|1853,1 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % |19,6 | 25,0 | 23,0 | 26,0 | 32,4 | 41,7 | 42,1 |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|Будівництво | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | |
|соціальної сфери | | | | | | | |
|(охорона | | | | | | | |
|здоров'я, освіта,| | | | | | | |
|культура, інші) | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний |94,3 | 79,7 | 183,3 | 245,6|273,6 |290,2 |340,8 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % |9,0 | 7,1 | 10,6 | 8,8 |7,1 |6,8 |7,8 |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|Будівництво | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | |
|комунального | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний |36,5 | 72,8 | 100,4 | 87,7 |170,3 |181,5 |231,2 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- питома ваги, % |3,5 | 6,5 | 5,7 | 2,8 |4,3 |4,3 |5,2 |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|Інші галузі | | | | | | | |
|міського | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- загальний |335,6 | 318,0| 130,0 | 408,0|578,1 |408,5 |415,9 |
|обсяг, млн. грн. | | | | | | | |
|-----------------+------+------+-------+------+------+------+-------|
|- питома вага, % |32,0 | 28,4 | 7,4 | 14,6 |15,2 |9,6 |9,4 |
----------------------------------------------------------------------
_____________
* - у 1996 році статистичною звітністю було передбаченорозподіл джерел фінансування на централізований (державний тамісцевий бюджети) - 287,2 млн. грн. (27,4 %) та нецентралізований(всі інші) - 760,6 млн. грн. (72,6 %).
В цілому по місту в 2001 році очікується введення вексплуатацію 1,0 млн. квадратних метрів житла. На цю мету будеспрямовано капітальних вкладень в розмірі близько 1,8 млрд. грн.,з яких 95,7 % інвестиційні кошти.
За замовленням Київської міської державної адміністрації погалузі "Освіта" в поточному році із залученням недержавнихінвестицій введено в дію 2 загальноосвітні школи, а саме, школа в4 м-ні ж/м Позняки, ділянка 34 на 1320 уч. місць кошторисноювартістю 13,4 млн. грн., в т. ч. залучені кошти інвесторів - 8,6млн. грн. (64,1 %) та середня школа N 104 на вул. Лісовій всмт. Пуща-Водиця на 990 уч. місць кошторисною вартістю 19,0 млн.грн., в т. ч. залучені кошти інвесторів - 7,0 млн. грн. (36,8 %).
В інвестиційній діяльності сформувалось і закріплено цілийряд позитивних тенденцій:
- значні щорічні темпи приросту загальних обсягів інвестиційв економіку міста;
- стабільно висока інвестиційна активність населення тамалих, спільних і приватних підприємств. За період з 1996 по 2001роки питома вага інвестицій з цього джерела в структурікапітальних вкладень зросла в два рази - з 15,1 % до 30,6 %;
- зменшується кількість довгобудів та об'єктів незавершеногобудівництва. За 1996 - 2001 роки завершено будівництво: трьохполіклінік для дорослих (на ж/м Мостицькій, 17 м-н Подільськогорайону; на ж/м Троєщина, 12 м-н, вул. Закревського, 81/1 уДеснянському районі та на ж/м Позняки, 7а м-н, вул. Вербицького,56 у Дарницькому районі); дитячої поліклініки на ж/м Троєщина, 9м-н, бул. Вигурівський,4 у Деснянському районі; адміністративногобудинку Конституційного Суду України на вул. Жилянській, 14 тацентру управління залізничними перевезеннями на вул. Тверська, 5 уПечерському районі; на базі недобудов об'єктів заводу будівельнихвиробів ЗБВ-6 споруджена тютюнова фабрика - СП "Реємтсма-Україна";
- підвищення активності та конструктивності дій міської владина ринку інвестиційних ресурсів. Вжито цілий ряд заходів,спрямованих, з одного боку - на стимулювання інвесторів дозбільшення обсягів капітальних вкладень, а з іншого - на залученнядодаткових коштів до міського бюджету з подальшим їхвикористанням, як інвестицій в основний капітал. Серед них:прийняті нові Нормативи пайової участі та запроваджена новасистема залучення коштів до міського бюджету, коли на конкурснихзасадах залучалися внутрішні інвестори для будівництва абореконструкції пріоритетних об'єктів. Міською владою длябудівництва об'єктів у 2001 році планується залучити внутрішніінвестиції у розмірі близько 250,0 млн. грн. За ці коштиздійснюється будівництво комплексу з музеєм "Україна незалежна",торговельно-виставкових приміщень у підземних просторах підтериторією майдану Незалежності, вул. Червоноармійської таБессарабської площі загальною площею 51,8 тис. кв. м.; в основномуза кошти, залучені від інвесторів збудовано Монумент НезалежностіУкраїни; продовжуються роботи зі спорудження проїзду міжвул. Л.Толстого та Привокзальною площею з будівництвом підземногопаркінгу і торговельно-виставкового комплексу. До кінця року дляфінансування капітальних вкладень очікується залучити до міськогобюджету пайових коштів на створення соціальної таінженерно-транспортної інфраструктури міста на загальну суму 18,0млн. грн., коштів від видачі дозволів на рекламу в розмірі 6,0млн. грн.;
- іноземними інвесторами в основний капітал спрямованоінвестицій на загальну суму 106,0 млн. грн. для будівництва мережімобільного зв'язку ("Київстар GSM - 54,32 млн. грн., "ГолденТелеком" - 21,31 млн. грн.); реконструкції та капітального ремонтувиробничого та адміністративного корпусів, а також переоснащеннявиробничих ліній (ТОВ "С.К.Джонсон" - 1,71 млн. грн.);реконструкції та ремонту колектору на просп. 40-річчя Жовтня (АК"Київводоканал" - 4,22 млн. грн.).
Проблемними питаннями в сфері інвестиційної діяльностізалишаються:
- недосконалість нормативно-правового забезпечення процесуінвестування. Зокрема, оподаткування прибутку в частині, якаінвестується в основний капітал; відсутність страхуванняінвестиційних ризиків; відсутність належних нормативно-правовихумов для спрямування капіталу в науково-технологічну таінноваційну сфери; неефективна амортизаційна політика тощо;
- низький рівень використання фінансових ресурсів з такихджерел інвестування як банківські кредити, кошти інвестиційнихфондів, кошти нерезидентів, а також недостатнє використаннямеханізмів іпотеки, лізингу, концесії тощо;
- недостатньо високі обсяги інвестування у галузі виробничоїсфери. Капітальні вкладення в цю сферу міської економіки, завинятком 1999 року, не перевищували 50 % від їх загального обсягу.Враховуючи, що тут створюється понад 70 % ВДВ, зайнята більшачастина міського працеспроможного населення, а знос основнихфондів тут є найбільшим по місту, існуючих обсягів капітальнихвкладень явно недостатньо. Так, лише для простого відтворенняосновних фондів в галузях промисловості, транспорту, зв'язку,будівництва, торгівлі і громадського харчування необхідноінвестувати в цю сферу близько 36,0 млрд. грн., що рівноцінновеличині зносу основних фондів в цих галузях станом на 01.01.2001.
Головною метою діяльності міської влади на ринкуінвестиційних ресурсів є активізація інвестиційних процесів вмісті, збільшення обсягів інвестиційних ресурсів та оптимізація їхвикористання у галузях та сферах економіки міста, що забезпечуютьйого сталий розвиток.
Основні заходи
3 метою реалізації визначеної мети передбачається у 2002 р.: - підвищення ефективності залучення інвестицій в основнийкапітал суб'єктів господарювання, розташованих на території м.Києва;
- залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектівбудівництва (реконструкції) об'єктів соціальної сфери,комунального господарства, сфери послуг та торговельногообслуговування населення, в тому числі в порядку пайової участі;
- створення інвестиційно-гарантійного фонду розвиткуінвестиційної діяльності;
- створення умов для збільшення коштів, що вкладаютьсянаселенням у спорудження житла.
Очікувані результати
В результаті реалізації зазначених заходів у 2002 роціочікується:
- збільшити загальний обсяг інвестицій в основний капітал на3,6 %;
- залучити кошти до спеціального фонду міського бюджету назагальну суму 315,3 млн. грн., в тому числі:
- по інвестиційним договорам - 205,3 млн. грн.;
- кошти від відчуження майна та акцій і податок на прибутокпідприємств - 55,7 млн. грн.;
- пайові кошти інвесторів на розвиток соціальної таінженерно-транспортної інфраструктури міста 20,9 млн. грн.;
- кошти за видачу дозволів на розміщення реклами - 8,0 млн.грн.;
- кошти від права оренди нежитлових приміщень - 3,0 млн.грн.;
- кошти за відшкодування Головним управлінням житловогозабезпечення видатків Головному фінансовому управлінню, пов'язанихз придбанням у власність територіальної громади м. Києва пакетуакцій СП "Деу-Київ Компані" - 22,4 млн. грн.;
- в місті за зазначені кошти буде здійснюватись реконструкціябудинків N 40-54 на вул. Хрещатик, Європейської площі, готелю"Театральний"; забудова мікрорайону "Дніпровська пристань";будівництво підземного пішохідного переходу з влаштуванням площдля комерційного використання в районі станцій метро "Дарниця" та"Лісова"; будівництво підземних пішохідних переходів з нежитловимиприміщеннями торговельно-виставкового комплексу під проїзноючастиною вул. Володимирської на ділянці від вул. Л.Толстого добул. Т.Шевченка, торгово-розважальних центрів на вул. ВеликійВасильківській, 53 - 55 та "Либідь-Плаза" на вул. Горького, 174 -176; завершення спорудження проїзду між вул. Л.Толстого таВокзальною площею з будівництвом паркінгу; реконструкція об'єктівКиївського зоопарку; благоустрій озер на ж/м Позняки; будівництвокомплексів бюветного водопостачання;
- забезпечити надходження інвестицій в промисловістьзагальною сумою 394,6 млн. грн.
За ці кошти намічено реалізувати, зокрема, наступніінвестиційні проекти:
- "Ін'єкційні розчини з фасуванням у скляну та поліетиленовутару" - на ВАТ "Фармак",
- "Розвиток виробництва гнучких пакувальних матеріалів" - наВАТ "Укрпластик";
- надходження іноземних інвестицій на загальну суму 118,8млн. грн., з яких намічається: будівництво житлово-комерційногокомплексу на вул. Антоновича (Горького), 79 СП "Торонто-Київ";будівництво готельно-офісного комплексу на вул. Урицького, 8компанією ПП "Унітех Бау" на загальну суму 5,5 млн. грн.;будівництво мережі ресторанів "МакДональдз" на загальну суму біля8,0 млн. грн. та торговельної мережі супермаркетів "Білла";продовжити реконструкцію адміністративно-виробничого корпусу підапаратно-студійним комплексом на вул. Бориспільській, 10 компанією"Нью-сайд Інвестмент Лімітед" на загальну суму 1,2 млн. грн. таінші;
- створити інвестиційно-гарантійний фонд розвиткуінвестиційної діяльності з метою залучення додаткових джерел дляфінансування інвестицій та впровадження практики наданняміськдержадміністрацією гарантій приватним підприємницькимструктурам при реалізації власних інвестиційних проектів.
3.5.8. Зовнішньоекономічна діяльність
Протягом останніх шести років Київ інтенсивно розвивається якділовий зовнішньоекономічний центр держави. Зовнішня торгівлясуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва набуламасштабів, які відіграють визначальне значення в забезпеченнізовнішньоторговельного обігу всієї держави. В останні роки питомавага Києва в експорті України складає 12 % - 15 %, а в імпорті -перевищує 40 % загального обігу по Україні.
Динаміка зовнішньої торгівлі м. Києва характеризуєтьсякількома найбільш впливовими і важливими для її розвиткутенденціями.
Зберігається орієнтація на імпорт. Так, імпортні операції вмісті здійснюють понад 6 тис. суб'єктів підприємницькоїдіяльності, а експортні - менше 2,5 тис.
В географічній структурі експорту значну частку займаєторгівля з країнами Європи (20 - 35 %) та азіатського регіону(20 %), проти майже 8 % з країнами Африки, та 4 - 7 % з країнамиАмерики.
В географічній структурі імпорту вирішальна роль належитькраїнам СНД та Балтії (майже 70 %) на чолі з двома головнимиімпортерами Російською Федерацією та Туркменістаном. Основноюстаттею імпорту були й залишаються паливо мінеральне, нафта тапродукти її переробки.
Традиційно найбільшу частку експорту займають: чорні метали,мідь, алюміній та вироби з них; зернові культури; масляне насіннята плоди; продукція харчової промисловості; продукціямашинобудування; продукція хімічної промисловості. При цьомуметалопродукції експортується майже втричі більше, ніж товарівбільш наукоємних галузей.
У 2001 році активізувалась зовнішньоекономічна діяльність умісті, поліпшилась структура зовнішньоекономічного балансу.
За 9 місяців 2001 р. обсяг зовнішньої торгівлі склав майже7,1 млрд. дол. США, що майже на 20 % перевищує рівень 9 місяцівминулого року. При цьому обсяги експорту товарів зросли на 54,0 %і становили 2,0 млрд. дол. США, а імпорту на 10,9 % (4,8 млрд.дол. США).
Зростання експорту при незначному зростанні імпорту дозволилозменшити на 7,4 % від'ємне сальдо, яке склало - 2,8 млрд. дол.США.
Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі м. Києва
------------------------------------------------------------------------
| Показники |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |
| | | | | | |очік. |прогноз|
|--------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Зовнішньоторговий |5868,2|7242,8|6306,0|6003,1|9368,5|9689,0|10454,0|
|обіг в млн. дол. США| | | | | | | |
|--------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|в т. ч. | | | | | | | |
|--------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Експорт |2372,7|2346,7|2021,1|2271,1|2292,2|2897,0|3534,0 |
|--------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Імпорт |3495,5|4896,1|4284,9|3731,9|7076,3|6792,0|6920,0 |
|--------------------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Сальдо |1122,8|2549,4|2263,8|1460,9|4784,1|3895,0|3386,0 |
------------------------------------------------------------------------
Проблемними питаннями у сфері зовнішньоекономічної діяльностізалишаються:
- збереження значного негативного зовнішньоторговельногосальдо;
- неефективна структура експорту;
- неконкурентоспроможність на ринках розвинених країнбагатьох видів продукції київських підприємств;
- невикористання потенціалу зовнішньоекономічного
співробітництва з такими країнами як Франція, Польща, Угорщина,
Китай, Туреччина та деякими іншими;
- невиважена маркетингова політика київських виробників таекспортерів, недостатнє використання можливостейторговельно-економічних місій при посольствах України за кордоном.
Головною метою діяльності міської влади в сфері розвиткузовнішньоекономічної діяльності залишається інтеграція економікиміста в світове господарство, підвищення економічного ефекту відрозвитку зовнішньої торгівлі.
Основні заходи
Основними заходами, що здійснюватимуться у 2002 році, будуть: - створення умов для поступового скорочення негативногобалансу зовнішньої торгівлі;
- розробка та перехід до реалізації міської програми розвиткуекспорту високотехнологічної продукції, спрямованої на збільшеннячастки цієї продукції в загальній структурі експорту міста;
- підвищення конкурентоспроможності продукції київськихпідприємств шляхом освоєння прогресивних технологій, в тому числіза рахунок імпорту, або залучення іноземних інвестицій у виглядітехнологічного обладнання та ноу-хау;
- активізація використання можливостей
торговельно-економічних місій при посольствах України за кордоном
для розвитку зовнішньоекономічних зв'язків міста;
- забезпечення зміцнення зовнішньоторговельного
співробітництва з містами країн світу, що підтримують дружні, або
побратимські зв'язки з м. Києвом;
- інформаційно-аналітична, консультативна й рекламнапідтримка зовнішньоекономічних зв'язків м. Києва.
Очікувані результати
В результаті виконання основних заходів у 2002 роціочікується:
- внаслідок зростання експорту товарів на фоні стабілізаціїімпорту будуть створені умови для поетапного зменшення від'ємногосальдо зовнішньої торгівлі з 3895,0 млн. дол. США до 3386,0 млн.дол. США або на 13,1 %;
- більш ефективне використання експортного потенціалудозволить збільшити в наступному році обсяги експорту товарів тапослуг на 22 % до рівня 3534,0 млн. дол. США;
- оптимізація товарної структури імпорту, більш ефективневикористання імпортних ресурсів, освоєння виробництватоварів-замінювачів на вітчизняній базі дозволить припинитизростання імпорту на рівні 6920,0 млн. дол. США, що всього на1,9 % більше рівня, очікуваного в 2001 році;
- внаслідок активізації інформаційно-аналітичної,
консультативної та рекламної підтримки зовнішньоекономічних
зв'язків міста, створення представництв і торгових домів м. Києва,