• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2006 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок від 27.12.2005 № 621/3082
| |заході програми "Твій дім, твоє| | |
| |подвір'я") | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Культура | 96,3 | 84,6 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|18 |Підтримка та розвиток столичних| 62,0 | 60,5 |
| |театрів, концертних організацій| | |
| |проведення загальнодержавних | | |
| |свят та заходів | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|19 |Популяризація та розвиток | 21,2 | 11,0 |
| |здобутків вітчизняної культури,| | |
| |збереження та реставрація | | |
| |пам'яток архітектури, столичних| | |
| |музеїв та інших установ | | |
| |культури, зміцнення їх | | |
| |матеріально-технічної бази | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|20 |Підтримка та розвиток | 10,1 | 10,1 |
| |столичного зоопарку як закладу,| | |
| |що мас статус | | |
| |загальнодержавного та столичних| | |
| |парків | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|21 |Збереження бібліотечних та | 3,0 | 3,0 |
| |архівних фондів як центр; | | |
| |зосередження новітніх | | |
| |інформація та технологій з усіх| | |
| |напрямів розвитку суспільства | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Засоби масової інформації | 35,7 | 33,3 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|22 |Реалізація інформаційної | 35,7 | 33,3 |
| |політики столичної влади | | |
| |комунальними засобами масової | | |
| |інформації телекомпанією "ТРК | | |
| |Київ" через супутник по всій | | |
| |території України, | | |
| |радіостанцією "Голос Києва" та | | |
| |іншими друкованими засобами | | |
| |масової інформації | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Фізична культура та спорт | 23,3 | 22,4 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|28 |Проведення | 8,7 | 7,8 |
| |навчально-тренувальних занять | | |
| |та спортивних заходів міського,| | |
| |державного та міжнародного | | |
| |значення | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|29 |Фінансова підтримка організацій| 8,4 | 8,4 |
| |фізкультурно-спортивної | | |
| |спрямованості, які | | |
| |представляють столицю та | | |
| |державу на міжнародних і | | |
| |державних змаганнях та | | |
| |спортивних споруд | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|30 |Розвиток дитячо-юнацького | 6,2 | 6,2 |
| |спорту як основної складової | | |
| |формування олімпійського | | |
| |резерву держави | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Транспорт | 87,1 | 87,1 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|31 |Забезпечення високого рівня | 79,8 | 79,8 |
| |надання транспортних послуг | | |
| |міським пасажирським | | |
| |транспортом. Виконання містом | | |
| |столичних функцій вимагає | | |
| |доведення технічного стану | | |
| |рухомого складу міського | | |
| |пасажирського транспорту та | | |
| |його кількості до норм | | |
| |євростандартів | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|32 |Організація дорожнього руху | 7,3 | 7,3 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Обслуговування боргу |201,1 | 201,1 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|33 |Обслуговування коштів зовнішніх|201,1 | 201,1 |
| |запозичень, залучених до | | |
| |бюджету розвитку міського | | |
| |бюджету м.Києва з метою | | |
| |подовження будівництва | | |
| |Подільського мостового переходу| | |
| |ТЕО якого затверджене | | |
| |розпорядженням Кабінету | | |
| |Міністрів України від | | |
| |14.05.93 N 302-р ( 302-93-р ) | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Інші видатки | 32,7 | 32,7 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|34 |Розробка схем та проектних | 3,7 | 3,7 |
| |рішень масового застосування, | | |
| |розробка містобудування, | | |
| |розробка містобудівної | | |
| |документації для забезпечення | | |
| |реалізації Генерального плану | | |
| |розвитку м.Києва | | |
| |( ra0370023-02 ) та | | |
| |здійснення першочергових | | |
| |завдань з реконструкції | | |
| |геодезичної мережі столиці | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|35 |Збереження, розвиток, | 1,8 | 1,8 |
| |реконструкція та реставрація | | |
| |пам'яток історії та культури, | | |
| |розташованих на території | | |
| |столиці - міста Києва, об'єктів| | |
| |культурної спадщини (пам'яток) | | |
| |місцевого та загальнодержавного| | |
| |значення, здійснення заходів | | |
| |щодо захисту цих об'єктів від | | |
| |загрози знищення, руйнування | | |
| |або пошкодження, проведення | | |
| |реставрації пам'яток історії, | | |
| |культури і заповідних | | |
| |територій, які є обличчям | | |
| |столиці | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|36 |Розвиток транскордонного та | 2,9 | 2,9 |
| |міжрегіонального | | |
| |співробітництва столиці в | | |
| |рамках угод про дружбу та | | |
| |співробітництво з | | |
| |містами-столицями інших країн | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|37 |Здійснення заходів щодо | 6,9 | 6,9 |
| |проведення земельної реформи в | | |
| |м.Києві, створення оптимальних | | |
| |умов для суттєвого збільшення | | |
| |соціального, інвестиційного і | | |
| |виробничого потенціалів землі у| | |
| |столиці України. Проведення | | |
| |комплексу робіт, пов'язаних з | | |
| |підготовкою до продажу | | |
| |земельних ділянок | | |
| |несільськогосподарського | | |
| |призначення, оформлення права | | |
| |власності та користування | | |
| |землею громадянами, робіт по | | |
| |земельно-кадастровій | | |
| |інвентаризації території міста,| | |
| |удосконаленню його | | |
| |територіальної структури | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|38 |Виконання заходів громадського | 8,4 | 8,4 |
| |порядку та боротьба із | | |
| |злочинністю в м.Києві | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|39 |Виконання заходів Програми | 9,0 | 9,0 |
| |наукового забезпечення розвитку| | |
| |міської інфраструктури | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| |РАЗОМ |1452,6| 899,4 |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 7
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 02.02.2006 N 5/3096
Показники взаємовідносин міського бюджету
з іншими бюджетами на 2006 рік
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Загальний фонд |
|--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування |Розрахунковий| Кошти, що |Дотація | Інші |Субвенція з |Субвенція | Субвенція до | Субвенція до | Субвенція до | Субвенція до |Трансферти з | Інші субвенції |
| бюджетів |обсяг доходів|передаються|вирівню-|дотації| місцевого | з | Державного | районного | Державного | державного |районних у м.|------------------------------------------------------------------|
| | що |з міського | вання | | бюджету |державного|бюджету України | бюджету на | бюджету | бюджету на | Києві | Інші |Субвенція з |Субвенція |Субвенція |Розвиток |Субвенція з|
| |враховується | бюджету | | | державному | бюджету | на виконання | соціально- | України на | виконання | бюджетів до |субвенції| міського |з міського|з міського|міжрегіо-| міського |
| | при |м.Києва до | | | бюджету на | місцевим | "Програми | економічний | проведення | програм | міського | | бюджету | бюджету | бюджету | нальних | бюджету |
| | визначенні |Державного | | | виконання | бюджетам | зміцнення | розвиток | соціальної | соціально- | бюджету м. | | районним | районним | районним |зв'язків | районним |
| |міжбюджетних | бюджету | | | програм | на | законності, | регіонів, | реклами | економічного | Києва на | |бюджетам на | бюджетам | бюджетам | |бюджетам на|
| | трансфертів | України | | | соціально- |проведення| посилення | виконання | Державною |та культурного | погашення | |встановлення| на |на ремонт | | надання |
| | | | | |економічного| виборів | боротьби зі | заходів з | податковою | розвитку | позики | | металевих | інформа- | місць | | центрами |
| | | | | | та | народних | злочинністю у | упередження |адміністрацією| регіонів |Міжнародного | | дверей з |тизацію та|загального| |соціальних |
| | | | | |культурного |депутатів |м.Києві на | аварій та | у м. Києві | (Програма | банку | | замковими | комп'ю- | користу- | | служб для |
| | | | | | розвитку |Верховної |2002-2006 роки" | запобігання | | "Здоров'я |реконструкції| |пристроями в|теризацію | вання та | | сім'ї, |
| | | | | | регіонів | Ради |( ra0156023-02 ),| техногенним | | киян" на | та розвитку | | під'їздах | закладів | інших | | дітей та |
| | | | | | (Програма |Автономної| "Міської | катастрофам у | |2003-2011 роки | | | житлових |освіти (в |приміщень | | молоді |
| | | | | | підтримки |Республіки| програми | житлово- | |( ra_132023-02 )| | | будинків | т. ч. | в | |соціальних |
| | | | | |приватизації| Крим, | забезпечення | комунальному | | | | | | шкільних |установах | | послуг |
| | | | | |у м. Києві) | місцевих | пожежної |господарстві та| | | | | |бібліотек)| освіти | |ін'єкційним|
| | | | | | | рад та | безпеки | на інших | | | | | | | | |споживачам |
| | | | | | |сільських,|у м. Києві на | аварійних | | | | | | | | |наркотиків |
| | | | | | | селищних |2003-2010 роки" | об'єктах | | | | | | | | | та членам |
| | | | | | |міських |( ra_140023-02 ),|комунальної | | | | | | | | | їх сімей |
| | | | | | |голів |"Програми |власності і на | | | | | | | | | |
| | | | | | | |покрашення |виконання | | | | | | | | | |
| | | | | | | |організації |інвестиційних | | | | | | | | | |
| | | | | | | |підготовки |проектів, у | | | | | | | | | |
| | | | | | | |громадян до |тому числі на | | | | | | | | | |
| | | | | | | |військової |капітальний | | | | | | | | | |
| | | | | | | |служби, |ремонт | | | | | | | | | |
| | | | | | | |приписки |сільських шкіл,| | | | | | | | | |
| | | | | | | |призову на |розвиток та | | | | | | | | | |
| | | | | | | |строкову |реконструкцію | | | | | | | | | |
| | | | | | | |військову |централізованих| | | | | | | | | |
| | | | | | | |службу та |систем | | | | | | | | | |
| | | | | | | |військову |водопостачання | | | | | | | | | |
| | | | | | | |службу за |та | | | | | | | | | |
| | | | | | | |контрактом на |водовідведення,| | | | | | | | | |
| | | | | | | |2005 - 2010 |на | | | | | | | | | |
| | | | | | | |роки" |впровадження | | | | | | | | | |
| | | | | | | |( ra0200023-05 ) |заходів, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зменшення | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |витрат по | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |виробництву, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |передачі та | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |споживання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |теплової | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Голосіївський | 125517,8 | | 9297,6 | | | 35,5 | | | | | 450,5 | 1689,6 | 943,3 | | 2571,7 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Дарницький | 180028,5 | |13335,4 | | | 48,9 | | | | | 784,2 | 3148,8 | 1545,2 | | 4140,0 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Деснянський | 153381,8 | |11361,6 |37000,0| | 54,1 | | | | | 1358,7 | 2016,0 | 872,3 | | 2917,4 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Дніпровський | 229335,3 | |16987,8 | | | 52,2 | | | | | 1081,8 | 2188,8 | 2010,9 | | 2537,7 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Оболонський | 178734,9 | |13239,6 | | | 47,3 | | | | | 790,7 | 1651,2 | 3743,6 | | 1200,0 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Печерський | 108402,5 | | 8029,8 | | | 25,8 | | 20000,0 | | | 315,2 | 1401,6 | 1203,8 | | 302,3 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Подільський | 136530,3 | |10113,4 | | | 34,2 | | | | | 500,1 | 1459,2 | 791,3 | | 2410,0 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Святошинський | 214407,6 | |15882,0 | | | 50,2 | | | | | 668,7 | 1939,2 | 647,3 | | 920,0 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Солом'янський | 178228,0 | |13202,1 | | | 47,3 | | | | | 974,5 | 2169,6 | 1957,6 | | 3848,0 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Шевченківський| 144608,9 | |10711,8 | | | 39,5 | | | | | 868,1 | 2036,0 | 1284,7 | | 1269,9 | | |
|--------------+-------------+-----------+--------+-------+------------+----------+-----------------+---------------+--------------+----------------+-------------+---------+------------+----------+----------+---------+-----------|
|Міський | | 707088,5 | | | 660,0 | | 15214,0 | | 3270,0 | 8000,0 | | | | 13200,0 | 20000,0 | 2180,0 | 95,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|
| Найменування | Інші субвенції | Субвенція з | Субвенція з | Субвенція з | Субвенція з |
| бюджетів |-----------------------------------------------------| місцевого | Державного | місцевого | державного |
| | Субвенція з | Субвенція з |Субвенція із |Придбання | бюджету | бюджету | бюджету | бюджету |
| | міського | міського | міського | медичних | державному | України на | державному | місцевим |
| | бюджету | бюджету | бюджету | наборів | бюджету на | ремонт | бюджету на | бюджетам на |
| | районним | районним | районним | для | виконання | приміщень | виконання | будівництво |
| | бюджетам на | бюджетам на | бюджетам на |дільничних| програм | управлінь | програм |газопроводів-|
| | забезпечення | безкоштовне | продовження | лікарів | соціально- | праці та | соціально- | відводів та |
| |матеріального | та пільгове | ремонтних | |економічного та | соціального |економічного та | газифікацію |
| | стимулювання |забезпечення | робіт | | культурного | захисту | культурного | населених |
| | фахівців із | лікарськими | Київської | | розвитку | виконавчих | розвитку | пунктів, |
| | соціальної | засобами | міської | | регіонів. | органів | регіонів | насамперед |
| |допомоги вдома|окремих груп | клінічної | |(Реконструкція з| районних рад | (Програма | сільських |
| | соціальних |населення та |лікарні N 11 | | розширення |для здійснення|"Здоров'я киян" | |
| | працівників, | за певними |Дніпровського| | будинку для | заходів з |на 2003 - 2011 | |
| | соціальних | категоріями | району | | розміщення | виконання | роки) | |
| | робітників |захворювань у| | |адміністративних| спільного з |( ra_132023-02 )| |
| |територіальних| разі | | | приміщень на | Світовим |(Реконструкція | |
| | Центрів |амбулаторного| | |вул. Білоруській|банком проекту| з елементами | |
| | соціального | лікування | | | 24 та |"Вдосконалення| реставрації | |
| |обслуговування| | | | реконструкція |системи |будівлі на вул. | |
| |пенсіонерів та| | | | будівель з |соціальної |Чорновола, 28/1 | |
| | одиноких | | | | реставрації |допомоги" |під Науково- | |
| |непрацездатних| | | | існуючого | |практичний | |
| | громадян та | | | | будинку | |медичний центр | |
| | патронажних | | | | -пам'ятки | |дитячої | |
| | сестер | | | | історії та | |кардіології та | |
| | Товариства | | | | архітектури з | |кардіохірургії) | |
| | Червоного | | | | надбудовою | | | |
| | Хреста, які | | | | аттикового | | | |
| | обслуговують | | | | поверху та | | | |
| | одиноких | | | | мансарди для | | | |
| |непрацездатних| | | | розміщення | | | |
| |громадян вдома| | | | дипломатичної | | | |
| | | | | | академії | | | |
| | | | | | Міністерства | | | |
| | | | | | закордонних | | | |
| | | | | |справ України на| | | |
| | | | | |вул. В. | | | |
| | | | | |Житомирська, 2) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Голосіївський | 193,0 | 700,0 | | 306,8 | | 106,7 | | 346,3 |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Дарницький | 95,9 | 500,0 | | 463,8 | | 177,8 | | 1268,0 |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Деснянський | 108,0 | 700,0 | | 503,6 | | 96,0 | | 5000,0 |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Дніпровський | 174,7 | 347,0 | 860,0 | 495,7 | | 96,0 | | |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Оболонський | 118,8 | 350,0 | | 468,0 | | 192,0 | | 425,0 |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Печерський | 147,9 | 400,0 | | 127,7 | | 92,5 | | 5500,0 |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Подільський | 137,0 | 250,0 | | 309,4 | | 96,2 | | |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Святошинський | 166,7 | 500,0 | | 459,6 | | 167,2 | | |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Солом'янський | 142,8 | 665,0 | | 445,0 | | 106,7 | | |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Шевченківський| 178,7 | 714,3 | | 420,4 | | 221,9 | | |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------+----------------+--------------+----------------+-------------|
|Міський | | | | | 10000,0 | | 2500,0 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 7 в редакції Рішення Київміськради N 5/3096
( ra0005023-06 ) від 02.02.2006 }
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 8
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
ПОРЯДОК
утворення та використання фонду фінансового
вирівнювання у м. Києві
1.1. Метою створення фонду фінансового вирівнювання ум. Києві є надання фінансової підтримки місцевим бюджетам районівміста - дотації вирівнювання - для ліквідації (зменшення)горизонтальних фінансових дисбалансів по районах м. Києва,обумовлених недоотриманням доходів, які враховуються в розрахункуміжбюджетних трансфертів, що не могло бути передбачене прискладанні проекту бюджету м. Києва на 2006 рік.
1.2. У складі загального фонду бюджету м. Києва акумулюютьсякошти для проведення фінансового вирівнювання та на відповіднусуму плануються видатки міського бюджету для надання дотаційвирівнювання районним бюджетам.
1.2.1. Затверджений рішенням Київради Фонд фінансовоговирівнювання формується за рахунок відрахувань від розрахунковогоконтингенту надходжень в бюджети районів податку з доходівфізичних осіб та за рахунок коштів податку з доходів фізичнихосіб, що спрямовуються до міського бюджету.
1.3. В районних бюджетах передбачається надходження дотаціївирівнювання з міського бюджету м. Києва, в сумах затвердженихКиївською міською радою при прийнятті та уточненні бюджетум. Києва (додаток N 7), та відповідними рішеннями районних рад.
1.4. На основі затвердженої Київською міською радою тарайонними радами суми дотації вирівнювання та розпису міськогобюджету, затвердженого начальником Головного фінансовогоуправління виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїміської державної адміністрації), складається помісячний розписдоходів і видатків районних бюджетів м. Києва.
1.4.1. Головне фінансове управління доводить районнимфінансовим управлінням помісячний план надходжень доходів, яківраховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, вмежах річної суми.
1.4.2. Помісячний план надходжень доходів, які враховуютьсяпри визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, формується впропорції, покладеній Міністерством фінансів України при доведеннібюджету м. Києва помісячного плану надходжень доходів, яківраховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
1.5. Головне фінансове управління виконавчого органуКиївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)проводить аналіз виконання помісячного плану надходжень до бюджетум. Києва доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетнихтрансфертів, та аналіз помісячних доходів районних бюджетів(згідно зі звітними даними Державного казначейства у м. Києві), атакож визначає фактичні суми акумульованих коштів у загальномуфонді міського бюджету Києва для надання дотації вирівнюваннярайонним бюджетам.
1.6. Сума фактично акумульованих коштів в фонді фінансовоговирівнювання, призначених для розподілу між районами м. Києвавизначається відповідно ступеню виконання помісячного планунадходжень податку з доходів фізичних осіб.
1.6.1. Для цього показник фактичного виконання планунадходжень податку з доходів фізичних осіб, а також частка дорозподілу затвердженої річної суми дотації вирівнювання, щомісячнообчислюється наростаючим підсумком.
1.7. Уточнення по районах м. Києва запланованих сум дотацій зФФВ здійснюється на основі принципу відносного вирівнювання, тобтозаплановані районам суми дотації вирівнювання Dв коригуються іззастосуванням єдиного коефіцієнту вирівнювання Kt за формулою (I).
1.7.1. Алгоритм розрахунку уточненої дотації Dn в разіперевиконання доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетнихтрансфертів такий:
Обсяг фінансової підтримки - загальна сума уточненої дотаціївирівнювання (Dn), яка надається районам, визначається заформулою:
Dn = 0,7 Kt * Dв (I)
де: Dв - дотація вирівнювання, яка передбачена бюджетамрайонів згідно з розписом міського бюджету на відповідний період;
Kt - коефіцієнт вирівнювання загальноміський.
1.7.2. Коефіцієнт вирівнювання (Kt) розраховується якспіввідношення між фактичним обсягом акумульованих за t періодкоштів податку з доходів фізичних осіб та їх плановою сумою(наростаючим підсумком):
АКф
Kt = ------ (II)
АКtn