• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2006 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок від 27.12.2005 № 621/3082
| |надання центрами | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | |
| |сім'ї, дітей та молоді | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних послуг | | | | | | | | | | | | |
| |ін'єкційним споживачам | | | | | | | | | | | | |
| |наркотиків та членам їх | | | | | | | | | | | | |
| |сімей) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (ремонт | 42117,0 | | | | 42117,0 | 0,0 | | | | | | 42117,0 |
| |місць загального | | | | | | | | | | | | |
| |користування та інших | | | | | | | | | | | | |
| |приміщень в установах | | | | | | | | | | | | |
| |освіти) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 13200,0 | | | | 13200,0 | 0,0 | | | | | | 13200,0 |
| |(інформатизація та | | | | | | | | | | | | |
| |комп'ютеризація в | | | | | | | | | | | | |
| |закладах освіти (в т. ч. | | | | | | | | | | | | |
| |шкільних бібліотек) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (придбання| 4000,0 | 4000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4000,0 |
| |медичних наборів для | | | | | | | | | | | | |
| |дільничних лікарів) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 1463,5 | 1463,5 | | | | 0,0 | | | | | | 1463,5 |
| |(забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |матеріального | | | | | | | | | | | | |
| |стимулювання фахівців із | | | | | | | | | | | | |
| |соціальної допомоги вдома| | | | | | | | | | | | |
| |соціальних працівників, | | | | | | | | | | | | |
| |соціальних робітників | | | | | | | | | | | | |
| |територіальних Центрів | | | | | | | | | | | | |
| |соціального | | | | | | | | | | | | |
| |обслуговування | | | | | | | | | | | | |
| |пенсіонерів та одиноких | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатних громадян | | | | | | | | | | | | |
| |та патронажних сестер | | | | | | | | | | | | |
| |Товариства Червоного | | | | | | | | | | | | |
| |Хреста, які обслуговують | | | | | | | | | | | | |
| |одиноких непрацездатних | | | | | | | | | | | | |
| |громадян вдома) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 5126,3 | 5126,3 | | | | 0,0 | | | | | | 5126,3 |
| |(безкоштовне та пільгове | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення лікарськими | | | | | | | | | | | | |
| |засобами окремих груп | | | | | | | | | | | | |
| |населення та за певними | | | | | | | | | | | | |
| |категоріями захворювань у| | | | | | | | | | | | |
| |разі амбулаторного | | | | | | | | | | | | |
| |лікування) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 15000,0 | | | | 15000,0 | 0,0 | | | | | | 15000,0 |
| |(встановлення металевих | | | | | | | | | | | | |
| |дверей з замковими | | | | | | | | | | | | |
| |пристроями в під'їздах | | | | | | | | | | | | |
| |житлових будинків) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250388 |Субвенція з державного | 435,0 | 435,0 | | | | 0,0 | | | | | | 435,0 |
| |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | |
| |на проведення виборів | | | | | | | | | | | | |
| |народних депутатів | | | | | | | | | | | | |
| |Верховної Ради Автономної| | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 74085,3 | 34085,3 | | | 40000,0 | 0,0 | | | | | | 74085,3 |
| |(видатки) фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |міським головою доручень | | | | | | | | | | | | |
| |виборців та вирішення | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Створення | 3000,0 | 3000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 3000,0 |
| |та становлення діяльності| | | | | | | | | | | | |
| |Управління аукціонів та | | | | | | | | | | | | |
| |конкурсів; Служби | | | | | | | | | | | | |
| |містобудівного кадастру; | | | | | | | | | | | | |
| |КП Інститут Генерального | | | | | | | | | | | | |
| |плану міста Києва) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 601200 |Розміщення коштів на | 0,0 | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |депозитах або придбання | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 230 |Головне управління | 15600,6 | 15800,6 | 1814,0 | 572,4 | 0,0 |636000,0 |27500,0 | 0,0 | 0,0 | 608500,0 | 0,0 |651600,6 |
| |економіки та інвестицій | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 4172,6 | 4172,6 | 1814,0 | 572,4 | | 0,0 | | | | | | 4172,6 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 170901 |Національна програма | 350,0 | 350,0 | | | | 0,0 | | | | | | 350,0 |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані з | 8578,0 | 8578,0 | | | | 0,0 | | | | | | 8578,0 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 240900 |Цільові фонди, утворені | 0,0 | | | | |636000,0 |27500,0 | | | 608500,0 | |636000,0 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 2500,0 | 2500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2500,0 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 235 |Головне управління | 1381,8 | 1351,8 | 483,3 | 11,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1381,8 |
| |контролю за благоустроєм | | | | | | | | | | | | |
| |та зовнішнім дизайном м. | | | | | | | | | | | | |
| |Києва виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 1004,8 | 974,8 | 483,3 | 11,4 | 30,0 | 0,0 | | | | | | 1004,8 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 170901 |Національна програма | 60,0 | 60,0 | | | | 0,0 | | | | | | 60,0 |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 317,0 | 317,0 | | | | 0,0 | | | | | | 317,0 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 243 |Головне управління | 25674,0 | 23458,6 | 2910,6 | 77,5 | 2215,4 | 22,6 | 22,6 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 25696,6 |
| |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 7383,0 | 5167,6 | 2910,6 | 77,5 | 2215,4 | 22,6 | 22,6 | | 22,6 | | | 7405,6 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані з | 15805,0 | 15805,0 | | | | 0,0 | | | | | | 15805,0 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 2486,0 | 2486,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2486,0 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 300 |Резервний фонд | 2728,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 2728,8 |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250102 |Резервний фонд | 2728,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 2728,8 |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| |Всього видатків |4145676,7|3362496,9|435729,7| 45465,3 | 779951,0 |3087003,9|117497,9|11893,3| 2305,1 |2969506,0 |2202659,4|7232680,6|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Рішення Київміськради N 5/3096
( ra0005023-06 ) від 02.02.2006 }
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 4
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
Повернення кредитів до бюджету міста Києва
та розподіл надання кредитів в 2006 році
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Назва | Надання кредитів | Повернення коштів | Кредитування - всього |
|відомчої| підрозділу |--------------------------------+----------------------------------+----------------------------------|
|класи- | бюджетної |Загаль-|Спеціаль-| у тому |Разом|Загаль-|Спеціаль-| у тому | Разом |Загаль-|Спеціаль-| у тому | Разом |
|фікації | класифікації |ний |ный | числі | |ний |ный | числі | |ний |ный | числі | |
| | |фонд |фонд | бюджет | |фонд |фонд | бюджет | |фонд |фонд | бюджет | |
| | | | |розвитку| | | |розвитку| | | |розвитку| |
|--------+---------------+-------+---------+--------+-----+-------+---------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|063 |Головне | 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| -2000,0|-2000,0 |-2000,0| 0,0 | -2000,0|-2000,0 |-2000,0|
| |управління | | | | | | | | | | | | |
| |житлового | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради| | | | | | | | | | | | |
| |(КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------+-------+---------+--------+-----+-------+---------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
|250909 |Повернення | | | | 0,0 | | -2000,0|-2000,0 |-2000,0| | -2000,0|-2000,0 |-2000,0|
| |коштів, наданих| | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | | | | |
| |громадян на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію)| | | | | | | | | | | | |
| |та придбання | | | | | | | | | | | | |
| |житла | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------+-------+---------+--------+-----+-------+---------+--------+-------+-------+---------+--------+-------|
| |Всього | 0,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| -2000,0|-2000,0 |-2000,0| 0,0 | -2000,0|-2000,0 |-2000,0|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 5
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
Фінансування міського бюджету м. Києва на 2006 рік
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |Всього|Загальний фонд|
|------+-----------------------------------+------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+-----------------------------------+------+--------------|
| |Загальне фінансування |-11500|-11500 |
|------+-----------------------------------+------+--------------|
|400000|Фінансування за борговими |-11500|-11500 |
| |операціями | | |
|------+-----------------------------------+------+--------------|
|402000|Погашення |-11500|-11500 |
|------+-----------------------------------+------+--------------|
|402100|Внутрішні зобов'язання |-11500|-11500 |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 6
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
Основні напрямки фінансування видатків
Програми здійснення містом Києвом столичних
функцій згідно з Законом України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 )
млн.грн.
------------------------------------------------------------------
| N | Напрямки спрямування |Всього|в т.ч. міський бюджет|
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Освіта |370,0 | 59,5 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|1 |Підготовка спеціалістів для | 45,8 | 45,8 |
| |всіх | | |
| |адміністративно-територіальних | | |
| |одиниць держави у вищих | | |
| |закладах освіти міського | | |
| |підпорядкування | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|2 |Утримання та зміцнення |232,6 | 11,5 |
| |матеріально-технічної бази | | |
| |технічне оснащення та | | |
| |інформатизація навчального | | |
| |процесу в закладах освіти міста| | |
| |які є методичним центрами | | |
| |столиці, що здійснюють | | |
| |відпрацювання методик | | |
| |освітнього процесу з подальшою | | |
| |підготовкою рекомендацій для | | |
| |всіх регіонів України | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|3 |Поліпшення соціального | 91,6 | 2,2 |
| |становища дітей, учнів, | | |
| |вихованців шляхом забезпечення | | |
| |повноцінного харчування в | | |
| |столичних дошкільних навчальних| | |
| |закладах, загальноосвітніх | | |
| |школах, школах-інтернатах з | | |
| |врахуванням високого рівня цін | | |
| |в столиці | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Охорона здоров'я |332,1 | 276,2 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|4 |Стаціонарна та |149,1 | 149,1 |
| |амбулаторно-діагностична | | |
| |медична допомога в | | |
| |спеціалізованих центрах столиці| | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|5 |Забезпечення кров'ю та її | 4,1 | 4,1 |
| |препаратами лікувальних установ| | |
| |м.Києва та інших регіонів | | |
| |України | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|6 |Швидка медична допомога | 39,2 | 39,2 |
| |(в т.ч. спеціалізована) | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|7 |Утримання та надання медичної | 8,6 | 8,6 |
| |допомоги дітям з різних | | |
| |регіонів України та м.Києва | | |
| |перших трьох років життя, що | | |
| |залишились без батьків | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|8 |Забезпечення дорогими | 69,7 | 31,2 |
| |медикаментами та лікуванням | | |
| |хворих, які отримують | | |
| |спеціалізовану медичну допомогу| | |
| |в столичних медичних закладах | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|9 |Оновлення та укріплення | 61,4 | 44,0 |
| |сучасним медичним обладнанням | | |
| |та спец транспортом столичних | | |
| |установ охорони здоров'я, які | | |
| |забезпечують надання | | |
| |спеціалізованої | | |
| |висококваліфікованої допомоги | | |
| |хворим м.Києва та інших | | |
| |регіонів України і іноземним | | |
| |громадянам | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| | Молодіжні програми | 13,8 | 10,0 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|10 |Реалізація молодіжних програм | 13,8 | 10,0 |
| |та заходів, спрямованих на | | |
| |вирішення нагальних проблем | | |
| |молоді м.Києва та інших | | |
| |регіонів України, з врахуванням| | |
| |концентрації значної кількості | | |
| |вищих навчальних закладів в | | |
| |місті | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
| |Житлово-комунальне господарство|260,5 | 92,5 |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|11 |Виконання робіт з благоустрою: | 94,7 | 18,0 |
| |в т.ч. | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|а |Виконання комплексу робіт з | 66,3 | 11,0 |
| |технічного нагляду утримання та| | |
| |ремонту автомобільних шляхів та| | |
| |дорожньо транспортних споруд | | |
| |(зокрема значної кількості | | |
| |мостів та шляхопроводів) з | | |
| |метою забезпечення | | |
| |відповідності дорожньої мережі | | |
| |міста Києва міжнародним та | | |
| |внутрішньодержавним стандартам | | |
| |та створення на шляхах міста | | |
| |належних умов для безпеки руху | | |
| |та сучасних елементів | | |
| |дорожнього сервісу | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|б |Виконання всіх видів | 28,4 | 7,0 |
| |озеленювальних робіт та робіт з| | |
| |догляду за міськими зеленими | | |
| |насадженнями загального | | |
| |користування, столичними | | |
| |парками і скверами, а також | | |
| |утримання та благоустрій зон | | |
| |відпочинку киян | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|12 |Виконання комплексу робіт, | 2,5 | 1,0 |
| |пов'язаних з утриманням | | |
| |міських фонтанів, забезпеченням| | |
| |киян та гостей столиці | | |
| |артезіанською водою. | | |
| |Благоустрій бюветних комплексів| | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|13 |Виконання комплексу робіт з | 52,5 | 52,5 |
| |утримання та розвитку мереж | | |
| |зовнішнього освітлення м.Києва | | |
| |з метою створення в місті | | |
| |комфортного та ефективного | | |
| |середовища з урахуванням його | | |
| |архітектурної і містобудівної | | |
| |специфіки, яке має відповідати | | |
| |статусу європейської столиці | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|14 |Виконаній комплексу заходів, | 5,6 | 5,6 |
| |спрямованих на забезпечення | | |
| |санітарно-епідеміологічного, | | |
| |епізоотичного та екологічного | | |
| |благополуччя в м.Києві | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|15 |Виконання заходів Програми | 1,9 | 1,9 |
| |розвитку туризму м.Києва до | | |
| |2010 року ( ra0020023-04 ), | | |
| |спрямованих на реалізацію в | | |
| |м.Києва державної політики у | | |
| |галузі туризму і курортів, | | |
| |розвитку туристичної | | |
| |та курортно-рекреаційної | | |
| |індустрії, з метою | | |
| |максимального задоволення | | |
| |туристичних потреб жителів | | |
| |міста, українських та іноземних| | |
| |громадян та забезпечення на цій| | |
| |основі комплексного розвитку | | |
| |столиці України та | | |
| |соціально-економічних інтересів| | |
| |при збереженні екологічної | | |
| |рівноваги та | | |
| |історико-культурної спадщини | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|16 |Виконання комплексу робіт, | 13,5 | 13,5 |
| |пов'язаних з дотриманням | | |
| |обов'язкових містобудівних, | | |
| |екологічних та | | |
| |санітарно-гігієнічних вимог та | | |
| |врахуванням історичних | | |
| |культурних особливостей м.Києва| | |
| |(зокрема благоустрій територій | | |
| |Державного | | |
| |історико-меморіального | | |
| |Лук'янівського заповідника) | | |
|---+-------------------------------+------+---------------------|
|17 |Забезпечення технічного та | 89,8 | |
| |санітарного стану житлового | | |
| |фонду м.Києва на рівні | | |
| |євростандартів (загальноміські | | |