• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 28.12.2006 № 315-5/06
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| |по энергосбережению, в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |по оснащению инженерных вводов | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | | | | |
| |средствами учета потребления | | | | | | | | | | | | |
| |воды и тепловой энергии, ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |и реконструкцию теплосетей | | | | | | | | | | | | |
| |и котельных, строительство | | | | | | | | | | | | |
| |газопроводов и газификацию | | | | | | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|110000 |5. Культура и искусство | 42992,5 | 42302,4 | 8287,4 | 1478,9 | 690,1 | 22449,0 | 16748,7 | 5407,1 | 531,6 | 5700,3 | | 65441,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|120000 |6. Средства массовой информации | 2962,0 | 2962,0 | | | | | | | | | | 2962,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|130000 |7. Физкультура и спорт | 12602,9 | 12510,7 | 3712,4 | 174,0 | 92,2 | 140,0 | 140,0 | | | | | 12742,9 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150000 |8. Строительство | 8071,7 | | | | 8071,7 | 294875,8 | 110,0 | | | 294765,8 | 290886,0 | 302947,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150101 |Капитальные вложения (в том | | | | | | 270383,4 | | | | 270383,4 | 266767,9 | 270383,4 |
| |числе по Программе | | | | | | | | | | | | |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет средств | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 21 июня 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 102-5/06) ( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| |по укреплению о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 216044,2 | | | | 216044,2 | 216044,2 | 216044,2 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 3615,5 | | | | 3615,5 | | 3615,5 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| |по энергосбережению, в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |по оснащению инженерных вводов | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | | | | |
| |средствами учета потребления воды| | | | | | | | | | | | |
| |и тепловой энергии, ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |и реконструкцию теплосетей | | | | | | | | | | | | |
| |и котельных, строительство | | | | | | | | | | | | |
| |газопроводов и газификацию | | | | | | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150121 |Расходы за счет субвенции | 6542,7 | | | | 6542,7 | 18158,6 | | | | 18158,6 | 18158,6 | 24701,3 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на выполнение инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов, направленных | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф | | | | | | | | | | | | |
| |в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на других | | | | | | | | | | | | |
| |аварийных объектах | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальной собственности, | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе на ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |и реконструкцию теплосетей | | | | | | | | | | | | |
| |и котельных | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150122 |Расходы за счет субвенции | | | | | | 5959,5 | | | | 5959,5 | 5959,5 | 5959,5 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на выполнение инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов, направленных | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие регионов, мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| |по предупреждению аварий | | | | | | | | | | | | |
| |и предотвращению техногенных | | | | | | | | | | | | |
| |катастроф в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на других | | | | | | | | | | | | |
| |аварийных объектах коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |собственности, в том числе на | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт и реконструкцию | | | | | | | | | | | | |
| |теплосетей и котельных | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150201 |Реставрация памятников | | | | | | 374,3 | 110,0 | | | 264,3 | | 374,3 |
| |архитектуры | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150201 |Расходы за счет субвенции | 1529,0 | | | | 1529,0 | | | | | | | 1529,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |местным бюджетам на сохранение | | | | | | | | | | | | |
| |исторической застройки городов, | | | | | | | | | | | | |
| |объектов историко-культурного | | | | | | | | | | | | |
| |наследия, благоустройство | | | | | | | | | | | | |
| |исторических населенных мест | | | | | | | | | | | | |
| |Украины | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170000 |9. Транспорт | 28600,0 | 22000,0 | | | 6600,0 | 40748,7 | 24798,7 | | | 15950,0 | | 69348,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170602 |Компенсационные выплаты | 22000,0 | 22000,0 | | | | | | | | | | 22000,0 |
| |за льготный проезд | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных категорий | | | | | | | | | | | | |
| |граждан за счет целевой субвенции| | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170603 |Другие мероприятия | 6600,0 | | | | 6600,0 | 6500,0 | | | | 6500,0 | | 13100,0 |
| |в сфере электротранспорта | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | 3300,0 | | | | 3300,0 | 6500,0 | | | | 6500,0 | | 9800,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на приобретение вагонов | | | | | | | | | | | | |
| |для коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспорта | | | | | | | | | | | | |
| |(троллейбусов и трамваев) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |софинансирование из бюджета | 3300,0 | | | | 3300,0 | | | | | | | 3300,0 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |расходов, осуществляемых | | | | | | | | | | | | |
| |за счет субвенции | | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на приобретение вагонов | | | | | | | | | | | | |
| |для коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспорта | | | | | | | | | | | | |
| |(троллейбусов и трамваев) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170703 |Расходы на проведение | | | | | | 34248,7 | 24798,7 | | | 9450,0 | | 34248,7 |
| |работ, связанных | | | | | | | | | | | | |
| |со строительством, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцией, ремонтом | | | | | | | | | | | | |
| |и содержанием автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них расходы за счет | | | | | | 11840,0 | 4390,0 | | | 7450,0 | | 11840,0 |
| |субвенции из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на проведение работ, связанных | | | | | | | | | | | | |
| |со строительством, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцией, ремонтом | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |собственности | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180000 |10. Услуги, связанные | 39532,7 | 38909,0 | 623,2 | 4469,2 | 623,7 | | | | | | | 39532,7 |
| |с экономической деятельностью | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180404 |Расходы на выполнение | 1500,0 | 1480,0 | | | 20,0 | | | | | | | 1500,0 |
| |Программы поддержки и развития | | | | | | | | | | | | |
| |малого предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2007-2008 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |утвержденной Постановлением | | | | | | | | | | | | |
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 21 февраля 2007 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 350-5/07 ( rb0350002-07 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180410 |Мероприятия, связанные | 38032,7 | 37429,0 | 623,2 | 4469,2 | 603,7 | | | | | | | 38032,7 |
| |с экономической деятельностью, - | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на мероприятия | 3000,7 | 2984,7 | | | 16,0 | | | | | | | 3000,7 |
| |сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на противоградовые мероприятия | 1752,0 | 1752,0 | | | | | | | | | | 1752,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на выставки, ярмарки, | 110,0 | 94,0 | | | 16,0 | | | | | | | 110,0 |
| |смотры-конкурсы | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на хранение и реализацию | 1138,7 | 1138,7 | | | | | | | | | | 1138,7 |
| |продовольственного | | | | | | | | | | | | |
| |зерна регионального | | | | | | | | | | | | |
| |заказа 2004-2005 годов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по финансированию | 1521,0 | 1521,0 | | | | | | | | | | 1521,0 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | | | | | |
| |работ и выставочных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по подготовке | 2480,0 | 2480,0 | | | | | | | | | | 2480,0 |
| |к курортному сезону | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по Комплексному | 150,0 | 150,0 | | | | | | | | | | 150,0 |
| |плану поддержки и развития | | | | | | | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2007 год, утвержденному | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 22 ноября 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 264-5/06 ( rb0264002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 2656,6 | 2656,6 | | | | | | | | | | 2656,6 |
| |с международной деятельностью | | | | | | | | | | | | |
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым и Совета | | | | | | | | | | | | |
| |министров Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, обслуживанием | | | | | | | | | | | | |
| |официальных делегаций | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по выполнению | 160,9 | 160,9 | | | | | | | | | | 160,9 |
| |Региональной программы создания | | | | | | | | | | | | |
| |страхового фонда документации | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2007 год, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 20 декабря 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 294-5/06 ( rb0294002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на оплату аренды | 120,0 | 120,0 | | | | | | | | | | 120,0 |
| |помещений для ПРИК ПРООН | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 7500,0 | 7500,0 | | | | | | | | | | 7500,0 |
| |с регулированием тарифов на | | | | | | | | | | | | |
| |перевозку граждан | | | | | | | | | | | | |
| |на электротранспорте (дотация) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | | | 300,0 |
| |берегоукрепительным работам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 30,0 | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | | 30,0 |
| |с проведением конкурса | | | | | | | | | | | | |
| |"Населенный пункт наилучшего | | | | | | | | | | | | |