• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 28.12.2006 № 315-5/06
| |благоустройства и поддержки | | | | | | | | | | | | |
| |общественного порядка" | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 70,0 | 70,0 | | | | | | | | | | 70,0 |
| |с пропагандированием | | | | | | | | | | | | |
| |лучшего опыта становления | | | | | | | | | | | | |
| |и развития отраслей | | | | | | | | | | | | |
| |народного хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по созданию | 114,9 | 114,9 | | | | | | | | | | 114,9 |
| |регионального резерва | | | | | | | | | | | | |
| |материальных средств для | | | | | | | | | | | | |
| |ликвидации чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций техногенного | | | | | | | | | | | | |
| |и природного характера | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по охране | 1813,9 | 1813,9 | | | | | | | | | | 1813,9 |
| |административных зданий | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 827,7 | 827,7 | | | | | | | | | | 827,7 |
| |с эксплуатационно-техническим | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживанием средств оповещения | | | | | | | | | | | | |
| |и связи гражданской обороны | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы, связанные с присвоением | 260,0 | 260,0 | | | | | | | | | | 260,0 |
| |и поддержанием кредитного | | | | | | | | | | | | |
| |рейтинга | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | 200,0 |
| |с подготовкой и организацией | | | | | | | | | | | | |
| |проведения конкурса | | | | | | | | | | | | |
| |на перевозку пассажиров | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | | |
| |общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по осуществлению | 10000,0 | 10000,0 | | | | | | | | | | 10000,0 |
| |финансовой поддержки | | | | | | | | | | | | |
| |промышленных предприятий | | | | | | | | | | | | |
| |через механизм удешевления | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по финансированию | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | 500,0 |
| |в 2007 году программ-победителей | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраинского конкурса проектов | | | | | | | | | | | | |
| |и программ развития местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления в 2006 году | | | | | | | | | | | | |
| |за счет субвенции | | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) (внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |эффективной системы оказания | | | | | | | | | | | | |
| |информационных услуг органам | | | | | | | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| |для обеспечения личных прав | | | | | | | | | | | | |
| |и потребностей граждан через | | | | | | | | | | | | |
| |развитие корпоративной | | | | | | | | | | | | |
| |информационной системы органов | | | | | | | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на внедрение программы | 360,0 | 360,0 | | | | | | | | | | 360,0 |
| |информатизации в Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 |
| |с разработкой региональной | | | | | | | | | | | | |
| |программы по инженерной | | | | | | | | | | | | |
| |защите территории Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым от оползневых, | | | | | | | | | | | | |
| |абразионных процессов, | | | | | | | | | | | | |
| |подтоплений и паводков | | | | | | | | | | | | |
| |на 2007-2011 годы | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на софинансирование | 200,0 | 127,3 | | | 72,7 | | | | | | | 200,0 |
| |внедрения эффективной | | | | | | | | | | | | |
| |системы оказания информационных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг органам местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления для обеспечения | | | | | | | | | | | | |
| |личных прав и потребностей | | | | | | | | | | | | |
| |граждан через развитие | | | | | | | | | | | | |
| |корпоративной информационной | | | | | | | | | | | | |
| |системы органов местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по заполнению | 4400,0 | 4400,0 | | 4400,0 | | | | | | | | 4400,0 |
| |водой Межгорного водохранилища | | | | | | | | | | | | |
| |за счет субвенции | | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по ликвидации | 1067,0 | 1067,0 | 623,2 | 69,2 | | | | | | | | 1067,0 |
| |представительств Фонда имущества | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |в городах и районах за счет | | | | | | | | | | | | |
| |субвенции из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по составлению | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 |
| |Схемы планировки территории | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | 200,0 |
| |с разработкой Схемы планировки | | | | | | | | | | | | |
| |курортно-рекреационных | | | | | | | | | | | | |
| |территорий Западного берега | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|230000 |11. Обслуживание долга | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|230100 |Расходы по оплате банкам | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 |
| |процентов за кредиты и | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживание счетов бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240000 |12. Целевые фонды и расходы по | | | | | | 6094,1 | 5057,0 | 617,4 | 98,5 | 1037,1 | | 6094,1 |
|200000 |охране окружающей природной среды| | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240603 |Ликвидация прочих загрязнений | | | | | | 772,8 | | | | 772,8 | | 772,8 |
| |окружающей природной среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240604 |Прочая деятельность в сфере | | | | | | 432,5 | 252,5 | | | 180,0 | | 432,5 |
| |охраны окружающей природной среды| | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240900 |Целевые фонды, образованные | | | | | | 2205,0 | 2120,7 | 617,4 | 98,5 | 84,3 | | 2205,0 |
| |Верховной Радой Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|200200 |Охрана и рациональное | | | | | | 2683,8 | 2683,8 | | | | | 2683,8 |
| |использование земель | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250000 |13. Расходы, не отнесенные | 9361,9 | 665,3 | 279,0 | | | | | | | | | 9361,9 |
| |к основным группам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250102 |Резервный фонд | 1000,0 | | | | | | | | | | | 1000,0 |
|250380 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250207 |Содержание избирательной | 397,3 | 397,3 | 279,0 | | | | | | | | | 397,3 |
| |комиссии Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250404 |Расходы по обслуживанию | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | 3,0 |
| |республиканского счета | | | | | | | | | | | | |
| |в ценных бумагах | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250913 |Расходы, связанные | 92,0 | 92,0 | | | | | | | | | | 92,0 |
| |с предоставлением и обслуживанием| | | | | | | | | | | | |
| |льготных кредитов молодым семьям | | | | | | | | | | | | |
| |и одиноким молодым гражданам на | | | | | | | | | | | | |
| |строительство (реконструкцию) | | | | | | | | | | | | |
| |и приобретение жилья | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250914 |Расходы, связанные с выдачей | 158,0 | 158,0 | | | | | | | | | | 158,0 |
| |и обслуживанием льготных | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов, выданных | | | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным сельским | | | | | | | | | | | | |
| |застройщикам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250404 |Расходы, связанные с судебными | 15,0 | 15,0 | | | | | | | | | | 15,0 |
| |издержками органов | | | | | | | | | | | | |
| |исполнительной власти Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым (оплата судебного| | | | | | | | | | | | |
| |сбора и расходов на | | | | | | | | | | | | |
| |информационно-техническое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение судебного процесса) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250404 |Расходы на обеспечение оплаты | 7696,6 | | | | | | | | | | | 7696,6 |
| |труда работников бюджетных | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений в связи с повышением | | | | | | | | | | | | |
| |размеров минимальной заработной | | | | | | | | | | | | |
| |платы, введением II этапа | | | | | | | | | | | | |
| |Единой тарифной сетки, повышением| | | | | | | | | | | | |
| |размеров должностных окладов | | | | | | | | | | | | |
| |и дополнительной оплаты | | | | | | | | | | | | |
| |за отдельные виды педагогической | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности в соотношении к | | | | | | | | | | | | |
| |тарифной сетке, на выплаты | | | | | | | | | | | | |
| |стипендий и помощи учащимся и | | | | | | | | | | | | |
| |студентам учебных заведений | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |ИТОГО РАСХОДОВ | 882010,8 | 812226,9 | 309732,5 | 71228,8 | 61087,3 | 466684,7 | 106264,5 | 15388,9 | 6173,3 | 360420,2 | 290886,0 | 1348695,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |14. Официальные трансферты | 779750,693| 709936,814| | | 69813,879| 9181,6 | 827,0 | | | 8354,6 | 2929,5 | 788932,293|
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250313 |Дополнительная дотация | 46931,4 | 46931,4 | | | | | | | | | | 46931,4 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам городов и районов | | | | | | | | | | | | |
| |на выравнивание финансовой | | | | | | | | | | | | |
| |обеспеченности местных бюджетов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250320 |Дополнительная дотация | 12400,0 | | | | 12400,0 | | | | | | | 12400,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету г. Керчи на осуществление| | | | | | | | | | | | |
| |полномочий, установленных | | | | | | | | | | | | |
| |Законом Украины "Об утверждении | | | | | | | | | | | | |
| |Конституции Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым" ( 350-14 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250326 |Субвенция из Государственного | 451003,1 | 451003,1 | | | | | | | | | | 451003,1 |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |выплату помощи семьям с детьми, | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным семьям, | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидам с детства, детям- | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидам и временной | | | | | | | | | | | | |
| |государственной помощи детям | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250328 |Субвенция из Государственного | 112928,3 | 112928,3 | | | | | | | | | | 112928,3 |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |предоставление льгот и жилищных | | | | | | | | | | | | |
| |субсидий населению на оплату | | | | | | | | | | | | |
| |электроэнергии, природного газа, | | | | | | | | | | | | |
| |услуг тепло-, водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |и водоотведения, квартирной | | | | | | | | | | | | |
| |платы, вывоза бытового | | | | | | | | | | | | |
| |мусора и жидких нечистот | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250330 |Субвенция из Государственного | 26081,9 | 26081,9 | | | | | | | | | | 26081,9 |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |предоставление льгот и жилищных | | | | | | | | | | | | |
| |субсидий населению на | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение твердого и жидкого | | | | | | | | | | | | |
| |печного бытового топлива и | | | | | | | | | | | | |
| |сжиженного газа | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250329 |Субвенция из Государственного | 21973,1 | 21973,1 | | | | | | | | | | 21973,1 |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам городов и районов | | | | | | | | | | | | |
| |на предоставление льгот по | | | | | | | | | | | | |
| |услугам связи и другим | | | | | | | | | | | | |
| |предусмотренным законодательством| | | | | | | | | | | | |
| |льготам (кроме льгот на получение| | | | | | | | | | | | |
| |лекарств, зубопротезирование, | | | | | | | | | | | | |
| |оплату электроэнергии, природного| | | | | | | | | | | | |
| |и сжиженного газа на бытовые | | | | | | | | | | | | |
| |нужды, твердого и жидкого | | | | | | | | | | | | |
| |печного бытового топлива, услуг | | | | | | | | | | | | |
| |тепло-, водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| |и водоотведения, квартирной | | | | | | | | | | | | |