• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2006 рік

Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України  | Наказ, Паспорт бюджетної програми від 13.02.2006 № 65/154
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Паспорт бюджетної програми
  • Дата: 13.02.2006
  • Номер: 65/154
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство охорони здоровя України , Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Паспорт бюджетної програми
  • Дата: 13.02.2006
  • Номер: 65/154
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |одного | | | | | |
| |аспіранта, що | | | | | |
| |навчається без| | | | | |
| |відриву від | | | | | |
| |виробництва | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+--------|
| 3 |Витрати на | грн. |Розрахунки|14 535,7 | | |
| |одного | | | | | |
| |докторанта | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+--------|
| 4 |Витрати на | грн. |Розрахунки| 7 893,8 | 7 284,9 | |
| |одного | | | | | |
| |студента | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+--------|
| 5 |Витрати на | грн. |Розрахунки| 7 014,3 | 1 092,9 | |
| |одного | | | | | |
| |фахівця, який | | | | | |
| |підвищує | | | | | |
| |кваліфікацію | | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------|
| 4 |якості |
|---+----------------------------------------------------------------|
| 1 |Відсоток осіб,| відс. |Облік | 100,0 | | |
| |які отримають | | | | | |
| |посвідчення | | | | | |
| |про | | | | | |
| |проходження | | | | | |
| |підвищення | | | | | |
| |кваліфікації | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+--------|
| 2 |Відсоток осіб,| відс. |Облік | 100,0 | | |
| |які отримають | | | | | |
| |сертифікат | | | | | |
| |лікаря | | | | | |
| |(провізора) - | | | | | |
| |спеціаліста | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+--------|
| 3 |Відсоток | відс. |Облік | 13,4 | | |
| |медичних та | | | | | |
| |фармацевтичних| | | | | |
| |фахівців, які | | | | | |
| |підвищують | | | | | |
| |кваліфікацію, | | | | | |
| |до загальної | | | | | |
| |кількості | | | | | |
| |фахівців | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



С.П.Бережнов



В.А.Воробйов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
13.02.2006 N 65/154
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2006 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності
медичних (фармацевтичних) вищих
навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 465,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 465,7 тис. гривень та із спеціального фонду - __________ тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інші нормативно-правові акти
6. Мета бюджетної програми:
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загаль-|Спеціаль-| Разом |
|з/п| | ний |ний фонд | |
| | | фонд | | |
|---+---------------------------------+-------+---------+--------|
| 1 |Методичне забезпечення діяльності| 465,7 | | 465,7 |
| |навчальних закладів | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |
| |послуг та інші видатки |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
-----------------------------------------------------------------
| Код | Назва |Загальний|Спеціальний| Разом |
| | адміністративно- | фонд | фонд | |
| | територіальної одиниці | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 01 |Автономна Республіка Крим| | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 02 |Вінницька область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 03 |Волинська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 05 |Донецька область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 06 |Житомирська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 08 |Запорізька область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 09 |Івано-Франківська область| | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 10 |Київська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 12 |Луганська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 13 |Львівська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 15 |Одеська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 16 |Полтавська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 17 |Рівненська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 18 |Сумська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 20 |Харківська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 21 |Херсонська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 23 |Черкаська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 26 |Місто Київ | | | |
|------+-------------------------+---------+-----------+--------|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
-----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-----------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | виміру|інформації| фонд | фонд | |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |затрат |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість | од. |Форма 3-19| 2,0 | | 2,0 |
| |закладів | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 2 |Середньорічне | од. |Форма 3-19| 19,0 | | 19,0 |
| |число | | | | | |
| |посадових | | | | | |
| |окладів/ставок| | | | | |
| |педагогічного | | | | | |
| |персоналу | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 3 |Середньорічне | од. |Форма 3-19| 2,0 | | 2,0 |
| |число штатних | | | | | |
| |одиниць | | | | | |
| |адмін- | | | | | |
| |персоналу, | | | | | |
| |за умовами | | | | | |
| |оплати | | | | | |
| |віднесених до | | | | | |
| |педагогічного | | | | | |
| |персоналу | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 4 |Середньорічне | од. |Форма 3-19| 5,5 | | 5,5 |
| |число штатних | | | | | |
| |одиниць | | | | | |
| |спеціалістів | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 5 |Середньорічне | од. |Форма 3-19| 5,0 | | 5,0 |
| |число штатних | | | | | |
| |одиниць | | | | | |
| |робітників | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 6 |Всього | од. |Форма 3-19| 31,5 | | 31,5 |
| |середньорічне | | | | | |
| |число | | | | | |
| |ставок/штатних| | | | | |
| |одиниць | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 2 |продукту |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Рецензування | од. |Облік | 296,0 | | 296,0 |
| |навчальних | | | | | |
| |програм | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 2 |Рецензування | од. |Облік | 399,0 | | 399,0 |
| |рукописів | | | | | |
| |навчально- | | | | | |
| |методичної | | | | | |
| |літератури | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 3 |Рецензування | од. |Облік | 44,0 | | 44,0 |
| |та | | | | | |
| |затвердження | | | | | |
| |комплекту | | | | | |
| |нормативних | | | | | |
| |документів | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 4 |Видання | од. |Облік | 9 000,0 | | 9 000,0 |
| |навчально- | | | | | |
| |методичної | | | | | |
| |література | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 3 |ефективності |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Витрати на | грн. |Розрахунки| 427,2 | | |
| |рецензування | | | | | |
| |1 примірника | | | | | |
| |навчально- | | | | | |
| |методичної | | | | | |
| |літератури | | | | | |
| |(навчальної | | | | | |
| |програми) | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+---------|
| 2 |Витрати на | грн. |Розрахунки| 16,7 | | |
| |видання | | | | | |
| |1 примірника | | | | | |
| |навчально- | | | | | |
| |методичної | | | | | |
| |літератури | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 4 |якості |
|---+-----------------------------------------------------------------|
| 1 |Відсоток | відс. |Облік | 100,0 | | |
| |здійснення | | | | | |
| |координаційної| | | | | |
| |роботи та | | | | | |
| |надання | | | | | |
| |практичної | | | | | |
| |допомоги з | | | | | |
| |питань | | | | | |
| |навчально- | | | | | |
| |організаційної| | | | | |
| |роботи та | | | | | |
| |навчально- | | | | | |
| |методичної | | | | | |
| |роботи вищих | | | | | |
| |навчальних | | | | | |
| |закладів | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



С.П.Бережнов



В.А.Воробйов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
13.02.2006 N 65/154
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2006 рік
2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань
із впровадженням експериментальних
та нових медичних технологій у клініках
науково-дослідних установ та в вищих
навчальних медичних закладах
Міністерства охорони здоров'я України
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 68 349,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 61 986,2 тис. гривень та із спеціального фонду - 6 363,7 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1752 "Про затвердження комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я, затверджене Указом Президента України від 24.07.2000 N 918/2000
6. Мета бюджетної програми:
Надання, відповідно до профілю, високоспеціалізованої допомоги населенню, розробка та впровадження у практику лікування нових наукових розробок.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Надання спеціалізованої |61 986,2 | 6 363,7 |68 349,9|
| |медичної допомоги | | | |
| |із впровадженням | | | |
| |експериментальних та нових | | | |
| |медичних технологій | | | |
| |у клініках НДІ та в вищих | | | |
| |навчальних медичних закладах | | | |
| |МОЗ | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1120 |Нарахування на заробітну плату |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг|
| |та інші видатки |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1133 |Продукти харчування |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1140 |Видатки на відрядження |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1310 |Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|-----+----------------------------------------------------------|
|1340 |Поточні трансферти населенню |
|-----+----------------------------------------------------------|
|2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|-----+----------------------------------------------------------|
|2130 |Капітальний ремонт |
|-----+----------------------------------------------------------|
|2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва |Загальний|Спеціальний|Разом|
| | адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 02 |Вінницька область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 03 |Волинська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 04 |Дніпропетровська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 05 |Донецька область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 06 |Житомирська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 07 |Закарпатська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 08 |Запорізька область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 09 |Івано-Франківська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 10 |Київська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 11 |Кіровоградська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 12 |Луганська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 13 |Львівська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 14 |Миколаївська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 15 |Одеська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 16 |Полтавська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 17 |Рівненська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 18 |Сумська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 19 |Тернопільська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 20 |Харківська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 21 |Херсонська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 22 |Хмельницька область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 23 |Черкаська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 24 |Чернівецька область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 25 |Чернігівська область | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 26 |Місто Київ | | | |
|----+-------------------------------+---------+-----------+-----|
| 27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової| Загальний | Спеціальний |Разом |
| програми | програми | фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
---------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний|Разом |
|з/п| |виміру |інформації| фонд | фонд | |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 1 |затрат |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість | од. | Ф 3-4 | 14,0 | | 14,0 |
| |установ | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість | осіб | Ф 3-4 | 3 432,0 | 467,3 |3 899,3|
| |штатних | | | | | |
| |одиниць | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість | од. | Ф 3-4 | 1 840,0 | |1 840,0|
| |ліжок у | | | | | |
| |звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 2 |продукту |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість |тис.од.| Ф 3-4 | 465,5 | | 465,5 |
| |лікарських | | | | | |
| |відвідувань (у| | | | | |
| |поліклінічних | | | | | |
| |відділеннях | | | | | |
| |клінік | | | | | |
| |науково- | | | | | |
| |дослідних | | | | | |
| |інститутів та | | | | | |
| |вищих | | | | | |
| |навчальних | | | | | |
| |медичних | | | | | |
| |закладах) | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість |тис.од.| Ф 3-4 | 569,7 | | 569,7 |
| |ліжко-днів | | | | | |
| |в звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 3 |ефективності |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 1 |Середня | днів | Ф 20 | 15,2 | | |
| |тривалість | | | | | |
| |перебування | | | | | |
| |в стаціонарі | | | | | |
| |одного | | | | | |
| |пацієнта | | | | | |
|---+--------------+-------+----------+---------+-----------+-------|
| 2 |Завантаженість| днів | Ф 3-4 | 310,0 | | |
| |ліжка | | | | | |
| |у звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 4 |якості |
|---+---------------------------------------------------------------|
| 1 |Зниження | відс. | Ф 20 | 12,0 | | |
| |дитячої | | | | | |
| |смертності від| | | | | |
| |вроджених вад | | | | | |
| |серця та | | | | | |
| |подовження | | | | | |
| |життя | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
( Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 887/1284 від 26.12.2006 )
Перший заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України



С.П.Бережнов



С.О.Діденко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я,
Міністерства
фінансів України
13.02.2006 N 65/154
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2006 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301190 0734 Санаторне лікування дітей
та підлітків з соматичними захворюваннями
(крім туберкульозу)
________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 91 403,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 67 360,4 тис. гривень та із спеціального фонду - 24 043,0 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я, затверджене Указом Президента України від 24.07.2000 N 918/2000
6. Мета бюджетної програми:
Зниження захворюваності дитячого населення шляхом забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей з хронічними захворюваннями, які стоять на диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------