• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год" и некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 20.06.2007 № 512-5/07
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 20.06.2007
  • Номер: 512-5/07
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 20.06.2007
  • Номер: 512-5/07
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |депутатов Верховной | | | | |
| |Рады Автономной | | | | |
| |Республики Крым, | | | | |
| |местных советов и | | | | |
| |сельских, | | | | |
| |поселковых, | | | | |
| |городских голов | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|43010000|Средства, полученные | |140163,0 |140163,0 | 140163,0 |
| |из общего фонда в | | | | |
| |бюджет развития | | | | |
| |специального фонда | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |1688023,18 |360053,8 |178808,0 |2048076,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 20 июня 2007 года N 512-5/07
Изменения в Приложение 2
"Объем расходов бюджета Автономной Республики
Крым на 2007 год по функциональной структуре"
к Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
( rb0315002-06 ) "О бюджете Автономной
Республики Крым на 2007 год"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование показателей | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ВСЕГО |
| | |---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | текущие | из них: |капитальные| всего | текущие | из них: |капитальные | бюджет | |
| | | | расходы |-------------------------| расходы | | расходы |----------------------| расходы | развития | |
| | | | (код 1000) |оплата труда | оплата за |(код 2000) | | (код 1000) | оплата | оплата за | (код 2000) | | |
| | | | | (код 1110) | энергоно- | | | | труда | энергоно- | | | |
| | | | | | сители | | | |(код 1110)| сители | | | |
| | | | | |(код 1160) | | | | |(код 1160) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010000 |1. Государственное управление | 107299,1 | 98362,6 | 57640,8 | 4548,7 | 8936,5 | 4761,9 | 4570,0 | 1463,1 | 616,8 | 191,9 | | 112061,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование | 27127,0 | 23849,9 | 12903,1 | 1966,8 | 3277,1 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 27432,7 |
| |представительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010105 |Аппарат Верховной Рады | 19998,9 | 18298,8 | 9704,6 | 1966,8 | 1700,1 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 20304,6 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010106 |Расходы на обеспечение | 5267,5 | 3758,5 | 2053,6 | | 1509,0 | | | | | | | 5267,5 |
| |деятельности депутатов | | | | | | | | | | | | |
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010108 |Счетная палата Верховной | 1860,6 | 1792,6 | 1144,9 | | 68,0 | | | | | | | 1860,6 |
| |Рады Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование | 80172,1 | 74512,7 | 44737,7 | 2581,9 | 5659,4 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 84628,3 |
| |исполнительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010114 |Аппарат Совета министров | 80172,1 | 74512,7 | 44737,7 | 2581,9 | 5659,4 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 84628,3 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |и его республиканских | | | | | | | | | | | | |
| |органов исполнительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|070000 |2. Образование | 277616,0 | 262053,4 | 76020,9 | 24697,9 | 15562,6 | 37708,5 | 27119,2 | 3641,6 | 843,4 | 10589,3 | | 315324,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|080000 |3. Охрана здоровья | 258256,1 | 252229,2 | 127903,2 | 28947,5 | 6026,9 | 27865,9 | 21316,1 | 4018,9 | 3998,7 | 6549,8 | | 286122,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090000 |4. Социальная защита | 52229,8 | 46809,1 | 16324,1 | 6892,4 | 5420,7 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 59288,9 |
| |и социальное обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091209 |Финансовая поддержка | 350,0 | 350,0 | | | | | | | | | | 350,0 |
| |общественных организаций | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090403 |Выплаты компенсаций | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | 3,1 |
| |реабилитированным гражданам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Прочие расходы | 658,0 | 658,0 | | | | | | | | | | 658,0 |
| |на социальную защиту | | | | | | | | | | | | |
| |населения (выплаты | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |в соответствии с мероприятиями | | | | | | | | | | | | |
| |по социальной поддержке | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченных граждан) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090700 |Приюты для несовершеннолетних | 4673,2 | 4633,2 | 2042,1 | 485,0 | 40,0 | | | | | | | 4673,2 |
|090802 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Дома-интернаты | 31050,8 | 30840,8 | 12747,5 | 6215,1 | 210,0 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 38109,9 |
|090601 |для престарелых и инвалидов | | | | | | | | | | | | |
|090901 |системы социальной защиты | | | | | | | | | | | | |
|091214 |и другие учреждения, мероприятия | | | | | | | | | | | | |
|091212 | | | | | | | | | | | | | |
|091209 | | | | | | | | | | | | | |
|091210 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091100 |Молодежные программы | 11694,7 | 6774,0 | 1534,5 | 192,3 | 4920,7 | | | | | | | 11694,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091214 |Расходы по Программе | 3800,0 | 3550,0 | | | 250,0 | | | | | | | 3800,0 |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике | | | | | | | | | | | | |
| |Крым на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет | | | | | | | | | | | | |
| |средств бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики | | | | | | | | | | | | |
| |Крым от 21 июня 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 102-5/06 ( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|110000 |5. Культура и искусство | 39208,2 | 38665,0 | 7569,9 | 1478,9 | 543,2 | 22449,0 | 16748,7 | 5407,1 | 531,6 | 5700,3 | | 61657,2 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|120000 |6. Средства массовой информации | 2955,0 | 2955,0 | | | | | | | | | | 2955,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|130000 |7. Физкультура и спорт | 11808,9 | 11716,7 | 3317,6 | 174,0 | 92,2 | 140,0 | 140,0 | | | | | 11948,9 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150000 |8. Строительство | | | | | | 176592,3 | 110,0 | | | 176482,3 | 176218,0 | 176592,3 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150101 |Капитальные вложения | | | | | | 176218,0 | | | | 176218,0 | 176218,0 | 176218,0 |
| |(в том числе по Программе | | | | | | | | | | | | |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике | | | | | | | | | | | | |
| |Крым на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет | | | | | | | | | | | | |
| |средств бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики | | | | | | | | | | | | |
| |Крым от 21 июня 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 102-5/06) ( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на комплекс | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по укреплению | | | | | | | | | | | | |
| |о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 130163,0 | | | | 130163,0 | 130163,0 | 130163,0 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на социально- | | | | | | | | | | | | |
| |экономическое развитие | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150201 |Реставрация памятников | | | | | | 374,3 | 110,0 | | | 264,3 | | 374,3 |
| |архитектуры | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170000 |9. Транспорт | 25300,0 | 22000,0 | | | 3300,0 | 38020,7 | 24798,7 | | | 13222,0 | | 63320,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170602 |Компенсационные выплаты | 22000,0 | 22000,0 | | | | | | | | | | 22000,0 |
| |за льготный проезд | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | |
| |за счет целевой субвенции | | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170603 |Расходы за счет субвенции | 3300,0 | | | | 3300,0 | 6500,0 | | | | 6500,0 | | 9800,0 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение вагонов для | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального электротранспорта | | | | | | | | | | | | |
| |(троллейбусов и трамваев) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170703 |Расходы на проведение | | | | | | 31520,7 | 24798,7 | | | 6722,0 | | 31520,7 |
| |работ, связанных со | | | | | | | | | | | | |
| |строительством, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцией, ремонтом | | | | | | | | | | | | |
| |и содержанием автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 9112,0 | 4390,0 | | | 4722,0 | | 9112,0 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на проведение | | | | | | | | | | | | |
| |работ, связанных со | | | | | | | | | | | | |
| |строительством, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцией, ремонтом | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальной собственности | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180000 |10. Услуги, связанные | 29488,4 | 28864,7 | | | 623,7 | | | | | | | 29488,4 |
| |с экономической деятельностью | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180404 |Расходы на выполнение | 1000,0 | 980,0 | | | 20,0 | | | | | | | 1000,0 |
| |программы поддержки | | | | | | | | | | | | |
| |и развития малого | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180410 |Мероприятия, связанные | 28488,4 | 27884,7 | | | 603,7 | | | | | | | 28488,4 |
| |с экономической | | | | | | | | | | | | |
| |деятельностью, - всего | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на мероприятия | 10057,5 | 10041,5 | | | 16,0 | | | | | | | 10057,5 |
| |сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на удешевление стоимости | 2190,0 | 2190,0 | | | | | | | | | | 2190,0 |
| |электроэнергии по подаче | | | | | | | | | | | | |
| |воды для полива | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных культур | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на противоградовые мероприятия | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | 1000,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на выставки, ярмарки, | 110,0 | 94,0 | | | 16,0 | | | | | | | 110,0 |
| |смотры-конкурсы | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на обновление | 6757,5 | 6757,5 | | | | | | | | | | 6757,5 |
| |продовольственного зерна | | | | | | | | | | | | |
| |регионального заказа в 2007 году | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по финансированию | 1197,0 | 1197,0 | | | | | | | | | | 1197,0 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | | | | | |
| |работ и выставочных | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по подготовке | 2250,0 | 2250,0 | | | | | | | | | | 2250,0 |
| |к курортному сезону | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по Комплексному | 150,0 | 150,0 | | | | | | | | | | 150,0 |
| |плану поддержки и развития | | | | | | | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике | | | | | | | | | | | | |
| |Крым на 2007 год, утвержденному | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики | | | | | | | | | | | | |
| |Крым от 22 ноября 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 264-5/06 ( rb0264002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные | 2656,6 | 2656,6 | | | | | | | | | | 2656,6 |
| |с международной | | | | | | | | | | | | |
| |деятельностью Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики | | | | | | | | | | | | |
| |Крым и Совета министров | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым, | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживанием официальных | | | | | | | | | | | | |
| |делегаций | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по выполнению | 160,9 | 160,9 | | | | | | | | | | 160,9 |
| |Региональной программы | | | | | | | | | | | | |
| |создания страхового фонда | | | | | | | | | | | | |
| |документации Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2007 год, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики | | | | | | | | | | | | |
| |Крым от 20 декабря 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 294-5/06 ( rb0294002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на оплату аренды | 120,0 | 120,0 | | | | | | | | | | 120,0 |
| |помещений для ПРИК ПРООН | | | | | | | | | | | | |