• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет м. Києва на 2000 рік

Київська міська державна адміністрація | Розпорядження від 24.12.1999 № 2044
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 24.12.1999
  • Номер: 2044
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська державна адміністрація
  • Тип: Розпорядження
  • Дата: 24.12.1999
  • Номер: 2044
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 2044 від 24.12.99
Про бюджет м. Києва на 2000 рік
Відповідно до ст.19 Закону України "Про столицю України -місто-герой Київ" ( 401-14 ), ст.31 Закону України "Про бюджетнусистему України" ( 512-12 ) та ст.26 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ):
1. Схвалити міський бюджет м. Києва на 2000 рік по доходах усумі 1373645,9 тис.грн., по видатках - 1373645,9 тис.грн., в т.ч.перевищення доходів над видатками 131740,6 тис.грн.
2. Схвалити доходи загального фонду міського бюджету у сумі1228854,9 тис.грн., спеціального фонду у сумі 144791,0 тис.грн., вт.ч. по основних джерелах надходжень у таких сумах:
I. Загальний фонд
1. Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
Прибутковий податок з громадян 389190,0
Податок на прибуток підприємств 720790,1
Платежі за використання природних ресурсів
Плата за землю, що вноситься юридичними
і фізичними особами 76599,8
Внутрішні податки на товари та послуги
Плата за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності 106,0
Інші податки
Місцеві податки і збори 11962,0
Єдиний податок на підприємницьку діяльність 680,0
2. Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Надходження дивідендів від суб'єктів
підприємницької діяльності 3200,0
Надходження до бюджету сум відсотків банків
за користування тимчасово вільними бюджетними
коштами 15294,0
Надходження коштів від приватизації
державного майна
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу
Плата за оренду цілісних майнових комплексів
державних підприємств 97,0
Надходження від штрафів та фінансових санкцій
Адміністративні штрафи та інші санкції 8231,0
Інші неподаткові надходження
Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ
щодо яких минув строк позовної давності 1043,0
Надходження сум перевищення фактичного фонду
споживання над розрахунковим 250,0
Інші надходження 1412,0
II. Спеціальний фонд
1. Збір за забруднення навколишнього
природного середовища 4000,0
Надходження відрахувань та збору на утримання,
ремонт і реконструкцію автомобільних доріг
загального користування 50600,0
3. Надходження доходів до позабюджетного
фонду Київради 800,0
4. Надходження доходів до інших позабюджетних
фондів 30400,0
Надходження пайової участі інвесторів
(забудовників) у створенні спеціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури 7400,0
Надходження плати за право розміщення реклами 5000,0
Надходження плати за право оренди нежилих
приміщень 1000,0
Надходження за угодами про резервування
земельних ділянок, від проведення відкритих торгів
з продажу права оренди земельних ділянок та від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення 17000,0
5. Податок на прибуток в розмірі 1,5% для
фінансування житлового будівництва для
військовослужбовців 20107,5
6. Власні надходження бюджетних установ та
організацій 38883,5
3. Управлінню Національного банку України по м. Києву іКиївський області та уповноваженим банкам забезпечити відкриттярахунків на ім'я фінансового управління Київської міськоїдержавної адміністрації та районних фінансових відділів длязараховування податку на прибуток та прибуткового податку згромадян та здійснювати розмежування доходів по податках і зборахміж районними та міськими бюджетами відповідно до п.8 цьогорозпорядження.
4. Державній податковій адміністрації у м. Києві забезпечити: 4.1. Організаційну роботу серед платників податків міста щодозарахування податку на прибуток та прибуткового податку з громадянна рахунки, відкриті на ім'я міського фінансового управління тарайонних фінансових відділів;
4.2. Мобілізацію доходів до бюджетів міста Києва, в т.ч. доміського бюджету в сумі 1342445,9 тис.грн.
5. Схвалити видатки загального фонду міського бюджету у сумі1097114,3 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету - у сумі144791,0 тис.грн., в т.ч. по функціях бюджетної класифікації:
I. Загальний фонд
1.1. Поточні видатки
тис.грн.
1. Державне управління 34295,5
в т.ч.
фонд заробітної плати 7007,5
2. Наука 9700,0
3. Національна оборона 190,0
- мобілізаційна підготовка галузей народного
господарства 190,0
4. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
держави 22901,0
в т.ч.
фонд заробітної плати 10608,7
5. Освіта 51947,1
в т.ч.
фонд заробітної плати 5092,4
6. Охорона здоров'я 221705,0
в т.ч.
фонд заробітної плати 61807,0
7. Соціальний захист та соціальне забезпечення 112460,3
в т.ч.
фонд заробітної плати 4749,5
8. Житлово-комунальне господарство 121141,0
- Житлове господарство 54080,0
- комунальне господарство 67061,0
9. Культура і мистецтво 36640,8
в т.ч.
фонд заробітної плати 2498,4
10. Засоби масової інформації 9632,0
11. Фізична культура і спорт 11550,0
в т.ч.
фонд заробітної плати 909,0
12. Будівництво та архітектура 8964,0
13. Сільське господарство 2590,0
в т.ч.
фонд заробітної плати 194,4
- проведення земельної реформи 1542,0
14. Транспорт 97300,0
- автомобільний транспорт 30900,0
- метрополітен 25600,0
- інші види транспорту 40800,0
в т.ч.
- Київелектротранс 40500,0
15. Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю 64078,0
16. Попередження та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха 570,0
в т.ч.
фонд заробітної плати 145,0
17. Видатки, не віднесені до основних груп 97945,4
I.II. Бюджет розвитку
1. Капітальні вкладення 193504,2
II. Спеціальний фонд
II.I. Поточні видатки
1. Дорожнє господарство 50600,0
- видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, розвитком і утриманням
автодоріг
2. Державні цільові фонди 35200,0
- фонд охорони навколишнього природного середовища 4000,0
- позабюджетні фонди Київради 800,0
- інші позабюджетні фонди 30400,0
3. Власні надходження бюджетних установ і
організацій 38883,5
II.2. Бюджет розвитку
1. Капітальні вкладення
- будівництво та придбання житла для
військовослужбовців 20107,5
Установити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджетумають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежівміського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, затвердженихїм на 2000 рік.
Якщо після прийняття цього розпорядження повноваження щодовиконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетнепризначення відповідно до рішень Київради, передається від одногоголовного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то діябюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися упорядку, встановленому цим розпорядженням дав виконання тих жефункцій чи надання тих же послуг головним розпорядникам коштівміського бюджету, якому це повноваження передано.
6. Встановити, що фінансування головних розпорядниківбюджетних коштів проводиться відповідно до затверджених помісячнихрозписів доходів і видатків з врахуванням виконання показників помережі, штатах і контингентах, термінів виплати заробітної плати,виконання обсягів робіт, надання послуг тощо.
7. Визначити оборотну касову готівку по міському бюджету на01.01.2001 в сумі 4500,0 тис.грн.
8. Визначити на 2000 рік нормативи відрахувань відзагальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів), якізараховуються до бюджету м. Києва, до міського та районнихбюджетів:
у відсотках
------------------------------------------------------------------
| Назва районів | Від податку на | Від | Від |
| | прибуток | прибуткового |податку на|
| | підприємств і | податку з | землю |
| | організацій усіх | громадян | |
| | форм власності | | |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Ватутінський |63,8 |100,0 |100,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Дарницький |32,4 |50,0 |50,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Дніпровський |22,4 |50,0 |65,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Жовтневий |1,0 |50,0 |5,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Залізничний |1,0 |50,0 |5,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Ленінградський |46,0 |50,0 |90,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Мінський |44,5 |50,0 |65,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Московський |1,0 |50,0 |5,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Печерський |1,0 |50,0 |5,0,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Подільський |1,0 |50,0 |20,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Радянський |1,0 |50,0 |5,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Старокиївський |1,0 |50,0 |5,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Харківський |29,1 |50,0 |60,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Шевченківський |1,0 |50,0 |15,0 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Разом по |10,1 |51,4 |33,9 |
|райбюджетах | | | |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Міський бюджет |100,0* |48,6 |66,1 |
|-------------------+------------------+--------------+----------|
|Всього по бюджету |100,0 |100,0 |100,0 |
|міста Києва | | | |
------------------------------------------------------------------
*по підприємствах і організаціях, що контролюютьсябезпосередньо державною податковою адміністрацією по м. Києву.
9. Виходячи із нормативів відрахувань від загальнодержавнихподатків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету м. Києва тарайонних бюджетів на 2000 рік, затвердити суму перевищення доходівнад видатками по бюджету м. Києва, яка передається до Державногобюджету України в розмірі 382215,9 тис.грн., з них:
в тис.грн.
- з міського бюджету - 131740,6
- з районних бюджетів - 250475,3
в тому числі:
Відсоток щоденних
перерахувань
Жовтневий - 5317,5 16,0
Залізничний - 14203,1 32,8
Мінський - 20077,5 29,2
Московський - 20031,6 36,4
Печерський - 76403,8 76,7
Подільский - 2878,1 8,2
Радянський - 31448,9 59,0
Старокиївський - 67578,7 80,8
Шевченківський - 12536,1 24,9
10. Зобов'язати голів районних державних адміністраційзабезпечити щомісячне перерахування до міського бюджету сум,передбачених у п.9 цього розпорядження, на акумулюючий рахунокфінансового управління Київської міської державної адміністрації врозмірах, визначених помісячним розписом доходів і видатківміського бюджету на 2000 рік.
11. Фінансовому управлінню Київської міської державноїадміністрації в разі несвоєчасного погашення заборгованостірайонів за взаємними бюджетними розрахунками застосовуватибезспірне її стягнення.
12. Довести до відома голів районних рад, що коштипозабюджетного фонду Київради та позабюджетних фондів райрад тавсі інші позабюджетні кошти зараховуються до відповідних бюджетіві витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
13. З метою недопущення розбалансування бюджету міста у 2000році, встановити, що в разі внесення пропозицій підприємствами,організаціями, управліннями та відділами Київської міськоїдержавної адміністрації, районних у м. Києві державнихадміністрацій про збільшення видатків одночасно подаютьсяпропозиції про джерела фінансування цих видатків. У разі неподаннятаких пропозицій прохання про збільшення видатків нерозглядаються.
14. Визначити захищені статті видатків на 2000 рік:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;забезпечення продуктами харчування;
- трансферти (дотація) місцевим бюджетам;
- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом тасоціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).
Фінансування їх здійснювати в першочерговому порядку урозмірах, передбачених в бюджеті міста, незалежно від виконаннядоходної частини бюджету міста Києва.
15. Затвердити перелік централізованих заходів, програм,фінансування яких буде здійснюватися з міського бюджету згідно здодатком.
16. З метою забезпечення раціонального і ефективноговикористання коштів, затверджених п.15 цього розпорядження, напроведення централізованих заходів і програм:
16.1. Районним у м. Києві державним адміністраціям удвотижневий термін після затвердження бюджету подати довідповідних управлінь і організацій Київської міської державноїадміністрації пропозиції щодо визначення обсягів видатків навиконання затверджених в бюджеті м. Києва на 2000 рік заходів іпрограм.
16.2. Начальникам управлінь і організацій, через які будездійснюватися фінансування централізованих заходів і програм,розглянути, проаналізувати та визначити в розрізі міських установі організацій та районів обсяги видатків в межах асигнувань,передбачених в бюджеті м. Києва на 2000 рік на конкретні програми.
16.3. Відповідно передбачених обсягів асигнувань по кожному
зазначеному заходу чи програмі проводити тендери на визначення
підприємств-виконавців, розробити за затвердити в установленому
порядку проектно-кошторисну документацію.
16.4. Заступникам голови Київської міської державноїадміністрації згідно з розподілом обов'язків, в місячний термінпісля затвердження бюджету, підготувати та подати на затвердженняголові Київської міської державної адміністрації проектирозпоряджень про розподіл обсягів асигнувань на фінансуванняцентралізованих заходів і програм.
17. Начальникам управлінь і організацій Київської міськоїдержавної адміністрації, головам районних державних адміністрацій:
17.1. Забезпечити складання та затвердження єдиних кошторисівдоходів і видатків бюджетних установ, що фінансуються з бюджетуміста у 2000 році, у двотижневий термін після затвердженнявідповідного бюджету та відповідно до вимог цього розпорядження іподання їх до фінансового управління, фінансових відділіврайдержадміністрацій для здійснення фінансування бюджетнихвидатків у 2000 році.
17.2. Передбачити у єдиних кошторисах доходів і видатківбюджетних установ в повному обсязі асигнування на:
- заробітну плату працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- проведення розрахунків за електричну і теплову енергію таприродний газ, які споживаються бюджетними установами.
- трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом тасоціальним забезпеченням (державна допомога сім'ям з дітьми).
17.3. На виконання вимог п.2 Указу Президента України від 23жовтня 1998 року N 1177 ( 1177/98 ) "Про рішення Ради національноїбезпеки і оборони України від 25 вересня 1998 року "Про заходищодо подолання впливу кризових явищ на енергетичну сферу України"забезпечити поточне фінансування субсидій, що надаються населеннюдля оплати спожитих електричної, теплової енергії та природногогазу, здійснити заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетнимиустановами і організаціями соціально-культурної сфери міста,розробивши, зокрема, помісячні графіки споживання і оплатибюджетними установами та організаціями електричної, тепловоїенергії та природного газу, та забезпечити постійний контроль заобсягами споживання та за здійсненням платежів відповідно довиділених з місцевих бюджетів коштів.
18. На виконання розпорядження Президента України від23.11.98 N 567/98-рп ( 567/98-рп ) "Про поліпшення фінансуваннянавчальних закладів" головам районних державних адміністрацій у м.Києві та начальнику Головного управління освіти Жебровському Б.М.забезпечити пріоритетне фінансування шкіл-інтернатів і видатків,пов'язаних із забезпеченням дітей-сиріт та дітей, які залишилисябез піклування батьків.
19. Покласти персональну відповідальність на начальниківГоловного Управління освіти Жебровського Б.М., Головногоуправління охорони здоров'я Макомелу М.Р., управління по фізичнійкультурі і спорту Буркацького П.В., начальника управління усправах сім'ї та молоді Кулика О.М. та директора соціальної службидля молоді Кузьменка О.А. за дотримання визначеного цимрозпорядженням обсягу видатків на проведення заходів дооздоровлення дітей міста в 2000 році.
20. Зобов'язати керівників підприємств та організаційКиївської міської державної адміністрації, які надають послугинаселенню, забезпечити дотримання в цілому по підприємствах рівнярентабельності не вище 15%.
21. Головному управлінню містобудування та архітектури(Бабушкіну С.В.) проводити фінансування робіт тематичного плану, атакож виконання комплексу робіт із складання Генерального плану зарахунок коштів, отриманих від госпрозрахункової тематики створенихструктурних підрозділів, проектно-виробничогоархітектурно-планувального бюро, інвестиційного управління,відділу підготовки проектування об'єктів м. Києва.
22. В зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення зміндо Закону України "Про оренду державного та комунального майна"від 20.05.99 N 685-XIV ( 685-14 ):
22.1. Затвердити районним державним адміністраціям завдання здодаткових надходжень плати за оренду нежилих приміщень в сумах:
Ватутінському району - 1115,2 тис.грн.
Дарницькому району - 1436,9 тис.грн.
Дніпровському - 999,4 тис.грн.
Жовтневому - 601,8 тис.грн.
Залізничному - 1742,0 тис.грн.
Ленінградському - 843,5 тис.грн.
Мінському - 1188,0 тис.грн.
Московському - 2645,8 тис.грн.
Печерському - 5715,4 тис.грн.
Подільському - 3051,2 тис.грн.
Радянському - 2020,7 тис.грн.
Старокиївському - 4794,3 тис.грн.
Харківському - 481,0 тис.грн.
Шевченківському - 2734,2 тис.грн.
-------------------------------------------------------
Всього - 29369,4 тис.грн.
22.2. Житлово-експлуатаційним організаціям районів спрямуватизазначені суми орендної плати на погашення боргів за виконані в1999 році роботи загальноміської програми "Подвір'я"( ra0214017-99 ) та продовження виконання робіт з цієї та іншихміських програм. Для поліпшення стану житлового господарства містав 2000 році, а решту одержаної орендної плати спрямувати на:
- 50% на придбання та модернізацію ліфтів;
- 50% на оплату витрат на вивезення сміття.
22.3. Начальнику Головного управління житлового господарстваміськдержадміністрації Харлиму М.І.:
- провести організаційну роботу з мешканцями жилих будинківмісцевих рад щодо облаштування приміщень для консьєржів тачасткового залучення для цієї мети коштів мешканців;
- визначити перелік жилих будинків, в першу чергу будинків,де створені товариства співвласників, в яких необхідно облаштуватиприміщення для консьєржів.
23. Встановити, що підприємства і організації, якізнаходяться на госпрозрахунку та отримують кошти з місцевихбюджетів:
23.1. Підвищують розміри тарифних ставок, посадових окладівпрацівників за погодженням управлінням праці та зайнятостіКиївської міської державної адміністрації;
23.2. Переглядають тарифи на надання і отримання послуг іробіт за попереднім погодженням з управлінням цінової політики.
24. КП "Київміськсвітло" в двотижневий термін післязатвердження бюджету міста Києва на 2000 рік уточнити перелікоб'єктів капітального ремонту та підготувати відповідний проектрозпорядження.
25. З метою своєчасного фінансування довгостроковогопільгового молодіжного кредиту Головному управлінню житловогозабезпечення в двотижневий термін разом з банком "Хрещатик"провести роботу щодо внесення відповідних змін до документів, щорегламентують це питання та підготувати відповідний проектрозпорядження.
26. Зобов'язати начальників Головного управління освіти,Головного управління охорони здоров'я, Головного управліннясоціального захисту населення, Головного управління культури,Управління по фізичній культурі і спорту, Управління у справахсім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх та іншихпідрозділів Київської міської державної адміністрації довести докожної бюджетної установи та організації завдання із скороченняенергоспоживання в 2000 році на 3-6 відсотків відповідно до УказуПрезидента України N 662 ( 662/99 ) від 16 червня 1999 року "Прозаходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами,організаціями та казенними підприємствами".
27. Головному управлінню охорони здоров'я забезпечитифінансування безпосередньо кожної установи охорони здоров'я, яказареєстрована як юридична особа, на їх поточні рахунки згідно ззатвердженими кошторисами.
28. Встановити 10% надбавку до посадових окладів дільничнимлікарям-терапевтам, дільничний лікарям-педіатрам, дільничнимлікарям-фтизіатрам та наркологам, дільничним медичним сестрам,виїзному персоналу (лікарі, середній та молодший медичнийперсонал) бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги,фельдшерам по прийому викликів від населення на станції швидкоїмедичної допомоги, медичному персоналу міської дезстанції, якийзайнятий госпіталізацією хворих до лікарень, епідеміологам тапомічникам санітарних лікарів, які виконують щоденні виходи наоб'єкти, та медичному персоналу лікарні швидкої медичної допомоги.
29. Визначити на кінець 2000 року ліміт штатної чисельностіпрацівників установ охорони здоров'я, що фінансуються з міськогобюджету м. Києва в кількості 37949 одиниць.
30. Рекомендувати районним державним адміністраціям призатвердженні бюджетів на 2000 рік затвердити ліміти штатноїчисельності працівників установ охорони здоров'я в кількості, якаповністю буде забезпечена фондом заробітної плати.
31. Фінансовому управлінню:
31.1. Забезпечити щоквартальне подання Київській міській радіписьмового звіту про виконання бюджету міста. При необхідностівносити пропозиції про зміни і доповнення до бюджету;
31.2. Подати схвалений цим розпорядженням проект бюджетуміста на 2000 рік на затвердження Київській міській раді.
32. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти назаступників голови Київської міської державної адміністраціїзгідно з розподілом обов'язків.
Голова О.Омельченко
Додаток
до розпорядження Київської
державної адміністрації
від 24.12.99 N 2044
Перелік
централізованих заходів по галузях народного
господарства на 2000 рік, що фінансуються з міського бюджету
------------------------------------------------------------------
| 1.Освіта | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього централізованих заходів |35400,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|з них: | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Оздоровлення дітей та підлітків міста та проведення |7000,0 |
|громадських робіт старшокласниками | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Комп'ютеризація шкіл міста |5000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|На придбання шкільних наборів для першокласників |500,0 |
|міста | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Підготовка закладів освіти до нового навчального |4000,0 |
|року | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Придбання одягу і взуття вихованцям шкіл-інтернатів |1000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Реалізація програм "Шкільні дахи" ( ra2090017-99 ) |5000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Придбання комплексних учнівських меблів |3000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Заміна внутрішнього освітлення в установах освіти |3600,0 |
|міста | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Проведення новорічних заходів |700,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Придбання та ремонт обладнання на спортивних |5300,0 |
|майданчиках дитячих дошкільних закладів | |
|загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та інших | |
|установ освіти | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Придбання фільтрів для очистки води в установах |300,0 |
|освіти міста | |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 2. Охорона здоров'я | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього централізованих заходів |48000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|з них: | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма "Здоров'я киян" ( ra2548017-98 ) |36800,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|в тому числі | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Придбання м'якого інвентаря |3000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Капітальний ремонт |8500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Придбання медичного обладнання |12000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Придбання медичного інструментарію |300,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Придбання інфузійних розчинів |300,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Безкоштовні медикаменти |2500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Протитуберкульозні заходи |3500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Ремонт медапаратури |500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- Придбання діалізаторів |800,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма "Цукровий діабет" ( ra1495017-99 ) |8500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма "Кардіологія" |2500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма боротьби зі СНІДом |200,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 3. Житлово-комунальне господарство | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього централізованих заходів |121141,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|з них: | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|3.1. Житлове господарство |44080,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|в тому числі акцентралізовані заходи: |44080,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|1) загальноміські програми |33920,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|з них - програма "Подвір'я" ( ra0214017-99 ) |15000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|- програми "Покрівля" та "Фасад" |18920,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|2) облаштування приміщень для консьєржів |6000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|3) придбання контейнерів |780,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|4) придбання та модернізація ліфтів |2380,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|5) врегулювання окремих питань по житловому |1000,0 |
|господарству між районними і міським бюджетами | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|3.2. Комунальне господарство |60286,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|а) централізовані заходи: |23523,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|1) зняття сухостійних, аварійних, ушкоджених омелою |2343,0 |
|дерев та зняття тополь | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|2) закупівля насіння газонних трав |200,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|3) капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення |10000,0 |
|міста | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|4) придбання дорожньої техніки |10000,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|5) капітальний ремонт міських туалетів |980,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|3.3. Інші житлово-комунальні послуги |16775,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 4. Культура | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього централізованих заходів |20546,6 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|з них: | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Міська програма ремонту та реконструкції закладів |9255,0 |
|культури, в тому числі Київського державного театру | |
|оперети; Національного історико-архітектурного | |
|заповідника "Києво-Печерська Лавра", Київського | |
|зоопарку, створення історико-меморіального музею | |
|М.Грушевського, на виконання робіт із створення | |
|експозиції Державного музею книги та друкарства | |
|України, на підтримку матеріально-технічного стану | |
|бібліотек, музеїв та шкіл естетичного виховання | |
|дітей міста | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма збереження бібліотечних і архівних фондів, |2650,0 |
|робіт з автоматизації інформаційно-бібліотечної | |
|системи бібліотек, Державного архіву міста та | |
|поновлення бібліотечних фондів | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма реформування кіно- та відеообслуговування |1038,2 |
|населення м. Києва | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програма відновлення експозицій музеїв та витрати на|1000,0 |
|нові спектаклі, вистави та конкурси | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Проведення загальноміських, державних свят і |6003,4 |
|мистецьких заходів | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Інвестиційна програма "Парки культури та відпочинку"|600,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 5. Молодіжні | 4750,1 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього централізованих заходів | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|з них: | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|5.1. Управління у справах сім'ї та молоді |2695,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми стосовно працевлаштування молоді |250,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми інформаційно-аналітичного забезпечення |300,0 |
|реалізації молодіжної політики | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми соціального захисту дітей, підлітків та |430,0 |
|молоді | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми підтримки творчих ініціатив молоді |500,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Молодіжні заходи з нагоди загальноміських, державних|675,0 |
|і міжнародних свят | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Створення та підтримка діяльності будинків родинного|40,0 |
|типу та центру "Родинний дім" | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Літнє оздоровлення дітей та підлітків |300,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Оздоровлення студентів |200,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|5.2. Соціальна служба для молоді |2055,1 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми протидії антигромадській поведінці, |220,0 |
|вживанню наркотичних засобів та тютюнопалінню | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми соціальної адаптації та інтеграції в |210,0 |
|суспільство молоді з функціональними обмеженнями, | |
|сиріт та дітей з проблемних сімей | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми соціально-психологічної допомоги сім ям та |208,1 |
|дітям | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми розвитку та підтримки соціально корисних |139,0 |
|ініціатив молоді | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми пропаганди здорового способу життя, |160,0 |
|створення тимчасових робочих місць в соціальній | |
|сфері | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми досліджень соціальних проблем дітей та |70,0 |
|молоді та підготовки кадрів соціальних працівників | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Програми соціально-реабілітаційної допомоги дітям з |417,0 |
|кризових сімей "Друга сім'я", "Недільна сім'я" | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Сприяння діяльності дитячих громадських організацій |131,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Проведення - Новорічних та Різдвяних заходів для |100,0 |
|сиріт та дітей-інвалідів | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Літнє оздоровлення дітей та підлітків |400,0 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 6. Фізична культура і спорт | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Реконструкція і оновлення спортивних майданчиків |3000,0 |
|міста | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|7. Підготовка міського господарства до опалювального| 25000,0 |
|сезону | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|ВСЬОГО |257837,7 |
------------------------------------------------------------------
Заступник голови В.Ромашко