• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 26.12.2000 N 157/1134 "Про Програму соціально- економічного та культурного розвитку м. Києва на 2001 рік"

Київська міська рада | Рішення, Програма від 27.04.2001 № 281/1258
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 27.04.2001
  • Номер: 281/1258
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 27.04.2001
  • Номер: 281/1258
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|книсті, | | | | | | | |
|тис. ум. кв. м| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Виробництво основних видів товарів
народного споживання
------------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.|2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|------------------------------------+-------+-------+--------+--------|
|Продовольчі товари: | | | | |
|Хліб і хлібобулочні вироби, |271,3 |306,9 | 313,0 | 102,0 |
|тис. тонн | | | | |
|Кондитерські вироби, | 38,3 | 59 | 63,5 | 107,7 |
|тис. тонн | | | | |
|Маргаринова продукція, | 8,4 |15,5 | 15,9 | 102,9 |
|тис. тонн | | | | |
|Консерви плодоовочеві, | 17,5 | 20 | 21,0 | 105,0 |
|млн. ум. банок | | | | |
|Борошно, тис. тонн |164,5 |189,2 | 204,3 | 108,0 |
|М'ясо і субпродукти 1 | 1,60 |2,18 | 2,3 | 105,5 |
|категорії, тис.тонн | | | | |
|Ковбасні вироби, тис. тонн | 3,84 |4,984 | 5,18 | 104,0 |
|Молоко і молочні продукти, тис. тонн| 43,6 | 53,1 | 56,2 | 105,8 |
|Сири жирні, тонн | 1233 | 1094 | 1105 | 101,0 |
|Макаронні вироби, тис. тонн | 25,7 | 22,5 | 23,0 | 102,2 |
|Безалкогольні напої, млн. дал | 13,2 | 16,0 | 17,0 | 101,7 |
|Мінеральні води, млн. напівл. | 5,9 | 7,3 | 7,5 | 102,5 |
| | | | | |
|Непродовольчі товари: | | | | |
|Тканини шовкові, тис. кв. м |787,1 | 1278 | 1316,3| 103,0 |
|Трикотажні вироби, тис. шт. |197,1 |413,4 | 421,7| 102,0 |
|Верхній трикотаж, тис. шт. |428,3 | 766 | 785,2| 102,5 |
|Взуття шкіряне, тис. пар |1734,2 |3489,5 | 3489,5| 100,0 |
|Пальта, напівпальта, тис. шт. | 221 |236,8 | 245,1| 103,5 |
|Костюми, тис. шт. |52,3 | 58,2 | 62,3| 107,0 |
|Пристрої радіоприймальні, шт. |1439 | 964 | 1060,4| 110,0 |
|Магнітофони, шт. |5691 |5094 | 6321,7| 124,1 |
|Електросоковидавлювачі, шт. |3385 |1677 | 1693,8| 101,0 |
|Електропилососи, тис. шт. |7,7 | 18,1 | 20,2| 111,8 |
|Фотоапарати, шт. | 878 |1300 | 1400,1| 107,7 |
|Синтетичні миючі засоби, тонн |1976 |5580 | 6696,0| 120,0 |
------------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
Міський пасажирський транспорт та зв'язок
---------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.| 2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|--------------------------------+-------+--------+--------+--------|
|Транспорт | | | | |
|Протяжність трамвайних | 286,3 | 279,6 |282,1 | 100,9 |
|колій на кінець року, км | | | | |
|Протяжність | 324,7 | 341,9 |350,0 | 102,4 |
|тролейбусних ліній на | | | | |
|кінець року, км | | | | |
|Протяжність ліній | 48,9 | 51,6 | 55,0 | 106,6 |
|метрополітену на | | | | |
|кінець року, км | | | | |
|Кількість станцій | 39 | 40 | 42 | 105,0 |
|метрополітену на | | | | |
|кінець року, одиниць | | | | |
|Довжина автомобільних | 1583,7| 1584,6 |1586,9 | 100,1 |
|шляхів загального | | | | |
|користування на кінець року, км | | | | |
|в тому числі з твердим | 1547,5| 1549,7 |1552,0 | 100,1 |
|покриттям | | | | |
|Кількість рухомого | | | | |
|складу на кінець року, одиниць | | | | |
|автобусів, всього | 1994 | 1889 | 1972 | 104,4 |
|- в т. ч. мікроавтобусів- | 422 | 444 | 460 | 103,6 |
|таксомоторів | | | | |
|вагонів трамваю | 612 | 579 | 554 | 95,7 |
|тролейбусів | 623 | 583 | 573 | 98,3 |
|вагонів метро | 564 | 572 | 602 | 105,2 |
|Загальний обсяг |1404,9 |1442,5 |1422,8 | 98,6 |
|перевезення пасажирів, млн. чол.| | | | |
|в тому числі: | | | | |
|трамваями та | 554,4 | 571,7 | 555,0 | 97,1 |
|тролейбусами, млн. чол. | | | | |
|метро, млн. чол. | 479,1 | 505,5 | 507,7 | 100,4 |
|автотранспортом | 349,9 | 365,3 | 360,1 | 98,6 |
|(автобуси, маршрутні | | | | |
|таксомотори), млн. чол. | | | | |
| | | | | |
|Зв'язок | | | | |
|Ємність телефонних |1056,0 |1081,6 |1111,4 | 102,7 |
|станцій на кінець року, | | | | |
|тис. номерів | | | | |
|Введення в дію | 33,6 | 43,0 | 69,5 |в 1,6 р.|
|потужностей телефонних | | | | |
|станцій, тис. номерів | | | | |
|Кількість встановлених | 21,7 | 15,0 | 26,0 |в 1,7 р.|
|телефонних апаратів, всього тис.| | | | |
|номерів | | | | |
|в тому числі квартирних, тис. | 13,8 | 8,6 | 18,0 |в 2,1 р.|
|номерів | | | | |
|Кількість телефонних | 44,7 | 45,5 | 45,7 | 100,4 |
|апаратів на 100 чол. | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Обсяги платних послуг, наданих населенню
(у діючих цінах відповідних років)
----------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.|2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|----------------------------------+-------+-------+--------+--------|
|Всього послуг, млн. грн. |1460,3 |2323,9 |2972,3 | 127,9 |
|в тому числі: | | | | |
|- побутові | 119,1 | 150,4 | 190,6 | 126,7 |
|- пасажирського транспорту | 491,1 | 640,0 | 833,9 | 130,3 |
|- зв'язку | 122,7 | 165,6 | 216,3 | 130,6 |
|- житлового | 178,3 | 276,4 | 360,4 | 130,4 |
| господарства | | | | |
|- культури, | 18,9 | 21,5 | 27,9 | 129,6 |
| відпочинку та розваг | | | | |
|- виховання та | 135,5 | 195,0 | 254,1 | 130,3 |
| освіти | | | | |
|- туристсько-екскурсійні | 0,6 | 4,3 | 5,4 | 125,0 |
|- фізкультури і спорту | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 125,0 |
|- охорони здоров'я | 25,54 | 35,6 | 47,1 | 132,2 |
|- санаторно-курортні та оздоровчі | 11,9 | 10,5 | 14,0 | 133,1 |
|- правові, установ банків України,| | | | |
| посередницькі послуги при | | | | |
| приватизації, купівлі, | | | | |
| продажу та | | | | |
| обміну нерухомості та | | | | |
| власного майна | 22,2 | 63,3 | 84,3 | 133,1 |
|- комунальні |305,44 | 724,1 | 868,9 | 120,0 |
| інші послуги | 27,2 | 37,0 | 50,3 | 191,6 |
|Реалізовано послуг | 555,7 | 883,9 |1126,6 | 128,0 |
|на душу населення, грн. | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Житлове господарство
---------------------------------------------------------------------------------
| Показники | 1999 р. | 2000 р.| 2001 р. | 2001 р. |
| | звіт | звіт | прогноз | у % до |
| | | | | рівня |
| | | | | 2000 р. |
|------------------------------------+---------+----------+----------+----------|
|Житловий фонд | | | | |
|Житловий фонд на кінець року, | | | | |
|всього, тис. кв. м загальної площі | 48745,3 | 49323,9* | 50043,9 | 101,5 |
|Житловий фонд в розрахунку на одного| 18,5 | 18,8 | 19,1 | 101,6 |
|жителя, кв. м | | | | |
| | | | | |
|Реконструкція житлового фонду | | | | |
|Введення в експлуатацію після | 12/26,2| 9/15,7 | 15/36,3 | в 1,7 р./|
|реконструкції, од./тис. кв. м | | | | в 2,3. |
| | | | | |
|в т. ч. за рахунок коштів: | | | | |
|- цільовий фонд ДКП КЖСЕ | 1/2,2| 1/2,2 | 1/1,4 | 100,0/ |
| | | | | 63,6 |
|- міського бюджету | 1/4,8| - | - | - |
|- районних бюджетів | 1/0,8| - | 2/2,0 | - |
|- інвесторів | 9/18,4 | 8/13,5 | 12/32,9 |в 1,5 р./ |
| | | | |в 2,4 р. |
|Обсяг фінансування на реконструкцію | 30,1 | 33,0 | 41,4 |в 1,3 р. |
|жилих будинків, млн. грн. | | | | |
|в т. ч.: | | | | |
|- міський бюджет | 0,9 | - | 2,5 | - |
|- районний бюджет | 1,92 | 0,91 | 1,0 |в 1,1 р. |
|- цільовий фонд | 2,05 | 3,0 | 3,9 |в 1,3 р. |
|- кошти інвесторів | 25,2 | 29,13 | 34,0 |в 1,2 р. |
| | | | | |
|Утримання житлового фонду | | | | |
|Заміна та модернізація ліфтів, |57/2492,9|49/4899,0 |50/10000,0|102,0/ |
|од./тис. грн. | | | |в 2,0 р. |
|Ремонт покрівель жилих будинків, |326/294,7|535/502,2 |510/560,5 |95,3/ |
|покрівель /тис. кв. м | | | |111,0 |
|Герметизація стиків панелей, буд. | 280 | 363 | 234 | 64,4 |
|Кількість об'єднань власників | 159 | 178 | 180 |101,1 |
|квартир | | | | |
| | | | | |
|Оснащення житлового фонду засобами | | | | |
|енергозбереження | | | | |
|Кількість встановлених | 8902 | 5020 | 6796 |в 1,4 р. |
|лічильників од. | | | | |
|в тому числі: | | | | |
|- газу | 8424 | 4540 | 4200 | 92,5 |
|- холодної води | 309 | 464 | 1088 |в 2,3 р. |
| (загальнобудинкові) | | | | |
|- гарячої води | 59 | 3 | 634 | - |
| (загальнобудинкові) | | | | |
|- тепла | 110 | 13 | 874 |в 67 р. |
| (загальнобудинкові) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
____________
* очікуваний рівень
Таблиця 9
Комунальне господарство
-------------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.| 2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|------------------------------------+-------+--------+--------+--------|
|Водоканалізаційне господарство | | | | |
|Протяжність мереж на кінець року: | | | | |
|водопровідних, км |3902,4 |3957,6 | 4007,0 | 101,2 |
|каналізаційних, км |2401,4 |2426,3 | 2469,0 | 101,8 |
|Відпущено води споживачам, | 408,7 | 395,2 | 390,6 | 98,8 |
|млн. куб. м | | | | |
|в т.ч. населенню | 332,7 | 330,9 | 329,7 | 99,6 |
|Пропущено стічних вод, | 421,6 | 468,7 | 460,0 | 98,1 |
|млн. куб. м | | | | |
|в т.ч. від населення | 336,4 | 335,9 | 334,0 | 99,4 |
| | | | | |
|Санітарна очистка міста | | | | |
|Обсяг вивезення відходів, |1608,5 |1485,0 | 1520,0 | 102,4 |
|тис. куб. м | | | | |
|в т.ч.: | | | | |
|твердих побутових відходів |1437,5 |1317,7 | 1320,0 | 100,2 |
|виробничо-господарських відходів | 124,0 | 117,4 | 150,0 | 127,8 |
|рідких відходів | 47,0 | 49,9 | 50,0 | 100,2 |
|Обсяг спалювання сміття, тис. тонн | 48,9 | 25,7 | 25,0 | 97,3 |
| | | | | |
|Вулично-шляхова мережа на кінець | | | | |
|року: | | | | |
|Протяжність шляхів, км |1583,7 |1584,6 | 1586,9 | 100,1 |
|Кількість мостів і шляхопроводів, | 137 | 144 | 145 | 100,7 |
|од. | | | | |
|Кількість підземних пішохідних | 194 | 200 | 201 | 100,5 |
|переходів, од. | | | | |
|Протяжність зливової каналізації, км| 773,1 | 775,6 | 776,0 | 100,1 |
|Кількість громадських туалетів, од. | 65 | 66 | 66 | 100,0 |
| | | | | |
|Зовнішнє освітлення міста на кінець | | | | |
|року: | | | | |
|Протяжність мережі зовнішнього |3611,7 |3822,3 | 3900,0 | 102,0 |
|освітлення, км | | | | |
|Кількість світлоточок на балансі, | 114,6 | 120,5 | 122,0 | 101,2 |
|тис.шт. | | | | |
| | | | | |
|Газопостачання | | | | |
|Загальний обсяг реалізованого та |3638,5 |3954,0 | 3750,0 | 94,8 |
|транспортованого газу, | | | | |
|млн. куб. м | | | | |
|Оснащення житла лічильниками газу | 36,6 | 41,1 | 45,3 | 100,2 |
|на кінець року, тис. од. | | | | |
|в т. ч. в приватному секторі | 21,6 | 22,7 | 22,8 | 100,4 |
| | | | | |
|Теплопостачання | | | | |
|Обсяг відпущеної споживачам |1458,2 |1523,3 | 1854,3 | 121,7 |
|теплоенергії, тис. Гкал | | | | |
|- в т. ч. населенню |1053,9 |1126,8 | 1239,7 | 110,0 |
|Загальна протяжність | 162,6 | 290,6 | 330,6 | 113,8 |
|теплових мереж в | | | | |
|двухтрубному вимірі на | | | | |
|кінець року, одиниць виміру | | | | |
| | | | | |
|Зелене господарство | | | | |
|Ландшафтна реконструкція | 48,0 | 80,5 | 35,0 | 43,5 |
|зелених насаджень, га | | | | |
|Санітарно-оздоровча рубка, га |2567,5 |2178,0 |2100,0 | 96,4 |
|Посадка: | | | | |
|дерев, тис. шт. | 19,6 | 14,8 | 15,0 | 101,4 |
|кущів, тис. шт. | 21,2 | 35,3 | 20,0 | 56,7 |
|квітів, млн. шт. | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 98,7 |
|Реалізація: | | | | |
|квітів, тис. шт. | 806,9 | 596,6 | 450,0 | 75,4 |
|вазонної продукції, тис. шт. | 53,7 | 24,3 | 17,0 | 70,0 |
|садівного матеріалу, тис. шт. | 52,9 | 26,3 | 39,0 | 148,3 |
|насіння газонних трав, ц | 155,4 | 199,4 | 200,0 | 100,3 |
-------------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Основні показники розвитку освіти у м. Києві
-------------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.| 2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|------------------------------------+-------+--------+--------+--------|
|Кількість дошкільних закладів, | 703* | 688* | 689* | 100,1 |
|одиниць | | | | |
|Кількість місць у дошкільних | 80,9 | 78,9 | 78,2 | 99,1 |
|закладах, тис. місць | | | | |
|Кількість дітей у дошкільних | 74,5 | 70,8 | 69,8 | 98,6 |
|закладах, тис. чол. | | | | |
|Завантаженість дитячих | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
|дошкільних закладів, % | | | | |
|Кількість денних загальноосвітніх | 457* | 485* | 491* | 101,2 |
|навчальних закладів, одиниць | | | | |
|в тому числі приватних, одиниць | 20 | 24 | 26 | 108,3 |
|Кількість учнів у загальноосвітніх |328,3 |323,8 | 318,4 | 98,3 |
|навчально-виховних закладах, | | | | |
|тис. чол. | | | | |
|з них: | | | | |
|- які навчаються у 2 зміну | 13,7 | 8,2 | 7,1 | 86,6 |
|в % до загальної кількості учнів | 4,2 | 2,6 | 2,2 | х |
|Кількість шкіл-садків, одиниць | 56 | 80 | 84 | 105,0 |
|в них вихованців, тис. чол. | 11,1 | 9,9 | 9,6 | 97,0 |
|з них учнів, тис. чол. | 4,8 | 6,4 | 6,6 | 103,1 |
|Кількість вечірніх середніх | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
|шкіл, одиниць | | | | |
|Кількість учнів у вечірніх | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 98,4 |
|загальноосвітніх школах | | | | |
|(разом з заочними) | | | | |
|Забезпеченість населення: | | | | |
|- дошкільними закладами, | 30,8 | 30,0 | 29,8 | 99,3 |
|місць на 1000 жителів (з урахуванням| | | | |
|відомчої мережі) | | | | |
|- загальноосвітніми школами, |141,5 |141,0 | 142,2 | 100,9 |
|учнівських місць на 1000 жителів | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
_____________
*/ включаючи школи-садки
Таблиця 11
Охорона здоров'я населення
------------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.|2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|------------------------------------+-------+-------+--------+--------|
|Кількість лікарняних ліжок, | | | | |
|тис. одиниць | 30,50 |30,3* | 30,3 | 100,0 |
|Потужність амбулаторно-поліклінічних| 81,24 |81,1* | 81,1 | 100,0 |
|установ, тис. відвідувань за зміну | | | | |
|Кількість місць в санаторіях та | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 100,0 |
|установах відпочинку (без одно- | | | | |
|дводенних), дитячих, тис. ліжок | | | | |
|Кількість лікарняних ліжок | 116,0 |114,9 | 114,9 | 100,0 |
|на 10 тис. населення | | | | |
|Забезпеченість амбулаторно- | 309,0 |307,5 | 307,5 | 100,0 |
|поліклінічними закладами, | | | | |
|відвідувань за зміну на 10 тис. | | | | |
|населення | | | | |
|Кількість лікарів усіх | 78,9 | 79,9 | 79,9 | 100,0 |
|спеціальностей на | | | | |
|10 тис. населення, чол. | | | | |
|Кількість середнього | 132,3 |130,8 | 130,8 | 100,0 |
|медичного персоналу на 10 тис. | | | | |
|населення, чол. | | | | |
|Загальна вартість платних | 22,7 | 35,7 | 44,4 | 124,4 |
|медичних послуг, наданих медичними | | | | |
|закладами, підпорядкованими | | | | |
|Головному управлінню охорони | | | | |
|здоров'я, млн. грн. | | | | |
------------------------------------------------------------------------
_____________
*/ дані попередні
Таблиця 12
Культура і мистецтво (системи
Головного управління культури та мистецтв)
-----------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.| 2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|----------------------------------+-------+--------+--------+--------|
|Кількість закладів культури | 5 | 5 | 6 | 120,0 |
|клубного типу, одиниць | | | | |
|Кількість масових бібліотек, | 136 | 136 | 136 | 100,0 |
|одиниць | | | | |
|Кількість музеїв, включаючи | 25 | 25 | 26 | 104,0 |
|філіали, одиниць | | | | |
|Кількість театрів, одиниць | 23 | 23 | 22 | 95,7 |
|- в них тис. місць | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
|Кількість театральних | 25 | 25 | 25 | 100,0 |
|колективів, одиниць | | | | |
|Кількість кіноустановок, | 116 | 116 | 116 | 100,0 |
|одиниць | | | | |
|Кількість постійно діючих | 36 | 36 | 36 | 100,0 |
|кінотеатрів | | | | |
|- в них тис. місць |14,0 |13,5 | 13,5 | 100,0 |
|Кількість парків культури і | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
|відпочинку, одиниць | | | | |
|Кількість дитячих музичних і | 58 | 57 | 57 | 100,0 |
|художніх шкіл, шкіл мистецтв, | | | | |
|одиниць | | | | |
|- в них учнів, тис. чол. |20,1 |20,3 | 20,5 | 101,0 |
|Обсяг реставраційно-ремонтних | 9,2 |12,2 | 12,2 | 100,0 |
|робіт пам'яток історії та | | | | |
|культури | | | | |
|всього, млн. грн. | | | | |
|в тому числі за рахунок коштів: | | | | |
|- Державного бюджету | - | - | - | - |
|- міського бюджету, млн. грн. | 9,2 |12,2 | 12,2 | 100,0 |
|(в діючих цінах відповідних років)| | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Розвиток ринкової інфраструктури
------------------------------------------------------------------
| Показники |1999 р.|2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|------------------------------+-------+-------+--------+--------|
|Біржі (зареєстровані), одиниць| 24 | 30 | 26 | 87,0 |
|Комерційні банки, одиниць | 80 | 78 | 85 | 109,0 |
|Страхові організації, одиниць | 103 |114 | 110 | 96,5 |
|Аудиторські фірми, одиниць | 411 |402 | 542 | 134,8 |
|Бізнес-центри, одиниць | 4 | 7 | 11 | 157,1 |
|Бізнес-інкубатори, одиниць | 4 | 5 | 7 | 140,0 |
|Регіональні фонди підтримки | 8 | 10 | 16 | 160,0 |
|підприємництва, одиниць | | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Використання нежитлового фонду
міста і районів
------------------------------------------------------------------------
| Показники | 1999 р.| 2000 р.| 2001 р.| 2001 р.|
| | звіт | звіт |прогноз |у % до |
| | | | |рівня |
| | | | |2000 р. |
|---------------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Нежитлова площа - всього, | 6511,7| 6512,2 | 6225,0| 95,6 |
|тис. кв. м | | | | |
|в тому числі: | | | | |
|ДКП "Київжитлоспецексплуатація" | 525,4 | 477,6 | 370,0| 77,5 |
|райдержадміністрації | 1954,6 | 1950,6 | 1850,0| 94,8 |
|державні комунальні підприємства | 1721,2 | 1720,0 | 1700,0| 98,8 |
|виробничої сфери | | | | |
|установи освіти і культури | 348,7 | 348,7 | 290,0| 83,2 |
|установи соціальної сфери міста | 1961,8 | 2016,0 | 2015,0| 99,9 |
| | | | | |
|Із загальної нежитлової площі | 2328,3 | 2411,7 | 2299,0| 95,3 |
|здається в оренду - всього, | | | | |
|тис. кв. м | | | | |
|в тому числі: | | | | |
|ДКП "Київжитлоспецексплуатація" | 382,5 | 354,9 | 250,0| 70,4 |
|райдержадміністрації | 1520,2 | 1515,3 | 1500,0| 99,0 |
|державні комунальні підприємства | 158,9 | 252,4 | 254,0| 100,6 |
|виробничої сфери | | | | |
|установи освіти і культури | 108,0 | 114,1 | 115,0| 100,8 |
|установи соціальної сфери міста | 158,7 | 175,0 | 180,0| 102,9 |
| | | | | |
|Кількість орендарів - всього, | 11269 | 11700 | 12000| 102,6 |
|одиниць | | | | |
|в тому числі: | | | | |
|ДКП "Київжитлоспецексплуатація" | 999 | 1018 | 1040| 102,2 |
|райдержадміністрації | 8325 | 8546 | 8900| 104,1 |
|державні комунальні підприємства | 850 | 930 | 950| 102,2 |
|виробничої сфери | | | | |
|установи освіти і культури | 319 | 319 | 340| 106,6 |
|установи соціальної сфери міста | 776 | 926 | 950| 102,6 |
| | | | | |
|Одержано орендної плати за здачу |96068,5 |138123,1 |147600,0| 106,9 |
|нежитлової площі - всього, | | | | |
|тис. грн. | | | | |
|в тому числі: | | | | |
|ДКП "Київжитлоспецексплуатація" |17547,7 | 22754,1 | 27000,0| 118,7 |
|райдержадміністрації |46866,1 | 71632,9 | 75000,0| 104,7 |
|державні комунальні підприємства |23533,0 | 32688,0 | 34000,0| 104,0 |
|виробничої сфери | | | | |
|установи освіти і культури |1729,8 | 2315,8 | 2400,0| 103,6 |
|установи соціальної сфери міста |6391,9 | 8732,3 | 9200,0| 105,4 |
| | | | | |
|Середній розмір орендної плати| 4,12 | 7,87| 9,0| 114,4 |
|за 1 кв. м нежитлової площі: | | | | |
| | | | | |
|ДКП "Київжитлоспецексплуатація" | 5,92 | 8,06| 11,0| 136,5 |
|райдержадміністрації | 3,3 | 4,98| 7,0| 140,6 |
|державні комунальні підприємства | 12,3 | 11,66| 12,0| 102,9 |
|виробничої сфери | | | | |
|установи освіти і культури | 6,78 | 11,66| 12,0| 102,9 |
|установи соціальної сфери міста | 5,53 | 5,9 | 7,0| 118,6 |
------------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Розподіл асигнувань на фінансування капітальних
вкладень за рахунок міського бюджету на 2001 рік
(капітальні вкладення - тис. грн.,
асигнування - тис. грн)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування галузей та об'єктів | Програма капітальних вкладень | Програма фінансування |
| | | капітальних вкладень |
| |--------------------------------+------------------------------|
| | Всього | в тому числі | Всього | в тому числі |
| | |--------------------+----------+-------------------|
| | |Доходи | Позабюд- | |Доходи | Позабюд-|
| | |бюджету | жетний | |бюджету | жетний |
| | | | фонд | | | фонд |
|-------------------------------------+-----------+---------+----------+----------+---------+---------|
|Всього: | 483422,3 |297066,0 |186356,3 | 597806,3 | 330906,3| 266900,0|
|в тому числі: | | | | | | |
|- капітальні вкладення | 474510,7 |290721,9 |183788,8 | 474510,7 | 290721,9| 183788,8|
|- на погашення заборгованості | - | - | - | 28542,5 | 28477,2| 65,3|
|- на погашення кредиту та відсотків | - | - | - | 11677,9 | 11677,9| - |
|- залишок коштів з 2000 року | 8911,6 | 6344,1 | 2567,5 | - | - | - |
|- об'єкти, що фінансуються за рахунок| - | - | - | 83010,0 | - | 83010,0|
| надходжень по інвестиційних | | | | | | |
| договорах (перелік визначається | | | | | | |
| окремим розпорядженням КМДА) | | | | | | |
|- резерв | - | - | - | 65,2 | 29,3 | 35,9|
| | | | | | | |
|Із загального обсягу капітальних | | | | | | |
|вкладень: | | | | | | |
| | | | | | | |
|Житлове будівництво | 74968,4 | 74968,4| - | 75753,0 | 75753,0| - |
|в т. ч.: | | | | | | |
|- погашення заборгованості | - | - | - | 784,6 | 784,6| - |
|- поточні капіталовкладення | 74968,4 | 74968,4| - | 74968,4 | 74968,4| - |
| | | | | | | |
|Управління капітального будівництва | 1070,3 | 1070,3| - | 1854,9 | 1854,9| - |
|в т. ч. | | | | | | |
|- погашення заборгованиості | - | - | - | 784,6 | 784,6| - |
| ж/б в м. Севастополі | 1070,3 | 1070,3| - | 1070,3 | 1070,3| - |
| ж/м Позняки, 4 м-н: | - | - | - | 784,6 | 784,6| - |