• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада | Рішення, Програма від 28.12.2004 № 1051/2461
До проблем у сфері природно-техногенної безпеки, якіпотребують першочергового вирішення відносяться:
- скорочення кількості потенційно небезпечних об'єктів, їхмодернізація та переоснащення, підтримання нормативного рівнябезпеки (в тому числі шляхом зменшення обсягів небезпечнихречовин, що зберігаються) та підвищення виробничої дисципліниперсоналу;
- екологізація підходів до архітектурно-планувального устроюміста з урахуванням необхідності зменшення площі зон можливогоураження внаслідок НС природного і техногенного походження;
- врегулювання організаційних аспектів функціонування тамодернізація технологічної бази підприємства з переробкирадіоактивних відходів;
- покращення технологічного стану мереж та обслуговуючоїінфраструктури транспортного комплексу;
- організація регулярних гідрометеорологічних спостережень якпередумова адекватного реагування на повторювані та масштабні НСприродного походження.
У 2005 р. заметаю захисту населення і території міста віднадзвичайних ситуацій техногенного та природного характерупередбачається:
- вдосконалити нормативно-правову базу щодо функціонуваннясистеми захисту населення і території міста від надзвичайнихситуацій. Намічається завершити розробку Стратегії забезпеченнябезпеки м. Києва; розробити та розпочати реалізацію заходівміської програми надійності і безпечної експлуатації споруд,конструкцій, обладнання та інженерних мереж; удосконалити Київськуміську систему попередження надзвичайних ситуацій;
- підвищити, рівень безпеки проживання населення іпопередження надзвичайних ситуацій шляхом впровадженняавтоматизованої системи контролю радіаційного становища; створеннякомплексної автоматизованої системи моніторингу навколишньогосередовища; забезпечення безпеки виробничих структур, послідовноїїх модернізації на підставі сучасних нешкідливих технологій;активізації діяльності щодо удосконалення роботи наглядовихорганів і реалізації превентивних мір на діючих потенційнонебезпечних об'єктах та під час розробки проектної документації нанове будівництво. Продовжити уточнення та паспортизацію потенційнонебезпечних об'єктів, виконання комплексу заходів щодознезаражування територій і виробничих площ підприємств міста (ВАТ"Радикал", "Захід"), ліквідація зсувних процесів на аварійнихділянках;
- удосконалювати систему цивільної оборони. З цією метою будепроводитись доосонащення комунальної аварійно-рятувальної служби"Київська служба порятунку", удосконалення автоматизованої системиоповіщення керівного складу цивільної оборони та системиінформування населення у разі загрози і виникнення надзвичайнихситуацій, розробці та впровадженню програми по утриманню системоповіщення; створенню матеріальних резервів для запобігання таліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природногохарактеру; розробленню плану евакуації населення м. Києва;поліпшенню існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони тощо.
У результаті виконання намічених заходів очікується, щореалізація зазначених заходів сприятиме зниженню рівня ризикувиникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенногохарактеру, зменшенню соціально-економічних збитків у разі їхвиникнення, підвищенню ефективності системи захисту населення вумовах надзвичайних ситуацій, надійності і стійкості системжиттєзабезпечення міста.
3.10.2. Охорона праці
Головним завданням міської влади в сфері охорони праці єстворення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпеченнясуттєвого зниження рівня виробничого травматизму та професійнихзахворювань.
Складний фінансово-економічний стан більшості підприємств,установ та організацій міста, залишковий принцип фінансуваннязаходів з охорони праці, неналежна професійна підготовкапрацівників та незадовільна технологічна та виробнича дисциплінане дозволяють істотно поліпшити умови праці робітників, зменшитикількість постраждалих на виробництві.
Досить напруженим залишається стан справ у сфері промисловоїбезпеки, в будівництві та на транспорті.
Відповідно до Регіональної програми поліпшення стану безпеки,гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки в містіреалізовувався комплекс заходів щодо посилення контролю застворенням і додержанням керівниками підприємств безпечних умовпраці на виробництві; надання методичної, інформаційної, правовоїта практичної допомоги підприємствам міста в організації системуправління охороною праці; навчання та підвищення рівня знань зпитань охорони праці керівників підприємств та відповідальнихпосадових осіб. Усе це сприяло зменшенню кількості потерпілих відтравматизму, пов'язаного з виробництвом.
Проблемними питаннями в сфері охорони праці залишаються:
- недосконалість системи охорони праці або фактична їївідсутність на багатьох підприємствах, установах та організаціяхміста;
- недостатній рівень безпеки та гігієни праці, наявністьвипадків виробничого травматизму через зниження вимоги довирішення питань виробничої безпеки, формальне ставленняроботодавців до забезпечення безпечних умов праці.
У 2005 р. робота у сфері охорони праці буде направлена на:
- подальше формування системи охорони праці, в містіпередбачається впровадити міську інформаційно-аналітичну систему"Охорона праці". Продовжиться виконання заходів, передбаченихРегіональною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці тавиробничого середовища на 2001-2005 роки, в ході якихпроводитиметься формування служб з охорони праці, підвищенняпрофесійного рівня спеціалістів у цій сфері; розробка ефективногомеханізму стимулювання роботодавців щодо створення безпечних умовпраці; надання підприємствам допомоги у розробленні та здійсненнякомплексу організаційних і технічних заходів з профілактикивиробничого травматизму і профзахворювань та систем управлінняохороною праці тощо;
- посилення контролю за здійсненням підприємствами,установами та організаціями міста заходів, спрямованих на зниженнявиробничого травматизму та професійних захворювань. Вживатимутьсязаходи щодо удосконалення системи управління та нагляду заохороною праці; посилення контролю за створенням і додержаннямкерівниками безпечних умов праці на виробництві; зміцненнятрудової та технологічної дисципліни; проведення обліку та аналізувиробничого травматизму; обстеження стану робочих місць з метоюмаксимального зменшення та подальшої ліквідації тих робочих місць,які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та необхідномурівню безпеки праці тощо.
Проводитиметься профілактика побутового та
дорожньо-транспортного травматизму стосовно дотримання правил
дорожнього руху, контролю за станом транспортних засобів і
дотримання правил користування ними, поліпшення якості шляхового
покриття, спеціального обладнання швидкісних доріг і вулиць.
Результатом реалізації вищезазначених заходів стане зниженнярівня виробничого травматизму та профзахворюванності, зменшеннякількості працюючих в умовах, які не відповідаютьсанітарно-гігієнічним нормам, підвищення відповідальностіроботодавців за стан охорони праці на виробництві, посиленнятрудової та технологічної дисципліни.
3.10.3. Громадська безпека
У м. Києві ведеться активна політика міської влади тацілеспрямована робота з підвищення громадської безпеки населення,забезпечення належного правопорядку в столиці, активізаціїборотьби з різноманітними негативними процесами у суспільстві,посилення координації всієї правоохоронної системи щодо протидіїорганізованій злочинності, криміналізації економіки, наркобізнесу,тероризму та корупції.
Спільні скоординовані організаційні та практичні заходивладних та правоохоронних органів сприяли підвищенню ефективностіборотьби з організованою злочинністю і корупцією, економічнимизлочинами, що дало можливість упередити нанесення значних збитківекономічним інтересам міста. З'явилися позитивні зрушення ворганізації профілактики правопорушень, робота в цьому напрямкунабула системних комплексних форм, збільшилось розкриття ранішескоєних злочинів.
У 2004 р. спостерігалось зменшення загального рівнязлочинності, в тому числі окремих видів злочинівзагальнокримінальної спрямованості, зокрема, зменшення кількостіважких тілесних ушкоджень, розбійних нападів і хуліганства. Однакситуація по забезпеченню громадської безпеки все ще вимагає більшконструктивних дій органів виконавчої влади, правоохоронних іконтролюючих органів щодо підвищення ефективності роботи зпопередження та розкриття злочинів.
Проблемними питаннями у сфері громадської безпекизалишаються: зростання рівня загальнокримінальної злочинності тазлочинності серед неповнолітніх; погіршення ситуації зрозповсюдженням і вживанням наркотичних речовин, особливо середмолоді; активізація нелегальної міграції; погіршення ситуації ізстаном безпеки дорожнього руху.
З метою підвищення громадської безпеки, зміцнення законностіі правопорядку, подолання криміналіаації економіки в 2005 р.передбачається проведення комплексу організаційних і практичнихзаходів в наступних напрямах.
Зниження рівня криміналізації та забезпечення громадськоїбезпеки населення. Вживатимуться заходи щодо забезпеченнянадійного захисту життя і здоров'я громадян, їх майна та іншихконституційних прав; усунення причин і умов, що створюютьпідґрунтя для злочинної діяльності; протидії терористичнійдіяльності; викриття та нейтралізації організованої та рецидивноїзлочинності, попередження та максимального розкриття тяжких тарезонансних злочинів; запобігання розповсюдженню фактівнезаконного обігу зброї; активізації роботи з розшуку безвіснозниклих людей.
Проводитимуться оперативно-профілактичні та цільові операції"Зброя", "Вибухівка", "Квартира", "Розшук", "Офіс", спрямовані навикриття вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочиннихутрупувань, виявлення місць можливого перебування злочинців тапереховування зброї.
Протидія економічній злочинності та корупції. Відповідно доЗагальноміських організаційно-правових заходів щодо посиленняборотьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003-2006 роки(затверджені розпорядженням Київської міської державноїадміністрації від 05.05.2003 р. N 762 ( ra0762017-03 )) роботаміської влади буде зосереджена на попередженні, виявленні таприпиненні зловживань у таких пріоритетних галузях економіки, якбюджетна сфера, приватизація та земельні відносини,фінансово-кредитна та банківська сфера, зовнішньоекономічнадіяльність та паливно-енергетичний комплекс; недопущенні випадківзрошування злочинних сил із владними структурами; підвищеннірезультативності боротьби з будь-якими проявами корупції тахабарництва. В ході реалізації зазначених заходів будуть проведеніцільові операції "Октан", "Металобрухт", "Інтелект", "Хабарник","Абітурієнт" та інші.
Запобігання негативним проявам серед неповнолітніх. З метоюзабезпечення стабілізації криміногенної ситуації середпідліткового середовища, попередження дитячої бездоглядності табезпритульності, виявлення та ліквідації фактів втягуваннянеповнолітніх у противоправну діяльність, протидії вживаннюалкоголю та наркотичних речовин, зниження рівнядорожньо-транспортного травматизму серед дітей проводитимутьсяцільові та профілактичні операції "Генофонд", "Урок", "Дітивулиці", "Літо", "Канікули", "Діти і наркотики", "Увага! Діти надорозі!".
Здійснюватиметься комплекс загальноміських заходів,спрямованих на розв'язання найгостріших проблем дітей та молодіміста, зокрема, забезпечення соціальної адаптації неповнолітніх,які відносяться до груп ризику, шляхом їх тимчасової зайнятості,працевлаштування, залучення до суспільно корисної праці, набуттяними необхідної професійної освіти та кваліфікації, створення умовдля повноцінного розвитку дітей-сиріт та дітей з проблемних сімей.
Зниження рівня антисоціальних проявів, пов'язаних із такимиявищами, як бомжі, бездомні діти. Ці процеси набули і продовжуютьнабувати значних масштабів. З цією метою намічається розробити іреалізувати комплекс заходів, спрямованих на зменшення масштабів іусунення цих антисоціальних явищ.
Посилення боротьби з пияцтвом та наркоманією шляхомпроведення цільових операцій "Мак", "Допінг", "Атракціон","Батискаф", спрямованих на виявлення злочинної діяльностінаркоділків, викриття осередків високого рівня вживання наркотиківта психотропних речовин, виявлення каналів надходження та збуту"важких" наркотиків.
З метою запобігання розповсюдження наркоманії середнеповнолітніх та молоді планується відкриття центру соціальноїадаптації молоді кризових категорій "Твоя перемога"; продовжитьсястворення низки інформаційно-консультативних пунктів призагальноосвітніх учбових закладах та в первинній медичній мережі зпроблем, пов'язаних із вживанням алкоголю та наркотиків,впроваджуватимуться в практику новітні вітчизняні та зарубіжніантиалкогольні та протинаркотичні програми.
Зниження рівня незаконної міграції. Проводитимуться цільовіта оперативно-профілактичні операції "Іноземець", "Мігрант","Гуртожиток", "Студент", в рамках яких здійснюватимуться заходищодо протидії нелегальній міграції, зокрема: контроль за в'їздом іперебуванням на території міста іноземних громадян, осіб безгромадянства та нелегальних мігрантів; перевірки місць ймовірногоперебування іноземців; видворення за межі держави нелегалів;протидія використанню м. Києва як транзитної зони для незаконноїміграції.
Поліпшення стану безпеки дорожнього руху. Для попередженняправопорушень на транспорті, зменшення кількостідорожньо-транспортних пригод, зниження негативного впливутранспортних засобів на екологічний стан у місті буде розроблената реалізовуватиметься Київська регіональна програма розвиткудорожнього руху та його безпеки на період до 2007 року,проводитимуться профілактичні операції "Перехрестя", "Автобус","Перевізник", "Чисте повітря" та інші. Виконуватимуться заходищодо протидії фактам незаконного заволодіння автотранспортнимизасобами шляхом комплексних відпрацювань міста під умовниминазвами "Нічне місто", "Авторинок", "Кільце", "Засторога".
Реалізація зазначених заходів сприятиме поліпшенню стануособистої безпеки громадян, безпеки руху автотранспорту, зниженнюрівня злочинності, насамперед організованої, корупції такриміналізації економіки; зростанню рівня протидії антисоціальнимпроявам і злочинності серед неповнолітніх, наркобізнесу танелегальній міграції.
Додатки
Таблиця 1
Основні показники економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2005 р.
----------------------------------------------------------------------------
| Показник | Одиниця | 2003 | 2004 | 2005 |
| | виміру |звіт |очікуване |прогноз|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість | млн. грн. |40620,5 | 46523,6 |52518,2|
|у фактичних цінах, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі на одну особу | грн. |15442,7 | 17500,0 |19600,0|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість у | % |107,0 | 108,0 | 107,0 |
|порівняних цінах, | | | | |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага у валовій доданій | % |12,2 | 11,7 | 11,3 |
|вартості промисловості | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Індекс споживчих цін | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|в середньому до попереднього року | % |105,2 | 108,7 | 109,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|грудень до грудня попереднього | % |108,1 | 110,4 | 107,1 |
|року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Розвиток основних галузей | | | | |
|економіки | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг реалізованої промислової | млн. грн. |12021,6 | 14065,3 |16405,7|
|продукції у діючих цінах, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг реалізованої промислової | грн. |4570,3 | 5294,1 | 6122,7|
|продукції у розрахунку на одну | | | | |
|особу | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Надходження податків і платежів | млн. грн. |13222,6 | 14747,7 |16314,4|
|до бюджетів усіх рівнів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Доходи місцевих бюджетів | млн. грн. |4646,5 | 3997,6 | 4959,6|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг бюджету розвитку місцевих | млн. грн. |436,0 | 538,0 | 499,0 |
|бюджетів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага бюджету розвитку | % | 9,4 | 13,5 | 10,1 |
|місцевих бюджетів у загальному | | | | |
|обсязі місцевих бюджетів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Видатки місцевих бюджетів, | млн. грн. |4783,5 | 4893,1 | 4959,6|
|всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Загальна сума кредитів, наданих | млн. грн. |23536,0 | 30600,0 |39780,0|
|комерційними банками суб'єктам | | | | |
|господарювання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага довгострокових | % |33,8 | 34,5 | 35,0 |
|кредитів | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат від звичайної| млн. грн. |9624,9 | 14300,0 |16400,0|
|діяльності до оподаткування | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага підприємств, які | % |63,7 | 68,5 | 72,7 |
|одержали прибуток у загальній | | | | |
|кількості підприємств | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат до | млн. грн. |12425,7 | 16200,0 |17980,0|
|оподаткування прибуткових | | | | |
|підприємств (прибутки) | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага підприємств, які | % |36,3 | 31,5 | 7,3 |
|одержали збиток, у загальній | | | | |
|кількості підприємств | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат до | млн. грн. |2800,8 | 1900,0 | 1580,0|
|оподаткування збиткових | | | | |
|підприємств (збитки) | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Інноваційна діяльність | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Впроваджено нових технологічних | одиниць | 326 | 520 | 582 |
|процесів, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з них маловідходних, | | 144 | 248 | 286 |
|ресурсозберігаючих | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Освоєно нових видів продукції, |найменувань| 612 | 700 | 790 |
|всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з них нових видів техніки | | 160 | 227 | 261 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Інвестиційна та | | | | |
|зовнішньоекономічна діяльність | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в основний | | | | |
|капітал за рахунок усіх джерел | | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |9921,7 | 11285,4 |13133,5|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |142,7 | 107,6 | 110,1 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в основний | | | | |
|капітал за рахунок усіх джерел | | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |8480,6 | 9786,1 |11294,8|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |139,2 | 109,0 | 110,0 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з них: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|на капітальне будівництво | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |4473,2 | 4893,1 | 5873,3|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |153,9 | 103,5 | 113,6 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|на придбання машин та обладнання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у фактичних цінах | млн. грн. |3637,3 | 3914,4 | 4743,8|
| | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у порівняних цінах, | % |125,1 | 101,8 | 114,7 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в основний | грн. |3224,1 | 3683,4 | 4215,3|
|капітал на душу населення | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг прямих іноземних інвестицій,|млн.дол.США|2123,4 | 2494,6 | 2911,9|
|по наростаючому підсумку, всього | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг прямих іноземних інвестицій |млн.дол.США|260,2 | 390,0 | 417,3 |
|з початку року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|% до попереднього року | % |84,7 | 149,9 | 107,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг прямих іноземних інвестицій | дол. США |807,2 | 938,9 | 1086,7|
|на душу населення | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг зовнішньоторговельного |млн.дол.США|8902,6 | 9621,0 |10387,2|
|обороту | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|% до попереднього року | % |126,8 | 108,1 | 108,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг експорту, всього |млн.дол.США|3432,1 | 3723,8 | 3977,0|
| | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі | | | | |
|за товарною структурою: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- жири та олія тваринного та |млн.дол.США|314,7 | 291,7 | 447,5 |
|рослинного походження | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- готові харчові продукти |млн.дол.США|208,6 | 243,9 | 296,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- продукція хімічної та |млн.дол.США|195,3 | 366,9 | 442,1 |
|пов'язаних з нею галузей | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- механічне обладнання, машини та |млн.дол.США|272,6 | 836,1 | 903,4 |
|механізми, електрообладнання та | | | | |
|їх частини | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- транспортні засоби та шляхове |млн.дол.США|89,0 | 301,2 | 353,6 |
|обладнання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг експорту, | % |119,2 | 108,5 | 106,8 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг імпорту, всього |млн.дол.США|5470,5 | 5897,2 | 6410,2|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі за товарною | | | | |
|структурою: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- продукти рослинного походження |млн.дол.США|360,6 | 368,9 | 938,6 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- готові харчові продукти |млн.дол.США|247,9 | 220,0 | 272,4 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- продукція хімічної та пов'язаних|млн.дол.США|876,0 | 757,5 | 912,1 |
|з нею галузей | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- недорогоцінні метали та вироби |млн.дол.США|223,3 | 177,0 | 217,0 |
|з них | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- механічне обладнання, машини та |млн.дол.США|1370,2 | 1305,2 | 1553,2|
|механізми, електрообладнання та | | | | |
|їх частини | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|- транспортні засоби та шляхове |млн.дол.США|749,5 | 799,6 | 1154,6|
|обладнання | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг імпорту, | % |132,0 | 107,8 | 108,7 |
|% до попереднього року | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг інвестицій в житлово- | млн. грн. |3321,1 | 5112,0 | 6065,9|
|комунальне господарство | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі з місцевих бюджетів | млн. грн. |498,9 | 528,9 | 583,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з державного бюджету | млн. грн. |62,0 | - | 392,3 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|з інших джерел | млн. грн. |2760,2 | 4583,1 | 5089,8|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Введення в експлуатацію об'єктів | | | | |
|соціальної сфери за рахунок усіх | | | | |
|джерел фінансування: | | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Загальна площа житла |тис. кв. м |1001,1 | 1050,0 | 1100,0|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Середні навчальні заклади | уч. місць |1280 | 2466 | 476,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Дошкільні заклади освіти | місць | - | 270 | 30,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Лікарні | ліжок | - | 49,0 | - |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Амбулаторно-поліклінічні заклади | відвід. за| - | 590,0 | 530,0 |
| | зміну | | | |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Водопровід | км | 1,7 | 16,1 | 74,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Каналізація | км | 2,7 | 3,3 | 49,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Теплопостачання | км | - | - | 3,0 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Газові мережі | км | 2,0 | 56,7 | 10,7 |
----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Зведений баланс фінансових ресурсів м. Києва
А. Формування фінансових ресурсів
-------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|I. Ресурси бюджетів, всього |13222,6 | 14747,7 | 16314,4 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|державного | 8576,1 | 10750,1 | 11354,8 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|місцевого: | 4646,5 | 3997,6 | 4959,6 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|- загальний фонд | 3674,0 | 3005,1 | 3847,8 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|- спеціальний фонд | 972,5 | 992,5 | 1111,8 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|II. Ресурси підприємств і |11996,6 | 16720,9 | 17910,0 |
|організацій, всього: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|чистий прибуток | 6636,0 | 10354,0 | 11210,0 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|амортизаційні відрахування | 5360,6 | 6366,9 | 6700,0 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|III. Ресурси позабюджетних фондів, | 4539,5 | 5988,0 | 7055,9 |
|всього: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|Пенсійного фонду | 4092,5 | 5393,8 | 5912,4 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|Фонду соціального страхування | 351,8 | 472,6 | 566,3 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|доходи інших позабюджетних фондів | 95,2 | 121,6 | 577,2 |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|IV. Кредитні ресурси, надані банками|23536,0 | 30600,0 | 39780,0 |
|м. Києва, на розвиток господарського| | | |
|комплексу м. Києва | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|V. Кошти іноземних інвесторів на | 1379,0 | 2086,5 | 2253,4 |
|розвиток господарського комплексу | | | |
|м. Києва | | | |
|------------------------------------+--------+---------+---------|
|Всього доходів |54673,7 | 70143,1 | 83313,7 |
-------------------------------------------------------------------
Б. Використання фінансових ресурсів
--------------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт |очікуване| прогноз |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|I. Видатки бюджетів, всього | 9929,2 | 11880,6 | 12908,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|державного | 5145,7 | 6987,5 | 7948,4 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|місцевого: | 4783,5 | 4893,1 | 4959,6 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|- загальний фонд | 3525,8 | 3900,6 | 3847,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|- спеціальний фонд | 1257,7 | 992,5 | 1111,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|II. Видатки підприємств і організацій, | 11996,6| 16720,9 | 17910,0 |
|всього | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|із них: | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|чистий прибуток | 6636,0 | 10354,0 | 11210,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|амортизаційні відрахування | 5360,6 | 6366,9 | 6700,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|III. Видатки позабюджетних фондів, всього | 1596,7 | 2553,3 | 3294,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі: | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|Пенсійного фонду | 1234,8 | 2087,5 | 2300,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|Фонду соціального страхування | 267,9 | 344,3 | 419,0 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|інших позабюджетних фондів | 94,0 | 121,5 | 575,8 |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|IV. Видатки на реалізацію програм розвитку | 23536,0| 30600,0 | 39780,0 |
|народного господарства м. Києва за рахунок | | | |
|кредитів банків | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|V. Витрати іноземних інвесторів на розвиток| 1379,0 | 2086,5 | 2253,4 |
|народного господарства м. Києва | | | |
|-------------------------------------------+--------+---------+---------|
|Всього видатків | 48437,5| 63841,3 | 76146,2 |
--------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Основні показники утримання житлового фонду м. Києва
------------------------------------------------------------------
| Показник | 2003 | 2004 | 2005 |
| | звіт | очікува | прогноз |
| | | не | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|Загальноміські заходи "Твій дім, |102977,4| 125386,8| 133157,1|
|твоє подвір'я", всього, тис. грн. | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|з них: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|капітальний ремонт житлового фонду,|31136,5 | 42902,6 | 45539,7 |
|тис. грн. | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|у тому числі комплексний ремонт | 3996,5 | 5425,3 | 5725,7 |
|жилих будинків | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|ремонт фасадів: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 612 | 632 | 650 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|вартість, тис. грн. |15656,7 | 15787,3 | 16777,8 |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|в тому числі герметизація стиків | | | |
|панелей: | | | |
|-----------------------------------+--------+---------+---------|
|кількість об'єктів, од. | 393 | 312 | 300 |