• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год"

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 24.10.2007 № 622-5/07
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 24.10.2007
  • Номер: 622-5/07
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 24.10.2007
  • Номер: 622-5/07
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|41033400|Субвенция на проведение| 1067,0 | | | 1067,0 |
| |мероприятий по | | | | |
| |ликвидации | | | | |
| |представительств Фонда | | | | |
| |имущества Автономной | | | | |
| |Республики Крым | | | | |
| |в городах и районах | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41033800|Субвенция на социально-| 251700,0 | | | 251700,0 |
| |экономическое развитие | | | | |
| |и на развитие | | | | |
| |инфраструктуры регионов| | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41034300|Субвенция на | | 1308,0| | 1308,0 |
| |финансирование ремонта | | | | |
| |помещений управлений | | | | |
| |труда и социальной | | | | |
| |защиты исполнительных | | | | |
| |органов городских | | | | |
| |(городов | | | | |
| |республиканского | | | | |
| |значения в Автономной | | | | |
| |Республике Крым), | | | | |
| |районных в городах | | | | |
| |советов для | | | | |
| |осуществления | | | | |
| |мероприятий | | | | |
| |по выполнению | | | | |
| |совместного | | | | |
| |с Мировым банком | | | | |
| |проекта | | | | |
| |"Совершенствование | | | | |
| |системы социальной | | | | |
| |помощи" | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41035300|Субвенция на комплекс | 10000,0 | | | 10000,0 |
| |мероприятий по | | | | |
| |укреплению | | | | |
| |о. Коса Тузла | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41035800|Субвенция на выплату | 2508,314| | | 2508,314|
| |государственной | | | | |
| |социальной помощи на | | | | |
| |детей-сирот и детей, | | | | |
| |лишенных родительского | | | | |
| |попечения, денежного | | | | |
| |обеспечения родителям- | | | | |
| |воспитателям | | | | |
| |и приемным родителям | | | | |
| |за предоставление | | | | |
| |социальных услуг в | | | | |
| |детских домах семейного| | | | |
| |типа и приемных семьях | | | | |
| |по принципу "деньги | | | | |
| |ходят за ребенком" | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41036000|Субвенция на | 4225,7 | | | 4225,7 |
| |осуществление | | | | |
| |мероприятий по передаче| | | | |
| |жилищного фонда и | | | | |
| |объектов социально- | | | | |
| |культурной сферы | | | | |
| |Министерства обороны | | | | |
| |Украины в коммунальную | | | | |
| |собственность | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41036200|Субвенция на | | 5619,3| | 5619,3 |
| |приобретение школьных | | | | |
| |автобусов для подвоза | | | | |
| |детей, которые | | | | |
| |проживают | | | | |
| |в сельской местности | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41036300|Субвенция на | 1384,8 | | | 1384,8 |
| |финансирование | | | | |
| |в 2007 году программ- | | | | |
| |победителей | | | | |
| |Всеукраинского конкурса| | | | |
| |проектов и программ | | | | |
| |развития местного | | | | |
| |самоуправления | | | | |
| |в 2006 году | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41037100|Субвенция на | 3300,0 | 6500,0| | 9800,0 |
| |приобретение вагонов | | | | |
| |для коммунального | | | | |
| |электротранспорта | | | | |
| |(троллейбусов | | | | |
| |и трамваев) | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41037900|Субвенция на оснащение | | 4884,9| | 4884,9 |
| |сельских амбулаторий и | | | | |
| |фельдшерско-акушерских | | | | |
| |пунктов, приобретение | | | | |
| |автомобилей | | | | |
| |скорой медицинской | | | | |
| |помощи | | | | |
| |для сельских учреждений| | | | |
| |охраны здоровья | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41031200|Субвенция на | 5725,4 | | | 5725,4 |
| |обустройство | | | | |
| |учреждений, которые | | | | |
| |предоставляют | | | | |
| |социальные услуги детям| | | | |
| |и молодежи | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41033100|Субвенция на | 6146,7 | | | 6146,7 |
| |компьютеризацию | | | | |
| |и информатизацию | | | | |
| |общеобразовательных | | | | |
| |учебных заведений | | | | |
| |районов | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41033200|Субвенция на | 845,4 | | | 845,4 |
| |приобретение расходных | | | | |
| |материалов для | | | | |
| |родовспомогательных, | | | | |
| |детских, | | | | |
| |хирургических, | | | | |
| |реанимационных | | | | |
| |заведений (отделений), | | | | |
| |отделений неотложной | | | | |
| |помощи и лабораторий | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41034900|Субвенция на | | 29255,3| | 29255,3 |
| |мероприятия | | | | |
| |по энергосбережению, в | | | | |
| |том числе на оснащение | | | | |
| |инженерных вводов | | | | |
| |многоквартирных жилых | | | | |
| |домов средствами учета | | | | |
| |потребления воды и | | | | |
| |тепловой энергии, | | | | |
| |ремонт и реконструкцию | | | | |
| |теплосетей и котельных,| | | | |
| |строительство | | | | |
| |газопроводов и | | | | |
| |газификацию населенных | | | | |
| |пунктов | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|41037000|Субвенция на проведение| 250,4 | | | 250,4 |
| |выборов депутатов | | | | |
| |Верховной Рады | | | | |
| |Автономной Республики | | | | |
| |Крым, местных советов и| | | | |
| |сельских, поселковых, | | | | |
| |городских голов | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
|43010000|Средства, полученные из| |253575,5|253575,5| 253575,5 |
| |общего фонда в бюджет | | | | |
| |развития специального | | | | |
| |фонда | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+--------+--------+-----------|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |1896469,693|474966,3|293615,5|2371435,993|
----------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 24 октября 2007 года N 622-5/07
Изменения в Приложение 2
"Объем расходов бюджета Автономной Республики Крым
на 2007 год по функциональной структуре"
к Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
( rb0315002-06 ) "О бюджете Автономной
Республики Крым на 2007 год"
(тыс. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование показателей | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ВСЕГО |
| | |---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | текущие | из них: |капитальные| всего | текущие | из них: |капитальные | бюджет | |
| | | | расходы |-------------------------| расходы | | расходы |----------------------| расходы | развития | |
| | | | (код 1000) |оплата труда | оплата за |(код 2000) | | (код 1000) | оплата | оплата за | (код 2000) | | |
| | | | | (код 1110) | энергоно- | | | | труда | энергоно- | | | |
| | | | | | сители | | | |(код 1110)| сители | | | |
| | | | | |(код 1160) | | | | |(код 1160) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010000 |1. Государственное управление | 108274,1 | 99074,7 | 57699,6 | 4565,9 | 9199,4 | 4761,9 | 4570,0 | 1463,1 | 616,8 | 191,9 | | 113036,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование представительной| 27134,0 | 24014,7 | 12903,1 | 1966,8 | 3119,3 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 27439,7 |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010105 |Аппарат Верховной Рады | 19998,9 | 18398,8 | 9704,6 | 1966,8 | 1600,1 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 20304,6 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010106 |Расходы на обеспечение | 5267,5 | 3816,3 | 2053,6 | | 1451,2 | | | | | | | 5267,5 |
| |деятельности депутатов | | | | | | | | | | | | |
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010108 |Счетная палата Верховной Рады | 1867,6 | 1799,6 | 1144,9 | | 68,0 | | | | | | | 1867,6 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование | 81140,1 | 75060,0 | 44796,5 | 2599,1 | 6080,1 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 85596,3 |
| |исполнительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010114 |Аппарат Совета министров | 81140,1 | 75060,0 | 44796,5 | 2599,1 | 6080,1 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 85596,3 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |и его республиканских | | | | | | | | | | | | |
| |органов исполнительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|070000 |2. Образование | 291949,0 | 273378,4 | 83262,9 | 24697,9 | 18570,6 | 37708,5 | 27119,2 | 3641,6 | 843,4 | 10589,3 | | 329657,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|080000 |3. Охрана здоровья | 279302,2 | 269293,3 | 138229,9 | 28947,5 | 10008,9 | 27865,9 | 21316,1 | 4018,9 | 3998,7 | 6549,8 | | 307168,1 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090000 |4. Социальная защита | 58261,8 | 51031,1 | 17638,1 | 6895,4 | 7230,7 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 65320,9 |
| |и социальное обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091209 |Финансовая поддержка | 850,0 | 850,0 | | | | | | | | | | 850,0 |
| |общественных организаций | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090403 |Выплаты компенсаций | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | 3,1 |
| |реабилитированным гражданам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Прочие расходы на социальную | 658,0 | 658,0 | | | | | | | | | | 658,0 |
| |защиту населения (выплаты | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |в соответствии с мероприятиями | | | | | | | | | | | | |
| |по социальной поддержке | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченных граждан) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090700 |Приюты для несовершеннолетних | 4927,2 | 4887,2 | 2230,3 | 485,0 | 40,0 | | | | | | | 4927,2 |
|090802 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Дома-интернаты для престарелых | 33935,8 | 32765,8 | 13733,0 | 6218,1 | 1170,0 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 40994,9 |
|090601 |и инвалидов системы социальной | | | | | | | | | | | | |
|090901 |защиты и другие учреждения, | | | | | | | | | | | | |
|091214 |мероприятия | | | | | | | | | | | | |
|091212 | | | | | | | | | | | | | |
|091209 | | | | | | | | | | | | | |
|091210 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091100 |Молодежные программы | 11887,7 | 6967,0 | 1674,8 | 192,3 | 4920,7 | | | | | | | 11887,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091214 |Расходы по Программе | 6000,0 | 4900,0 | | | 1100,0 | | | | | | | 6000,0 |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан в | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет средств | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 21 июня 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 102-5/06 ( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|100000 |4-1. Жилищно-коммунальное | | | | | | 24981,7 | | | | 24981,7 | | 24981,7 |
| |хозяйство | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|100201 |Расходы за счет субвенции | | | | | | 12681,6 | | | | 12681,6 | | 12681,6 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| |по энергосбережению, | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе по оснащению | | | | | | | | | | | | |
| |инженерных вводов | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | | | | |
| |средствами учета | | | | | | | | | | | | |
| |потребления воды и тепловой | | | | | | | | | | | | |
| |энергии, ремонт и реконструкцию | | | | | | | | | | | | |
| |теплосетей и котельных, | | | | | | | | | | | | |
| |строительство газопроводов | | | | | | | | | | | | |
| |и газификацию населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|100208 |Расходы за счет субвенции | | | | | | 12300,1 | | | | 12300,1 | | 12300,1 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| |по энергосбережению, в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |по оснащению инженерных вводов | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | | | | |
| |средствами учета потребления | | | | | | | | | | | | |
| |воды и тепловой энергии, ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |и реконструкцию теплосетей | | | | | | | | | | | | |
| |и котельных, строительство | | | | | | | | | | | | |
| |газопроводов и газификацию | | | | | | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|110000 |5. Культура и искусство | 42992,5 | 42302,4 | 8287,4 | 1478,9 | 690,1 | 22449,0 | 16748,7 | 5407,1 | 531,6 | 5700,3 | | 65441,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|120000 |6. Средства массовой информации | 2962,0 | 2962,0 | | | | | | | | | | 2962,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|130000 |7. Физкультура и спорт | 12602,9 | 12510,7 | 3712,4 | 174,0 | 92,2 | 140,0 | 140,0 | | | | | 12742,9 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150000 |8. Строительство | 8071,7 | | | | 8071,7 | 294875,8 | 110,0 | | | 294765,8 | 290886,0 | 302947,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150101 |Капитальные вложения (в том | | | | | | 270383,4 | | | | 270383,4 | 266767,9 | 270383,4 |
| |числе по Программе | | | | | | | | | | | | |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет средств | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 21 июня 2006 года | | | | | | | | | | | | |
| |N 102-5/06) ( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| |по укреплению о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 216044,2 | | | | 216044,2 | 216044,2 | 216044,2 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 3615,5 | | | | 3615,5 | | 3615,5 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| |по энергосбережению, в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |по оснащению инженерных вводов | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | | | | |
| |средствами учета потребления воды| | | | | | | | | | | | |
| |и тепловой энергии, ремонт | | | | | | | | | | | | |