• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год"

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 19.09.2007 № 578-5/07
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.09.2007
  • Номер: 578-5/07
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 19.09.2007
  • Номер: 578-5/07
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Постановление Верховной
Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года
N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым
на 2007 год"
( Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым 2007, N 9, ст. 869 )
В соответствии с пунктами 1 и 7 части второй статьи 26Конституции Автономной Республики Крым ( rb239k002-98 )
Верховная Рада
Автономной Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Верховной Рады АвтономнойРеспублики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06( rb0315002-06 ) "О бюджете Автономной Республики Крым на2007 год" (Сборник нормативно-правовых актов Автономной РеспубликиКрым, 2006 г., N 12, ст. 1182; 2007 г., N 2, ст. 103, N 6,ст. 582, N 7, ст. 685) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 число "2340094,98" заменить на "2341594,98",число "468751,1" заменить на "470251,1", число "287505,3" заменитьна "288900,3".
1.2. В пункте 2 число "2359162,28" заменить на "2360662,28",число "468951,1" заменить на "470451,1".
1.3. Пункт 36 дополнить подпунктом 36.11 следующегосодержания:
"36.11. Увеличивать плановые назначения ассигнованийспециального фонда бюджета Автономной Республики наприродоохранные мероприятия по главным распорядителям средствбюджета Автономной Республики Крым (КФК 240601, 240602, 240603,240604), субвенции из специального фонда бюджета АвтономнойРеспублики Крым на 2007 год бюджетам городов и районов наприродоохранные мероприятия за счет превышения поступлений вРеспубликанский (Автономной Республики Крым) фонд охраныокружающей природной среды с учетом остатков средств на началотекущего бюджетного периода по согласованию с Постоянной комиссиейВерховной Рады Автономной Республики Крым по экономической,бюджетно-финансовой и налоговой политике с последующимутверждением Верховной Радой Автономной Республики Крым".
1.4. Внести изменения в Приложение 1, утвержденное даннымПостановлением ( rb0315002-06 ), изложив в новой редакции разделы"Доходы от операций с капиталом", "Целевые фонды", строки "ИТОГОДОХОДОВ", "ВСЕГО ДОХОДОВ" (прилагается).
1.5. Внести изменения в Приложение 2, утвержденное даннымПостановлением ( rb0315002-06 ), изложив в новой редакции пункты8, 12, строку "ИТОГО РАСХОДОВ", строки "14. Официальныетрансферты", "Субвенция из бюджета Автономной Республики Крымбюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных спередачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) иобъектов социально-культурного назначения, принадлежащихАвтономной Республике Крым, не вошедших в процессе приватизации вуставные фонды реформированных предприятий, в коммунальнуюсобственность" пункта 14, строку "ВСЕГО РАСХОДОВ" (прилагаются).
1.6. Внести изменения в Приложение 3, утвержденное даннымПостановлением ( rb0315002-06 ), изложив в новой редакции разделы081, 193, строки "Министерство финансов АРК (для исполкомовгородских советов, райгосадминистраций)", "18. Субвенция избюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов,связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числеобщежитий) и объектов социально-культурного назначения,принадлежащих АРК, не вошедших в процессе приватизации в уставныефонды реформированных предприятий, в коммунальную собственность"раздела 221 250300, строку "ВСЕГО" (прилагаются).
2. Настоящее Постановление вводится в действие со дняпринятия.
Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым А.ГРИЦЕНКО
г. Симферополь, 19 сентября 2007 года
N 578-5/07
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 19 сентября 2007 года N 578-5/07
Изменения в Приложение 1
"Доходы бюджета Автономной Республики Крым на 2007 год"
к Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 ( rb0315002-06 )
"О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год"
--------------------------------------------------------------------------
| КФК | Наименования | Общий |Специальный фонд | ВСЕГО |
| | показателей | фонд |-----------------+----------|
| | | | всего |в т. ч. | |
| | | | | бюджет | |
| | | | |развития| |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|30000000|Доходы от операций с | | 40040,0| 40040,0| 40040,0 |
| |капиталом | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|31000000|1. Поступления от | | 29295,0| 29295,0| 29295,0 |
| |продажи основного | | | | |
| |капитала | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|31030000|Поступления от | | 29295,0| 29295,0| 29295,0 |
| |отчуждения имущества, | | | | |
| |которое принадлежит | | | | |
| |Автономной Республике | | | | |
| |Крым | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|33000000|2. Поступления от | | 10745,0| 10745,0| 10745,0 |
| |продажи земли | | | | |
| |и нематериальных | | | | |
| |активов | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|33010300|Поступления от продажи | | 10745,0| 10745,0| 10745,0 |
| |земельных участков | | | | |
| |несельскохозяйственного| | | | |
| |назначения до | | | | |
| |размежевания земель | | | | |
| |государственной | | | | |
| |и коммунальной | | | | |
| |собственности, которые | | | | |
| |находятся на территории| | | | |
| |Автономной Республики | | | | |
| |Крым | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|50000000|Целевые фонды | | 7435,3 | | 7435,3 |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|50080000|1. Сбор за загрязнение | | 5230,3 | | 5230,3 |
| |окружающей природной | | | | |
| |среды | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|50110000|2. Целевые фонды, | | 2205,0 | | 2205,0 |
| |образованные Верховной | | | | |
| |Радой Автономной | | | | |
| |Республики Крым | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
| |ИТОГО ДОХОДОВ | 430332,2 |161983,3| 40040,0| 592315,5 |
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |1871343,88|470251,1|288900,3|2341594,98|
--------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 19 сентября 2007 года N 578-5/07
Изменения в Приложение 2
"Объем расходов бюджета Автономной Республики Крым
на 2007 год по функциональной структуре" к Постановлению
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
28 декабря 2006 года N 315-5/06 ( rb0315002-06 )
"О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование показателей | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ВСЕГО |
| | |---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | текущие | из них: |капитальные| всего | текущие | из них: |капитальные | бюджет | |
| | | | расходы |-------------------------| расходы | | расходы |----------------------| расходы | развития | |
| | | | (код 1000) |оплата труда | оплата за |(код 2000) | | (код 1000) | оплата | оплата за | (код 2000) | | |
| | | | | (код 1110) | энергоно- | | | | труда | энергоно- | | | |
| | | | | | сители | | | |(код 1110)| сители | | | |
| | | | | |(код 1160) | | | | |(код 1160) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150000 |8. Строительство | 6542,7 | | | | 6542,7 | 286545,1 | 110,0 | | | 286435,1 | 286170,8 | 293087,8 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150101 |Капитальные вложения | | | | | | 262052,7 | | | | 262052,7 | 262052,7 | 262052,7 |
| |(в том числе по Программе | | | | | | | | | | | | |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет средств | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от 21 июня 2006 года N 102-5/06) | | | | | | | | | | | | |
| |( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции из | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| |по укреплению о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции из | | | | | | 213842,2 | | | | 213842,2 | 213842,2 | 213842,2 |
| |Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150121 |Расходы за счет субвенции из | 6542,7 | | | | 6542,7 | 18158,6 | | | | 18158,6 | 18158,6 | 24701,3 |
| |Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на выполнение инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов, направленных | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф | | | | | | | | | | | | |
| |в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на других аварийных | | | | | | | | | | | | |
| |объектах коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |собственности, в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |на ремонт и реконструкцию | | | | | | | | | | | | |
| |теплосетей и котельных | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150122 |Расходы за счет субвенции из | | | | | | 5959,5 | | | | 5959,5 | 5959,5 | 5959,5 |
| |Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на выполнение инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов, направленных | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф | | | | | | | | | | | | |
| |в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на других аварийных | | | | | | | | | | | | |
| |объектах коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |собственности, в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |на ремонт и реконструкцию | | | | | | | | | | | | |
| |теплосетей и котельных | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150201 |Реставрация памятников | | | | | | 374,3 | 110,0 | | | 264,3 | | 374,3 |
| |архитектуры | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240000 |12. Целевые фонды и расходы по | | | | | | 5394,1 | 4357,0 | 617,4 | 98,5 | 1037,1 | | 5394,1 |
|200000 |охране окружающей природной | | | | | | | | | | | | |
| |среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240603 |Ликвидация прочих | | | | | | 772,8 | | | | 772,8 | | 772,8 |
| |загрязнений окружающей | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240604 |Прочая деятельность в сфере | | | | | | 432,5 | 252,5 | | | 180,0 | | 432,5 |
| |охраны окружающей природной | | | | | | | | | | | | |
| |среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240900 |Целевые фонды, образованные | | | | | | 2205,0 | 2120,7 | 617,4 | 98,5 | 84,3 | | 2205,0 |
| |Верховной Радой Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|200200 |Охрана и рациональное | | | | | | 1983,8 | 1983,8 | | | | | 1983,8 |
| |использование земель | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |ИТОГО РАСХОДОВ | 873978,9 | 814140,7 | 309545,6 | 71210,6 | 51141,6 | 429944,3 | 105564,5 | 15388,9 | 6173,3 | 324379,8 | 286170,8 | 1303923,2 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |14. Официальные трансферты | 767371,98 | 706743,88 | | | 60628,1 | 40506,8 | 827,0 | | | 39679,8 | 2929,5 | 807878,78 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250380 |Субвенция из бюджета Автономной | | | | | | 2929,5 | | | | 2929,5 | 2929,5 | 2929,5 |
| |Республики Крым бюджетам | | | | | | | | | | | | |
| |городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование расходов, | | | | | | | | | | | | |
| |связанных с передачей объектов | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда (в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |общежитий) и объектов | | | | | | | | | | | | |
| |социально-культурного | | | | | | | | | | | | |
| |назначения, принадлежащих | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республике Крым, не | | | | | | | | | | | | |
| |вошедших в процессе приватизации | | | | | | | | | | | | |
| |в уставные фонды реформированных | | | | | | | | | | | | |
| |предприятий, в коммунальную | | | | | | | | | | | | |
| |собственность | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 1890211,18 | 1520884,58 | 309545,6 | 71210,6 | 360630,0 | 470451,1 | 106391,5 | 15388,9 | 6173,3 | 364059,6 | 289100,3 | 2360662,28 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 19 сентября 2007 года N 578-5/07
Изменения в Приложение 3
"Объем расходов бюджета Автономной Республики Крым
на 2007 год по главным распорядителям бюджетных средств"
к Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 ( rb0315002-06 )
"О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КВК, | Наименование главных | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ВСЕГО |
| КФК | распорядителей средств |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | текущие | из них: |капитальные | всего | текущие | из них: |капитальные| бюджет | |
| | | | расходы |--------------------------| расходы | | расходы |-----------------------| расходы | развития | |
| | | |(код 1000) |оплата труда |оплата за |(код 2000) | |(код 1000) | оплата |оплата за |(код 2000) | | |
| | | | | (код 1110) |энергоно- | | | | труда |энергоно- | | | |
| | | | | |сители | | | | (код |сители | | | |
| | | | | |(код 1160) | | | | 1110) |(код 1160) | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|081 |Фонд имущества АРК | 4997,1 | 4997,1 | 3445,0 | 171,7 | | 2222,9 | 2138,6 | 617,4 | 112,8 | 84,3 | | 7220,0 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 3930,1 | 3930,1 | 2821,8 | 102,5 | | 17,9 | 17,9 | | 14,3 | | | 3948,0 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|240900 |2. Целевые фонды, | | | | | | 2205,0 | 2120,7 | 617,4 | 98,5 | 84,3 | | 2205,0 |
| |образованные ВР АРК | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |3. Мероприятия по ликвидации | 1067,0 | 1067,0 | 623,2 | 69,2 | | | | | | | | 1067,0 |
| |представительств | | | | | | | | | | | | |
| |Фонда имущества Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым в городах и | | | | | | | | | | | | |
| |районах за счет субвенции | | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|193 |Министерство строительной | 2444,5 | 2366,3 | 1134,8 | 53,7 | 78,2 | 245581,1 | 396,0 | 126,0 | 79,0 | 245185,1 | 244920,8 | 248025,6 |
| |политики и архитектуры АРК | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 1819,4 | 1741,2 | 1134,8 | 53,7 | 78,2 | 286,0 | 286,0 | 126,0 | 79,0 | | | 2105,4 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|070701 |1-1. Учреждения последипломного | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | 3,0 |
| |образования III-IV уровней | | | | | | | | | | | | |
| |аккредитации | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|150101 |2. Капитальные вложения | | | | | | 244920,8 | | | | 244920,8 | 244920,8 | 244920,8 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| |по укреплению о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 203610,3 | | | | 203610,3 | 203610,3 | 203610,3 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
| |на социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|150201 |3. Реставрация памятников | | | | | | 374,3 | 110,0 | | | 264,3 | | 374,3 |
| |архитектуры | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |4. Финансирование научно- | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | 200,0 |
| |исследовательских | | | | | | | | | | | | |
| |работ (Крымский экспертный совет| | | | | | | | | | | | |
| |по сейсмологии) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |5. Мероприятия по | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | | | 300,0 |
| |берегоукрепительным работам | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |6. Мероприятия по созданию | 22,1 | 22,1 | | | | | | | | | | 22,1 |
| |регионального резерва | | | | | | | | | | | | |
| |материальных средств для | | | | | | | | | | | | |
| |ликвидации чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций техногенного | | | | | | | | | | | | |
| |и природного характера | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |7. Мероприятия, связанные | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 |
| |с разработкой региональной | | | | | | | | | | | | |
| |программы по инженерной | | | | | | | | | | | | |
| |защите территории Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым от оползневых, | | | | | | | | | | | | |
| |абразионных процессов, | | | | | | | | | | | | |
| |подтоплений и паводков | | | | | | | | | | | | |
| |на 2007-2011 годы | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |8. Мероприятия по составлению | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 |
| |Схемы планировки территории | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|221 |Министерство финансов АРК (для | 763041,98 | 705313,88 | | | 57728,1 | 40506,8 | 827,0 | | | 39679,8 | 2929,5 | 803548,78 |
|250300 |исполкомов городских советов, | | | | | | | | | | | | |
| |райгосадминистраций) | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |18. Субвенция из бюджета АРК | | | | | | 2929,5 | | | | 2929,5 | 2929,5 | 2929,5 |
| |бюджетам городов и районов на | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование расходов, | | | | | | | | | | | | |
| |связанных с передачей объектов | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда (в том числе | | | | | | | | | | | | |
| |общежитий) и объектов | | | | | | | | | | | | |
| |социально-культурного | | | | | | | | | | | | |
| |назначения, принадлежащих | | | | | | | | | | | | |
| |АРК, не вошедших в процессе | | | | | | | | | | | | |
| |приватизации в уставные фонды | | | | | | | | | | | | |
| |реформированных предприятий, | | | | | | | | | | | | |
| |в коммунальную собственность | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |ВСЕГО | 1890211,18 | 1520884,58 | 309545,6 | 71210,6 | 360630,0 | 470451,1 | 106391,5 | 15388,9 | 6173,3 | 364059,6 | 289100,3 | 2360662,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------