• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год" и некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 27.07.2007 № 523-5/07
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 27.07.2007
  • Номер: 523-5/07
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 27.07.2007
  • Номер: 523-5/07
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
| |и предотвращению | | | | |
| |техногенных катастроф в| | | | |
| |жилищно-коммунальном | | | | |
| |хозяйстве | | | | |
| |и на других аварийных | | | | |
| |объектах коммунальной | | | | |
| |собственности, | | | | |
| |в том числе на ремонт | | | | |
| |и реконструкцию | | | | |
| |теплосетей | | | | |
| |и котельных | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41032300|Субвенция на | 23031,5 | | | 23031,5 |
| |осуществление выплат, | | | | |
| |предусмотренных | | | | |
| |Законом Украины | | | | |
| |"О реструктуризации | | | | |
| |задолженности по | | | | |
| |выплатам, | | | | |
| |предусмотренным | | | | |
| |статьей 57 Закона | | | | |
| |Украины | | | | |
| |"Об образовании" | | | | |
| |педагогическим, научно-| | | | |
| |педагогическим и другим| | | | |
| |категориям работников | | | | |
| |учебных заведений" | | | | |
| |( 1994-15 ) | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41032800|Субвенция на | | 11840,0| | 11840,0 |
| |строительство, | | | | |
| |реконструкцию, ремонт | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | |
| |коммунальной | | | | |
| |собственности | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41033400|Субвенция на проведение| 1067,0 | | | 1067,0 |
| |мероприятий по | | | | |
| |ликвидации | | | | |
| |Представительств Фонда | | | | |
| |имущества Автономной | | | | |
| |Республики Крым в | | | | |
| |городах и районах | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41033800|Субвенция на социально-| 251700,0 | | | 251700,0 |
| |экономическое развитие | | | | |
| |и на развитие | | | | |
| |инфраструктуры регионов| | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41034300|Субвенция на | | 1308,0| | 1308,0 |
| |финансирование ремонта | | | | |
| |помещений управлений | | | | |
| |труда и социальной | | | | |
| |защиты исполнительных | | | | |
| |органов городских | | | | |
| |(городов | | | | |
| |республиканского | | | | |
| |значения | | | | |
| |в Автономной Республике| | | | |
| |Крым), районных в | | | | |
| |городах советов для | | | | |
| |осуществления | | | | |
| |мероприятий по | | | | |
| |выполнению совместного | | | | |
| |с Мировым банком | | | | |
| |проекта | | | | |
| |"Совершенствование | | | | |
| |системы социальной | | | | |
| |помощи" | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41035300|Субвенция на комплекс | 10000,0 | | | 10000,0 |
| |мероприятий по | | | | |
| |укреплению | | | | |
| |о. Коса Тузла | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41035800|Субвенция на выплату | 2322,18| | | 2322,18|
| |государственной | | | | |
| |социальной помощи на | | | | |
| |детей-сирот и детей, | | | | |
| |лишенных родительского | | | | |
| |попечения, денежного | | | | |
| |обеспечения родителям- | | | | |
| |воспитателям и приемным| | | | |
| |родителям за | | | | |
| |предоставление | | | | |
| |социальных услуг в | | | | |
| |детских домах семейного| | | | |
| |типа | | | | |
| |и приемных семьях по | | | | |
| |принципу "деньги ходят | | | | |
| |за ребенком" | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41036000|Субвенция на | 4225,7 | | | 4225,7 |
| |осуществление | | | | |
| |мероприятий по передаче| | | | |
| |жилого фонда и объектов| | | | |
| |социально-культурной | | | | |
| |сферы Министерства | | | | |
| |обороны Украины в | | | | |
| |коммунальную | | | | |
| |собственность | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41036200|Субвенция на | | 5619,3| | 5619,3 |
| |приобретение школьных | | | | |
| |автобусов для подвоза | | | | |
| |детей, которые | | | | |
| |проживают | | | | |
| |в сельской местности | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41036300|Субвенция на | 1384,8 | | | 1384,8 |
| |финансирование | | | | |
| |в 2007 году программ- | | | | |
| |победителей | | | | |
| |Всеукраинского конкурса| | | | |
| |проектов и программ | | | | |
| |развития местного | | | | |
| |самоуправления | | | | |
| |2006 года | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41037100|Субвенция на | 3300,0 | 6500,0| | 9800,0 |
| |приобретение вагонов | | | | |
| |для коммунального | | | | |
| |электротранспорта | | | | |
| |(троллейбусов и | | | | |
| |трамваев) | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41037900|Субвенция на оснащение | | 4884,9| | 4884,9 |
| |сельских амбулаторий | | | | |
| |и фельдшерско- | | | | |
| |акушерских пунктов, | | | | |
| |приобретение | | | | |
| |автомобилей скорой | | | | |
| |медицинской помощи | | | | |
| |для сельских учреждений| | | | |
| |охраны здоровья | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41031200|Субвенция на | 5725,4 | | | 5725,4 |
| |обустройство | | | | |
| |учреждений, которые | | | | |
| |предоставляют | | | | |
| |социальные услуги детям| | | | |
| |и молодежи | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41033100|Субвенция на | 6146,7 | | | 6146,7 |
| |компьютеризацию и | | | | |
| |информатизацию | | | | |
| |общеобразовательных | | | | |
| |учебных заведений | | | | |
| |районов | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41033200|Субвенция на | 845,4 | | | 845,4 |
| |приобретение расходных | | | | |
| |материалов для | | | | |
| |родовспомогательных, | | | | |
| |детских, | | | | |
| |хирургических, | | | | |
| |реанимационных | | | | |
| |заведений (отделений), | | | | |
| |отделений неотложной | | | | |
| |помощи и лабораторий | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41034900|Субвенция на | | 29255,3| | 29255,3 |
| |мероприятия | | | | |
| |по энергосбережению, в | | | | |
| |том числе оснащение | | | | |
| |инженерных вводов | | | | |
| |многоквартирных жилых | | | | |
| |домов средствами учета | | | | |
| |потребления воды и | | | | |
| |тепловой энергии, | | | | |
| |ремонт | | | | |
| |и реконструкцию | | | | |
| |теплосетей | | | | |
| |и котельных, | | | | |
| |строительство | | | | |
| |газопроводов и | | | | |
| |газификацию населенных | | | | |
| |пунктов | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|41037000|Субвенция на проведение| 132,9 | | | 132,9 |
| |выборов депутатов | | | | |
| |Верховной Рады | | | | |
| |Автономной Республики | | | | |
| |Крым, местных советов | | | | |
| |и сельских, поселковых,| | | | |
| |городских голов | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
|43010000|Средства, полученные | |248860,3|248860,3| 248860,3 |
| |из общего фонда в | | | | |
| |бюджет развития | | | | |
| |специального фонда | | | | |
|--------+-----------------------+----------+--------+--------+----------|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |1871343,88|468751,1|287505,3|2340094,98|
--------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 27 июля 2007 года N 523-5/07
Изменения в Приложение 2
"Объем расходов бюджета Автономной Республики
Крым на 2007 год по функциональной структуре"
к Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
( rb0315002-06 ) "О бюджете Автономной
Республики Крым на 2007 год"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование показателей | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ВСЕГО |
| | |---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | текущие | из них: |капитальные| всего | текущие | из них: |капитальные | бюджет | |
| | | | расходы |-------------------------| расходы | | расходы |----------------------| расходы | развития | |
| | | | (код 1000) |оплата труда | оплата за |(код 2000) | | (код 1000) | оплата | оплата за | (код 2000) | | |
| | | | | (код 1110) | энергоно- | | | | труда | энергоно- | | | |
| | | | | | сители | | | |(код 1110)| сители | | | |
| | | | | |(код 1160) | | | | |(код 1160) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010000 |1. Государственное управление | 108001,3 | 98869,7 | 57640,8 | 4550,7 | 9131,6 | 4761,9 | 4570,0 | 1463,1 | 616,8 | 191,9 | | 112763,2 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование представительной| 27127,0 | 24007,7 | 12903,1 | 1966,8 | 3119,3 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 27432,7 |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010105 |Аппарат Верховной Рады Автономной| 19998,9 | 18398,8 | 9704,6 | 1966,8 | 1600,1 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 20304,6 |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010106 |Расходы на обеспечение | 5267,5 | 3816,3 | 2053,6 | | 1451,2 | | | | | | | 5267,5 |
| |деятельности депутатов Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010108 |Счетная палата Верховной Рады | 1860,6 | 1792,6 | 1144,9 | | 68,0 | | | | | | | 1860,6 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование исполнительной | 80874,3 | 74862,0 | 44737,7 | 2583,9 | 6012,3 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 85330,5 |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010114 |Аппарат Совета министров | 80874,3 | 74862,0 | 44737,7 | 2583,9 | 6012,3 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 85330,5 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |и его республиканских органов | | | | | | | | | | | | |
| |исполнительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|070000 |2. Образование | 291028,0 | 275465,4 | 83262,9 | 24697,9 | 15562,6 | 37708,5 | 27119,2 | 3641,6 | 843,4 | 10589,3 | | 328736,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|080000 |3. Охрана здоровья | 275350,2 | 267175,3 | 138229,9 | 28947,5 | 8174,9 | 27865,9 | 21316,1 | 4018,9 | 3998,7 | 6549,8 | | 303216,1 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090000 |4. Социальная защита | 57586,8 | 50416,1 | 17633,1 | 6892,4 | 7170,7 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 64645,9 |
| |и социальное обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091209 |Финансовая поддержка | 350,0 | 350,0 | | | | | | | | | | 350,0 |
| |общественных организаций | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090403 |Выплаты компенсаций | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | 3,1 |
| |реабилитированным гражданам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Прочие расходы на социальную | 1158,0 | 1158,0 | | | | | | | | | | 1158,0 |
| |защиту населения (выплаты | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |в соответствии с мероприятиями | | | | | | | | | | | | |
| |по социальной поддержке | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченных граждан) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090700 |Приюты для | 4927,2 | 4887,2 | 2230,3 | 485,0 | 40,0 | | | | | | | 4927,2 |
|090802 |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Дома-интернаты для | 33260,8 | 32150,8 | 13728,0 | 6215,1 | 1110,0 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 40319,9 |
|090601 |престарелых и инвалидов системы | | | | | | | | | | | | |
|090901 |социальной защиты и другие | | | | | | | | | | | | |
|091214 |учреждения, мероприятия | | | | | | | | | | | | |
|091212 | | | | | | | | | | | | | |
|091209 | | | | | | | | | | | | | |
|091210 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091100 |Молодежные программы | 11887,7 | 6967,0 | 1674,8 | 192,3 | 4920,7 | | | | | | | 11887,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091214 |Расходы по Программе обустройства| 6000,0 | 4900,0 | | | 1100,0 | | | | | | | 6000,0 |
| |и социально-культурного | | | | | | | | | | | | |
| |развития депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
| |на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет средств | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым от | | | | | | | | | | | | |
| |21 июня 2006 года N 102-5/06 | | | | | | | | | | | | |
| |( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|110000 |5. Культура и искусство | 42152,5 | 41609,3 | 8207,4 | 1478,9 | 543,2 | 22449,0 | 16748,7 | 5407,1 | 531,6 | 5700,3 | | 64601,5 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|120000 |6. Средства массовой информации | 3012,0 | 3012,0 | | | | | | | | | | 3012,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|130000 |7. Физкультура и спорт | 12552,9 | 12460,7 | 3669,3 | 174,0 | 92,2 | 140,0 | 140,0 | | | | | 12692,9 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150000 |8. Строительство | 6542,7 | | | | 6542,7 | 285289,6 | 110,0 | | | 285179,6 | 284915,3 | 291832,3 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150101 |Капитальные вложения (в том числе| | | | | | 260797,2 | | | | 260797,2 | 260797,2 | 260797,2 |
| |по Программе обустройства и | | | | | | | | | | | | |
| |социально-культурного | | | | | | | | | | | | |
| |развития депортированных | | | | | | | | | | | | |
| |граждан в Автономной Республике | | | | | | | | | | | | |
| |Крым на 2006-2010 годы, | | | | | | | | | | | | |
| |осуществляемой за счет средств | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Автономной Республики | | | | | | | | | | | | |
| |Крым, утвержденной Постановлением| | | | | | | | | | | | |
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым от | | | | | | | | | | | | |
| |21 июня 2006 года N 102-5/06) | | | | | | | | | | | | |
| |( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на комплекс | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по укреплению | | | | | | | | | | | | |
| |о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 213842,2 | | | | 213842,2 | 213842,2 | 213842,2 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на социально- | | | | | | | | | | | | |
| |экономическое развитие | | | | | | | | | | | | |
| |и на развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |регионов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150121 |Расходы за счет субвенции | 6542,7 | | | |6542,7 | 18158,6 | | | | 18158,6 | 18158,6 | 24701,3 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на выполнение | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционных проектов, | | | | | | | | | | | | |
| |направленных на социально- | | | | | | | | | | | | |
| |экономическое развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф | | | | | | | | | | | | |
| |в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на других аварийных | | | | | | | | | | | | |
| |объектах коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |собственности, в том числе на | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт и реконструкцию | | | | | | | | | | | | |
| |теплосетей и котельных | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150122 |Расходы за счет субвенции | | | | | | 5959,5 | | | | 5959,5 | 5959,5 | 5959,5 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на выполнение | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционных проектов, | | | | | | | | | | | | |
| |направленных на социально- | | | | | | | | | | | | |
| |экономическое развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф в | | | | | | | | | | | | |
| |жилищно-коммунальном хозяйстве | | | | | | | | | | | | |
| |и на других аварийных объектах | | | | | | | | | | | | |