| |"Совершенствование | | | | |
| |системы социальной | | | | |
| |помощи" | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41035300|Субвенция на комплекс | 10000,0 | | | 10000,0 |
| |мероприятий по | | | | |
| |укреплению о. Коса | | | | |
| |Тузла | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41035800|Субвенция на выплату | 1829,0 | | | 1829,0 |
| |государственной | | | | |
| |социальной помощи на | | | | |
| |детей-сирот и детей, | | | | |
| |лишенных родительского | | | | |
| |попечения, денежного | | | | |
| |обеспечения родителям- | | | | |
| |воспитателям и приемным| | | | |
| |родителям | | | | |
| |за предоставление | | | | |
| |социальных услуг | | | | |
| |в детских домах | | | | |
| |семейного типа | | | | |
| |и приемных семьях по | | | | |
| |принципу "деньги ходят | | | | |
| |за ребенком" | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41036000|Субвенция на | 4225,7 | | | 4225,7 |
| |осуществление | | | | |
| |мероприятий по передаче| | | | |
| |жилищного фонда и | | | | |
| |объектов социально- | | | | |
| |культурной сферы | | | | |
| |Министерства обороны | | | | |
| |Украины в коммунальную | | | | |
| |собственность | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41036200|Субвенция на | | 5619,3 | | 5619,3 |
| |приобретение школьных | | | | |
| |автобусов для подвоза | | | | |
| |детей, которые | | | | |
| |проживают в сельской | | | | |
| |местности | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41036300|Субвенция на | 1384,8 | | | 1384,8 |
| |финансирование | | | | |
| |в 2007 году программ- | | | | |
| |победителей | | | | |
| |Всеукраинского конкурса| | | | |
| |проектов | | | | |
| |и программ развития | | | | |
| |местного самоуправления| | | | |
| |в 2006 году | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41037100|Субвенция на | 3300,0 | 6500,0 | | 9800,0 |
| |приобретение вагонов | | | | |
| |для коммунального | | | | |
| |электротранспорта | | | | |
| |(троллейбусов и | | | | |
| |трамваев) | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41037900|Субвенция на оснащение | | 4884,9 | | 4884,9 |
| |сельских амбулаторий и | | | | |
| |фельдшерско-акушерских | | | | |
| |пунктов, приобретение | | | | |
| |автомобилей скорой | | | | |
| |медицинской помощи для | | | | |
| |сельских учреждений | | | | |
| |охраны здоровья | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|1031200 |Субвенция на | 5725,4 | | | 5725,4 |
| |обустройство | | | | |
| |учреждений, которые | | | | |
| |предоставляют | | | | |
| |социальные услуги детям| | | | |
| |и молодежи | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|1033100 |Субвенция на | 6146,7 | | | 6146,7 |
| |компьютеризацию | | | | |
| |и информатизацию | | | | |
| |общеобразовательных | | | | |
| |учебных заведений | | | | |
| |районов | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41033200|Субвенция на | 845,4 | | | 845,4 |
| |приобретение расходных | | | | |
| |материалов для | | | | |
| |родовспомогательных, | | | | |
| |детских, | | | | |
| |хирургических, | | | | |
| |реанимационных | | | | |
| |заведений (отделений), | | | | |
| |отделений неотложной | | | | |
| |помощи и лабораторий | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|41034900|Субвенция на | | 29255,3 | | 29255,3 |
| |мероприятия | | | | |
| |по энергосбережению, в | | | | |
| |том числе | | | | |
| |на оснащение инженерных| | | | |
| |вводов многоквартирных | | | | |
| |жилых домов средствами | | | | |
| |учета потребления воды | | | | |
| |и тепловой энергии, | | | | |
| |ремонт | | | | |
| |и реконструкцию | | | | |
| |теплосетей | | | | |
| |и котельных, | | | | |
| |строительство | | | | |
| |газопроводов и | | | | |
| |газификацию населенных | | | | |
| |пунктов | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
|43010000|Средства, полученные из| | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |общего фонда в бюджет | | | | |
| |развития специального | | | | |
| |фонда | | | | |
|--------+-----------------------+-----------+----------+----------+-----------|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |1591172,3 |229890,8 | 48645,0 |1821063,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 21 февраля 2007 года N 366-5/07
Изменения в Приложение 2
"Объем расходов бюджета Автономной Республики
Крым на 2007 год по функциональной структуре"
к Постановлению Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06
( rb0315002-06 ) "О бюджете Автономной
Республики Крым на 2007 год"
(тыс. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование показателей | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | ВСЕГО |
| | |---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | текущие | из них: |капитальные| всего | текущие | из них: |капитальные | бюджет | |
| | | | расходы |-------------------------| расходы | | расходы |----------------------| расходы | развития | |
| | | | (код 1000) |оплата труда | оплата за |(код 2000) | | (код 1000) | оплата | оплата за | (код 2000) | | |
| | | | | (код 1110) | энергоно- | | | | труда | энергоно- | | | |
| | | | | | сители | | | |(код 1110)| сители | | | |
| | | | | |(код 1160) | | | | |(код 1160) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010000 |1. Государственное управление | 100084,7 | 92207,5 | 53299,1 | 4548,7 | 7877,2 | 4761,9 | 4570,0 | 1463,1 | 616,8 | 191,9 | | 104846,6 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование представительной| 25778,9 | 22501,8 | 11936,2 | 1966,8 | 3277,1 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 26084,6 |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010105 |Аппарат Верховной Рады Автономной| 19010,3 | 17310,2 | 8990,5 | 1966,8 | 1700,1 | 305,7 | 275,9 | | | 29,8 | | 19316,0 |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010106 |Расходы на обеспечение | 5048,0 | 3539,0 | 1886,0 | | 1509,0 | | | | | | | 5048,0 |
| |деятельности депутатов Верховной | | | | | | | | | | | | |
| |Рады Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010108 |Счетная палата Верховной Рады | 1720,6 | 1652,6 | 1059,7 | | 68,0 | | | | | | | 1720,6 |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |Функционирование исполнительной | 74305,8 | 69705,7 | 41362,9 | 2581,9 | 4600,1 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 78762,0 |
| |власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|010114 |Аппарат Совета министров | 74305,8 | 69705,7 | 41362,9 | 2581,9 | 4600,1 | 4456,2 | 4294,1 | 1463,1 | 616,8 | 162,1 | | 78762,0 |
| |Автономной Республики Крым и его | | | | | | | | | | | | |
| |республиканских органов | | | | | | | | | | | | |
| |исполнительной власти | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|070000 |2. Образование | 268370,2 | 253171,6 | 73041,2 | 24697,9 | 15198,6 | 37708,5 | 27119,2 | 3641,6 | 843,4 | 10589,3 | | 306078,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|080000 |3. Охрана здоровья | 248417,4 | 242390,5 | 122636,8 | 26947,5 | 6026,9 | 27865,9 | 21316,1 | 4018,9 | 3998,7 | 6549,8 | | 276283,3 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090000 |4. Социальная защита и социальное| 50566,1 | 45145,4 | 15116,6 | 6892,4 | 5420,7 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 57625,2 |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091209 |Финансовая поддержка общественных| 350,0 | 350,0 | | | | | | | | | | 350,0 |
| |организаций инвалидов и | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090403 |Выплаты компенсаций | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | 3,1 |
| |реабилитированным гражданам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Прочие расходы на социальную | 658,0 | 658,0 | | | | | | | | | | 658,0 |
| |защиту населения (выплаты | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |в соответствии с мероприятиями по| | | | | | | | | | | | |
| |социальной поддержке | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченных граждан) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090700 |Приюты для несовершеннолетних | 4559,9 | 4519,9 | 1959,0 | 485,0 | 40,0 | | | | | | | 4559,9 |
|090802 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|090412 |Дома-интернаты для престарелых и | 29649,2 | 29439,2 | 11718,3 | 6215,1 | 210,0 | 7059,1 | 6404,8 | 240,8 | 84,3 | 654,3 | | 36708,3 |
|090601 |инвалидов системы социальной | | | | | | | | | | | | |
|090901 |защиты и другие учреждения, | | | | | | | | | | | | |
|091214 |мероприятия | | | | | | | | | | | | |
|091212 | | | | | | | | | | | | | |
|091209 | | | | | | | | | | | | | |
|091210 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091100 |Молодежные программы | 11545,9 | 6625,2 | 1439,3 | 192,3 | 4920,7 | | | | | | | 11545,9 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|091214 |Расходы по Программе | 3800,0 | 3550,0 | | | 250,0 | | | | | | | 3800,0 |
| |обустройства и социально- | | | | | | | | | | | | |
| |культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым на | | | | | | | | | | | | |
| |2006-2010 годы, осуществляемой за| | | | | | | | | | | | |
| |счет средств бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым от | | | | | | | | | | | | |
| |21 июня 2006 года N 102-5/06 | | | | | | | | | | | | |
| |( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|110000 |5. Культура и искусство | 36669,9 | 36126,7 | 7281,1 | 1459,1 | 543,2 | 22449,0 | 16748,7 | 5407,1 | 531,6 | 5700,3 | | 59118,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150000 |8. Строительство | | | | | | 46429,3 | 110,0 | | | 46319,3 | 46055,0 | 46429,3 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150101 |Капитальные вложения (в том числе| | | | | | 46055,0 | | | | 46055,0 | 46055,0 | 46055,0 |
| |по Программе обустройства и | | | | | | | | | | | | |
| |социально-культурного развития | | | | | | | | | | | | |
| |депортированных граждан | | | | | | | | | | | | |
| |в Автономной Республике Крым на | | | | | | | | | | | | |
| |2006-2010 годы, осуществляемой за| | | | | | | | | | | | |
| |счет средств бюджета Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, утвержденной | | | | | | | | | | | | |
| |Постановлением Верховной Рады | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым от | | | | | | | | | | | | |
| |21 июня 2006 года N 102-5/06 | | | | | | | | | | | | |
| |( rb0102002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы за счет субвенции | | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |комплекс мероприятий по | | | | | | | | | | | | |
| |укреплению о. Коса Тузла | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|150201 |Реставрация памятников | | | | | | 374,3 | 110,0 | | | 264,3 | | 374,3 |
| |архитектуры | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170000 |9. Транспорт | 25300,0 | 22000,0 | | | 3300,0 | 28908,7 | 20408,7 | | | 8500,0 | | 54208,7 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170602 |Компенсационные выплаты | 22000,0 | 22000,0 | | | | | | | | | | 22000,0 |
| |за льготный проезд | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных категорий | | | | | | | | | | | | |
| |граждан за счет целевой | | | | | | | | | | | | |
| |субвенции из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170603 |Расходы за счет субвенции | 3300,0 | | | | 3300,0 | 6500,0 | | | | 6500,0 | | 9800,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение вагонов | | | | | | | | | | | | |
| |для коммунального | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспорта | | | | | | | | | | | | |
| |(троллейбусов и трамваев) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|170703 |Расходы на проведение работ, | | | | | | 22408,7 | 20408,7 | | | 2000,0 | | 22408,7 |
| |связанных со строительством, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцией, ремонтом | | | | | | | | | | | | |
| |и содержанием автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180000 |10. Услуги, связанные | 29188,4 | 28543,4 | | | 645,0 | | | | | | | 29188,4 |
| |с экономической деятельностью | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180404 |Расходы на выполнение программы | 1000,0 | 980,0 | | | 20,0 | | | | | | | 1000,0 |
| |поддержки и развития малого | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства в Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|180410 |Мероприятия, связанные | 28188,4 | 27563,4 | | | 625,0 | | | | | | | 28188,4 |
| |с экономической деятельностью, - | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на мероприятия | 10257,5 | 10147,5 | | | 110,0 | | | | | | | 10257,5 |
| |сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |из них: | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на удешевление стоимости | 2190,0 | 2190,0 | | | | | | | | | | 2190,0 |
| |электроэнергии по подаче | | | | | | | | | | | | |
| |воды для полива | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных культур | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на противоградовые мероприятия | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | 1000,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на развитие аграрного рынка, | 310,0 | 200,0 | | | 110,0 | | | | | | | 310,0 |
| |выставки, ярмарки, смотры- | | | | | | | | | | | | |
| |конкурсы | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |на обновление продовольственного | 6757,5 | 6757,5 | | | | | | | | | | 6757,5 |
| |зерна регионального заказа | | | | | | | | | | | | |
| |в 2007 году | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по финансированию | 1197,0 | 1197,0 | | | | | | | | | | 1197,0 |
| |научно-исследовательских | | | | | | | | | | | | |
| |работ и выставочных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по подготовке | 2250,0 | 2250,0 | | | | | | | | | | 2250,0 |
| |к курортному сезону | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по Комплексному плану | 150,0 | 150,0 | | | | | | | | | | 150,0 |
| |поддержки и развития местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления в Автономной | | | | | | | | | | | | |