Кількість гуртожитків | .42 | | 12 | 12 | 12 | 6 | Реконструкція гуртожитків, що знаходяться на балансі вищих навчальних закладів м. Києва, державної форми власності з урахуванням можливості їх використання для розселення гостей чемпіонату 2012 року з футболу (окремий додаток) | Міністерство освіти і науки України | Державний бюджет | 200,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Місцевий | | | | | | | |
Кількість додаткових місць (тис. місць) | 15,0 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | Інші | | | | | | | |
| | | | | | | Разом | 200,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Разом за завданням 9, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | 200,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Місцевий бюджет | | | | | | | |
Інші | 6072,22 | 1692,4 | 1820,4 | 1366,5 | 1076,2 | 116,72 | |
Разом | 6272,22 | 1692,4 | 1870,4 | 1416,5 | 1126,2 | 166,72 | |
10. Будівництво і реконструкція у м. Києві та на прилеглій території, у населених пунктах за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів об'єктів необхідної інфраструктури | Кількість інфоматів, шт. | 70 | 70 | | | | | Встановлення 70 інфоматів на станціях метрополітену для оперативного відтворення інформації про перебіг чемпіонату та задоволення інших інформаційних потреб | Головне управління з питань внутрішньої політики | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | | | | | | | |
Інші | 3,5 | | 3,5 | | | | |
Разом | 33 | | 3,5 | | | | |
Кількість, шт. | 20 | | 20 | | | | Організація роботи 20 пересувних мобільних інформаційних відеоцентрів з великим екраном (автобусів) у кожному районі м. Києва | Головне управління з питань внутрішньої політики | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 3,0 | | 3,0 | | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 3,0 | | 3,0 | | | | |
Разом за завданням 10, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 3,0 | | 3,0 | | | | |
Інші | 3,5 | | 3,5 | | | | |
Разом | 6,5 | | 63 | | | | |
11. Створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури (в т. ч. доступу до Інтернету, системи GPS - орієнтування) ум. Києві та на прилеглій території, розроблення спеціальних туристичних маршрутів, забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою і символікою зарубіжних країн, путівників, карт, виконаних різними мовами,та їх продажу, створення у місті інформаційних центрів | Забезпеченість номенклатурою, тис. од. | 500 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Рекламно-інформаційна друкована та сувенірна продукція про туристичні можливості міста | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 15,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
Інші | 4,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,2 | |
Разом | 19,5 | 2,6 | 3,25 | 3,9 | 4,55 | 5,2 | |
Кількість стендів, од. | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення інформаційних стендів | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 5,6 | 0,4 | 0,76 | 1,12 | 1,48 | 1,84 | |
Інші | 1,68 | 0,12 | 0,23 | 0,34 | 0,44 | 0,55 | |
Разом | 7,28 | 0,52 | 0,99 | 1,46 | 1,92 | 239 | |
Кількість терміналів, од. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Встановлення туристичних терміналів | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 3,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Інші | 1,1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Разом | 4,6 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
Кількість підготовлених фахівців, осіб | 1950 | 350 | 350 | 415 | 415 | 420 | Підготовка фахівців туристичного супроводу | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | | | | | | | |
Інші | 0,44 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
Разом | 0,44 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Кіоски, шт. | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | | Здійснити комплекс заходів по облаштуванню у місцях проживання гостей Євро-2012 кіосків з продажу сувенірної та подарункової продукції та пунктів по наданню побутових послуг | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | | |
| Разом | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | | |
| Довідник, тираж | 14000 | | | 4500 | 4500 | 5000 | Випустити довідники підприємств ресторанного господарства з характеристикою послуг, що надаються, адресами їх розміщення, контактними телефонами тощо, в тому числі на іноземних мовах | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | 0,6 | |
| Разом | 13 | 0,2 | 03 | 0,2 | | 0,6 | |
| Намети, шт. | 35 | | | 5 | 15 | 15 | Розробити та виготовити нестандартне торговельне обладнання для облаштування виїзної торговельної мережі | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 4,5 | | | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Разом | 4,5 | | | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Довідник, тираж | 10500 | | | | 5250 | 5250. | Розробити та видати путівник-довідник англійською та іншими іноземними мовами з переліком найбільших та найпопулярніших торговельних закладів міста | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 1,0 | | | | 0,5 | 0,5 | |
| Разом | 1,0 | | | | 0,5 | 0,5 | |
| Кількість, осіб | 2300 | | 250 | 250 | 1100 | 700 | Провести перепідготовку продавців та працівників ресторанного бізнесу, що будуть працювати в кіосках у готелях та здійснювати реалізацію сувенірної та подарункової продукції для туристів | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Разом | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Провести перепідготовку продавців та працівників ресторанного бізнесу, офіціантів підприємств ресторанного господарства, включених до довідника-путівника кращих закладів ресторанного господарства, рекомендованих для відвідування гостями Євро-2012 | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 5,4 | | 0,1 | 2,1 | 2,8 | 0,4 | |
| Разом | 5,4 | | 0,1 | 2,1 | 2,8 | 0,4 | |
| Комплект одягу, шт. | 2700 | | | 100 | 1400 | 1200 | Розробка закладами торгівлі та ресторанного господарства до фінальної частини чемпіонату Європи нового форменого | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 2,7 | | | 0,1 | 1,4 | 1,2 | |
| Разом | 2,7 | | | 0,1 | 1,4 | 1,2 | |
| Відділ чи магазин, од. | 10 | | | | 4 | 6 | Відкриття у мікрорайонах проведення футбольних матчів невеликих магазинів по продажу сувенірної та подарункової продукції з тематикою Євро-2012 | Головне управління з питань торгівлі та побуту | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | |
| Інші | 1,0 | | | | 0,2 | 0,8 | |
| Разом | 1,0 | | | | 0,2 | 0,8 | |
Разом за завданням 11, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 24,1 | 3,1 | 3,96 | 4,82 | 5,68 | 6,54 | |
Інші | 29,02 | 2.21 | 2.79 | 6,05 | 10,3 | 7,66 | |
Разом | 53,12 | 5,32 | 6,75 | 10,87 | 15,98 | 14,2 | |
12. Створення системи надання екстреної медичної допомоги | Кількість ліжок, од. | 500 | | | | 500 | | Реконструкція з розширенням будівель Київської міської клінічної лікарні № 6 на просп. Комарова, 3 з перепрофілюванням її під лікарню швидкої медичної допомоги | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | |
Місцевий бюджет | 494,7 | 1,5 | 164,3 | 160,8 | 168,1 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 644,7 | 1,5 | 2393 | 235,8 | 168,1 | | |
Кількість ліжок, од. | 250 | | | | 250 | | Реконструкція з розширенням Київської міської клінічної лікарні № 17 у пров. Лабораторному, 20 з розташуванням підстанції швидкої медичної допомоги | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 142,0 | | 46,0 | 50,0 | 50,0 | | |
Інші | 158,0 | | 50,0 | 50,0 | 58,0 | | |
Разом | 300,0 | | 96,0 | 100,0 | 108,0 | | |
Площа надбудови, кв. м | 994,0 | | | 994, 0 | | | Реконструкція будівлі міської станції швидкої медичної допомоги на вул. Богдана Хмельницького, 37 | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 6,85 | 0,35 | 2,5 | 4,0 | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 6,85 | 035 | 2,5 | 4,0 | | | |
Потужність системи телефонного зв'язку, тис. дзвінків на добу | 10,0 | | | | | 10,0 | Розвиток територіальної служби медицини катастроф та удосконалення системи надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог УЄФА | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | Пропозиція до цільової програми | | | | | | |
Кількість телефонних апаратів- комунікаторів, од. | 150 | | | | | 150 | Місцевий бюджет | 31,1 | 1,0 | 10,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 31,1 | 1,0 | 10,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Разом за завданням 12, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | 150,0 | | 75,0 | 75,0 | | | |
Місцевий бюджет | 674,65 | 2,85 | 223,4 | 221,3 | 220,6 | 6.5 | |
Інші | 158,0 | | 50,0 | 50,0 | 58,0 | | |
Разом | 982,65 | 2,85 | 348,4 | 346,3 | 278,6 | 6,5 | |
13. Створення у м. Києві при медичних університетах клінік, які надаватимуть усі необхідні медичні послуги, забезпечивши найвищу якість цих послуг та їх повну доступність | Медичний заклад (потужність уточнюється) | | | | | | | Реконструкція корпусів міської клінічної лікарні № 14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3 | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 301,7 | 40,0 | 261,7 | | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 301,7 | 40,0 | 261,7 | | | | |
Кількість ліжок, од. | 200 | | | | 200 | | Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 18, бульвар Шевченка, 18 | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 150,0 | 2,5 | 30,5 | 50,0 | 67,0 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 150,0 | 23 | 30,5 | 50,0 | 67,0 | | |
Кількість ліжок, од. | 250 | | | | 250 | | Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 16, вул. Рейтарська, 24 | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 400,0 | 6,47 | 90,03 | 150,0 | 153,5 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 400,0 | 6,47 | 90,03 | 150,0 | 153,5 | | |
Потужність моргу, розтинів на місяць | 3000 | | | | 3000 | | Будівництво судово-медичного моргу Київського міського бюро судово-медичної експертизи на вул. Грінченка, 6/10 | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 45,0 | 0,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 45,0 | 0,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | | |
| Кількість серверів, од. | 5 | | | | | 5 | Забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням, комп'ютеризація та інформаційне забезпечення відповідно до вимог УЄФА | Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення | Державний бюджет | | | | | | | |
Кількість комп'ютерів, од. | 1150 | | | | | 1150 | Місцевий бюджет | 45,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 45,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Разом за завданням 13, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 941,7 | 54,47 | 406,73 | 225 | 245,5 | 10 | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 941,7 | 54,47 | 406,73 | 225 | 245,5 | 10 | |
14. Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах м. Києва працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників, стюардів і волонтерів, зокрема, вивчення ними двох-трьох іноземних мов | Кількість підготовлених: | | | | | | | Підготовка волонтерів та стюардів для обслуговування проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу | Головне управління освіти та науки | Державний бюджет | 23,0 | | | 10,0 | 13,0 | | |
волонтерів; | 12500 | | 2000 | 4500 | 4000 | 2000 | | | | | | | | |
стюардів; | 350 | | | 150 | 200 | | Місцевий бюджет | 63,4 | | 12,0 | 36,1 | 8,7 | 6,6 | |
лікарів; | 1000 | | | 400 | 600 | | Інші | | | | | | | |
працівників міліції | 5000 | | | 2000 | 3000 | | Разом | 86,4 | | 12,0 | 46,1 | 21,7 | 6,6 | |
Разом за завданням 14, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | 23,0 | | | 10,0 | 13,0 | | |
Місцевий бюджет | 63,4 | | 12,0 | 36,1 | 8,7 | 6,6 | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 86,4 | | 12,0 | 46,1 | 21,7 | 6,6 | |
15. Проведення робіт з реставрації та ремонту пам'яток архітектури національного та місцевого значення, будівель театрів, музеїв, національних заповідників, парків культури і відпочинку у м. Києві, відкриття художніх салонів, книгарень, тимчасових ярмарків народних промислів | Кількість місць, од. | 354 | 354 | | | | | Реконструкція будівлі Київського драматичного театру на Подолі Андріївській узвіз, 20 (А, Б) | Головне управління культури і мистецтв | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 39,4 | 39,4 | | | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 39,4 | 39,4 | | | | | |
Кількість місць, од. | 194 | | | 194 | | | Будівництво прибудови до Театру драми і комедії на Броварському проспекті, 25 | Головне управління культури і мистецтв | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 61,9 | 0,5 | 30,4 | 31,0 | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 61,9 | 0,5 | 30,4 | 31,0 | | | |
Фонтан, од. | 1 | | | | | 1 | Відтворення історичного фонтану "Іван" на Європейській площі | Головне управління охорони культурної спадщини | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 2,0 | | 0,2 | 1,8 | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 2,0 | | 0.2 | 1,8 | | | |
| Брама, од. | 1 | | 1 | | | | Реставрація Печорської брами із заміною скульптури Архістратига Михаїла | Головне управління охорони культурної спадщини | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 4,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 4,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| Фонтан, од. | 1 | | | | | 1 | Відтворення історичного фонтану на Софійській площі | Головне управління охорони культурної спадщини | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 2,0 | | 0.2 | 1,8 | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 2,0 | | 0,1 | 1,8 | | | |
| Фонтан, од. | 1 | | | | | 1 | Відтворення історичного фонтану на площі Льва Толстого | Головне управління охорони культурної спадщини | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 2,0 | | 0,2 | 1,8 | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 2,0 | | 0,2 | 1,8 | | | |
| Площа, га | 8,1 | 5,8 | 2,3 | | | | Реконструкція меморіального парку "Бабин Яр" | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 10,2 | 1,0 | 9,2 | | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 10,2 | 1,0 | 9,2 | | | | |
| Площа, га | 19,46 | 8,34 | 11,12 | | | | Реконструкція парку Вічної слави | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 14,7 | 7,37 | 7,33 | | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 14,7 | 7,37 | 7,33 | | | | |
| Площа, га | 10,8 | 5,3 | 5,5 | | | | Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 38,35 | 2,0 | 36,35 | | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 38,35 | 2,0 | 36,35 | | | | |
| Площа, га | 63,41 | 6,8 | 17,0 | 24,7 | 14,9 1 | | Реконструкція парку "Нивки" | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 68,06 | 0,4 | 21,2 | 29,0 | 17,46 | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 68,06 | 0,4 | 21,2 | 29,0 | 17,46 | | |
| Площа, га | 111,97 | 111, 97 | | | | | Реконструкція парку Партизанської слави | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
| Місцевий бюджет | 6,46 | 6,46 | | | | | |
| Інші | | | | | | | |
| Разом | 6,46 | 6,46 | | | | | |
| Площа, га | 140,9 | 28,3 | 39,9 | 39,9 | 32,8 | | Реконструкція парку ім. М. Т. Рильського | Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 107,39 | 5,0 | 40,0 | 37,0 | 25,39 | | |
Інші | 2,0 | 2,0 | | | | | |
Разом | 10939 | 7,0 | 40,0 | 37,0 | 25,39 | | |
| Площа, га | 500,0 | 63,0 | 152,5 | 195,5 | 89,0 | | Розробка концепції та проекту створення науково-інформаційного комплексу ООН у м. Києві на території Наводницького парку | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 39,53 | 0,15 | 16,95 | 15,43 | 7,0 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 39,53 | 0,15 | 16,95 | 15,43 | 7,0 | | |
Разом за завданням 15, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 395,99 | 62,28 | 164,03 | 119,83 | 49,85 | | |
Інші | 2,0 | 2,0 | | | | | |
Разом | 397,99 | 64,28 | 164,03 | 119,83 | 49,85 | | |
16. Створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в м. Києві | тис. осіб | 15 | | | | | 15 | Будівництво ландшафтного парку "Міжнародний молодіжний центр" | Головне управління у справах сім'ї та молоді | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 2,0 | | | 2,0 | | | |
Інші | 32,85 | 16,0 | 10.0 | 6,85 | | | |
Разом | 34,85 | 16,0 | 10,0 | 8,85 | | | |
тис. осіб | 5 | | | | | 5 | Встановлення наметового містечка | Головне управління у справах сім'ї та молоді | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 1,1 | | | | | 1,1 | |
Інші | 0,9 | | | | | 0,9 | |
Разом | 2,0 | | | | | 2,0 | |
тис. осіб | 60,75 | 5,25 | 10,25 | 10,25 | 15,0 | 20,0 | Створення Молодіжного інформаційно-комунікаційного центру | Головне управління у справах сім'ї та молоді | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 26,0 | | 4,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | |
Інші | 17,02 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,02 | |
Разом | 43,02 | | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 9,02 | |
Кількість учасників заходу, тис. осіб | 240 | | | | | 240 | Альтернативний молодіжний непрофесійний чемпіонат УЄФА ЄВРО-2012 | Головне управління у справах сім'ї та молоді | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 3,11 | | | | 1,0 | 2,11 | |
Інші | 5,0 | | | | 2,0 | 3,0 | |
Разом | 8,11 | | | | 3,0 | 5,11 | |
Кількість учасників заходу, тис. осіб | 7800 | | | | | 7800 | Проведення розважальних заходів для вболівальників між футбольними матчами | Головне управління у справах сім'ї та молоді | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | | | | | | | |
Інші | 13,33 | | | | | 13,33 | |
Разом | 13,33 | | | | | 13,33 | |
Разом за завданням 16, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 32,21 | | 4 | 7 | 13 | 8,21 | |
Інші | 69,1 | 16 | 15 | 11,85 | 5 | 21,25 | |
Разом | 101,31 | 16 | 19 | 18,85 | 18 | 29,46 | |
17. Саночистка | тис. м куб/рік | 500 | | | 500 | | | Будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури ТЕЦ на відновлювальному паливі в м. Києві біля ТЕЦ-6 | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 30,0 | 2,5 | 27,5 | | | | |
Інші | 1764,0 | 540,0 | 680,0 | 544,0 | | | |
Разом | 1794,0 | 542,5 | 707,5 | 544,0 | | | |
тис. м куб/рік | 500 | | | | 500 | | Будівництво сміттєпереробного заводу у Голосіївському районі | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 30,5 | 0,5 | 30,0 | | | | |
Інші | 1767,5 | | 543,5 | 680,0 | 544,0 | | |
Разом | 1798,0 | 0,5 | 5733 | 680,0 | 544,0 | | |
Разом за завданням 17, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | 60,5 | 3,0 | 57,5 | | | | |
Інші | 3531,5 | 540,0 | 1223,5 | 1224,0 | 544,0 | | |
Разом | 3592,0 | 543,0 | 1281,0 | 1224,0 | 544,0 | | |
18. Водоканал | Обсяг подачі питної води в міську розподільчу мережу (тис. м3 питної води на добу) | 1080 | | | | 1080 | | Реконструкція Деснянської водопровідної станції | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | Пропозиція до цільової програми | |
Місцевий бюджет | 650,0 | 9.0 | 324,5 | 200,0 | 116,5 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 650,0 | 9,0 | 324,5 | 200,0 | 116,5 | | |
Обсяг подачі питної води в міську розподільчу мережу (тис. м3 питної води на добу) | 600 | | | | 600 | | Реконструкція Дніпровської водопровідної станції | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | Пропозиція до цільової програми | |
Місцевий бюджет | 625,0 | 2,29 | 290,08 | 168,0 | 164,63 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 625,0 | 2,29 | 290,08 | 168,0 | 164,63 | | |
Пропускна спроможність каналізаційного колектора (тис. м3 стоків на добу) | 620 | | 620 | | | | Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | Пропозиція до цільової програми | |
Місцевий бюджет | 280,0 | 120,0 | 84,6 | 54,6 | 20,8 | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 280,0 | 120,0 | 84,6 | 54,6 | 20,8 | | |
Пропускна спроможність каналізаційного колектора (тис. м3 стоків на добу) | 624 | | | | 624 | | Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | Пропозиція до цільової програми | |
Місцевий бюджет | 114,2 | 41,0 | 29,8 | 43,4 | | | |
Інші | | | | | | | |
Разом | 114,2 | 41,0 | 29,8 | 43,4 | | | |
Обсяг очищення і випуску очищених стічних вод, (тис. м3 рідких відходів на Добу) | 600 у 2014 році | | | | | | Реконструкція споруд І черги Бортницької станції аерації | Головне управління комунального господарства | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | | | | | | | |
Інші | 1442,0 | 372,6 | 442,6 | 318,4 | 260,0 | 48,4 | |
Разом | 1442,0 | 372,6 | 442,6 | 318,4 | 260,0 | 48,4 | |
Разом за завданням 18, у тому числі | | | | | | | | | | Державний бюджет | | | | | | | |
Місцевий бюджет | /669,2 | 172,29 | 728,98 | 466 | 301,93 | | |
Інші | 1442 | 372,6 | 442,6 | 318,4 | 260,0 | 48,4 | |
Разом | 3111,2 | 544,89 | 1171,6 | 784,4 | 561,93 | 48,4 | |