• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до рішення Київради від 28.12.2004 N 1050/2460 "Про бюджет міста Києва на 2005 рік"

Київська міська рада | Рішення від 27.12.2005 № 619/3080
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 27.12.2005
  • Номер: 619/3080
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 27.12.2005
  • Номер: 619/3080
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 23193,0 | 13635,7 | | | 9557,3 | 0,0 | | | | | | 23193,0 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного та| | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (Програма | | | | | | | | | | | | |
| |зміцнення законності, | | | | | | | | | | | | |
| |посилення боротьби зі | | | | | | | | | | | | |
| |злочинністю у м. Києві на| | | | | | | | | | | | |
| |2002-2006 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0156023-02 ), Міська | | | | | | | | | | | | |
| |програма забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної безпеки у місті | | | | | | | | | | | | |
| |Києві на 2003-2010 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra_140023-02 ), Міська | | | | | | | | | | | | |
| |програма сприяння в | | | | | | | | | | | | |
| |забезпеченні діяльності | | | | | | | | | | | | |
| |судів загальної | | | | | | | | | | | | |
| |юрисдикції та інших | | | | | | | | | | | | |
| |судових органів у місті | | | | | | | | | | | | |
| |Києві на 2003-2005 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0368023-03 ), | | | | | | | | | | | | |
| |Програма покращання | | | | | | | | | | | | |
| |організації підготовки | | | | | | | | | | | | |
| |громадян до військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби, приписки, призову| | | | | | | | | | | | |
| |на строкову військову | | | | | | | | | | | | |
| |службу та військову | | | | | | | | | | | | |
| |службу за контрактом на | | | | | | | | | | | | |
| |2005-2010 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0200023-05 ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 3000,0 | 3000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 3000,0 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного та| | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (Проведення | | | | | | | | | | | | |
| |соціальної реклами | | | | | | | | | | | | |
| |Державною податковою | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрацією у | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 666,0 | 666,0 | | | | 0,0 | | | | | | 666,0 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного та| | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (Програма | | | | | | | | | | | | |
| |підтримки приватизації у | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 0,0 | | | | 0,0 | 11000,0 | | | | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного та| | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (Програма | | | | | | | | | | | | |
| |"Здоров'я киян" на | | | | | | | | | | | | |
| |2003-2011 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra_132023-02 ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 0,0 | | | | | 20212,8 | | | | 20212,8 | 20212,8 | 20212,8 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного та| | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (розпорядження | | | | | | | | | | | | |
| |КМДА від 28.03.2005 N 461| | | | | | | | | | | | |
| |( ra0461017-05 ) | | | | | | | | | | | | |
| |"Про реконструкцію | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу будівель з | | | | | | | | | | | | |
| |реставрацією існуючого | | | | | | | | | | | | |
| |будинку - пам'ятки | | | | | | | | | | | | |
| |історії та архітектури з | | | | | | | | | | | | |
| |надбудовою аттикового | | | | | | | | | | | | |
| |поверху та мансарди для | | | | | | | | | | | | |
| |розміщення Дипломатичної | | | | | | | | | | | | |
| |академії МЗС України на | | | | | | | | | | | | |
| |вул. Великій Житомирській| | | | | | | | | | | | |
| |2") | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250319 |Додаткова дотація з | 40865,4 | 40865,4 | | | | | | | | | | 40865,4 |
| |державного бюджету | | | | | | | | | | | | |
| |місцевим бюджетам для | | | | | | | | | | | | |
| |поетапного запровадження | | | | | | | | | | | | |
| |умов оплати праці | | | | | | | | | | | | |
| |працівників бюджетної | | | | | | | | | | | | |
| |сфери на основі Єдиної | | | | | | | | | | | | |
| |тарифної сітки та | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення видатків на | | | | | | | | | | | | |
| |оплату праці | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |інші субвенції | 24000,0 | 24000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 24000,0 |
| |(Благоустрій районів) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Освіта) | 15000,0 | 15000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 15000,0 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |інші субвенції (Охорона | 5000,0 | 5000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 5000,0 |
| |здоров'я) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (утримання| 469,5 | 469,5 | | | | 0,0 | | | | | | 469,5 |
| |інфекційного відділення | | | | | | | | | | | | |
| |Центральної міської | | | | | | | | | | | | |
| |клінічної лікарні на | | | | | | | | | | | | |
| |період капітального | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| |(Оздоровлення) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Молодіжні| 3687,1 | 3687,1 | | | | 0,0 | | | | | | 3687,1 |
| |програми) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Культура | 4700,0 | 4700,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4700,0 |
| |і мистецтво) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 47400,0 | 47400,0 | | | | 0,0 | | | | | | 47400,0 |
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим тарифом | | | | | | | | | | | | |
| |на утримання будинків і | | | | | | | | | | | | |
| |споруд та прибудинкових | | | | | | | | | | | | |
| |територій та економічно | | | | | | | | | | | | |
| |обгрунтованими витратами | | | | | | | | | | | | |
| |на виробництво цих | | | | | | | | | | | | |
| |послуг) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 35000,0 | 35000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 35000,0 |
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим тарифом | | | | | | | | | | | | |
| |на послуги | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого | | | | | | | | | | | | |
| |постачання холодної води | | | | | | | | | | | | |
| |і водовідведення та | | | | | | | | | | | | |
| |економічно обгрунтованими| | | | | | | | | | | | |
| |витратами на виробництво | | | | | | | | | | | | |
| |цих послуг) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 14000,0 | 14000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 14000,0 |
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим тарифом | | | | | | | | | | | | |
| |на послуги | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого | | | | | | | | | | | | |
| |постачання гарячої води і| | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення та | | | | | | | | | | | | |
| |економічно обгрунтованими| | | | | | | | | | | | |
| |витратами на виробництво | | | | | | | | | | | | |
| |цих послуг) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Фізична | 2000,0 | 2000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2000,0 |
| |культура) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Розвиток | 4500,0 | 3971,0 | | | 529,0 | 0,0 | | | | | | 4500,0 |
| |міжрегіональних зв'язків)| | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Виконання| 122,6 | 122,6 | | | | 0,0 | | | | | | 122,6 |
| |робіт з розробки | | | | | | | | | | | | |
| |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | | |
| |документації з | | | | | | | | | | | | |
| |відновлення припливної | | | | | | | | | | | | |
| |вентиляції в | | | | | | | | | | | | |
| |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | |
| |навчальних закладах м. | | | | | | | | | | | | |
| |Києва) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Погашення| 1056,2 | 1056,2 | | | | 0,0 | | | | | | 1056,2 |
| |кредиторської | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованості | | | | | | | | | | | | |
| |комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-експлуатаційних | | | | | | | | | | | | |
| |організацій перед ЗАТ | | | | | | | | | | | | |
| |"Київспецтранс" за надані| | | | | | | | | | | | |
| |послуги з вивезення | | | | | | | | | | | | |
| |побутових відходів) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 1785,1 | | | | 1785,1 | 0,0 | | | | | | 1785,1 |
| |(Підготовка об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |теплопостачання до роботи| | | | | | | | | | | | |
| |в осінньо-зимовий період | | | | | | | | | | | | |
| |2005/2006 року) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 2600,0 | 2600,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2600,0 |
| |(Забезпечення санітарної | | | | | | | | | | | | |
| |очистки міста) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (на | 4509,4 | 4509,4 | | | | 0,0 | | | | | | |
| |фінансування інших | | | | | | | | | | | | |
| |видатків) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма |111463,6 | 62334,9 | | |49128,7 | 0,0 | | | | | |111463,6 |
| |(видатки) фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |міським головою доручень | | | | | | | | | | | | |
| |виборців та вирішення | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 601200 |Розміщення коштів на | 0,0 | | | | | 11000,0 | | | | | 11000,0 | 11000,0 |
| |депозитах або придбання | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 230 |Головне управління | 9500,9 | 9042,0 | 1469,9 | 531,6 | 458,9 |431000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |431000,0 | 0,0 |440500,9 |
| |економіки та інвестицій | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 3619,1 | 3160,2 | 1469,9 | 531,6 | 458,9 | 0,0 | | | | | | 3619,1 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 170901 |Національна програма | 309,0 | 309,0 | | | | 0,0 | | | | | | 309,0 |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані з | 4200,0 | 4200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4200,0 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 240900 |Цільові фонди, утворені | 0,0 | | | | |431000,0 | | | |431000,0 | |431000,0 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 1372,8 | 1372,8 | | | | 0,0 | | | | | | 1372,8 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 235 |Головне управління | 864,0 | 825,7 | 399,0 | 8,3 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,0 |
| |контролю за благоустроєм | | | | | | | | | | | | |
| |та зовнішнім дизайном м. | | | | | | | | | | | | |
| |Києва виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 864,0 | 825,7 | 399,0 | 8,3 | 38,3 | 0,0 | | | | | | 864,0 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 243 |Головне управління | 20563,4 | 20366,3 | 2164,8 | 56,0 | 197,1 | 127,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 100,0 | 100,0 | 20690,4 |
| |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 4313,4 | 4116,3 | 2164,8 | 56,0 | 197,1 | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | | | 4340,4 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані з | 14500,0 | 14500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 14500,0 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 1750,0 | 1750,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1750,0 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 300 |Резервний фонд | 1998,6 | | | | | 0,0 | | | | | | 1998,6 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250102 |Резервний фонд | 1998,6 | | | | | 0,0 | | | | | | 1998,6 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| |Всього видатків |3570153,2|2863343,8|339340,0|40981,0|714810,8|3808893,5|126232,5|9306,1|2773,2 |3671661,0|3099007,8|7379046,7|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 5
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 619/3080
Фінансування міського бюджету м. Києва
на 2005 рік
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| код | Найменування | Всього |Загальний фонд| Спеціальний |
| | | | | фонд |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
| |Загальне |1231018,3| -91481,7 | 1322500 |
| |фінансування | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|203400 |Фінансування за|-48702,3 | -48702,3 | |
| |рахунок коштів | | | |
| |єдиного | | | |
| |казначейського | | | |
| |рахунку | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|203420 |Повернено |-48702.3 | -48702,3 | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|205300 |Інші розрахунки|-79681,7 | -79681,7 | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|208000 |Фінансування за| 48702,3 | 48702,3 | |
| |рахунок зміни | | | |
| |залишків коштів| | | |
| |місцевих | | | |
| |бюджетів | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|400000 |Фінансування за| 1310700 | -11800 | 1322500 |
| |борговими | | | |
| |операціями | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|401000 |Запозичення | 1322500 | 0 | 1322500 |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|401200 |Зовнішні | | | 1322500 |
| |запозичення | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|402000 |Погашення | -11800 | -11800 | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|402100 |Внутрішні | -11800 | -11800 | |
| |зобов'язання | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 7
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 619/3080
Показники взаємовідносин міського бюджету
з іншими бюджетами на 2005 рік
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Розрахунковий| Кошти, що | Дотація | Інші | Субвенція з | Субвенція з | Додаткова | Субвенція | в тому числі | Субвенція з |Програма зміцнення| Проведення | Програма |Субвенція з | Субвенція з |
| бюджетів |обсяг |передаються|вирівнювання|дотації| державного | державного | дотація до |міського бюджету|----------------------------| державного | законності, | соціальної | підтримки | місцевого | місцевого |
| |доходів, що |з міського | | | бюджету | бюджету | бюджетів | м. Києва |для виплати | для погашення | бюджету | посилення | реклами |приватизації| бюджету | бюджету |
| |враховуються |бюджету | | | місцевим | місцевим |районів міста| районним |надбавки за |заборгованості,| місцевим | боротьби зі | Державною |відділенням | державному | державному |
| | при |м. Києва до| | | бюджетам на | бюджетам на | для | бюджетам на | вислугу | пов'язаної з | бюджетам на | злочинністю у м. | податковою | Фонду | бюджету на | бюджету на |
| | визначенні |Державного | | | соціально- | будівництво | поетапного | здійснення в | років та | безоплатним | заходи щодо | Києві на 2002 - |адміністрацією| Державного | виконання | виконання |
| |міжбюджетних | бюджету | | | економічний |газопроводів-|запровадження|2005 році виплат|допомоги на | користуванням | погашення | 2006 роки | у м. Києві | майна | програм | програм |
| | трансфертів | України | | | розвиток | відводів та | умов оплати | визначених |оздоровлення| житлом з |заборгованості| ( ra0156023-02 ),| | України по | соціально- | соціально- |