Інформаційне забезпечення
Для успішної реалізації завдань та заходів Програми необхідностворити відповідне інформаційне середовище шляхом застосуваннянових інформаційних технологій і створення, тим самим, умоввільного і повного доступу кожного жителя міста до всіхматеріальних і духовних культурних цінностей у Києві, країні тасвіті, а також підвищення ефективності праці діячів культури тамистецтва. Такий ефект досягається побудовою розгалуженоїінформаційної інфраструктури, яка проникала б у сферу культури вмісті і включала інтелектуальні автоматизованіінформаційно-пошукові та довідкові документальні і фактографічнісистеми, відповідні банки і бази даних та знань, засобивисокоякісного зображення і розмноження відео- і аудіоінформаціїдля широкого загалу населення. Для діячів культури та мистецтва цеозначає, крім того, автоматизовані робочі місця, що встановлюютьсяяк в установах та організаціях культури, так і вдома,інтелектуальні термінали з необхідним математичним і програмнимзабезпеченням.
Створення інформаційних ресурсів відбуватиметься в двохнапрямках: основному і забезпечувальному. Основний напрямокпередбачає створення інформаційних ресурсів щодо сукупностіматеріальних та духовних надбань, які є суттю культури тамистецтва, а також створення умов для широкого доступу населенняміста до цих інформаційних ресурсів. Забезпечувальний напрямокспрямований на ефективне управління галуззю, створення умоврезультативної діяльності закладів культури і мистецтва.
Наукове забезпечення
Наукове забезпечення передбачає проведення науковихдосліджень та обгрунтувань шляхів реалізації Програми, а такожкоординацію наукових розробок, які можуть бути застосовані приреалізації програмних завдань. У відповідності з завданнямиПрограми намічені перспективні напрями наукових досліджень, щовключають питання розвитку сфери культури і мистецтв, збереженнякультурних фондів, видання збірників, аналітичних оглядів,буклетів, бібліографічних покажчиків, інформаційних бюлетенівтощо. Передбачається проведення конференцій, конгресів,симпозіумів та участь у міжнародних наукових заходах.
4. МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ
ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Базовими принципами механізму управління програмою визначено: - партнерство і співпраця;
- якість культурних процесів;
- мотивація соціально значущої культурної діяльності;
- коригування завдань за наслідками етапів реалізаціїпрограми;
- обгрунтовування та ухвалення управлінських рішень напідставі моніторингової інформації.
Механізм реалізації Програми передбачає розробкуорганізаційно-фінансових схем забезпечення системи заходів іпроектів розвитку закладів культури у м. Києві відповідно дозмісту Програми.
Відповідальність за виконання завдань Програми несе Головнеуправління культури і мистецтв.
Механізм управління включає:
- сприяння організації фінансового забезпечення Програми;
- створення системи інформаційного забезпечення контролю завиконанням кожного конкретного заходу Програми і ходом робіт щододосягнення програмних завдань;
- організацію моніторингу виконання Програми з аналізомодержаних результатів на кожному етапі роботи (щорічно),позитивних та негативних наслідків реалізації програмних цілей таобгрунтуванням пропозицій щодо оперативного коригування програмнихзавдань;
- погодження перспективних та поточних завдань, включенняконкретних заходів, передбачених Програмою (або їх складовихчастин - у залежності від реальних ресурсних можливостей), доскладу річних програм соціально-економічного та культурногорозвитку м. Києва та бюджету міста з метою їх поступовоїреалізації в перспективі, організацію їх виконання;
- організацію взаємодії установ та організацій культури зпідприємствами та організаціями, розташованими у місті, зцентральними і місцевими органами виконавчої влади та органамимісцевого самоврядування;
- налагодження зовнішньоекономічних зв'язків, сприяннязалученню іноземних інвестицій та благодійних внесків у розвитоккультури;
- висвітлення засобами масової інформації результатівреалізації завдань та заходів Програми.
Головне управління культури і мистецтв може організовуватипроведення відкритих конкурсів для вибору виконавців з метоюнайбільш ефективного розміщення замовлень для виконання кожногозаходу.
Таким чином, складовими механізму реалізації Програми повинністати:
- МОНІТОРИНГ СФЕРИ КУЛЬТУРИ - сукупність дослідженьдіяльності структурних і позаструктурних підрозділів Головногоуправління культури і мистецтв, Київради, окремих фахівців,експертів, орієнтованих на отримання, зберігання і обробкуінформації про стан, прогноз і тенденції розвитку сфери культуриміста;
- КОНКУРСИ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК (технологічних,організаційних) - бюджетні трансферти та гранти КМДА(соціально-творчі замовлення), участь у загальноукраїнських іміжнародних конкурсах оголошених різними фондами - як засібвиявлення і вивчення творчого потенціалу жителів міста, підтримкиініціатив, збереження і примноження ресурсів сфери культури міста;
- КОНФЕРЕНЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ МІСТА -форма суспільної експертизи з питань реалізації міської культурноїполітики і програми розвитку культури міста;
- ІНСТИТУТ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ між органами місцевогосамоврядування і авторами та авторськими колективами, щореалізували соціальне значущі проекти у сфері культури;
- МАРКЕТИНГ СФЕРИ КУЛЬТУРИ - діяльність, орієнтована назалучення інвестицій і інших видів ресурсів, впровадженнятехнологій фандрейзингу для фінансування культурних процесів умісті;
- ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ - характеристикидіяльності суб'єктів культурної політики, що дозволяє визначитизміст, тенденції і напрям розвитку культурних процесів, ступіньфінансових витрат, потребу в інших видах ресурсів для підтримкикультурних процесів (базова інформація для моніторингу програмирозвитку культури);
- ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР МІСТА -інформаційне поле створене ЗМІ за участю творчих працівників дляпросування проектів і заходів Програми, балансу попиту іпропозиції у сфері культури.
Схема механізму реалізації Програми наведена нижче.
ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР МІСТА
-------------------
| Мета управління |
| Програмою |
-------------------
----------- ------------
|Потреби |----|Свідомість|
----------- ------------
--------+------------------+-------
| | ---------- | -----------
МОНІТОРИНГ ---+------| Стимули|--+-| Цінності|-----------
| | | ---------- | ----------- |
----------- | ----------- ------------- |
|Установки|-+-| Мотиви | | Показники | ЯКІСТЬ |
----------- | ----------- ------------- |
| | | |
------------------ | | ----------- |
|Знання інтересів|----------+-| Критерії| |
------------------ | ----------- |
| | | | ----------
-----------------|------------- --------| вимоги |--
| Обмеження |||Обмеження |------------------- |
--------|співвідношенням|||можливістю | |
| |інтересів |||реалізації |----- ------------|
| | |||інтересів | | -|Оцінка ||
| -----------------|------------- | ||інтересів ||
| --------------- ----------------- | |------------|
|-|Суспільні |---|Засоби впливу |------+---------------|
| --------------- |(прямі, |------+---|Способи ||
| ------------------|опосередковані)| | |врахування||
|-|Колективні |-------------------- ----|інтересів |-
| --------------- | | ------------
| --------------- | |
--|Індивідуальні|-- |
--------------- ПАРТНЕРСТВО
------------------+------------------
--------------- --------------- ----------------
|Соціально- | |Економічні | |Організаційно-|
|психологічні |----|методи |---|правові методи|
|методи | |управління | |управління |
|управління | | | | |
--------------- --------------- ----------------
Логіка механізму реалізації Програми полягає в наступному:
- на підставі висновків аналізу моніторингової інформаціївизначаються пріоритети міської культурної політики у програмнихобластях і напрямах діяльності Головного управління культури імистецтв;
- пріоритети визначають спрямованість і тематику конкурсів,що проводяться, на здобуття бюджетних трансфертів у сферікультури;
- проведення професійної і суспільної експертизи Програми;
- режим проектно-програмної діяльності забезпечує розвитоксфери культури міста, результати фіксуються в показниках якостікультурних процесів;
- окрім бюджетних трансфертів, забезпечується вихід позапропонованих проектах і проектних ідеях на партнерів зреалізації Програми.
Механізм реалізації Програми буде формуватися і коригуватисяпоетапно з урахуванням змін соціально-економічної ситуації іпріоритетів культурної політики в місті.
5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Головним соціальним ефектом Програми буде створення в Києвіумов для подальшого розвитку та піднесення національної культури імистецтва на якісно вищий рівень.
Реалізація програмних заходів забезпечить:
- широке пропагування національних культурних надбань вУкраїні та за її межами;
- духовне, естетичне та патріотичне виховання молоді,подальший розвиток мистецької освіти;
- організацію змістовного культурного дозвілля киян і гостейміста;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів мережіГоловного управління культури і мистецтв.
Підвищиться рівень і якість послуг закладів культури імистецтва, збільшиться доступність їх для всіх категорій жителів.Зокрема, у 2005 році відвідуваність закладів міськогопідпорядкування на 100 чол. населення досягне: театрів - 21,2,кінотеатрів - 32,2, музеїв - 62,7 відвідувань. Кількістьобслужених в публічних бібліотеках міста читачів збільшиться на2,8%, у тому числі дітей - на 3,3%. У дитячих мистецьких закладахнавчатиметься 18,5 тис. учнів або 10,1% дітей відповідного віку.
Музеї
В результаті проведених заходів покращаться умови збереженняпам'яток музейного фонду київських музеїв та їх поповнення.Очікується, що на кінець 2005 року музейний фонд становитиме 955,2тис.од. збереження, в тому числі основний - 775,4 тис.од.
Основні показники розвитку музейної справи
------------------------------------------------------------------
| Показники | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| | очік.| | | |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|Кількість музеїв (включаючи | 25 | 25 | 25 | 25 |
|філіали), од. | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|Музейний фонд, всього, тис.од. |937,1 |943,1 |949,2 |955,2 |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|- основний, тис.од. |760,5 |765,5 |770,5 |775,4 |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|- допоміжний, тис.од. |176,6 |177,6 |178,7 |179,8 |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|Кількість відвідувачів, тис. осіб |1617,7|1627,7|1647,7|1653,5|
|------------------------------------+------+------+------+------|
|Відвідуваність музеїв на 100 чоловік| 61,8 | 61,9 | 62,6 | 62,7 |
|населення, відвід. | | | | |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|Кількість проведених виставок, од. | 207 | 212 | 217 | 222 |
|------------------------------------+------+------+------+------|
|Кількість предметів музейних фондів,| 67,6 | 67,6 | 67,7 | 67,8 |
|що експонувались протягом року, | | | | |
|тис.од. | | | | |
------------------------------------------------------------------
У прогнозованому періоді передбачається:
- активізувати роботу щодо створення музею М.Грушевського(вул. Паньківська, 9): провести коригування проектно-кошторисноїдокументації, здійснити ремонтно-реставраційні роботи будинкутощо;
- до 250 річчя Кловського палацу (2005 рік), починаючи з 2002року, провести ремонт та реставрацію ансамблю Кловського палацу, вякому розміщено Музей історії міста Києва;
- завершити реконструкцію будинку, побудову експозиції тавпорядкування території Українського центру народної культури"Музей Івана Гончара";
- провести ремонтно-реставраційні роботи будівельНаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника,внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж;
- розпочати роботи з реставрації меморіального будинку-музеюП.Саксаганського, експозиційних приміщень будинку-музею М.Лисенка;
- провести ремонт та реставрацію приміщень фондосховища Музеюмистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, закінчити ремонтбудинку по вул. Терещенській, 17, побудувати експозицію художньоїколекції країн сходу, обладнати фондосховище та бібліотеку;
- завершити відновлення, музеєфікацію Госпітальногоукріплення та реставраційних робіт II черги комплексу спорудісторико-архітектурної пам'ятки-музею "Київська фортеця";
- провести доопрацювання проектно-кошторисної документаціїремонт) Музею-майстерні І.Кавалерідзе;
- розпочати капітальний ремонт приміщення Київського музеюросійського мистецтва та вирішити питання передачі частини будинкуN 11 по вул. Терещенківській з наступним його ремонтом тапристосуванням для потреб музею;
- виконати поточний ремонт приміщень Музею театрального,музичного і кіномистецтва України та провести реекспозицію;
- провести поточний ремонт основного приміщення таадміністративного будинку Національного музею Тараса Шевченка;
- розробити проектно-кошторисну документацію на благоустрійтериторії та прибудову допоміжно-побутових приміщень меморіальногобудинку-музею Т.Г.Шевченка "Хата на Пріорці" (відділ Національногомузею Тараса Шевченка);
- виготовити проектно-кошторисну документацію, провестипоточний ремонт експозиційних приміщень та реекспозиціюКиївського, меморіального будинку-музею М.Заньковецької;
- здійснити гідроізоляцію, благоустрій території, створитиекспозиції та обладнати підвальні приміщення під виставковий залМузею гетьманства.
Буде вдосконалено інфраструктурне оснащення музеїв,впроваджуватимуться нові інформаційні технології. В результатіпроведених заходів стане можливим збільшити кількість експозицій.Кількість предметів музейного фонду, що будуть експонуватисяпротягом року, зросте до 67,7 тис.
Передбачається створити понад 20 нових експозицій в музеяхміста, серед них: у Музеї історії міста Києва:Історико-меморіальний музей М.Грушевського, постійно-діючувиставка експозиція "XX століття: Київ: події, люди","Літературно-меморіальний музей М.Булгакова. Історія будинку","Музей-квартира Шолом-Алейхема"; у Музеї гетьманства: "БогданХмельницький" та інші.
Зросте кількість виставок до 222, у тому числі міжнародних,що забезпечить інтеграцію українського мистецтва, українськоїспадщини у світовий культурний простір.
У результаті проведених заходів збільшиться відвідуваністькиянами та гостями столиці музеїв (до 1653,5 тис. в рік), і, такимчином, залучення їх до національних і світових культурних надбань,що сприятиме формуванню національної свідомості, зростаннюдуховності людей.
Реалізація Програми підвищить роль музеїв у неформальній ідодатковій освіті, вихованні молоді, галузі рекреації та дозвілля.Музеї зможуть розширити свої функції, стати "відкритими"багатоцільовими осередками культури, науки, освіти та вихованнявідповідно до світової тенденції розвитку музейної справи:відкритий музей у відкритому суспільстві. Цьому буде сприятизбільшення кількості працюючих у музеях, підпорядкованих Головномууправлінню культури і мистецтв, на 6,8%.
Популяризація культурних надбань музейними засобами, обмінвиставками і спеціалістами сприятиме поліпшенню міжнародногоспівробітництва, входженню київських музеїв до міжнароднихорганізацій.
Бібліотечна справа
Очікується, що на кінець 2005 року кількість публічнихбібліотек у м. Києві збільшиться на 4 одиниці і становитиме 143бібліотеки на 5630 посадочних місць. Розпочнеться будівництвоспеціалізованого приміщення для Публічної бібліотеки ім. ЛесіУкраїнки.
Основні показники розвитку бібліотечної справи
------------------------------------------------------------------
| Показники | 2002 | 2003 |2004 |2005 |
| | очік.| | | |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість публічних бібліотек, од. | 139 | 139 | 140 | 143 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Книжковий фонд бібліотек, млн.прим. | 5,38 | 5,44 |5,50 |5,54 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість читачів по ЄРК, тис.чол. |441,6 |452,4 |457,8|462,6|
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Читаність книжкового фонду, прим. на 1| 19,0 | 19,2 |19,2 |19,1 |
|читача | | | | |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Обертаність книжкового фонду | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Комплектування фондів, тис.од. |258,4 |296,0 |326,8|368,1|
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|у т.ч. українською мовою |119,3 |140,9 |158,7|176,8|
------------------------------------------------------------------
Книжковий фонд у публічних бібліотеках міста досягне 5540,6тис.од. збереження, тобто з врахуванням вибуття збільшиться на3,0%.
За 2003-2005 роки до бібліотек міста надійде 1,4 млн.примірників, з них 48,0% українською мовою.
В бібліотеках міста для обслуговування користувачів на кінецьпрогнозованого періоду буде задіяно 324 комп'ютери (кількість якихзросте, у порівнянні з 2002 роком, більше, ніж у 1,7 рази), 87одиниць копіювально-множильної техніки (у 2 рази), 49 сканерів (у2,5 рази). У 2 рази зросте кількість автоматизованих робочих місць(досягне 237 од.), у 2,5 рази кількість Інтернет-місць длякористувачів (123). Об'єм електронних баз даних складатиме 261,3тис. назв.
У результаті проведених заходів використання інформаційнихресурсів зросте до 11154 тис.од, у тому числі документів нанетрадиційних носіях інформації - до 112,7 тис.од. (на 28% упорівнянні з 2002 роком).
Кількість читачів по ЄРК становитиме 462,6 тис.чол. (зростена 4,8%), з них дітей - 35,0%, юнацтва - 27,0%, дорослих - 38,0%.Чисельність обслужених читачів досягне 584,2 тис.чол.
Цьому буде сприяти збільшення кількості працюючих убібліотеках на 7,5%, у т.ч. штатних працівників на обслуговуванні- на 6,4%. Зросте кваліфікація бібліотекарів, за 2003-2005 рокиздобудуть освіту в спеціальних закладах 72 особи, перепідготовку вЦентрі безперервної освіти - 223, стажування в зарубіжних країнах- 24 особи. Розвиватиметься міжнародне співробітництво: участь вміжнародних конференціях братимуть 72 київських фахівці.Поліпшиться науково-видавнича діяльність бібліотек, свідченнямчого буде (2003-2005 роки) видання близько 40 збірниківконференцій та результатів аналітичного вивчення діяльностібібліотек, більше 776 інформаційно-бібліографічних танауково-методичних видань, понад 490 видів рекламної продукції(буклетів, путівників, проспектів тощо).
Театрально-концертна, виставкова діяльність,
аматорська творчість
Забезпечуватиметься цільове фінансування, підтримка суспільневажливих художніх програм, окремих новаторських пошуків,діяльності академічних театрів і колективів, які відіграютьвирішальну роль у розвитку театрального мистецтва.
Зокрема, здійснюватимуться державні замовлення на створеннявистав за творами сучасних українських драматургів, композиторів;підтримка роботи драматичних, музично-драматичних і дитячихтеатрів щодо сценічного втілення української класичноїдраматургії; підтримка творчої молоді, відродження народнихзвичаїв у масових святах, образотворчого мистецтва.
Передбачається, що на театральних сценах міста щорічно будевідбуватись понад 50 прем'єр.
Кількість глядачів у 2005 році в порівнянні з 2002 рокомзбільшиться на 17,5%.
Основні показники
розвитку театрів, концертних організацій, клубних установ
------------------------------------------------------------------
| Показники | 2002 | 2003 |2004 |2005 |
| | очік.| | | |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість театрів, од. | 21 | 22 | 22 | 22 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|у них місць, тис. місць | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість глядачів, тис.чол. |413,7 |433,5 |435,1|486,0|
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Відвідуваність театральних вистав на | 15,8 | 17,3 |18,2 |21,2 |
|100 чоловік населення, відвідувань | | | | |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість прем'єр, од. | 41 | 50 | 51 | 54 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість концертних організацій, од. | 8 | 7 | 7 | 7 |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|Кількість клубних установ міського | 6 | 6 | 6 | 6 |
|підпорядкування, од. | | | | |
|--------------------------------------+------+------+-----+-----|
|у них місць, тис. місць | 0,75 | 0,75 |0,75 |0,75 |
------------------------------------------------------------------
До кінця прогнозованого періоду передбачається закінчитиреконструкцію комплексу "Театр на Подолі"; будівництво культурногоцентру на ж/м Виноградар; здійснити реконструкцію будинкуколишнього кінотеатру "Дніпро" під Київський державний театрляльок; завершити розробку проектно-кошторисної документації набудівництво та розпочати спорудження цирку в Лівобережній частиніміста, драматичного театру на ж/м Вигурівщина-Троєщина, прибудовудо театру драми і комедії (виробничо-репетиційного комплексу). УКиївській міській галереї мистецтв "Лавра" відкрититеатрально-концертний зал для театру "Вільна сцена". В іншихтеатрах міста: Музичному театрі для дітей і юнацтва, Київськомутеатрі драми і комедії, Молодому театрі, Театрі оперети, Міськомутеатрі ляльок, Театрі юного глядача на Липках, Театрі маріонеток,Театрі-кафе "Колесо", Майстерні театрального мистецтва "Сузір'я",Співочому полі, приміщеннях Фольклорно-етнографічного ансамблю"Берегиня", Камерного хору "Хрещатик", Творчої вітальні майстрівоперного та балетного мистецтва ім. І.С.Козловського та Державноїчоловічої капели України ім. Л.Ревуцького будуть проведеніремонтні роботи, що дозволить підвищити комфортність та якістьпроведення вистав і концертів.
Здійснюватиметься організаційне й фінансове забезпеченняміжнародних і всеукраїнських фестивалів, свят театрального імузичного мистецтва, оглядів, які проводитимуться на конкурсній,загальній основі, що дасть змогу уникнути помпезності, зайвоїпарадності, підвищить їх творчу ефективність.
Мистецька освіта
Розвиватиметься мережа шкіл естетичного виховання,удосконалюватиметься їх структура.
На кінець 2005 року вона буде представлена 32 дитячимимузичними школами, 10 дитячими школами мистецтв, Київською дитячоюакадемією мистецтв, вечірньою школою загальної музичної освіти, 10дитячими художніми школами, дитячою хореографічною школою та 2дитячими студіями, що дозволить забезпечувати потреби в мистецькійосвіті понад 18,5 тис. дітей. Найбільша кількість дітей (61,4%)буде навчатись у дитячих музичних школах, однак зросте часткадітей у дитячих школах мистецтв (з 20,0% у 2001 році до 23,2% в2005 році), кількість дітей у Київській дитячій Академії мистецтвзросте на 29,4%, у художніх школах - на 17,0%.
Збільшаться можливості отримання вищої мистецької освіти зарахунок навчання в хореографічному училищі "Київська муніципальнаукраїнська академія танцю" (в 2005 році - 240 студентів) та новомузакладі, що відкриється в 2003 році - коледжі Київської дитячоїАкадемії мистецтв (232 чол.). В цілому, кількість студентів увищих навчальних закладах мистецтва, підпорядкованих Головномууправлінню культури і мистецтв, зросте, у порівнянні з 2001 роком,в 1,6 рази.
Основні показники розвитку мистецької освіти
------------------------------------------------------------------
| Показники |2002 |2003 |2004 |2005 |
| |очік.| | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Кількість дитячих музичних, художніх | 57 | 57 | 57 | 57 |
|шкіл, шкіл мистецтв, од. | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Кількість учнів у школах естетичного |17,4 |17,7 |18,3 |18,5 |
|виховання, тис. учнів | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Кількість вищих навчальних закладів з | 3 | 4 | 4 | 4 |
|підготовки мистецьких кадрів, од. | | | | |
|----------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|Кількість студентів у вищих навчальних | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
|закладах, тис. студентів | | | | |
------------------------------------------------------------------
Виконання Програми дасть можливість:
вдосконалити навчальні плани і програми для шкіл естетичноговиховання;
поліпшити забезпечення навчальних закладів
науково-методичними матеріалами;
створити умови для розвитку навчальних закладів, а також дляпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічнихкадрів у сфері мистецької освіти;
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховногопроцесу;
зміцнити матеріально-технічну базу мистецьких навчальнихзакладів.
Планується побудувати дитячу школу мистецтв N 12 по вул.Свободи, 5 та прибудову до дитячої школи мистецтв по вул.Ярославів Вал (Подільський район), розпочати будівництво дитячихшкіл мистецтв по вул. Горького (Голосіївський р-н) та на ж/мМ.Борщагівка, дитячих музичних шкіл N 21 (ж/м Позняки), N 16 (бул.О.Давидова), N 5 та N 36 (ж/м Оболонь).
Буде створено фоноауділазерозаписуючий комплекс Київськоїдитячої Академії мистецтв, триватиме будівництво нового корпусумузичного училища ім. Р.Глієра.
Кіномережа
В результаті проведених заходів очікується відновленнярентабельної діяльності підприємств кіномережі, збільшеннявідвідуваності кінотеатрів (у 2005 році на 21,4% в порівнянні зочікуваним рівнем 2002 року), підвищення якості кінообслуговуваннянаселення. Цьому будуть сприяти забезпечення кінотеатрів новітнімкінотехнологічним та звуко-технічним обладнанням, поповненнядержавного фільмофонду новими фільмами, насамперед вітчизняноговиробництва.
Основні показники розвитку кіномережі
------------------------------------------------------------------
| Показники | 2002 |2003 |2004 | 2005 |
| | очік. | | | |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|Кількість постійно діючих | 36 | 36 | 36 | 36 |
|кінотеатрів, од. | | | | |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|у т.ч. дитячих, од. | 9 | 8 | 8 | 8 |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|Кількість глядацьких місць, всього, | 18,0 |18,0 |18,0 | 18,1 |
|тис. місць | | | | |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|у т.ч. в дитячих кінотеатрах, тис. | 1,64 |1,64 |1,64 | 1,64 |
|місць | | | | |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|Кількість відвідувачів, тис.чол. | 700,0 |750,0|800,0|850,0 |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|у т.ч. в дитячих, тис.чол. | 160,0 |165,0|170,0|175,0 |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|Кількість проведених кінопоказів, | 20 | 21 | 22 | 23 |
|тис.од. | | | | |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|Кількість кінопрем'єр, од. | 104 | 105 | 110 | 115 |
|-------------------------------------+-------+-----+-----+------|
|Відвідуваність кіносеансів на 100 | 26,8 |28,5 |30,4 | 32,2 |
|чоловік населення, відвід. | | | | |
------------------------------------------------------------------
Значна увага приділятиметься дитячим кінотеатрам.Надаватиметься фінансова підтримка дитячим спеціалізованимкінотеатрам, здійснюватиметься їх поетапна модернізація,підвищення рівня комфортабельності кінозалів, розширенняноменклатури супутніх послуг для дітей. На базі кінотеатру"Супутник" буде створено Дитячий Будинок кіно, проводитиметьсяМіжнародний кінофестиваль фільмів для дітей та юнацтва "Синійптах".
У прогнозованому періоді передбачається завершитиреконструкцію кінотеатрів "Лейпциг", "Жовтень", "Київська Русь",провести ремонтні роботи в кінотеатрах: "Краків", "Супутник","Факел", "Промінь", "Старт", "Салют", "Алмаз", "Пролісок",ім. Чапаєва, "Єреван", "Росія", ім. Т.Шевченка.
Парки культури і відпочинку
Проведені заходи в парковому господарстві міста (Центральнийпарк, Голосіївський парк, "Гідропарк", "Перемога", "Партизанськоїслави", "Відрадний"), дозволять забезпечити організацію вільного,активного відпочинку та розваг, задоволення культурних запитів,створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкуваннялюдей у сфері дозвілля, розвитку художньої, технічної творчості,виховання екологічної культури.
Передбачається:
робота зелених театрів, естрадно-концертних,
театрально-видовищних, танцювальних і спортивних майданчиків;
встановлення різноманітних атракціонів, ігрових автоматів длядітей та дорослих;
організація свят, театралізованих вистав, фестивалів,конкурсів, концертів професійних та самодіяльних колективів.
Основні показники розвитку парків культури і відпочинку
------------------------------------------------------------------
| Показники | 2002 | 2003 |2004 | 2005 |
| | очік.| | | |
|-------------------------------------+------+------+-----+------|
|Кількість парків культури і | 6 | 6 | 6 | 6 |
|відпочинку, од. | | | | |
|-------------------------------------+------+------+-----+------|
|Кількість відвідувачів, тис.чол. |3377,6| 3387 |5407,|5417,7|
| | | | 5 | |
|-------------------------------------+------+------+-----+------|
|Кількість проведених культурних | 1048 | 1055 |1060 | 1065 |
|заходів, од. | | | | |
------------------------------------------------------------------
До кінця прогнозованого періоду кількість проведенихкультурних заходів у парках міського підпорядкування зросте до1065 (на 1,6% у порівнянні з очікуваним рівнем 2002 року), акількість відвідувачів до 5417,7 тис.чол. (на 60,4%).
Очікуваними кінцевими результатами реалізації Програмистануть:
- формування комфортного і гармонійного культурногосередовища міста, підтримка спадкоємності кращих міських традицій,введення в культурний обіг високих зразків світової класичноїкультури, збереження і творчий розвиток загальнолюдських,національних і регіональних цінностей культурної спадщини;
- оптимізація витрат на культурні потреби міста, залученнядля їхнього задоволення додаткових внутрішніх і зовнішніхресурсів, підвищення соціальної ефективності і зростанняекономічної віддачі від інвестицій в соціально-культурну сферуміста;
- збереження і нарощування освітнього, інтелектуального ітворчого потенціалу працівників сфери культури і населення міста вцілому; зростання інноваційної активності міського населення,гармонізація духовно-етичної атмосфери;
- підвищення міжнародного іміджу Києва - столиці незалежноїдемократичної України.
6. ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
В м.КИЄВІ НА 2003-2005 РОКИ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрям діяльності та зміст заходу |Термін | Виконавці |Очікувані результати |
| з/п | |виконання| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Забезпечувати виконання Конституції |постійно |Головне управління |Задоволення культурних |
| |України ( 254к/96-ВР ) щодо розвитку | |культури і мистецтв,|потреб населення |
| |культури, законів України "Основи | |заклади культури і | |
| |законодавства України про культуру" | |мистецтва | |
| |( 2117-12 ), "Про охорону культурної | | | |
| |спадщини" ( 1805-14 ), "Про музеї та | | | |
| |музейну справу" ( 249/95-ВР ), "Про | | | |
| |бібліотеки і бібліотечну справу" | | | |
| |( 32/95-ВР ), "Про вивезення, ввезення | | | |
| |та повернення культурних цінностей" | | | |
| |( 1068-14 ) та інших законів, | | | |
| |відповідних постанов Кабінету Міністрів | | | |
| |України, нормативних актів Міністерства | | | |
| |культури і мистецтв України | | | |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.2. |Надавати пропозиції до законопроектів, |2003-2005|Головне управління |Вдосконалення законодавчо- |
| |що стосуються розвитку сфери культури і | |культури і мистецтв |нормативної бази |
| |мистецтва | | | |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.3. |Сприяти реорганізації майнових та |2003-2005|Головне управління |Урегулювання питання щодо |
| |фінансово-господарських взаємин у | |культури і мистецтв |визначення переліку об'єктів, |
| |культурній сфері з метою їх приведення | | |якими опікується місто та які |
| |у відповідність до загальних напрямів | | |підлягають приватизації |
| |суспільно-економічних реформ | | | |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.4. |Здійснювати маркетингові дослідження, |постійно |Головне управління |Виявлення потреб і проблемних |
| |моніторинг і прогнозування культурних | |культури і мистецтв |питань та їх врахування при |
| |інтересів, надання переваг потребам | | |прийнятті виважених |
| |населення | | |управлінських рішень |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.5. |Сприяти впровадженню нових підходів і |2003-2005|Головне управління |Залучення коштів, створення |
| |напрямків ресурсного забезпечення | |культури і мистецтв |системи партнерства |
| |закладів культури і мистецтва: бізнес- | | |комерційного і некомерційного |
| |спонсорства, блокбастера, фандрейзингу | | |секторів економіки |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.6. |Впроваджувати в систему управління |постійно |Головне управління |Вдосконалення системи |
| |галузі інформаційний, інноваційний | |культури і мистецтв |управління за рахунок |
| |менеджмент | | |створення спеціальних |
| | | | |організаційних умов для |
| | | | |інтенсивного освоєння |
| | | | |організаціями культури і |
| | | | | мистецтва сучасних |
| | | | |гуманітарних технологій; |
| | | | |залучення в сферу культури |
| | | | |додаткових інтелектуальних, |
| | | | |інформаційних, технічних і |
| | | | |фінансових ресурсів; |
| | | | |досягнення нового рівня |
| | | | |ефективності культурної |
| | | | |діяльності |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.7. |Забезпечувати оптимізацію структури та |Постійно |Головне управління |Впорядкування структури та |
| |чисельності працівників закладів | |культури і мистецтв |чисельності працівників |
| |культури, атестації спеціалістів з | | |закладів культури |
| |метою визначення кваліфікаційної | | | |
| |категорії | | | |
|-----+----------------------------------------+---------+--------------------+------------------------------|
|1.8. |Опрацювати питання щодо встановлення | 2003 |Головне управління |Позитивне вирішення питання |
| |персональних надбавок до посадових | |культури і мистецтв |дозволить забезпечити |
| |окладів працівникам закладів культури | | |збереження кваліфікованих |
| |і мистецтва у розмірі до 50 відсотків | | |кадрів |
| |в залежності від особистого внеску | | | |