• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2000 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Програма від 01.06.2000 № 128/849
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Програма
  • Дата: 01.06.2000
  • Номер: 128/849
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Перелік, Програма
  • Дата: 01.06.2000
  • Номер: 128/849
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
- 2,3 млн. грн. - для проведення робіт по містобудівельнихкомплексах на житлових масивах;
- 25,1 млн. грн. - на будівництво задільних жилих будинківпід програму введення у 2001 році.
На замовлення підприємств і організацій в 2000 роціпередбачається ввести в експлуатацію 281,3 тис. кв. м загальноїплощі жилих будинків.
Не вирішено питання щодо закінчення будівництва і введення вдію шести будинків-довгобудів, розпочатих в минулі роки, на якікошти у замовників відсутні, за адресами: вул. Богатирська, 6(замовник - ВАТ "Завод "Ленінська кузня"); вул. Тимошенка, 2(гуртожиток для Медуніверситету - замовлення УКБ); вул.Осиповського, 3/5 (замовник - ОАО "Азбодеревскло"); вул.Тростянецька, 51 (замовник - ВО "Київський радіозавод"); вул.Леніна, 47 в с. Бортничі (замовник - інститут "Укрводпроект");вул. Леніна в с. Бортничі (замовник - ВО "Північукргеологія").
В індивідуальному житловому будівництві передбачається більшефективне використання територій приватного сектору, на якихпланується побудувати 26 тис. кв. м індивідуального житла.
З метою досягнення прогнозних показників забезпечення житломмешканців столиці робота міськдержадміністрації буде зосередженана напрямках, намічених в попередні періоди.
Так, передбачається більш активне залучення коштів населенняяк найбільш зацікавленого інвестора.
Намічається продовжити практику використання нетрадиційнихджерел фінансування, таких як будівництво житла для черговиківквартобліку із розрахунку: 50 % вартості квартири - кошти міськогобюджету, 50 % вартості квартири - доплата населенням табудівництво жилих будинків для молодих сімей та одиноких молодихгромадян за рахунок коштів довгострокових пільгових кредитів.
Передбачається виділення муніципального житла для осіб, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і перебувають наквартобліку.
Не вирішено питання щодо будівництва житла для громадян, якіпроживають в службових квартирах і вже відпрацювали встановленийтермін та розірвали трудові відносини з підприємством. Згідно зрозпорядженням міськдержадміністрації від 04.11.97 N 1774( ra1774017-97 ) фінансування вказаного житла повинноздійснюватись за кошти райдержадміністрацій, але жодна з нихасигнування на 2000 рік на цю мету не передбачає.
У 2000 році міськдержадміністрацією планується проведенняпоетапної реконструкції та модернізації морально застарілогожитлового фонду.
На реконструкцію житлового фонду у 2000 році передбачаєтьсяспрямувати 61,3 млн. грн., в тому числі: 2,3 млн. грн. - коштирайонів, 4,0 - кошти цільового фонду ДКП"Київжитлоспецексплуатація", 55,0 млн. грн. - кошти іншихінвесторів.
Після реконструкції в місті буде введено в експлуатацію 21будинок загальною площею 40,5 тис. кв. м, з них 2 будинкизагальною площею 2,0 тис. кв. м - за кошти районів, 2 будинкизагальною площею 3,8 тис. кв. м - за кошти цільового фонду ДКП"Київжитлоспецексплуатація", 17 будинків загальною площею 34,7тис. кв. м - за кошти інвесторів.
Реалізовуватиметься програма щодо реконструкції
п'ятиповерхових будинків.
В 2000 році за рахунок цільового фонду ДКП"Київжитлоспецексплуатація" передбачається завершити розробкупроектно-кошторисної документації на реконструкцію п'яти будинківпершого періоду індустріального домобудування за адресами: вул.Туполєва, 20-д - Радянський район; вул. Тульчинського, 7 -Подільський район; пр. Возз'єднання, 1-а - Дарницький район; вул.П. Запорожця, 5, вул. Кібальчича, 8 - Дніпровський район.
Для відселення мешканців з вказаних будинків за рахуноккоштів населення передбачено завершити будівництво нових жилихбудинків по вул. Щербакова, 61-в у Радянському районі, з введенняму II кварталі 2000 року, вул. Я. Гашека, 7 у Дарницькому районі -у IV кварталі 2000 року та розпочати будівництво трьох житловихбудинків, а саме: вул. Кібальчича, 8-б, вул. П. Запорожця, 22-а -у Дніпровському районі, вул. Тульчинського, 7 - у Подільськомурайоні.
В районах реконструкції існуючої забудови здійснюватиметьсятакож ліквідація ветхого та непридатного для проживання житловогофонду, переведення його в нежитловий фонд.
Виходячи з обсягів житлового будівництва та вибуття ветхого інепридатного для проживання та морально застарілого житла,житловий фонд міста зросте на кінець 2000 року до 49,32 млн. кв. мзагальної площі, що становитиме 18,8 кв. м на одного мешканця.
В 2000 році провадитиметься ряд заходів щодо утриманняжитлового фонду в належному санітарно-технічному стані, в рамкахяких передбачено здійснити заміну 32 морально та фізичнозастарілих ліфтів, відремонтувати 484,6 тис. кв. м покрівель в 464будинках, а також виконати роботи по герметизації стиків панелей в280 житлових будинках відповідно до затвердженої програми "Стик".Реалізовуватимуться загальноміські програми "Подвір'я"( ra0214017-99 ), "Покрівля" ( ra1128017-00 ) та "Фасад", нафінансування яких в бюджеті м. Києва на 2000 рік передбачено понад35 млн. грн.
Таблиця 23
Житловий фонд міста
------------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2000 р., |
| | звіт | звіт | прогноз | у % до |
| | | | | 1999 р. |
|---------------------------+--------+---------+---------+-------------|
|Житловий фонд на кінець |48259,7 | 48745,3 | 49323,9 | 101,2 |
|року, всього, тис. кв. м | | | | |
|загальної площі | | | | |
| | | | | |
|Житловий фонд в розрахунку | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 101,1 |
|на одного жителя, кв. м | | | | |
| | | | | |
|Введення в експлуатацію | 606,5 | 735,6 | 858,6 | 116,7 |
|загальної площі житлових | | | | |
|будинків за рахунок усіх | | | | |
|джерел фінансування, тис. | | | | |
|кв. м | | | | |
| | | | | |
|в т. ч. за рахунок коштів: | | | | |
| | | | | |
|- державного бюджету | - | - | - | - |
| | | | | |
|- місцевого бюджету | 59,8 | 68,1 | 72,3 | 106,1 |
| | | | | |
|Реконструкція житлового | | | | |
|фонду | | | | |
| | | | | |
|Введення в експлуатацію |12/21,1 | 12/26,2 | 21/40,5 | 175,0/154,6 |
|після реконструкції, | | | | |
|од./тис. кв. м | | | | |
| | | | | |
|в т. ч. за рахунок коштів: | | | | |
| | | | | |
|- цільовий фонд ДКП КЖСЕ | - | 1/2,2 | 2/3,8 | в 2 р./172,7|
| | | | | |
|- міського бюджету | 2/7,5 | 1/4,8 | - | - |
| | | | | |
|- районних бюджетів | 1/0,8 | 1/0,8 | 2/2,0 | в 2 р./в 2,5|
| | | | | р. |
| | | | | |
|- інвесторів | 9/12,8 | 9/18,4 | 17/34,7 | 188,9/188,6 |
| | | | | |
|Обсяг фінансування на | 29,31 | 30,07 | 61,27 | в 2 р. |
|реконструкцію жилих | | | | |
|будинків, млн. грн. | | | | |
| | | | | |
|в т. ч.: | | | | |
| | | | | |
|- міський бюджет | 3,25 | 0,9 | - | - |
| | | | | |
|- районний бюджет | 0,76 | 1,92 | 2,3 | 119,8 |
| | | | | |
|- цільовий фонд | 0,57 | 2,05 | 4,0 | 195,1 |
| | | | | |
|- кошти інвесторів | 24,73 | 25,2 | 54,97 | в 2,2 р. |
| | | | | |
|Утримання житлового фонду | | | | |
| | | | | |
|Заміна та модернізація | 14 | 57 | 32 | 56,1 |
|ліфтів, од./тис. грн. | ------ | ------ | ------ | ------ |
| | 1146,3 | 2492,9 | 4880,0 | 195,8 |
| | | | | |
|Ремонт покрівель жилих | 450 | 326 | 464 | 142,3 |
|будинків, покрівель/тис. | ------ | ------ | ------ | ------ |
|кв. м | 383,4 | 294,7 | 484,6 | 164,4 |
| | | | | |
|Герметизація стиків | 525 | 280 | 280 | 100,0 |
|панелей, буд. | | | | |
| | | | | |
|Приватизація загальної | 15,43 | 17,02 | 18,73 | 110,0 |
|площі житла, млн. кв. м | | | | |
| | | | | |
|Кількість об'єднань | 129 | 159 | 160 | 100,6 |
|власників квартир | | | | |
------------------------------------------------------------------------
З метою підвищення ефективності збереження наявного житловогофонду, покращання утримання площ загального користування вбудинках та інженерного обладнання прибудинкових територій будепродовжена приватизація житлового фонду та створення об'єднаньвласників квартир. Так, протягом року передбачається приватизуватипонад 18,7 млн. кв. м загальної житлової площі (на 10 % більше1999 року) та створити 160 об'єднань власників квартир (100,6 %).
В рамках програми енергозбереження в місті продовжуватимутьсяроботи по оснащенню житлового фонду лічильниками. Протягом 2000року передбачається встановити 33,5 тис. шт. квартирнихлічильників газу (в 4 рази, більше ніж у попередньому році);загальнобудинкових лічильників: холодної води - 1,735 тис. шт.,гарячої води - 2,4 тис. шт., теплової енергії - 2,5 тис. шт.
Таблиця 24
Оснащення житлового фонду засобами енергозбереження
----------------------------------------------------------
| Показники |1998 р. | 1999 р. | 2000 р. |
| | звіт | звіт | прогноз |
|---------------------------+--------+---------+---------|
|Оснащення житлового фонду | | | |
|засобами енергозбереження | | | |
|(лічильниками), од. | | | |
| | | | |
|в тому числі: | | | |
| | | | |
|- газу | 7477 | 8424 | 33500 |
| | | | |
|- холодної води | 1367 | 309 | 1735 |
|(загальнобудинкові) | | | |
| | | | |
|- гарячої води | 276 | 59 | 2400 |
|(загальнобудинкові) | | | |
| | | | |
|- тепла (загальнобудинкові)| 519 | 110 | 2497 |
----------------------------------------------------------
Перспективи подальшого розвитку комунального господарстваКиєва визначено з урахуванням важливого значення цієї галузі ужиттєзабезпеченні міста. Основна мета розвитку галузі у 2000 році- це покращання технологічних та експлуатаційно-споживчиххарактеристик комунальних послуг.
На капітальне будівництво в галузі у 2000 році за рахунокусіх джерел фінансування необхідно спрямувати 628,8 млн. грн. ВПрограмі передбачені асигнування в сумі 315,4 млн. грн. (50,1 %).Решта - необхідно вирішувати протягом року.
Кожний з галузевих комплексів комунального господарства містарозвиватиметься з урахуванням їх особливостей.
Водопровідно-каналізаційне господарство міста станом напочаток 2000 року включало 34 насосні станції, 368 артезіанськихсвердловин, 29 каналізаційних насосних станцій, Бортницьку станціюаерації, 3,9 тис. км водопровідних та понад 2,4 тис. км -каналізаційних мереж.
Подача води споживачам та відведення стічних вод очікуєтьсяна рівні показників 1999 року. Тобто буде подано 408,7 млн. куб. мводи, в т. ч. населенню - 332,7 млн. куб. м, та відведено 421,6млн. куб. м стічних вод, в тому числі 336,4 млн. куб. м - віднаселення.
Таблиця 25
Водоканалізаційне господарство
------------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2000 р., |
| | звіт | звіт | прогноз | у % до |
| | | | | рівня |
| | | | | 1999 р. |
|---------------------------+----------+---------+----------+----------|
|Протяжність мереж: | | | | |
|водопровідних, км | 3880,4 | 3902,4 | 3905,3 | 100,1 |
| | | | | |
|каналізаційних, км | 2364,0 | 2401,4 | 2407,9 | 100,3 |
| | | | | |
|Відпущено води споживачам, | 416,3 | 408,7 | 408,7 | 100,0 |
|млн. куб. м | | | | |
| | | | | |
|в т. ч. населенню | 338,4 | 332,7 | 332,7 | 100,0 |
| | | | | |
|Пропущено стічних вод, млн.| 432,9 | 421,6 | 421,6 | 100,0 |
|куб. м | | | | |
| | | | | |
|в т. ч. від населення | 343,9 | 336,4 | 336,4 | 100,0 |
------------------------------------------------------------------------
У 2000 році за рахунок коштів місцевого бюджетупередбачається збільшити загальну протяжність водопровідних мережна 2,9 км - в селі Підгірці Київської області, що розташоване біляполігону твердих побутових відходів в с. В. Дмитровичі. Загальнупротяжність каналізаційних мереж планується збільшити на 6,5 км, вт. ч. за рахунок місцевого бюджету - 5,7 км.
За рахунок коштів міського бюджету передбачається виконанняробіт по реконструкції каналізаційного колектора вздовж пр.40-річчя Жовтня та Новодарницького каналізаційного колектора.
З метою поліпшення якості питної води продовжитьсябудівництво об'єктів бюветного водопостачання артезіанською водою.
Не вирішено питання щодо виділення додаткових асигнувань зміського бюджету для:
- проведення робіт по артводопостачанню с. Бортничі таЧапаївка (II пусковий комплекс), ж/м Троєщина (III черга, I і IIпускові комплекси), ж/м Осокорки-Північні (I і II пусковікомплекси);
- будівництва комплексу очисних споруд АВП ж/м Троєщина, Iчерга, та відновлення 35 недіючих артсвердловин;
- прокладання водопровідної магістралі від пр. Бажана до НСАВП Осокорки, II пусковий комплекс;
- будівництва розвантажувального каналізаційного колектора попр. Бажана;
- здійснення робіт на Південно-Західному каналізаційномуколекторі, I і II пускові комплекси;
- завершення робіт на каналізаційному колекторі відМостицького ж/м до Головного міського каналізаційного колектора (Iетап);
- будівництва другої нитки Головного міського каналізаційногоколектора;
- підключення водопровідних мереж ж/м Позняки-2 (з-д"Буревісник");
- будівництва насосної станції подачі води з р. Десна наДніпровську водопровідну станцію;
- реконструкції споруд Деснянської водопровідної станції;
- будівництва водопроводу в мікрорайоні Жуляни (II черга).
Не вирішено питання фінансування в обсязі 50,9 млн. грн. набудівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, другоїнитки Головного міського каналізаційного колектора, реконструкціїканалізаційного колектора вздовж пр. 40-річчя Жовтня.
За прогнозами, обсяги надання послуг з санітарної очисткиміста ВАТ "Київспецтранс" у 2000 році становитимуть: вивезеннявідходів - 1653,0 тис. куб. м проти 1608,5 тис. куб. м у 1999році, в тому числі твердих побутових відходів - 1424,0 тис. куб. м(у 1999 році - 1437,5 тис. куб. м), виробничо-господарськихвідходів - 184,0 тис. куб. м (у 1999 році - 124,0 тис. куб. м) тарідких відходів - 45,0 тис. куб. м (47,0 тис. куб. м). Обсягспалювання сміття становитиме 30,0 тис. т проти 48,9 тис. т у 1999році.
Таблиця 26
Санітарна очистка міста
--------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р. | 1999 р.| 2000 р. | 2000 р., у|
| | звіт | звіт | прогноз | % до рівня|
| | | | | 1999 р. |
|--------------------------+--------+--------+---------+-----------|
|Обсяг вивезення відходів, | 1885,1 | 1608,5 | 1653,0 | 102,8 |
|тис. куб. м | | | | |
| | | | | |
|в т. ч.: | | | | |
| | | | | |
|твердих побутових відходів| 1633,5 | 1437,5 | 1424,0 | 99,1 |
| | | | | |
|виробничо-господарських | 211,5 | 124,0 | 184,0 | 148,4 |
|відходів | | | | |
| | | | | |
|рідких відходів | 40,1 | 47,0 | 45,0 | 95,7 |
| | | | | |
|Обсяг спалювання сміття, | 60,6 | 48,9 | 30,0 | 61,3 |
|тис. тонн | | | | |
--------------------------------------------------------------------
У 2000 році підприємство буде працювати над підвищеннямякості надання послуг та пошуком можливостей надання нових видівпослуг. Так, побудована сміттєсортувальна станція; опрацьовуєтьсяпитання надання послуг пересувними туалетами європейського зразка;з метою підвищення продуктивності праці за рахунок власних коштівпланується придбати контейнерні та транспортні сміттєвози.
У 2000 році на будівництво об'єктів з міського бюджетупередбачається спрямувати 9,3 млн. грн.
Будуть завершені роботи по реконструкції I черги полігону N 5в с. В. Дмитровичі та будівництву очисних споруд фільтрату наполігоні N 5 в с. Підгірці, водопостачання с. ПідгірціОбухівського району; продовжаться роботи з першочергових заходівпо звалищу в с. Пирогів, інженерної підготовки території длябудівництва другого сміттєпереробного заводу в м. Києві,водопостачання с. Ходосіївка Києво-Святошинського району та с.Креничі Обухівського району.
Також важливим для ДКП "Київспецтранс" є вирішення питанняутилізації концентрату, який утворюється після очищення фільтратуна очисних спорудах на полігоні N 5 (для розробки технології таробочого проекту за затвердженою технологією необхідно асигнуванняв сумі 320,0 тис. грн., питання щодо виділення яких також невирішено).
Станом на кінець 1999 року вулично-шляхова мережа містаналічувала 137 мостів та шляхопроводів, 194 підземних пішохіднихпереходи, 65 громадських туалетів, 1583,7 км шляхів та 773,1 кмзливових каналізаційних мереж.
Таблиця 27
Вулично-шляхова мережа
-----------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р. |1999 р. |2000 р. | 2000 р., |
| | звіт | звіт |прогноз | у % до |
| | | | |рівня 1999 |
| | | | | р. |
|------------------------------+--------+--------+--------+-----------|
|Протяжність шляхів, км | 1579,5 | 1583,7 | 1583,7 | 100,0 |
| | | | | |
|Кількість мостів і | 136 | 137 | 137 | 100,0 |
|шляхопроводів, од. | | | | |
| | | | | |
|Кількість підземних пішохідних| 187 | 194 | 194 | 100,0 |
|переходів, од. | | | | |
| | | | | |
|Протяжність зливової | 763 | 773,1 | 773,1 | 100,0 |
|каналізації, км | | | | |
| | | | | |
|Кількість громадських | 65 | 65 | 65 | 100,0 |
|туалетів, од. | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Поправками до бюджету м. Києва на 2000 рік на будівництвовулично-шляхової мережі передбачено 55,99 млн. грн. За рахунок цихкоштів намічається виконати роботи в межах Програми будівництвашляхово-транспортних споруд на 2000 - 2002 роки, затвердженоїрозпорядженням міськдержадміністрації від 18.01.2000 N 48( ra0048017-00 ).
На початок 2000 року ДКП "Київміськсвітло" мало на своємуобслуговуванні систему зовнішнього освітлення загальною довжиною3,6 тис. км, що нараховувала 114,6 тис. світлоточок та 1227пунктів включення.
Протягом року передбачається збільшити протяжність мережізовнішнього освітлення міста на 117,0 км, кількість світлоточок -на 4100 шт., поновити 4 тис. ліхтарів.
Будуть продовжені роботи по модернізації системи управліннязовнішнім освітленням шляхом впровадження таких систем, як ТМ-323,яка розроблена житомирським АТ "Укравтоматика", "Славутич",київськими підприємствами СП "Телекон" та ТОВ "Канал Р".
Таблиця 28
Зовнішнє освітлення міста
-------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р.|1999 р.|2000 р.|2000 р., у|
| | звіт | звіт |прогноз|% до рівня|
| | | | | 1999 р. |
|------------------------------+-------+-------+-------+----------|
|Протяжність мережі зовнішнього|3495,5 | 3612,0| 3800,0| 105,2 |
|освітлення, км | | | | |
| | | | | |
|Кількість світлоточок на | 111,1 | 114,6 | 118,7 | 103,6 |
|балансі, тис. шт. | | | | |
-------------------------------------------------------------------
В рамках виконання програми енергозберігаючих технологій СП"Ватра-Шредер" та інших фірм у 2000 році будуть продовжені роботипо переходу системи освітлення від ртутних ламп до натрієвих -економічних та екологічно чистих з ККД 85 %, що дасть змогу на 40- 50 % зменшити потреби на споживання електроенергії длязовнішнього освітлення без зниження рівня освітленості, а такожзменшити експлуатаційні витрати та відповідно заощадити бюджетнікошти.
ДКП "Київміськсвітло" передбачає розпочати роботи по розробціКонцепції архітектурного освітлення м. Києва, реалізації Програмиреконструкції освітлення основних та режимних магістралей містатощо.
За попередніми розрахунками, обсяги споживання газу по містуу 2000 році становитимуть 3,3 млрд. куб. м.
Зменшення обсягів споживання газу пов'язано, в першу чергу, зпроведенням заходів щодо обов'язкового застосування споживачамиприладів обліку природного газу.
Передбачається ввести в дію нові газові мережі протяжністю1,0 км, на будівництво яких планується спрямувати 350,0 тис. грн.Буде проводитись реконструкція та розширення системигазопостачання м. Києва.
Таблиця 29
Газопостачання міста
----------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р. |1999 р. |2000 р.|2000 р., у |
| | звіт | звіт |прогноз|% до рівня |
| | | | | 1999 р. |
|------------------------------+--------+--------+-------+-----------|
|Загальний обсяг реалізованого | 3592,4 | 3400,0 | 3250,0| 95,6 |
|та транспортованого газу, млн.| | | | |
|куб. м | | | | |
| | | | | |
|Оснащення житла лічильниками | 28,1 | 38,1 | 71,6 | в 1,9 р. |
|газу на кінець року, тис. од. | | | | |
| | | | | |
|в т. ч. в приватному секторі | 17,4 | 21,1 | 22,0 | 104,0 |
----------------------------------------------------------------------
З метою поліпшення технічного стану системи теплопостачання вмісті ДАЕК "Київенерго" планується продовжити роботи помодернізації та розширенню ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, будівництву котельні"Позняки" та реконструкції існуючих теплових мереж.
З метою оздоровлення існуючих зелених насаджень, які займаютьплощу 56,2 тис. га, та покращання благоустрою міста підприємствамизеленого господарства ДКО "Київзеленбуд" передбачається виконати у2000 році ряд робіт по утриманню зелених насаджень в належномуфізіологічному та санітарному стані, захисту насаджень від хворобі шкідників, охороні від пожеж та порушників природоохоронногозаконодавства.
Обсяги виконання основних робіт залишаться практично на рівні1999 року, за винятком посадки дерев та кущів, яка зменшиться на49,0 % та 29,2 %. Так, планується здійснити: ландшафтнуреконструкцію 48 га зелених насаджень; посадку 10 тис. дерев, 15тис. кущів, 7,5 млн. квітів; роботи по влаштуванню газонів наплощі 168,5 га; санітарно-оздоровчу рубку на площі 3 тис. га,рубку догляду за лісом на площі 260 га, роботи по створеннюлісових культур на площі 50 га тощо.
Таблиця 30
Зелене господарство
----------------------------------------------------------------------
| Показники |1998 р.|1999 р.|2000 р. | 2000 р., у |
| | звіт | звіт |прогноз | % до рівня |
| | | | | 1999 р. |
|------------------------------+-------+-------+--------+------------|
|Ландшафтна реконструкція | 91,8 | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|зелених насаджень, га | | | | |
| | | | | |
|Санітарно-оздоровча рубка, га | 3062 | 2567,5| 3000 | 116,8 |
| | | | | |
|Посадка: | | | | |
| | | | | |
|дерев, тис. шт. | 17,05 | 19,6 | 10,0 | 51,0 |
| | | | | |
|кущів, тис. шт. | 47,74 | 21,2 | 15,0 | 70,8 |
| | | | | |
|квітів, млн. шт. | 9,8 | 7,5 | 7,5 | 100,0 |
| | | | | |
|Реалізація: | | | | |
| | | | | |
|квітів, млн. шт. | 1,67 | 0,8 | 0,9 | 112,5 |
| | | | | |
|вазонної продукції, тис. шт. | 33,5 | 53,7 | 17,5 | 32,6 |
| | | | | |
|садівного матеріалу, тис. шт. | 45,4 | 43,0 | 22,0 | 51,2 |
| | | | | |
|насіння газонних трав, ц | 122,4 | 477,0 | 300,0 | 62,9 |
----------------------------------------------------------------------
Підприємствами галузі планується протягом року реалізувативирощеної продукції: 0,9 млн. шт. квітів закритого грунту, 17,5тис. шт. вазонної продукції, 250 тонн овочів тощо.
З метою задоволення потреб населення міста у посадковомуматеріалі буде реалізовано 22 тис. шт. садівного матеріалу, деревта кущів, 300 ц насіння газонних трав.
Передбачені на 2000 рік кошти з міського бюджету в сумі 2,8млн. грн. будуть спрямовані на реконструкцію парку Вічної Слави.
Не вирішено питання щодо виділення асигнувань з міськогобюджету на фінансування благоустрою Володимирської гірки,реконструкції та благоустрою парку "Перемога", пожежних депо нажитлових масивах Позняки (6-а м-н) і Ново-Біличі та Святошинськогота Дарницького лісопаркових господарств.
На виконання протизсувних заходів у 2000 році з міськогобюджету передбачено 1,66 млн. грн., які будуть спрямовані навиконання протизсувних заходів в районі сходин "Магдебурзькогоправа", протизсувних заходів і благоустрою території СирецькогоЯру, протизсувних заходів на Північній верхній бровці платоСтаронаводницької балки; розробку проектно-кошторисноїдокументації на будівництво штольневих дренажів вСтаронаводницькій балці, розробку карти-схеми зсувних процесів ум. Києві з виділенням найбільш небезпечних ділянок, протизсувнихзаходів в районі Батиєвої гори тощо.
Не вирішено питання фінансування у сумі 19,1 млн. грн. навиконання протизсувних заходів по ліквідації передаварійного стануна схилах Міського саду на дільниці від стадіону "Динамо" доАскольдової могили, але в даний час Міністерство економіки Українирозглядає питання щодо виділення 2,0 млн. грн.
Соціальний розвиток та захист населення
Принциповою позицією Київської міської державноїадміністрації є органічне поєднання політики економічногозростання з активною соціальною політикою, що є невід'ємноюскладовою формування і побудови соціально орієнтованої ринковоїекономіки.
У 2000 році зусилля міської виконавчої влади будутьспрямовуватись на:
- гарантування конституційних прав киян на працю, соціальнийзахист, освіту, охорону здоров'я, культуру, житло;
- поліпшення становища на ринку праці, забезпеченнязайнятості населення міста, підвищення якості іконкурентоспроможності робочої сили на основі її перепідготовки танавчання сучасним професіям, які мають попит в ринковій економіці;
- неухильне дотримання всіма суб'єктами господарюваннязаконодавства про працю;
- впровадження нових та вдосконалення існуючих системсоціального захисту населення;
- адресну підтримку соціально незахищених верств населенняміста;
- перенесення акценту у соціальній політиці на сім'ю,забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ї;
- досягнення рівноваги у співвідношенні доходів та цін наспоживчому ринку, яка б позитивно впливала на структуру витратнаселення;
- поліпшення матеріального добробуту і умов життя киян;
- розвиток соціальної інфраструктури міста з урахуваннямнауково обгрунтованих нормативів і підвищення її якісного рівня.
Соціальні процеси, які спостерігаються в Києві, при їходнаковій природі з аналогічними процесами в інших регіонахУкраїни, мають певні відмінності, пов'язані з міграційнимнавантаженням, значним розшаруванням населення міста за рівнемдоходів, якістю і способом життя тощо, і вимагають від міськоївлади здійснення додаткових заходів, спрямованих на забезпеченнясоціального захисту та підвищення рівня життя населення міста.
Підвищення рівня життя населення міста в основному будеобумовлюватись зростанням доходів киян, що в свою чергу пов'язанез прогнозним збільшенням ВВП. Структура доходів поступовозмінюється, проте, як і в попередні періоди, у прогнозному роціосновними джерелами залишаться заробітна плата, пенсії та грошовадопомога.
За розрахунками балансу доходів і витрат населення м. Києвана 2000 рік, загальна сума коштів на оплату праці робітників іслужбовців підприємств і організацій, малих підприємств та іншихсуб'єктів господарювання, з урахуванням дивідендів, процентів відакцій та вкладів в майно підприємств і організацій, а також іншихвиплат складе 47,4 % загального обсягу грошових доходів киян істановитиме 4771,8 млн. грн., що на 14,9 % більше, ніж у 1999році. В тому числі фонд оплати праці робітників і службовцівпідприємств, організацій дорівнюватиме 3726,2 млн. грн., зрозрахунку якого середньомісячна заробітна плата по місту зростена 21,2 % і досягне розміру 366,6 грн. проти 302,6 грн. у 1999році. Удосконалення механізму соціального захисту населеннясприятиме поступовому зростанню соціальних трансфертів. Часткапенсійних виплат та грошових допомог складе у 2000 році 9,4 %загального обсягу грошових доходів, або 950,0 млн. грн., що на7,5 % більше, ніж у 1999 році.
За здійсненими прогнозними розрахунками на 2000 рік,загальний обсяг грошових доходів населення міста складе 10072,5млн. грн., що на 12,8 % більше, ніж у 1999 році.
Як і в попередні роки, загальна сума грошових доходів киянменше видатків - 11772,5 млн. грн. Це пояснюється використанням натериторії м. Києва грошових доходів, одержаних за його межами.
Враховуючи прогнозний рівень інфляції, який за розрахункамиМінекономіки України у 2000 році складе 119,0 %, та зростанняобсягів оплати населенням послуг за дитячі та навчальні заклади -на 8,7 %, транспорту - на 66,7 %, зв'язку - на 2,9 %,житлово-комунальних - на 2,5 %, рівень життя киян суттєво незміниться. Становище ускладнюється також нерегулярністю виплатизаробітної плати робітникам і службовцям, погашення якої приодночасній відсутності по місту боргів по соціальних виплатах іпенсіях може бути гарантом поступової стабілізації реальнихгрошових доходів киян.
Виходячи із даних балансу грошових доходів і витрат,розраховано основні показники рівня життя - грошові доходи на душунаселення, які за прогнозами у 2000 році становитимуть 3840,0 грн.на рік, що на 12,9 % вище рівня 1999 року.
Таблиця 31
Баланс грошових доходів і витрат населення м. Києва
на 2000 рік
млн. грн.
-------------------------------------------------------------
| |1998 р. | 1999 р. |2000 р. |
| | звіт | очікуване| прогноз |
|-----------------------------+--------+----------+---------|
| ДОХОДИ | | | |
|-----------------------------+--------+----------+---------|
|Оплата праці робітників, | 3405,4 | 4151,8 | 4771,8 |
|службовців, малих | | | |
|підприємств та інших | | | |
|суб'єктів підприємницької | | | |
|діяльності, з урахуванням | | | |
|дивідендів, процентів від | | | |
|акцій та вкладів в майно | | | |
|підприємств та організацій | | | |
| | | | |
|Грошові доходи від | - | 0,2 | 0,2 |
|колективних | | | |
|сільськогосподарських | | | |
|підприємств | | | |
| | | | |
|Надходження від продажу | 347,9 | 310,2 | 365,0 |
|продуктів сільського | | | |
|господарства | | | |
| | | | |
|Пенсії та допомоги | 700,6 | 884,0 | 950,0 |
| | | | |
|Стипендії | 22,0 | 39,2 | 41,4 |
| | | | |
|Надходження з фінансової | 457,0 | 508,1 | 561,0 |
|системи | | | |
| | | | |
|Доходи від продажу іноземної | 1849,4 | 1000,0 | 1205,0 |
|валюти | | | |
| | | | |
|Інші надходження | 1836,6 | 2021,0 | 2163,4 |
| | | | |
|Сальдо грошових переказів | 14,9 | 14,8 | 14,7 |
|/+/ | | | |
| | | | |
|Всього грошових доходів | 8633,8 | 8929,3 |10072,5 |
| | | | |
|Перевищення витрат над | 1155,0 | 1649,3 | 1700,0 |
|доходами | | | |
| | | | |
|Баланс | 9788,8 | 10578,6 |11772,5 |
|-----------------------------+--------+----------+---------|
| ВИТРАТИ | | | |
|-----------------------------+--------+----------+---------|
|Купівля товарів та оплата | 5920,9 | 6670,8 | 7401,2 |
|послуг | | | |
| | | | |
|в тому числі: | | | |
| | | | |
|- у всіх торгових системах | 4316,1 | 4816,4 | 5468,2 |
| | | | |
|- у сільськогосподарських | 0,3 | 0,8 | 0,9 |
|підприємств та фермерських | | | |
|господарств | | | |
| | | | |
|- оплата послуг та інші | 1604,5 | 1853,6 | 1932,1 |
|витрати | | | |
| | | | |
|Обов'язкові платежі та | 979,0 | 1286,6 | 1407,2 |
|добровільні внески | | | |
| | | | |
|з них податки та збори | 641,1 | 746,1 | 817,0 |
| | | | |
|Приріст заощаджень у вкладах | 354,7 | 478,4 | 494,1 |
|та придбання цінних паперів | | | |
| | | | |
| | | | |
|Витрати населення на | 2438,9 | 2000,0 | 2300,0 |
|придбання іноземної валюти | | | |
| | | | |
|Витрати фізичних осіб - | 95,3 | 142,8 | 170,0 |