| |бюджету місцевим бюд- | | | | | | | | | | | | |
| |жетам на фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту приміщень | | | | | | | | | | | | |
| |управлінь праці та | | | | | | | | | | | | |
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчих комітетів | | | | | | | | | | | | |
| |районних рад для | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення внеску | | | | | | | | | | | | |
| |України у фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |спільного з Світовим | | | | | | | | | | | | |
| |банком Проекту | | | | | | | | | | | | |
| |Підвищення ефективності| | | | | | | | | | | | |
| |управління реформою | | | | | | | | | | | | |
| |системи соціального | | | | | | | | | | | | |
| |захисту в Україні | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250344 |Субвенція з місцевого | 14193,0| 5469,0| | | 8724,0| 0,0| | | | | | 14193,0|
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм соціально- | | | | | | | | | | | | |
| |економічного та | | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (Програма | | | | | | | | | | | | |
| |зміцнення законності, | | | | | | | | | | | | |
| |посилення боротьби зі | | | | | | | | | | | | |
| |злочинністю у м. Києві | | | | | | | | | | | | |
| |на 2002-2006 роки" | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0156023-02 ), | | | | | | | | | | | | |
| |"Міська програма | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення пожежної | | | | | | | | | | | | |
| |безпеки у місті Києві | | | | | | | | | | | | |
| |на 2003-2010 роки | | | | | | | | | | | | |
| |( ra_140023-02 ), | | | | | | | | | | | | |
| |"Міська програма | | | | | | | | | | | | |
| |сприяння в забезпеченні| | | | | | | | | | | | |
| |діяльності судів | | | | | | | | | | | | |
| |загальної юрисдикції та| | | | | | | | | | | | |
| |інших судових органів у| | | | | | | | | | | | |
| |місті Києві на | | | | | | | | | | | | |
| |2003-2005 роки" | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0368023-03 ), | | | | | | | | | | | | |
| |"Програма покращення | | | | | | | | | | | | |
| |організації підготовки | | | | | | | | | | | | |
| |громадян до військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби, приписки, | | | | | | | | | | | | |
| |призову на строкову | | | | | | | | | | | | |
| |військову службу та | | | | | | | | | | | | |
| |військову службу за | | | | | | | | | | | | |
| |контрактом на | | | | | | | | | | | | |
| |2005-2010 роки" | | | | | | | | | | | | |
| |( ra0200023-05 ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250344 |Субвенція з місцевого | 3000,0| 3000,0| | | | 0,0| | | | | | 3000,0|
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм соціально- | | | | | | | | | | | | |
| |економічного та | | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів | | | | | | | | | | | | |
| |(Проведення соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |реклами Державною | | | | | | | | | | | | |
| |податковою | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрацією у | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києві) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250344 |Субвенція з місцевого | 666,0| 666,0| | | | 0,0| | | | | | 666,0|
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм соціально- | | | | | | | | | | | | |
| |економічного та | | | | | | | | | | | | |
| |культурного розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |регіонів (Програма | | | | | | | | | | | | |
| |підтримки приватизації | | | | | | | | | | | | |
| |у м. Києві) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 29820,0| 29820,0| | | | 0,0| | | | | | 29820,0|
| |(Благоустрій районів) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 22820,0| 22820,0| | | | 0,0| | | | | | 22820,0|
| |(Освіта) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 15232,6| 15232,6| | | | 0,0| | | | | | 15232,6|
| |(Охорона здоров'я) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 469,5| 469,5| | | | 0,0| | | | | | 469,5|
| |(утримання інфекційного| | | | | | | | | | | | |
| |відділення Центральної | | | | | | | | | | | | |
| |міської клінічної | | | | | | | | | | | | |
| |лікарні на період | | | | | | | | | | | | |
| |капітального ремонту) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 3400,0| 3400,0| | | | 0,0| | | | | | 3400,0|
| |(Оздоровлення) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 3687,1| 3687,1| | | | 0,0| | | | | | 3687,1|
| |(Молодіжні програми) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 4700,0| 4700,0| | | | 0,0| | | | | | 4700,0|
| |(Культура і мистецтво) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 78630,0| 78630,0| | | | 0,0| | | | | | 78630,0|
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим | | | | | | | | | | | | |
| |тарифом на утримання | | | | | | | | | | | | |
| |будинків і споруд та | | | | | | | | | | | | |
| |прибудинкових територій| | | | | | | | | | | | |
| |та економічно обгрунто-| | | | | | | | | | | | |
| |ваними витратами на | | | | | | | | | | | | |
| |виробництво цих послуг)| | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 49285,0| 49285,0| | | | 0,0| | | | | | 49285,0|
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим | | | | | | | | | | | | |
| |тарифом на послуги | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого поста-| | | | | | | | | | | | |
| |чання холодної води і | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення та | | | | | | | | | | | | |
| |економічно обгрунто- | | | | | | | | | | | | |
| |ваними витратами на | | | | | | | | | | | | |
| |виробництво цих послуг)| | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 19715,0| 19715,0| | | | 0,0| | | | | | 19715,0|
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим | | | | | | | | | | | | |
| |тарифом на послуги | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого поста-| | | | | | | | | | | | |
| |чання гарячої води і | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення та | | | | | | | | | | | | |
| |економічно обгрунто- | | | | | | | | | | | | |
| |ваними витратами на | | | | | | | | | | | | |
| |виробництво цих послуг)| | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 2000,0| 2000,0| | | | 0,0| | | | | | 2000,0|
| |(Фізична культура) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 4000,0| 4000,0| | | | 0,0| | | | | | 4000,0|
| |(Розвиток міжрегіональ-| | | | | | | | | | | | |
| |них зв'язків) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 122,6| 122,6| | | | 0,0| | | | | | 122,6|
| |(Виконання робіт з | | | | | | | | | | | | |
| |розробки проектно- | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної документа- | | | | | | | | | | | | |
| |ції з відновлення | | | | | | | | | | | | |
| |припливної вентиляції | | | | | | | | | | | | |
| |в загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | |
| |навчальних закладах | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києва) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 44334,9| 44334,9| | | | 0,0| | | | | | 44334,9|
| |(Погашення заборгова- | | | | | | | | | | | | |
| |ності комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-експлуатаційних| | | | | | | | | | | | |
| |організацій перед | | | | | | | | | | | | |
| |акціонерною компанією | | | | | | | | | | | | |
| |"Київенерго" за послуги| | | | | | | | | | | | |
| |централізованого | | | | | | | | | | | | |
| |опалення) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250380 |Інші субвенції | 1056,2| 1056,2| | | | 0,0| | | | | | 1056,2|
| |(Погашення кредиторсь- | | | | | | | | | | | | |
| |кої заборгованості | | | | | | | | | | | | |
| |комунальних житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |експлуатаційних | | | | | | | | | | | | |
| |організацій перед ВАТ | | | | | | | | | | | | |
| |"Київспецтранс" за | | | | | | | | | | | | |
| |надані послуги з | | | | | | | | | | | | |
| |вивезення побутових | | | | | | | | | | | | |
| |відходів) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250404 |Інші видатки (Програма | 62204,7| 28000,0| | | 34204,7| 0,0| | | | | | 62204,7|
| |(видатки) фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |міським головою | | | | | | | | | | | | |
| |доручень виборців та | | | | | | | | | | | | |
| |вирішення соціально- | | | | | | | | | | | | |
| |економічних проблем | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|601200 |Розміщення коштів на | 0,0| | | | | 11000,0| | | | | 11000,0| 11000,0|
| |депозитах або придбання| | | | | | | | | | | | |
| |цінних папарів | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|230 |Головне управління | 8512,9| 8012,9| 1133,3| 547,0| 500,0| 386000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 386000,0| 0,0| 394512,9|
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |економіки та інвестицій| | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|010117 |Органи виконавчої влади| 3143,9| 2643,9| 1133,3| 547,0| 500,0| 0,0| | | | | | 3143,9|
| |у м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|170901 |Національна програма | 309,0| 309,0| | | | 0,0| | | | | | 309,0|
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|180410 |Інші заходи, пов'язані | 4200,0| 4200,0| | | | 0,0| | | | | | 4200,0|
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|240900 |Цільові фонди, утворені| 0,0| | | | | 386000,0| | | | 386000,0| | 386000,0|
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250404 |Інші видатки (Програма | 860,0| 860,0| | | | 0,0| | | | | | 860,0|
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|235 |Головне управління | 1120,4| 1080,4| 354,8| 8,3| 40,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 1120,4|
| |контролю за | | | | | | | | | | | | |
| |благоустроєм та | | | | | | | | | | | | |
| |зовнішнім дизайном | | | | | | | | | | | | |
| |м. Києва виконавчого | | | | | | | | | | | | |
| |органу Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|010117 |Органи виконавчої влади| 803,4| 763,4| 354,8| 8,3| 40,0| 0,0| | | | | | 803,4|
| |у м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250404 |Інші видатки (Програма | 317,0| 317,0| | | | 0,0| | | | | | 317,0|
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|243 |Головне управління | 20094,5| 19740,5| 1837,9| 50,6| 354,0| 2027,0| 27,0| 0,0| 27,0| 2000,0| 2000,0| 22121,5|
| |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|010117 |Органи виконавчої влади| 3844,5| 3490,5| 1837,9| 50,6| 354,0| 27,0| 27,0| | 27,0| | | 3871,5|
| |у м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|150101 |Капітальні вкладення | 0,0| | | | | 2000,0| | | | 2000,0| 2000,0| 2000,0|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|180410 |Інші заходи, пов'язані | 14500,0| 14500,0| | | | 0,0| | | | | | 14500,0|
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250404 |Інші видатки (Програма | 1750,0| 1750,0| | | | 0,0| | | | | | 1750,0|
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|300 |Резервний фонд | 1998,6| | | | | 0,0| | | | | | 1998,6|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
|250102 |Резервний фонд | 1998,6| | | | | 0,0| | | | | | 1998,6|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+-------+------------+---------+---------+-------------|
| |Всього видатків |3525577,2|2927171,9|314700,3| 40953,9|606406,7| 3605917,5|76663,9| 9306,1| 2773,2|3518253,6|3016551,5| 7131494,7|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 4
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2004 N 1050/2460
в редакції затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 30.06.2005 N 453/3029
Повернення кредитів до бюджету міста Києва
та розподіл надання кредитів в 2005 році
(тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Надання кредитів | Повернення коштів | Кредитування - всього |
|відом-| підрозділу бюджетної |------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|
| чої | класифікації |Загальний|Спеціаль-|у тому | Разом |Загальний|Спеціаль-|у тому | Разом |Загальний|Спеціаль-|у тому | Разом |
|класи-| | фонд |ний фонд |числі | | фонд |ний фонд |числі | | фонд |ний фонд |числі | |
| фіка-| | | |бюджет | | | |бюджет | | | |бюджет | |
| ції | | | |розвитку| | | |розвитку| | | |розвитку| |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|063 |Головне управління | 0,0 | 21600,0 | 10108,4|21600,0| 0,0 | -1600,0 | -1600,0|-1600,0| 0,0 | 20000,0 | 8508,4|20000,0|
| |житлового забезпечення| | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (Київської | | | | | | | | | | | | |
| |міської державної | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрації) | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|150104|Виплата компенсації на| | 21,5 | | 21,5| | | | | | 21,5 | | 21,5|
| |здешевлення вартості | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва житла | | | | | | | | | | | | |
| |молодіжним житловим | | | | | | | | | | | | |
| |комплексам | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|250907|Погашення відсотків за| | 11470,1 | |11470,1| | | | | | 11470,1 | |11470,1|
| |користування | | | | | | | | | | | | |
| |довгостроковими | | | | | | | | | | | | |
| |пільговими кредитами | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |
| |молодих сімей та інших| | | | | | | | | | | | |
| |соціально незахищених | | | | | | | | | | | | |
| |категорій громадян | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|250908|Надання пільгового | | 10108,4 | 10108,4|10108,4| | | | | | 10108,4 | 10108,4|10108,4|