• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2005 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік від 28.12.2004 № 1050/2460
| |працівників бюджетної | | | | | | | | | | | | |
| |сфери на основі Єдиної | | | | | | | | | | | | |
| |тарифної сітки та | | | | | | | | | | | | |
| |забезпечення видатків на | | | | | | | | | | | | |
| |оплату праці | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |інші субвенції | 24000,0 | 24000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 24000,0 |
| |(Благоустрій районів) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Освіта) | 15000,0 | 15000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 15000,0 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |інші субвенції (Охорона | 5000,0 | 5000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 5000,0 |
| |здоров'я) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (утримання| 469,5 | 469,5 | | | | 0,0 | | | | | | 469,5 |
| |інфекційного відділення | | | | | | | | | | | | |
| |Центральної міської | | | | | | | | | | | | |
| |клінічної лікарні на | | | | | | | | | | | | |
| |період капітального | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| |(Оздоровлення) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Молодіжні| 3687,1 | 3687,1 | | | | 0,0 | | | | | | 3687,1 |
| |програми) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Культура | 4700,0 | 4700,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4700,0 |
| |і мистецтво) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 47400,0 | 47400,0 | | | | 0,0 | | | | | | 47400,0 |
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим тарифом | | | | | | | | | | | | |
| |на утримання будинків і | | | | | | | | | | | | |
| |споруд та прибудинкових | | | | | | | | | | | | |
| |територій та економічно | | | | | | | | | | | | |
| |обгрунтованими витратами | | | | | | | | | | | | |
| |на виробництво цих | | | | | | | | | | | | |
| |послуг) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 35000,0 | 35000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 35000,0 |
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим тарифом | | | | | | | | | | | | |
| |на послуги | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого | | | | | | | | | | | | |
| |постачання холодної води | | | | | | | | | | | | |
| |і водовідведення та | | | | | | | | | | | | |
| |економічно обгрунтованими| | | | | | | | | | | | |
| |витратами на виробництво | | | | | | | | | | | | |
| |цих послуг) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 14000,0 | 14000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 14000,0 |
| |(Відшкодування різниці | | | | | | | | | | | | |
| |між затвердженим тарифом | | | | | | | | | | | | |
| |на послуги | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого | | | | | | | | | | | | |
| |постачання гарячої води і| | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення та | | | | | | | | | | | | |
| |економічно обгрунтованими| | | | | | | | | | | | |
| |витратами на виробництво | | | | | | | | | | | | |
| |цих послуг) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Фізична | 2000,0 | 2000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2000,0 |
| |культура) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Розвиток | 4500,0 | 3971,0 | | | 529,0 | 0,0 | | | | | | 4500,0 |
| |міжрегіональних зв'язків)| | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Виконання| 122,6 | 122,6 | | | | 0,0 | | | | | | 122,6 |
| |робіт з розробки | | | | | | | | | | | | |
| |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | | |
| |документації з | | | | | | | | | | | | |
| |відновлення припливної | | | | | | | | | | | | |
| |вентиляції в | | | | | | | | | | | | |
| |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | |
| |навчальних закладах м. | | | | | | | | | | | | |
| |Києва) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (Погашення| 1056,2 | 1056,2 | | | | 0,0 | | | | | | 1056,2 |
| |кредиторської | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованості | | | | | | | | | | | | |
| |комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-експлуатаційних | | | | | | | | | | | | |
| |організацій перед ЗАТ | | | | | | | | | | | | |
| |"Київспецтранс" за надані| | | | | | | | | | | | |
| |послуги з вивезення | | | | | | | | | | | | |
| |побутових відходів) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 1785,1 | | | | 1785,1 | 0,0 | | | | | | 1785,1 |
| |(Підготовка об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |теплопостачання до роботи| | | | | | | | | | | | |
| |в осінньо-зимовий період | | | | | | | | | | | | |
| |2005/2006 року) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції | 2600,0 | 2600,0 | | | | 0,0 | | | | | | 2600,0 |
| |(Забезпечення санітарної | | | | | | | | | | | | |
| |очистки міста) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції (на | 4509,4 | 4509,4 | | | | 0,0 | | | | | | |
| |фінансування інших | | | | | | | | | | | | |
| |видатків) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма |111463,6 | 62334,9 | | |49128,7 | 0,0 | | | | | |111463,6 |
| |(видатки) фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |міським головою доручень | | | | | | | | | | | | |
| |виборців та вирішення | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 601200 |Розміщення коштів на | 0,0 | | | | | 11000,0 | | | | | 11000,0 | 11000,0 |
| |депозитах або придбання | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 230 |Головне управління | 9500,9 | 9042,0 | 1469,9 | 531,6 | 458,9 |431000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |431000,0 | 0,0 |440500,9 |
| |економіки та інвестицій | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 3619,1 | 3160,2 | 1469,9 | 531,6 | 458,9 | 0,0 | | | | | | 3619,1 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 170901 |Національна програма | 309,0 | 309,0 | | | | 0,0 | | | | | | 309,0 |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані з | 4200,0 | 4200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 4200,0 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 240900 |Цільові фонди, утворені | 0,0 | | | | |431000,0 | | | |431000,0 | |431000,0 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 1372,8 | 1372,8 | | | | 0,0 | | | | | | 1372,8 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 235 |Головне управління | 864,0 | 825,7 | 399,0 | 8,3 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,0 |
| |контролю за благоустроєм | | | | | | | | | | | | |
| |та зовнішнім дизайном м. | | | | | | | | | | | | |
| |Києва виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 864,0 | 825,7 | 399,0 | 8,3 | 38,3 | 0,0 | | | | | | 864,0 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 243 |Головне управління | 20563,4 | 20366,3 | 2164,8 | 56,0 | 197,1 | 127,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 100,0 | 100,0 | 20690,4 |
| |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 4313,4 | 4116,3 | 2164,8 | 56,0 | 197,1 | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | | | 4340,4 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані з | 14500,0 | 14500,0 | | | | 0,0 | | | | | | 14500,0 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 1750,0 | 1750,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1750,0 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 300 |Резервний фонд | 1998,6 | | | | | 0,0 | | | | | | 1998,6 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| 250102 |Резервний фонд | 1998,6 | | | | | 0,0 | | | | | | 1998,6 |
|--------+-------------------------+---------+---------+--------+-------+--------+---------+--------+------+-------+---------+---------+---------|
| |Всього видатків |3570153,2|2863343,8|339340,0|40981,0|714810,8|3808893,5|126232,5|9306,1|2773,2 |3671661,0|3099007,8|7379046,7|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Рішень Київміськради N 115/2691( ra0115023-05 ) від 24.02.2005, N 196/2771 ( ra0196023-05 ) від31.03.2005, N 251/2826 ( ra0251023-05 ) від 21.04.2005, N 453/3029( ra0453023-05 ) від 30.06.2005, N 3/3467 ( ra0003023-05 ) від30.08.2005, N 31/3495 ( ra_031023-05 ) від 06.10.2005, N 246/3707( ra_246023-05 ) від 27.10.2005, N 592/3053 ( ra_592023-05 ) від16.12.2005, N 619/3080 ( ra_619023-05 ) від 27.12.2005 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 4
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2004 N 1050/2460
( в редакції затвердженій рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 N 246/3707 ( ra_246023-05 )
Повернення кредитів до бюджету міста Києва
та розподіл надання кредитів в 2005 році
(тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Надання кредитів | Повернення коштів | Кредитування - всього |
|відом-| підрозділу бюджетної |------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|
| чої | класифікації |Загальний|Спеціаль-|у тому | Разом |Загальний|Спеціаль-|у тому | Разом |Загальний|Спеціаль-|у тому | Разом |
|класи-| | фонд |ний фонд |числі | | фонд |ний фонд |числі | | фонд |ний фонд |числі | |
| фіка-| | | |бюджет | | | |бюджет | | | |бюджет | |
| ції | | | |розвитку| | | |розвитку| | | |розвитку| |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|063 |Головне управління | 0,0 | 19554,0 | 19554,0|19554,0| 0,0 | -2500,0 | -2500,0|-2500,0| 0,0 | 17004,0 | 17004,0|17004,0|
| |житлового забезпечення| | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (Київської | | | | | | | | | | | | |
| |міської державної | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрації) | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|150104|Виплата компенсації на| | | | 0,0| | | | | | | | 0,0|
| |здешевлення вартості | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва житла | | | | | | | | | | | | |
| |молодіжним житловим | | | | | | | | | | | | |
| |комплексам | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|250907|Погашення відсотків за| | | | 0,0| | | | | | | | 0,0|
| |користування | | | | | | | | | | | | |
| |довгостроковими | | | | | | | | | | | | |
| |пільговими кредитами | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |
| |молодих сімей та інших| | | | | | | | | | | | |
| |соціально незахищених | | | | | | | | | | | | |
| |категорій громадян | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|250908|Надання пільгового | | 19554,0 | 19554,0|19554,0| | | | | | 19554,0 | 19554,0|19554,0|
| |довгострокового | | | | | | | | | | | | |
| |кредиту громадянам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
|250909|Повернення коштів, | | | | 0,0| | -2500,0 | -2500,0|-2500,0| | -2500,0 | -2500,0|-2500,0|
| |наданих для | | | | | | | | | | | | |
| |кредитування громадян | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+---------+---------+--------+-------|
| |Всього | 0,0 | 19554,0 | 19554,0|19554,0| 0,0 | -2500,0 | -2500,0|-2500,0| 0,0 | 17004,0 | 17004,0|17004,0|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 в редакції Рішень Київміськради N 115/2691( ra0115023-05 ) від 24.02.2005, N 453/3029 ( ra0453023-05 ) від30.06.2005, N 3/3467 ( ra0003023-05 ) від 30.08.2005, N 246/3707( ra_246023-05 ) від 27.10.2005 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 5
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2004 N 1050/2460
( в редакції затвердженій рішенням Київської міської ради від 27.12.2005 N 619/3080 ( ra_619023-05 )
Фінансування міського бюджету м. Києва
на 2005 рік
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| код | Найменування | Всього |Загальний фонд| Спеціальний |
| | | | | фонд |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
| |Загальне |1231018,3| -91481,7 | 1322500 |
| |фінансування | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|203400 |Фінансування за|-48702,3 | -48702,3 | |
| |рахунок коштів | | | |
| |єдиного | | | |
| |казначейського | | | |
| |рахунку | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|203420 |Повернено |-48702.3 | -48702,3 | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|205300 |Інші розрахунки|-79681,7 | -79681,7 | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|208000 |Фінансування за| 48702,3 | 48702,3 | |
| |рахунок зміни | | | |
| |залишків коштів| | | |
| |місцевих | | | |
| |бюджетів | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|400000 |Фінансування за| 1310700 | -11800 | 1322500 |
| |борговими | | | |
| |операціями | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|401000 |Запозичення | 1322500 | 0 | 1322500 |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|401200 |Зовнішні | | | 1322500 |
| |запозичення | | | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|402000 |Погашення | -11800 | -11800 | |
|-------+---------------+---------+--------------+---------------|
|402100 |Внутрішні | -11800 | -11800 | |
| |зобов'язання | | | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 5 в редакції Рішень Київміськради N 196/2771( ra0196023-05 ) від 31.03.2005, N 619/3080 ( ra_619023-05 ) від27.12.2005 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 6
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2004 N 1050/2460
Основні напрямки фінансування видатків
Програми здійснення містом Києвом столичних функцій
згідно з Законом України "Про столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 )
млн. грн.
------------------------------------------------------------------
| N | Напрямки спрямування | ВСЬОГО | в т.ч. |
|п/п | | |міський |
| | | | бюджет |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| | Освіта | 296,3| 37,6|
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 1. |Підготовка спеціалістів для всіх| 30,4| 30,4|
| |адміністративно-територіальних одиниць| | |
| |держави у вищих закладах освіти міського| | |
| |підпорядкування | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 2. |Утримання та зміцнення| 168,2| 5,6|
| |матеріально-технічної бази, технічне| | |
| |оснащення та інформатизація навчального| | |
| |процесу в закладах освіти міста, які є| | |
| |методичними центрами столиці, що| | |
| |здійснюють відпрацювання методик| | |
| |освітнього процесу з подальшою| | |
| |підготовкою рекомендацій для всіх| | |
| |регіонів України | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 3. |Поліпшення соціального становища дітей,| 97,7| 1,6|
| |учнів, вихованців шляхом забезпечення| | |
| |повноцінного харчування в столичних| | |
| |дошкільних навчальних закладах,| | |
| |загальноосвітніх школах,| | |
| |школах-інтернатах з врахуванням високого| | |
| |рівня цін в столиці | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| | Охорона здоров'я | 304,5| 266,9|
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 4. |Стаціонарна та амбулаторно-діагностична| 136,8| 136,8|
| |медична допомога в спеціалізованих| | |
| |центрах столиці | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 5. |Забезпечення кров'ю та її препаратами| 3,8| 3,8|
| |лікувальних установ м. Києва та інших| | |
| |регіонів України | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 6. |Швидка медична допомога (в т.ч.| 32,2| 32,2|
| |спеціалізована) | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 7. |Утримання та надання медичної допомоги| 6,6| 6,6|
| |дітям з різних регіонів України та| | |
| |м. Києва перших трьох років життя, що| | |
| |залишились без батьків | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 8. |Забезпечення дорогими медикаментами та| 63,9| 27,1|
| |лікуванням хворих, які отримують| | |
| |спеціалізовану медичну допомогу в| | |
| |столичних медичних закладах | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| 9. |Оновлення та укріплення сучасним| 61,2| 60,4|
| |медичним обладнанням та спецтранспортом| | |
| |столичних установ охорони здоров'я, які| | |
| |забезпечують надання спеціалізованої| | |
| |висококваліфікованої допомоги хворим| | |
| |м. Києва та інших регіонів України і| | |
| |іноземним громадянам | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
| | Соціальний захист | 130,2| 114,3|
|----+----------------------------------------+---------+--------|
|10. |Матеріальна допомога окремим категоріям| 41,2| 39,9|
| |малозабезпечених громадян | | |
|----+----------------------------------------+---------+--------|
|11. |Оздоровлення ветеранів війни | 0,6| 0,6|
|----+----------------------------------------+---------+--------|
|12. |Програми по роботі з інвалідами,| 3,1| 3,1|
| |неповнолітніми, молоддю з особливими| | |