• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Міської цільової програми підтримки сімї та молоді на 2012 - 2016 роки

Київська міська рада | Рішення від 20.09.2012 № 5/8289
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 20.09.2012
  • Номер: 5/8289
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення
  • Дата: 20.09.2012
  • Номер: 5/8289
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
4.5. Реалізація заходів
спеціалізованого формування "інформаційно-тренінговий центр" на
міському та районному рівні, у т. ч. проведення конкурсу соціальної
реклами
2014 - 2016
Постійно
Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 810,8,
у тому числі:
Підвищення рівня поінформованості
територіальної громади та спеціалістів з соціальної роботи,
залучення молоді до участі у розробці соціальної реклами за методом
"рівний - рівному"
2012 рік145,7
2013 рік154,3
2014 рік162,0
2015 рік170,1
2016 рік178,7
4.6. Проведення заходів з
національно-патріотичного виховання, в т. ч. збору-походу
волонтерів та лідерів дитячих і молодіжних громадських організацій
"Козацькими шляхами", патріотичної гри "Стежками перемог" для
дітей-вихованців клубів за місцем проживання
2012 - 2016
Щорічно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього 193,6,
у тому числі:
Підвищення рівня національної
свідомості серед соціально активної молоді, виховання
толерантності, навчання навичок поведінки в екстремальних
ситуаціях
2012 рік34,8
2013 рік36,8
2014 рік38,7
2015 рік40,6
2016 рік42,7
4.7. Реалізація
соціально-культурологічних районних та міських заходів щодо
відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу
(День Конституції, День прапора, роковини Чорнобильської трагедії
тощо)
2012 - 2016
Щорічно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, райдержадміністрації
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 414,0,
у тому числі:
Підвищення рівня національної
свідомості, знань про історію українського народу
2012 рік74,4
2013 рік78,8
2014 рік82,7
2015 рік86,9
2016 рік91,2
4.8. Реалізація заходів щодо
впровадження здорового способу життя, безпечної поведінки в
молодіжному середовищі, популяризації сімейних цінностей
2012 - 2016
Щорічно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 448,4,
у тому числі:
Зменшення кількості сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах
2012 рік124,4
2013 рік75,2
2014 рік78,9
2015 рік82,9
2016 рік87,0
5.Заходи з попередження поширення
негативних явищ у молодіжному середовищі
5.1. Проведення модульного курсу
навчально-виховної програми "Інший вимір"
2012 - 2016
Щорічно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 260,4,
у тому числі:
Впровадження інноваційних виховних,
відпочинкових програм для молоді
2012 рік46,8
2013 рік49,6
2014 рік52,0
2015 рік54,6
2016 рік57,4
5.2. Надання соціальної підтримки
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, із
числа випускників інтернатних закладів, учнів-сиріт системи
профтехосвіти тощо
2014 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 100,9,
у тому числі:
Соціалізація дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
2014 рік32,0
2015 рік33,6
2016 рік35,3
5.3. Забезпечення діяльності
спеціалізованих формувань "Служба соціально-профілактичної роботи"
в 10 районах м. Києва
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 1102,8,
у тому числі:
Зменшення кількості алко- та
наркозалежної молоді
2012 рік198,2
2013 рік209,8
2014 рік220,4
2015 рік231,4
2016 рік243,0
5.4. Реалізація заходів
спеціалізованого формування "Мобільні консультативні пункти
вуличної профілактичної роботи з підлітками та молоддю, які
практикують ризиковану поведінку"
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 26,7,
у тому числі:
Зменшення рівня захворюваності на
ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом
2012 рік4,8
2013 рік5,1
2014 рік5,3
2015 рік5,6
2016 рік5,9
5.5. Реалізація заходів соціальної
підтримки неповнолітніх та молодих осіб, які перебувають або
повертаються з місць позбавлення волі
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 227,0,
у тому числі:
Соціальна адаптація до місць
позбавлення волі, підтримка молоді, яка втратила соціальні зв'язки,
адаптація після звільнення з місць позбавлення волі, профілактика
рецидивної поведінки
2012 рік40,8
2013 рік43,2
2014 рік45,4
2015 рік47,6
2016 рік50,0
5.6. Виготовлення
соціально-інформаційної продукції для сімей та молоді
2012 - 2016
Щорічно
Мережа центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 90,2,
у тому числі:
Підвищення рівня поінформованості
сімей та молоді щодо державної підтримки
2012 рік16,2
2013 рік17,2
2014 рік18,0
2015 рік18,9
2016 рік19,9
УСЬОГО ЗА
НАПРЯМОМ:
18853,1
Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання
1.Сприяння у задоволенні суспільних
потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час
1.1. Утримання мережі клубів за
місцем проживання та забезпечення їх діяльності
2012 - 2016
Постійно
РайдержадміністраціїБюджет м. Києва Усього: 141580,6,
у тому числі:
Виховання, змістовне дозвілля,
сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді
2012 рікзагальний фонд22276,7
спеціальний фонд3156,4
2013 рікзагальний фонд23630,5
спеціальний фонд3313,8
2014 рікзагальний фонд24814,5
спеціальний фонд3479,5
2015 рікзагальний фонд26056,9
спеціальний фонд3653,5
2016 рікзагальний фонд27362,7
спеціальний фонд3836,1
1.2. Покращення
матеріально-технічної бази приміщень клубів за місцем
проживання
2012 - 2016
Постійно
РайдержадміністраціїБюджет м. Києва (спеціальний
фонд)
Усього: 25505,4,
у тому числі:
Забезпечення належних умов для
проведення занять
2012 рік 2167,3
2013 рік7789,7
2014 рік9367,5
2015 рік6180,9
1.3. Здійснення організаційно-
методичного супроводу діяльності клубів за місцем проживання
2012 - 2016
Постійно
Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
- Не потребуєПідвищення якості соціальних
послуг
УСЬОГО ЗА
НАПРЯМОМ:
167086,0
Розділ 5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики
1.Забезпечення надання різноманітних
соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги
1.1. Забезпечення діяльності
Київського міського центру соціально-психологічної допомоги
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 4350,5,
у тому числі:
Забезпечення підтримки сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах
2012 рік814,5
2013 рік820,4
2014 рік861,4
2015 рік904,5
2016 рік949,7
1.2. Забезпечення діяльності
міських комунальних закладів: Правобережний центр для
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; Лівобережний центр для
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 6357,9,
у тому числі:
Забезпечення надання послуг для
сімей (молоді), які опинилися у складних життєвих обставинах
2012 рік1142,6
2013 рік1210,1
2014 рік1270,5
2015 рік1334,0
2016 рік1400,7
1.3. Забезпечення діяльності
Київського молодіжного центру праці
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 6891,8,
у тому числі:
Надання послуг з працевлаштування,
підприємницької діяльності молоді
2012 рік1123,7
2013 рік1338,3
2014 рік1405,2
2015 рік1475,4
2016 рік1549,2
1.4. Забезпечення діяльності
позаміського дитячого закладу відпочинку та оздоровлення
"Зміна"
2012 - 2016
Постійно
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 3223,1,
у тому числі:
Надання послуг з відпочинку та
оздоровлення
2012 рік584,0
2013 рік613,2
2014 рік643,9
2015 рік676,1
2016 рік705,9
1.5. Забезпечення діяльності
районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
2012 - 2016
Постійно
Дарницька, Деснянська, Подільська
районні в місті Києві державні адміністрації
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 7364,2,
у тому числі:
Надання соціально-психологічних
послуг сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах
2012 рік1323,0
2013 рік1404,1
2014 рік1471,1
2015 рік1544,1
2016 рік1621,9
1.6. Опрацювати питання щодо
створення комунальних закладів "Соціальний гуртожиток" для молоді з
числа дітей-сиріт
2013 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 3017,1,
у тому числі:
Розширення переліку соціальних
послуг
2013 рік700,0
2014 рік735,0
2015 рік771,8
2016 рік810,3
1.7. Опрацювати питання щодо
створення центру соціально-психологічної допомоги у Голосіївському
районі м. Києва
2013 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, Голосіївська райдержадміністрація
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 3536,0,
у тому числі:
Забезпечення підтримки сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, підвищення рівня
доступності послуг
2013 рік820,4
2014 рік861,4
2015 рік904,5
2016 рік949,7
1.8. Відзначення одиноких батьків
та матерів, які самі виховують дітей
2012 - 2016
Щороку
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 200,0,
у тому числі:
Відзначення кращих сімей
2012 рік40,0
2013 рік40,0
2014 рік40,0
2015 рік40,0
2016 рік40,0
1.9. Заходи з відзначення
обдарованої молоді, у т. ч. студентів
2012 - 2016 ЩорокуГоловне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 4996,6,
у тому числі:
Відзначення обдарованої молоді
2012 рік712,6
2013 рік1071,0
2014 рік1071,0
2015 рік1071,0
2016 рік1071,0
1.10. Зміцнення
матеріально-технічної бази інших закладів соціального
обслуговування
2012 - 2016 ЩорокуГоловне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
Бюджет м. Києва (спеціальний
фонд)
Усього: 11273,0,
у тому числі:
2012 рік2040,2
2013 рік2142,2
2014 рік2249,2
2015 рік2361,6
2016 рік2479,8
УСЬОГО ЗА
НАПРЯМОМ:
51210,2
Розділ 6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
1.Надання соціальних послуг дітям,
молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та
соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу; підбір кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою
підвищення їх виховного потенціалу
1.1. Збереження діючої мережі
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
Бюджет м. Києва (загальний
фонд)
Усього: 86640,9,
у тому числі
Забезпечення надання послуг для
сімей, дітей та молоді
2012 рік15570,5
2013 рік16489,2
2014 рік17313,6
2015 рік18179,3
2016 рік19088,3
1.2. Зміцнення
матеріально-технічної бази діючої мережі центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
2012 - 2016
Постійно
Головне управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді
Бюджет м. Києва (спеціальний
фонд)
Усього: 4407,2,
у тому числі
Забезпечення надання послуг для
сімей, дітей та молоді
2012 рік797,6
2013 рік837,4
2014 рік879,4
2015 рік923,3
2016 рік969,5
УСЬОГО ЗА
НАПРЯМОМ:
91048,1
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ, у тому
числі:
362719,1
Загального фонду міського
бюджету
302746,4
Спеціального фонду міського
бюджету
58624,9
Інших джерел 1347,8
Заступник
міського голови -
секретар Київради
Г. Герега
Додаток 2
до Міської цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки
20.09.2012 N 5/8289
Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
Програми
Етапи виконання Програми (тис. грн.)Усього витрат на виконання Програми
I етапII етап
2012 рік2013 рік2014 рік2015 рік2016 рік
Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:
61318,972255,277274,777288,974581,4362719,1
Загального фонду міського бюджету52382,657599,161299,164169,667296,0302746,4
Спеціального фонду міського бюджету8161,514083,115975,613119,37285,458624,9
Інших джерел774,8573,00,00,00,01347,8
Заступник міського голови -
секретар Київради
Г. Герега
Додаток 3
до Міської цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки
20.09.2012 N 5/8289
Результативні показники виконання Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки
Результативні показники20122013201420152016
Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї
Показники затрат:
обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики
з питань сім'ї (у розрізі їх видів), тис. грн.:
1886,42760,22787,72936,03088,0
освітньо-виховні, тис. грн.,777,02026,22055,22092,52134,0
культурологічні, тис. грн.,258,0430,0420,0525,0630,0
інформаційні, тис. грн.,35,2245,0250,0255,0260,0
науково-методичні, тис. грн.40,259,062,563,564,0
погашення кредиторської заборгованості минулих
періодів
776,00000
кількість заходів державної політики з питань сім'ї (у
розрізі їх видів), од.:
10121063106810771101
освітньо-виховні, од.,9941020102510301050
культурологічні, од.,813131618
інформаційні, од.,818181919
науково-методичні, од.212121214
Показники продукту:
кількість учасників заходів державної політики з питань
сім'ї (у розрізі їх видів), осіб:
2395042350430004510047300
освітньо-виховні, осіб,910020000203002040020500
культурологічні, осіб,695010050101001200014000
інформаційні, осіб,760012000123001240012500
науково-методичні, осіб300300300300300
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу державної
політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), грн.:
1864,02596,62610,22726,12804,7
освітньо-виховні, грн.,781,71986,52005,12031,62032,4
культурологічні, грн.,32250,033076,932307,732812,535000,0
інформаційні, грн.,4400,013611,113888,913421,113684,2
науково-методичні, грн.20100,04916,75208,35291,74571,4
середні витрати на забезпечення участі в заходах
державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів) одного
учасника, грн.:
78,865,264,865,165,3
освітньо-виховні, грн.,85,4101,3101,2102,6104,1
культурологічні, грн.,37,142,841,643,845,0
інформаційні, грн.,4,620,420,320,620,8
науково-методичні, грн.134,0196,7208,3211,7213,3
Показники якості:
динаміка кількості сімей, охоплених заходами державної політики
з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %
55555
Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді
Показники затрат:
обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики
з питань молоді (у розрізі їх видів), тис. грн.:
4275,23915,94190,44250,54431,4
освітньо-виховні, тис. грн.,1696,42677,92911,42933,33079,0
культурологічні, тис. грн.,703,6640,0650,0660,0670,0
інформаційні, тис. грн.,549,0500,0530,0550,0570,0
науково-методичні, тис. грн.,65,186,087,095,0100,0
інші, тис. грн.;012,012,012,212,4
погашення кредиторської заборгованості минулих
періодів
1261,10000
кількість заходів державної політики з питань молоді (у
розрізі їх видів), од.:
17181884193419882093
освітньо-виховні, од.,16431800185019002000
культурологічні, од.,4144444549
інформаційні, од.,2528283030
науково-методичні, од.,911111213
інші, од.01111
кількість спеціалістів, залучених до заходів державної
політики з питань молоді, осіб;
4547474747
Показники продукту:
кількість учасників заходів державної політики з питань
молоді (у розрізі їх видів), осіб:
99980102550104050105550107050
освітньо-виховні, осіб,1519017000175001800018500
культурологічні, осіб,5359054000545005500055500
інформаційні, осіб,3085031000315003200032500
науково-методичні, осіб,350350350350350
інші, осіб0200200200200
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу державної
політики з питань молоді (у розрізі їх видів), грн.:
2488,52078,52166,72138,12117,2
освітньо-виховні, грн.,1032,51487,71573,71543,81539,5
культурологічні, грн.,17161,014545,514772,714666,713673,5
інформаційні, грн.,21960,017857,118928,618333,319000,0
науково-методичні, грн.,7233,37818,27909,17916,77692,3
інші, грн.0,012000,012000,012200,012400,0
середні витрати на забезпечення участі в заходах
державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів) одного
учасника, грн.:
42,838,240,340,341,4
освітньо-виховні, грн.,111,7157,5166,4163,0166,4
культурологічні, грн.,13,111,911,912,012,1
інформаційні, грн.,17,816,116,817,217,5
науково-методичні, грн.,186,0245,7248,6271,4285,7
інші, грн.0,060,060,061,062,0
Показники якості:
динаміка кількості молоді, охопленої заходами державної політики
з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;
55555
динаміка кількості молоді, з якими проведено роботу з
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування
здорового способу життя, порівняно з минулим роком, %
55555
Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді
Показники затрат:
обсяг видатків на реалізацію заходів центрів (у розрізі
їх видів), тис. грн.:
3408,23358,83833,44025,54227,2
освітньо-виховні, тис. грн.,2592,92767,43097,53252,83415,7
культурологічні, тис. грн.,396,5419,9440,9462,9486,1
інформаційні, тис. грн.161,9171,5295,0309,8325,4
Кредиторська заборгованість минулих періодів256,90000
кількість заходів центрів (у розрізі їх видів),
од.:
3213533740354273719839057
освітньо-виховні, од.,2599027289286543008631590
культурологічні, од.,610640672705740
інформаційні, од.,55355811610164076727
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб,210220230240250
кількість спеціалізованих формувань центрів, од.5658606468
Показники продукту:
кількість звернень до центрів, од.;7700079000810008400086000
кількість учасників заходів (у розрізі їх видів),
проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
осіб:
120000136000142000148000154000
освітньо-виховні, осіб,5800070000720007400076000
культурологічні, осіб,4200044000460004800050000
інформаційні, осіб,2000022000240002600028000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні
послуги (у розрізі їх видів), осіб:
167000174000181000188000195000
психологічні, осіб,1500016000170001800019000
соціально-педагогічні, осіб,99500103000106500110000113500
соціально-медичні, осіб,50005200540056005800
соціально-економічні, осіб,1040010900114001190012400
юридичні, осіб,21002180226023402420
інформаційні, осіб3500036720384404016041880
Показники ефективності:
середні витрати на один захід (у розрізі їх видів),
проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
грн.:
106,199,5108,2108,2108,2
освітньо-виховні, грн.,99,8101,4108,1108,1108,1
культурологічні, грн.,650,0656,1656,1656,6656,9
інформаційні, грн.,29,329,548,448,448,4
середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх
видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, грн.:
28,424,727,027,227,4
освітньо-виховні, грн.,44,739,543,044,044,9
культурологічні, грн.,9,49,59,69,69,7
інформаційні, грн.8,17,812,311,911,6
Показники якості:
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим
роком, %;
55555
відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості
звернень, які внаслідок соціальних послуг розв'язали свої соціальні
проблеми та поліпшили своє становище, %;
8687878787
відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних
життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг,
порівняно з минулим роком, %
55555
Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання
Показники затрат:
кількість підліткових клубів за місцем проживання, од.;161161161161161
кількість ставок (штатних одиниць), всього од., в тому
числі:
425425425425425
педагогічного персоналу, од.310,5310,5310,5310,5310,5
Показники продукту:
кількість груп (секцій, гуртків), од.;870870870870870
кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за
місцем проживання, осіб
3163831638316383163831638
Показники ефективності:
середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей /групу
(секцію, гурток), осіб;
1313131313
середні витрати на одну особу, що відвідує підліткові клуби за
місцем проживання, грн.
872,41097,91190,41134,4986,1
Показники якості:
динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби
за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %;
100100100100100
питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем
проживання, до загальної кількості дітей шкільного віку, %
14,414,414,414,414,4
Розділ 5. Надання соціальних послуг
сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування
та реалізація інших заходів молодіжної політики
Показники затрат:
кількість установ (закладів), які надають соціальні
послуги, од., з них:
67777
центри соціально-психологічної допомоги, од.,12222
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.,22222
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді
з функціональними обмеженнями, од.;
33333
кількість штатних одиниць установ (закладів), які
надають соціальні послуги, од., з них:
72,593939393
центри соціально-психологічної допомоги, од.,1726262626
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.,2230303030
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді
з функціональними обмеженнями, од.;
33,537373737
кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги,
од.
3030303030
Показники продукту:
кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі
установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з
них:
26263116341638163816
центри соціально-психологічної допомоги, осіб,120120120120120
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб,800920920920920
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді
з функціональними обмеженнями, осіб;
12161516181622162216
кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб;
490560560560560
кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в
розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з
них:
521821112115211521
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді
з функціональними обмеженнями, осіб
521821112115211521
Показники ефективності:
середні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної
допомоги, грн.;
87,0113,0146,0190,0190,0
середні витрати на одне місце в центрах для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді, грн.;
185,5227,3277,2334,5334,5
середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної
реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
грн.;
2,83,03,23,43,4
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в
центрах соціально-психологічної допомоги, грн.;
506590110110
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в
центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.
260,3325,4337,2352,5352,5
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в
центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, грн.
351327320309309
Показники якості:
динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги,
порівняно з минулим роком, % (в розрізі установ);
84,391,289,5100100
динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;
87,5100100100100
динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом у
порівнянні з попереднім роком, % (в розрізі установ)
63,573,273,7100100
2. Заохочення молоді до активної громадської участі та
підтримка кращих сімей
Показники затрат:
обсяг видатків на виплату стипендій, тис. грн.752,61232,51232,51232,51232,5
Показники продукту:
кількість стипендіатів, осіб290200200200200
Показники ефективності:
середній розмір стипендії, грн.2595,26162,56162,56162,56162,5
Показники якості:
динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, %+3,4-45000
3. Створення сприятливого середовища для забезпечення
зайнятості молоді та реалізація інших заходів
Показники затрат:
обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів)
молодіжної політики, тис. грн., з них:
1508,001338,31405,21475,41549,2
Київський молодіжний центр праці, тис. грн.,1508,001338,31405,21475,41549,2
кількість штатних одиниць (у розрізі установ (закладів), од., з
них:
5836363636
Київський молодіжний центр праці, од.3636363636
Показники продукту:
кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського
молодіжного центру праці, осіб;
60002400250026002700
кількість працевлаштованої молоді, осіб;20001575165017351820
кількість заявок на участь у громадських роботах, од.;450480510520550
кількість установ та організацій, в яких проводились громадські
роботи, од,
79111315
Показники ефективності:
середні витрати на одну працевлаштовану особу, грн.749,1849,7851,6850,3851,2
Показники якості:
питома вага працевлаштованої молоді до загальної кількості
звернень, %;
6565656667
динаміка працевлаштованої молоді, порівняно з минулим роком,
%
40011
Розділ 6. Утримання центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Показники затрат:
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
од.;
1111111111
кількість штатних працівників центрів, осіб239239239239239
Показники продукту:
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,
осіб;
167000174000181000188000195000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених
соціальним супроводом, од.
346350350350350
Показники ефективності:
середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.;
30013187344237523752
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.;
6769871692752777904082992
середні витрати надання однієї соціальної послуги, грн.9899,6100,5101,6102,9
Показники якості:
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники,
прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку,
осіб;
170180180180180
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів,
які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,
осіб;
4040404040
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги,
порівняно з минулим роком, %;
100100100100100
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним
результатом, порівняно з минулим роком, %
100100100100100
Заступник міського голови -
секретар Київради
Г. Герега
"Хрещатик" N 38 (4245) від 19 березня 2013 року