• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2007 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок, Заходи від 28.12.2006 № 531/588
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380 |Інші субвенції | | | | | |23775,80 | | | | 23775,80 | | 23775,80 |
| |(капітальний ремонт місць| | | | | | | | | | | | |
| |загального користування в| | | | | | | | | | | | |
| |дошкільних навчальних | | | | | | | | | | | | |
| |закладах освіти) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380 |Інші субвенції | | | | | |24024,30 | | | | 24024,30 | | 24024,30 |
| |(капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |установ та закладів | | | | | | | | | | | | |
| |освіти) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380 |Інші субвенції | | | | | | 463,90 | | | | 463,90 | | 463,90 |
| |(капітальні видатки по | | | | | | | | | | | | |
| |галузі "Органи місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування") | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380 |Інші субвенції | | | | | | 6733,10 | | | | 6733,10 | | 6733,10 |
| |(капітальні видатки по | | | | | | | | | | | | |
| |галузі "Органи виконавчої| | | | | | | | | | | | |
| |влади в м. Києві") | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380 |Інші субвенції | 2343,50 | 2021,00 | | | 322,50 | | | | | | | 2343,50 |
| |(Міжрегіональні зв'язки) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380 |Інші субвенції | | | | | |13652,50 | | | | 13652,50 | | 13652,50 |
| |(комп'ютеризація та | | | | | | | | | | | | |
| |інформатизація установ та| | | | | | | | | | | | |
| |закладів освіти) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250382 |Субвенція з державного | 500,00 | 142,00 | | | 358,00 | | | | | | | 500,00 |
| |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | | |
| |на фінансування у 2007 | | | | | | | | | | | | |
| |році Програм - переможців| | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського конкурсу | | | | | | | | | | | | |
| |проектів та програм | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування 2006 року | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки (Програма |64931,50 |31931,50 | | | 33000,00 | | | | | | | 64931,50 |
| |(видатки) фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |міським головою | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем, виконання | | | | | | | | | | | | |
| |передвиборної програми) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 7710,20 | | | | 7710,20 | | 7710,20 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(Програма (видатки)) | | | | | | | | | | | | |
| |фінансування міським | | | | | | | | | | | | |
| |головою | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем, виконання | | | | | | | | | | | | |
| |передвиборної програми) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки | 3225,00 | 3225,00 | | | | | | | | | | 3225,00 |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|601200 |Розміщення коштів на | | | | | |11000,00 | | | | 11000,00 |11000,00 | 11000,00 |
| |депозитах або придбання | | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|ХХХХХХ |Заходи з енергозбереження| | | | | |38518,40 | | | | 38518,40 | | 38518,40 |
| |у тому числі оснащення | | | | | | | | | | | | |
| |інженерних вводів | | | | | | | | | | | | |
| |багатоквартирних житлових| | | | | | | | | | | | |
| |будинків засобами обліку | | | | | | | | | | | | |
| |споживання води і | | | | | | | | | | | | |
| |теплової енергії, ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |і реконструкція теплових | | | | | | | | | | | | |
| |мереж та котелень, | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво газопроводів | | | | | | | | | | | | |
| |і газифікація населених | | | | | | | | | | | | |
| |пунктів | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 222 |Головне управління | 1666,30 | 1666,30 | 990,00 | 58,00 | | 60,00 | | | | 60,00 | | 1726,30 |
| |внутрішнього фінансового | | | | | | | | | | | | |
| |контролю та аудиту | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010117 |Органи виконавчої влади в| 1666,30 | 1666,30 | 990,00 | 58,00 | | | | | | | | 1666,30 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 60,00 | | | | 60,00 | | 60,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 230 |Головне управління | 9655,00 | 9655,00 |3954,30 | 517,30 | |523500,00 |37000,00 | | |486500,00 |32000,00 |533155,00 |
| |економіки та інвестицій | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010117 |Органи виконавчої влади в| 7425,00 | 7425,00 |3954,30 | 517,30 | | | | | | | | 7425,00 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|150101 |Капітальні вкладення | | | | | |32000,00 | | | | 32000,00 |32000,00 | 32000,00 |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|180410 |Інші заходи, пов'язані з | 1050,00 | 1050,00 | | | | | | | | | | 1050,00 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | |15000,00 | | | | 15000,00 | | 15000,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | |476400,00 |37000,00 | | |439400,00 | |476400,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки (Програма | 1180,00 | 1180,00 | | | | | | | | | | 1180,00 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 235 |Головне управління | 2036,40 | 2036,40 |1238,90 | 30,00 | | 20,00 | | | | 20,00 | | 2056,40 |
| |контролю за благоустроєм | | | | | | | | | | | | |
| |та зовнішнім дизайном м. | | | | | | | | | | | | |
| |Києва виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010117 |Органи виконавчої влади в| 2036,40 | 2036,40 |1238,90 | 30,00 | | | | | | | | 2036,40 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 20,00 | | | | 20,00 | | 20,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 243 |Головне управління |29603,50 |29603,50 |6109,20 | 604,20 | | 6380,60 | 52,70 | | 52,70 | 6327,90 | 6028,90 | 35984,10 |
| |земельних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010117 |Органи виконавчої влади в|10033,50 |10033,50 |6109,20 | 604,20 | | 52,70 | 52,70 | | 52,70 | | | 10086,20 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 299,00 | | | | 299,00 | | 299,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|150101 |Капітальні вкладення | | | | | | 6028,90 | | | | 6028,90 | 6028,90 | 6028,90 |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|180410 |Інші заходи, пов'язані з |17820,00 |17820,00 | | | | | | | | | | 17820,00 |
| |економічною діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки (Програма | 1750,00 | 1750,00 | | | | | | | | | | 1750,00 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 300 |Резервний фонд | 2399,80 | | | | | | | | | | | 2399,80 |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250102 |Резервний фонд | 2399,80 | | | | | | | | | | | 2399,80 |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 999 |Головне управління з | 1666,30 | 1666,30 | 990,00 | 58,00 | | 60,00 | | | | 60,00 | | 1726,30 |
| |питань реклами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010117 |Органи виконавчої влади в| 1666,30 | 1666,30 | 990,00 | 58,00 | | | | | | | | 1666,30 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 60,00 | | | | 60,00 | | 60,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|Всього: |8936971,40|7701965,70|820757,70| 120500,40 |1243605,90|4518780,30|176522,10|26737,30| 6415,30 |4342258,20|3091861,50|13455751,70|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 4
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
Повернення кредитів до міського бюджету
міста Києва та розподіл надання кредитів в 2007 році
(тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код відомчої| Назва | Надання кредитів | Повернення коштів | Кредитування - всього |
|класифікації| підрозділу |---------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
| |бюджетної |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |
| |класифікації | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|------------+---------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------|
| 063 |Головне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1900,0 |-1900,0| 0,0 | -1900,0 |-1900,0|
| |управління | | | | | | | | | |
| |житлового | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | |
| |виконавчого | | | | | | | | | |
| |органу Київради| | | | | | | | | |
| |(КМДА) | | | | | | | | | |
|------------+---------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------|
| 250909 |Повернення | | | 0,0 | | -1900,0 |-1900,0| | -1900,0 |-1900,0|
| |коштів, наданих| | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | |
| |громадян на | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію)| | | | | | | | | |
| |та придбання | | | | | | | | | |
| |житла | | | | | | | | | |
|------------+---------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------|
| |Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1900,0 |-1900,0| 0,0 | -1900,0 |-1900,0|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 5
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
Фінансування міського бюджету міста Києва
на 2007 рік
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього |Загальний|Спеціальний|
| | | | фонд | фонд |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
| |Загальне фінансування | -11000 | -11000 | 0,0 |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
|400000 |Фінансування за борговими| -11000 | -11000 | 0,0 |
| |операціями | | | |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
|401000 |Запозичення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
|401200 |Зовнішні запозичення | | | |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
|402000 |Погашення | -11000 | -11000 | |
|-------+-------------------------+--------+---------+-----------|
|402100 |Внутрішні зобов'язання | -11000 | -11000 | |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 6
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
ЗАХОДИ
щодо покращення рівня життя соціально
незахищених верств населення
(за рахунок грантів)
1. Кошти на фінансування заходів спрямовуються безпосередньона:
- будівництво житла для соціально незахищених верствнаселення;
- медичне забезпечення;
- соціальний захист та соціальне забезпечення.
2. Джерелом для фінансування заходів є кошти (гранти) "Напокращення рівня життя соціально незахищених верств населення",які перераховуються до міського бюджету міста Києва фізичними таюридичними особами на виконання заходів на безповоротній табезоплатній основі.
3. Кошти на виконання заходів щодо покращення рівня життясоціально незахищених верств населення спрямовуються на визначеніцілі розпорядженнями Київської міської державної адміністрації.
4. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міськадержавна адміністрація) щомісяця в періодичному виданні "Хрещатик"публікує інформацію про надходження та використання грантів відфізичних та юридичних осіб.