• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік

Київська міська рада | Рішення, Програма від 27.12.2005 № 622/3083
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Київська міська рада
  • Тип: Рішення, Програма
  • Дата: 27.12.2005
  • Номер: 622/3083
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
- поліпшення умов для залучення інвестицій через впровадженнямеханізму комунальних внутрішніх і зовнішніх позик, системиіпотечного кредитування та лізингу, розбудову сучасноїінвестиційної інфраструктури, забезпечення прозоростівзаємовідносин у сфері інвестиційної діяльності;
- прискорення процесу реструктуризації неефективних суб'єктівгосподарювання комунальної форми власності та відкритихакціонерних товариств з контрольним пакетом акцій, що перебуває увласності міста; реалізації заходів щодо закриття і виведення зексплуатації технічно та технологічно відсталого, фізичнозношеного обладнання;
- запровадження гнучких технологій із високою часткоюпрограмно-інформаційних елементів; можливість переключення з однихінформаційних технологій на інші;
- перехід до якісно нового рівня соціально-економічногорозвитку, де визначальним критерієм стає технологічна незалежністьзабезпечена генерацією передових науково-технічних ідей таекспортом результатів науково-дослідних ідослідно-конструкторських робіт.
3.6.2. Капітальне будівництво
За рахунок усіх джерел фінансування в 2005 році очікуєтьсяосвоєння 13,859 млрд. грн. капіталовкладень (на 5 % більшепорівняно з минулим роком). Власними силами будівельнихорганізацій міста буде виконано підрядних робіт на суму 4473,4млн. грн., що в 6,2 раза перевищує середньо-український рівень.
Аналіз показників капітального будівництва м. Києва у 2005році засвідчує наявність позитивних тенденцій у сфері житловогобудівництва, розбудови метрополітену та наземних шляхів сполученняпідрядної і проектної діяльності. Відбулися суттєві позитивнізміни динаміки та структури інвестицій у будівельну галузь зарахунок зменшення питомої ваги витрат на будівельно-монтажніроботи та зростання активної частини інвестицій в основнийкапітал.
У 2005 р. в експлуатацію буде введено майже 1200 тис. кв. мзагальної площі в новозбудованих житлових будинках, прибудову дошколи в Подільському районі на 180 уч. місць та післяреконструкції школу з добудовою на 600 уч. місць у Солом'янськомурайоні, дошкільний заклад на 140 місць у Дніпровському районі тана 48 місць у Шевченківському районі. Завершено будівництво центрудитячої та юнацької творчості у Солом'янському районі, будевведено в експлуатацію дитячу поліклініку та амбулаторію сімейноголікаря в Дніпровському районі на 480 відвідувань за зміну.
Продовжувались роботи по капітальному будівництву тареконструкції дорожньо-транспортної інфраструктури, зокремавведено дільницю метрополітену Сирецько-Печерської лінії відстанції "Харківська" до станції "Бориспільська"; буде введено вексплуатацію тролейбусну лінію на 4,3 км в Оболонському районі,здійснювалось будівництво Подільського мостового переходу,тролейбусних ліній від Ленінградської площі до станції метро"Чернігівська"; підземних і надземних пішохідних переходів;реконструкція пр. Гагаріна, вул. Кіровоградської та ін.
Однак невирішеною залишається проблема забезпеченнякомплексного розвитку як міста в цілому, так і його мікрорайонів.
Забезпеченість населення об'єктами соціальної сфери
на кінець 2006 року складе:
------------------------------------------------------------------
| |Норматив на |Забезпеченість на|
| |10 тис. жит.| 10 тис. жителів |
| | |-----------------|
| | | 2005 | 2006 |
| | |очікуване|прогноз|
|---------------------------------+------------+---------+-------|
|Загальноосвітніми закладами, | 1230 | 1159,0 |1149,1 |
|уч. місць | | | |
|---------------------------------+------------+---------+-------|
|Дитячими дошкільними закладами, | 450 | 273,5 | 271,4 |
|місць | | | |
|---------------------------------+------------+---------+-------|
|Лікарнями, ліжок | 138,5 | 112,7 | 111,2 |
|---------------------------------+------------+---------+-------|
|Амбулаторно-поліклінічними | 250,0 | 303,3 | 300,8 |
|закладами, відвідувань за зміну | | | |
------------------------------------------------------------------
Зменшення показників в 2006 році пов'язане з тим, що з метоюпідвищення якісних показників загальної освіти здійснюється восновному реконструкція та добудова старих шкіл (без введеннядодаткових учнівських місць, а іноді навіть із їх зменшенням) зметою покращення якості надання амбулаторно-поліклінічної допомогиведеться в основному реконструкція поліклінік та спорудженнясучасних крупних спеціалізованих медичних центрів із тривалимитермінами будівництва.
Також має місце певна диспропорція в забезпеченні об'єктамисоціальної сфери "старих" районів і районів масового новогобудівництва житла.
Необхідно скасувати практику надання земельних ділянок дляспорудження житлових будинків та комплексів з нежитловимиприміщеннями без визначення їх функціонального призначення черезте, що в подальшому за погодженням з районними державнимиадміністраціями практично всі вказані нежитлові приміщенняпродаються під функцію, не пов'язану з соціальною сферою, щопоглиблює диспропорцію.
Пріоритетом діяльності міської влади в 2006 р. буде створеннянеобхідних умов для стабільного розвитку капітального будівництвата стимулювання якісних змін у будівельному комплексі столиці.Передбачається підвищення ефективності капітального будівництва зарахунок раціонального використання інвестиційних ресурсів,спрямування їх у програми і проекти, які дозволяють одержатинайкращі соціальні та економічні результати, в тому числідосягнення нормативних рівнів забезпеченості об'єктами соціальноїсфери, а також високу експлуатаційну рентабельність зведенихоб'єктів.
Продовжуватиметься впорядкування забудови шляхом зносу ізаміни старих будинків сучасними, реконструкції житлових будинківперших масових серій (у подальшому - кварталів і мікрорайонів звеликопанельними будинками), модернізації об'єктів інженерної ітранспортної інфраструктури, об'єктів соціального призначення. Длякомерційного житла будуть застосовуватися індивідуальні проектижитлових будинків і житлових комплексів з підвищеним комфортомпроживання.
В 2006 році досягнуті позитивні тенденції у сфері житловогобудівництва будуть закріплюватися.
На території міста передбачається ввести в експлуатаціюблизько 1,3 млн. кв. м загальної житлової площі. Значну часткужитла буде збудовано за замовленням Київської міської державноїадміністрації - 910,0 тис. кв. м.
Основний акцент, як і в поточному році, буде зроблено наспорудження жилих будинків за кошти населення, як найбільшзацікавленого і стабільного інвестора - за ці кошти передбачаєтьсяпобудувати майже 945,0 тис. кв. м житла, що на 9,0 % більше ніж у2005 році.
В 2006 році передбачається зростання обсягів введення в діюжитла для черговиків квартобліку, які потребують соціальногозахисту з боку держави за рахунок коштів спеціального фондуміського бюджету, і які будуть становити 90 тис. кв. м загальноїжитлової площі.
Буде продовжено будівництво житла для черговиків квартоблікуіз розрахунку: 50 % - кошти населення, 50 % - кошти міськогобюджету; для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахуноккоштів довготермінових пільгових кредитів; для військовослужбовцівза рахунок субвенції з державного бюджету.
В 2006 році по галузі Освіта очікується введення вексплуатацію шкіл та прибудов до шкіл на 815 уч. місць і дитячихдошкільних закладів на 240 місць. Основна увага приділятиметьсяреконструкції старих шкіл.
Крім того, за межами міста (с. Підгірці) намічаєтьсязавершення спорудження дитячого садка на 30 місць та школи на 96уч. місць.
Передбачається завершення реконструкції з добудовою: двохшкіл на 130 уч. місць у Солом'янському районі; I черги школи на285 уч. місць у Деснянському районі (с. Биківня), школи на 200 уч.місць у Святошинському районі, дитячого дошкільного закладу на 200уч. місць під початкову школу в Дніпровському районі, а такожзавершення будівництва двох дитячих дошкільних закладів на 120місць кожен в Оболонському районі.
У сфері Охорони здоров'я очікується введення в експлуатаціюлікарень на 260 ліжок та амбулаторно-поліклінічних закладів на 500відвідувань за зміну.
Передбачається завершити будівництво Київського міськогоцентру серця на 150 ліжок у Деснянському районі, реконструкціюбудівель і споруд для створення міського центру профілактики іборотьби зі СНІД у Святошинському районі; I чергу будівництвадитячої клінічної лікарні на 110 ліжок та 150 відвідувань за змінув Печерському районі, введення в експлуатацію територіальногоцентру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центруранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Шевченківськомурайоні, центру соціальної адаптації для жінок, які не маютьвизначеного місця проживання в Оболонському районі, реконструкціюмайнового комплексу ДКП кінотеатр "Слава" під палац ветеранів уПечерському районі; реконструкцію і будівництво прибудови дополіклініки N 4 на 350 відвідувань за зміну у Святошинськомурайоні.
Продовжаться роботи з реконструкції корпусів міськоїклінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові вШевченківському районі; реконструкції та будівництва об'єктівфізичної культури і спорту.
По галузі Культура передбачається завершення реконструкціїбудівель на Андріївському узвозі під "Театр на Подолі".
Одночасно будуть продовжені роботи зі створеннякультурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"та відтворення інтер'єрів Успенського собору Києво-ПечерськоїЛаври в Печерському районі, реконструкції та будівництва об'єктівКиївського зоопарку.
Будуть продовжені роботи з будівництва прибудови актовогозалу до школи мистецтв у Деснянському районі та реконструкціїбудинку під Київську дитячу школу мистецтв в Шевченківськомурайоні.
Значний обсяг робіт виконуватиметься по будівництву тареконструкції об'єктів метрополітену, транспорту та комунальногопризначення.
Зокрема, передбачається завершити будівництво тареконструкцію: Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції"Харківська" до станції "Харківська площа" з електродепо"Харківське" - II пусковий комплекс ст. "Червоний хутір" (0,8 км),тролейбусної лінії від Ленінградської площі до станціїметрополітену "Чернігівська" (5,2 км); каналізаційних колекторівпо вул. Алма-Атинській (4,6 км), реконструкція каналізаційногоколектора Д = 400 мм по вул. Богатирській (0,8 км), тощо.
Значна увага в 2006 р. приділятиметься розбудові транспортноїінфраструктури.
Передбачається виконання робіт по спорудженню других виходівзі станцій метрополітену "Дарниця", "Вокзальна"; продовженнюКуренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену - дільниці відстанції метро "Либідська" до станцій метро та "Виставковий центр".
Продовжаться роботи по спорудженню та реконструкціїПодільського мостового переходу через р. Дніпро з лівобережними таправобережними підходами, будівництву автодороги "Київ - Ірпень",надземних та підземних пішохідних переходів, Сирецькогоканалізаційного колектора, реконструкції Піщаного, Чумаківськогоканалізаційних колекторів; реконструкції парків Перемоги,Національного технічного університету України (КТО), "Нивки","Партизанської слави", "Вічної слави", територій, прилеглих допарку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавногозначення "Феофанія"; роботи по спорудження об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерховоїзабудови с. Бортничі, Осокорки, Кібцентр, с. Пирогів, с. Троєщина,с. Биківня, хутора Редьки, хутора Микільський, с. Шевченка,Куренівка тощо.
3.6.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність
Науково-інноваційна сфера діяльності є пріоритетною складовоюв процесі формування соціально-орієнтованої інноваційної моделіекономіки м. Києва.
В 2005 році інноваційна політика міської влади буласпрямована на стимулювання науково-технічної діяльності з метоюширокого втілення наукових досліджень і розробок у кінцевийвиробничий результат - нові конкурентоспроможні види продукції,нові технологічні процеси, нові організаційні рішення.
Позитивними факторами розвитку науково-технічної діяльності вм. Києві є зростання у 2005 р. у порівнянні з 2004 р. загальногообсягу витрат на виконання науково-технічних робіт на 5,0 % (до1,85 млрд. грн.), збільшення загальної чисельності працівниківнаукових установ на 1,2 % (до 65,2 тис. осіб), вдосконаленняструктури та джерел фінансування.
На фоні сталої негативної тенденції зменшення часткифінансування наукових і науково-дослідних робіт з державногобюджету (на 4,8 % порівняно з 2004 р.) фінансування науковихдосліджень і розробок з місцевого бюджету збільшилось в 2,7 рази,що випливає з політики міської влади на забезпечення наукомісткогота інноваційного шляху розвитку господарського комплексу міста.
Сумарна питома вага коштів вітчизняних замовників таіноземних джерел у структурі джерел фінансування інноваційноїдіяльності підвищилась до 54,7 % (дод. 21).
Динаміка структури фінансування наукових
досліджень і розробок у м. Києві
а) 2004 р. б) 2005 р. (очікуване)
кошти замовників - 27,3% кошти замовників - 32,0%
власні кошти - 2,5% інші джерела - 5,6%
інші джерела - 3,0% держбюджет - 38,3%
держбюджет - 43,1% кошти бюджетів територій - 1,5%
кошти бюджетів територій - 0,6% кошти інофірм - 22,7%
кошти інофірм - 23,5%
в) 2006 р. (прогноз)
кошти замовників - 31,5%
інші джерела - 5,3%
держбюджет - 39,5%
кошти бюджетів територій - 1,6%
кошти інофірм - 22,2%
У м. Києві діє механізм підтримки наукових організацій іустанов шляхом фінансування наукових проектів і програм длякомунального господарства міста за рахунок кошів міського бюджету.Так, у 2005 році в рамках Програми наукового забезпечення розвиткуміської інфраструктури на фінансування 246 наукових розробок збюджету міста виділено 22,9 млн. грн.
Разом з тим, бюджетне фінансування наукових робіт непередбачає витрат на їх подальше впровадження, тому назріланеобхідність удосконалення організаційного механізму щодофінансування робіт по впровадженню науково-дослідних розробок.
Важливим показником результативності інноваційної сферидіяльності м. Києва є збільшення у 2005 р. часткиінноваційно-активних промислових підприємств до 44 % їх загальноїкількості, що є кращим показником поширення інноваційноїдіяльності на регіональному рівні (довідково по Україні - 13,9 %).При цьому частка реалізованої інноваційної продукції перевищила16 % загального обсягу реалізованої продукції (у 2004 р. - 14 %).
Упродовж 2005 р. підприємства міста впровадили у виробництво598 нових технологічних процесів, з них 256 - маловідходні таресурсозберігаючі, освоїли 1395 найменувань продукції, у томучислі нових видів техніки - 271.
З початку року найбільше наростили обсяги продукції відвпровадження інновацій: ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" -впровадження нових технологій виготовлення сучасних видівкартонної та плівкової тари, ВАТ "Укрпластик" - створенняінноваційного виробничого комплексу з переробки полімерів, ДПзавод "Арсенал" - освоєння випуску побутових роторних лічильниківгазу нової конструкції з відокремленим механізмом від газовогосередовища, ЗАТ "Фармак" - організація таблеткового виробництва"Тверді лікарські форми".
В 2005 р. основним джерелом інноваційного інвестування буливласні кошти підприємств, питома вага яких склала більше 80 %(дод. 22).
Проблемними питаннями залишається обмеженість фінансовихресурсів у потенційних замовників розробки інноваційних проектів,недостатній рівень залучення інвестицій у науково-технологічнусферу.
З метою покращання інноваційного середовища міська владау 2006 році буде сприяти удосконаленню системи фінансуванняінноваційної діяльності, спрямування ресурсів відповідно допріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку,забезпечення помітного зростання частки нових видів техніки ітехнологій.
У місті будуть і надалі вдосконалюватися механізмикомерціалізації результатів наукових досліджень та інноваційнаінфраструктура. У 2006 р. на створення Центру високих технологійта інновацій у м. Києві передбачається фінансування в обсязі в 1,5млн. грн.
У 2006 р. прогнозується збільшення кількості впровадженнянових технологічних процесів на 10,0 %, з них маловідходних іресурсозберігаючих - на 8,0 %. Освоєння нових видів продукціїзросте на 12 %, з них нових видів техніки - на 10 %. Часткиреалізованої інноваційної продукції перевищить 30 % загальногообсягу реалізованої продукції.
У 2006 р. з міського бюджету в рамках Програми науковогозабезпечення розвитку міської інфраструктури передбачаєтьсяфінансування наукових розробок на суму 30 млн. грн.
3.6.4. Паливно-енергетичний комплекс. Енергозабезпечення таенергозбереження
Паливно-енергетичний комплекс м. Києва стабільно й у повномуобсязі забезпечує потреби міського господарства та населенняякісними енергоносіями та посилює енергетичну безпеку міста.
Енергетичний потенціал столиці представляють 3 ТЕЦустановленими потужностями 1360 МВт і 2042 Гкал/год, понад 800котелень тепловою потужністю більше 10 тис. Гкал/год, 2920 кмтепломереж (у двотрубному обчисленні) та 4814 теплових пунктів ібойлерних.
Основним видом палива для ТЕЦ і котелень є природний газ,частка якого складає 93-96 %, решта приходиться на вугілля татопковий мазут.
Електро- та теплопостачання.У 2005 році очікується деякеуповільнення темпу росту виробництва електроенергії і теплоенергіївідповідно на 0,8 % та 2,2 %. Дещо зменшиться споживаннятеплоенергії населенням, в основному за рахунок оснащення наявногожитлового фонду засобами обліку.
Незважаючи на це, попит на електроенергію і тепло дляміського господарського комплексу та населення буде забезпеченоповністю за рахунок збільшення виробництва продукціїмашинобудування і металообробки, окремої продукції будівельнихматеріалів та харчової промисловості (дод. 23, 24).
В 2005 р. реалізувалися енергозберігаючі заходи впромисловому виробництві, житлово-комунальній сфері та іншихгалузях, що сприяло економії електричної і теплової енергії вцілому по місту.
У 2006 році намічена тенденція зростання виробництва таспоживання електроенергії, що в цілому складе 8,7 % та 4,6 %відповідно, а потреби населення зростуть на 1,2 %.
Через недосконалість мереж загального користування втратиелектроенергії щорічно збільшуються і в 2006 р. зростуть майже на1,0 млрд. кВт.г.
Кількість будинків, оснащених лічильниками теплоенергії,зросте порівняно до загальної кількості будинків у місті до 25 %.
Для забезпечення у 2006 р. попиту міського господарськогокомплексу та населення в тепловій енергії її відпуск джереламитеплопостачання та споживання в цілому збільшиться на 4 %.
Продовжиться започаткована в 2002 р. тенденція скороченнявтрат теплоенергії в магістральних тепломережах - вони зменшатьсяна 2,1 % проти рівня 2005 р.
Доля ТЕЦ у загальному відпуску тепла складе 49,8 %, котелень- 50 %, інших джерел - 0,2 %. В подальші роки доля відпуску теплаТЕЦ буде збільшуватись, а котельними - зменшуватись.
У 2006 р. внаслідок підвищення ефективності використаннявстановленої електричної і теплової потужностей електростанцій,коефіцієнт ефективності використання встановленої електричної ітеплової потужності ТЕЦ м. Києва значно поліпшиться та становитимевідповідно 83,5 % і 58,1 % (у 2005 - 76,8 % та 55,8 %).
Газопостачання. Загальний обсяг реалізації і транспортуванняприродного газу, в тому числі відпуск газу населенню протягом 2005року збільшиться на 0,6 % та становитиме 4780 млн. куб. м та 319млн. куб. м - населенню.
Рівень забезпечення житлового фонду міста газом нині складає98 %. Такий прогноз залишається і на 2006 рік.
У 2006 році продовжиться робота по якісному та надійномугазопостачанню господарського комплексу та населення міста. Будутьвиконані роботи по удосконаленню та розширенню системигазопостачання шляхом будівництва газопроводу по вул.Елекротехнічній на ж/м Вигурівщина - Троєщина, заміні моральнозастарілих газорегуляторних пунктів на сучасні (4 об'єкти) тареконструкції замортизованих катодних станцій (35 об'єктів).
Передбачається подальше підвищення рівня оснащення споживачівприладами обліку природного газу, яких буде встановлено у 2006році 1,0 тис. шт., а загальна їх кількість досягне 56,0 тис. штук.Планується заміна на підприємствах міста 220 шт. застарілихприладів обліку газу.
Передбачається запровадження телемеханіки на 6газорозподільчих станціях та введення в дію 8,0 км газових мереж.Капітально відремонтують газових мереж на суму 1,0 млн. гривень.
Енергопостачання та енергозбереження. Для підвищенняефективності використання паливно-енергетичних ресурсів м. Києва у2005 році продовжувалась реалізація проектів Комплексної програмиенергозбереження: "Енергозбереження в адміністративних ігромадських будівлях м. Києва" ( 996_026 ) та "Реабілітація тарозширення теплопостачання м Києва" ( 996_017 ).
В процесі впровадження проекту "Енергозбереження вадміністративних і громадських будівлях м. Києва" ( 996_026 ) у2005 році були виконані ряд енергозберігаючих заходів: ущільненовікон та дверей у 1270 будівлях, крім того було встановлено:теплолічильників - 1354 шт.; модульних теплових пунктів у 1173будівлях; рефлекторів радіаторів у 940 будівлях; змішувачів води37С - 2050 шт.; сантехнічних змішувачів - 3727 шт.; запірноїапаратури - 400 шт.; металопластикових вікон - 254 шт.
Реалізацію даного проекту завершено. Річна економія витраттеплоенергії в будівлях, задіяних в проекті, склала 198,8 тис.Гкал.
Для забезпечення виробництва та відпуску теплоенергії наопалення, гаряче водопостачання та виробничі потреби споживачамміста в необхідних обсягах у 2005 році продовжувалась реалізаціяпроекту "Реабілітація та розширення централізованоготеплопостачання м. Києва" ( 996_017 ).
Виконувались роботи по будівництву РК "Позняки": змонтованообладнання котельні та 3,2 км газопроводу і введено в експлуатаціюПС "Осокорки", завершені роботи з монтажу кабельної лінії 110"Жовтнева-Мотоциклетна" на станції теплопостачання СТ-1,виконувалась реконструкція 9 ділянок теплових мереж з заміноюрегулюючої та запірної апаратури довжиною 17,28 км (у двотрубномувимірі), виконувались роботи по введенню 220 вузлів обліку тепла,здійснено будівництво та введено в пробну експлуатацію водогрійнийкотел на ТЕЦ-6.
У 2006 році по даному проекту передбачається: здійсненняпоточного ремонту 43,5 км і капітального - 25,05 км тепловихмереж, заміна труб тепломагістралей на попередньоізольовані трубив кількості 20 км; реконструкція обладнання СТ-1; реконструкціятепломагістралі ТЕЦ-5; завершення робіт з будівництва РК "Позняки"та продовження монтажу енергоблока N 3 на ТЕЦ-6.
Поліпшиться інвестиційно-інноваційна діяльність з розробки тавпровадження енергозберігаючих заходів та активізується залученнянетрадиційних джерел енергії у виробництві паливно-енергетичнихресурсів.
У результаті проведення міською владою робіт по розвиткупаливно-енергетичного комплексу у 2006 р. передбачається:
- стабільне забезпечення населення і економіки містаенергоносіями;
- продовження впровадження новітніх технологій таенергозберігаючого устаткування;
- підвищення якості теплопостачання та зменшеннятехнологічних втрат дасть можливість досягти рівня споживанняпалива, теплової та електричної енергії України;
Порівняння показників споживання електроенергії (кВт.г)
по Україні та м. Києву, в розрахунку на 1 особу
--------------------------------------------------------------------
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-----------------+------+------+------+------+------+------+------|
|Електроспоживання|3390,7|3474,8|3518,6|3653,9|3712,5|3769,1|3820,7|
| в Україні, | | | | | | | |
| кВт.г/особу | | | | | | | |
|-----------------+------+------+------+------+------+------+------|
|Електроспоживання|2504,5|2655,8|2795,5|2975,2|3145,1|3238,8|3370,8|
| в м. Києві, | | | | | | | |
| кВт.г/особу | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Порівняння показників споживання палива (т ум. палива)
і теплової енергії (Гкал) по Україні та м. Києву,
в розрахунку на 1 особу
------------------------------------------------------------------
| |2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| Теплоспоживання в Україні, |3,7 |3,6 |3,6 |4,0 |3,9 |4,0 |4,1 |
| Гкал/особу | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| Паливоспоживання в Україні, |2,2 |2,3 |2,3 |2,5 |2,5 |2,5 |2,6 |
| т у.п./особу | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| Теплоспоживання в м. Києві, |7,5 |7,8 |7,8 |8,2 |7,8 |7,5 |7,8 |
| Гкал/особу | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| Паливоспоживання в м.Києві, |1,6 |1,6 |1,8 |1,9 |2,0 |1,9 |1,9 |
| т у.п./особу | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
- зменшиться збитковість у виробництві електричної і тепловоїенергії на 16,5 % та підвищиться рентабельність на 1,74 % (дод.25);
- знизиться негативний вплив теплоенергетики на довкілля, щополіпшить екологічну ситуацію в місті.
3.6.5. Промислова політика
Динамічний розвиток промислового комплексу Києва забезпечуєекономічну стабільність, сприяє нарощуванню обсягів надходжень добюджетів усіх рівнів, виступає передумовою підвищення рівнязайнятості населення та поліпшення соціальної ситуації в місті.
Аналіз роботи промисловості столиці в 2001-2005 рр. свідчитьпро сталу тенденцію зростання обсягів виробництва промисловоїпродукції. Частка промисловості в валовій вартості по м. Києвустановить близько 13 %, що суттєво впливає на загальні показникисоціально-економічного стану міста.
В 2005 році зростання обсягу промислової продукції на 15 %порівняно з 2004 р. буде забезпечено за рахунок усіх основнихвидів економічної діяльності. При цьому вищі темпи прироступродукції досягнуть підприємства, що виробляють продукціюкінцевого споживання: машинобудування (35 %), металургії таоброблення металу (23 %), хімічної і нафтохімічної промисловості(18 %), харчової промисловості (15,6 %), целюлозно-паперової таполіграфічної промисловості; видавничої справи (15 %) (дод. 27).
У 2005 році очікується збільшення обсягу реалізації продукціїдо 17,6 млрд. грн., з якого 86 % складає продукція обробноїпромисловості, в т. ч. понад 20 % становить інвестиційна продукція(в цілому по Україні - 12,5 %), 42,0 % - товари широкого вжитку,зокрема, 2,7 % - товари тривалого використання (по Україні,відповідно, 8,5 та 1,3 %), 38 % - сировинна продукція.
Структура промислової продукції (робіт, послуг)
у м. Києві за видами економічної діяльності
(в діючих цінах), %
Виробництво і Обробна харчова промисловість
розподілення промисловість і перероблення с/г
електроенергії, 86,2% продуктів - 23,8%
газу, води легка промисловість - 1,5%
13,8% виробництво деревини
та виробів з деревини - 1,6%
целюлозно-паперова та
поліграфічна
промисловість;
видавнича справа - 13,1%
хімічна і нафтохімічна
промисловість - 15,3%
виробництво інших
неметалевих виробів
(будматеріалів,
скловиробів) - 8,0%
металургія та
оброблення металу - 2,6%
машинобудування,
ремонт та монтаж
машин і устаткування - 15,6%
інше виробництво
(меблів, оброблення
металевого та
неметалевого брухту) - 4,7%
В місті виробляється понад 5 % продукції України; за обсягомреалізованої продукції в розрахунку на 1 особу (6,0 тис. грн.)Київ посідає 6 місце серед регіонів.
В структурі реалізації найбільша частка належить продукціїхарчової промисловості (23,8 %), продукції машинобудування(15,6%), виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води(13,8%).
Групова структура реалізованої продукції добувної
та обробної промисловості
інвестиційна продукція - 20,0%
сировинна продукція - 38,0%
товари широкого використання - 39,3%
товари тривалого використання - 2,7%
У 2005 році нарощування обсягів виробництва супроводжуєтьсяякісними позитивними зрушеннями. Серед них:
- розширення кола підприємств, які займаються інноваційноюдіяльністю (в 2004 р. - 215 од., у 2005 р. - 234 од.), підвищенняїх частки в загальній кількості підприємств (з 41,5 % у 2004 р. до44 % - у 2005 р.);
- зростання питомої ваги високотехнологічної, наукоємноїконкурентоспроможної продукції, сертифікованої за міжнароднимистандартами, а також кількості підприємств, які сертифікуваливласну систему якості на відповідність державному стандарту ISO9001-2001 (з 156 підприємств у 2004 р. до 166 - у 2005 р.);
- збільшення до 17 % у структурі реалізованої продукціїчастки експортованої продукції, в т. ч. високотехнологічнихвиробництв (в 2004 р. її питома вага склала 15,5 %).
Проте, поряд з позитивними досягненнями, існують фактори, щостримують зростання промислового виробництва на підприємствахгалузі, збільшують собівартість продукції і негативно впливають набюджетні надходження. Це, зокрема, низький рівень впровадженняінновацій, нераціональне використання виробничих потужностей, площі територій підприємств; нестача фінансових ресурсів, високіпроцентні ставки кредитних ресурсів, фізична і моральназастарілість виробничих фондів (у легкій промисловості, зокрема,54 %, машинобудуванні - 59 %, виробництві і розподіленніелектроенергії, газу та води - 52 %).
Пріоритетом діяльності міської влади щодо стабільногорозвитку промислового комплексу столиці в 2006 році будезбереження позитивної тенденції зростання обсягу промисловоїпродукції (робіт, послуг) на 108 % до рівня 2005 року.
Обсяг реалізованої продукції зросте до 19 млрд. грн. (на 7,8%порівняно з 2005 р.) або до 6,5 тис. грн. у розрахунку на 1 жителястолиці. Обсяг реалізованої високотехнологічної продукції,сертифікованої за стандартом ISO, збільшиться на 13,4 %; поставкипродукції на експорт - на 5,7 %.
Нарощення темпів виробництва буде визначатись подальшимзростанням випуску товарів для внутрішнього ринку (харчова,целюлозно-паперова промисловості) та продукції інвестиційногоспрямування (високотехнологічне машинобудування) (дод. 28).
Сприятиме зростанню обсягів виробництва активізаціяінвестиційної політики, поява на фінансовому ринку нових тарозширення дії вже існуючих учасників, зокрема, інвестиційнихфондів та лізингових структур.
В 2006 р. у промисловість міста очікується спрямувати біля20 % прямих іноземних інвестицій (у 2004 р. - 17,4 %).
Збільшення інвестицій забезпечується також за рахунок власнихкоштів підприємств, бюджетних коштів, кредитів банків.
Продовжиться фінансова підтримка промислових підприємств збоку міської влади. У 2006 р. передбачається виділити з міськогобюджету на підтримку вітчизняного виробника, малого і середньогопідприємництва кошти в сумі 11 млн. грн. на відшкодуваннявідсотків за надані кредити.
3.6.6. Міський транспорт і зв'язок, інформаційні технології
Міський транспорт. Міський транспорт та міські шляхи - основатранспортної мережі міста, що забезпечує потреби міськогогосподарства та населення у транспортних послугах. Першочерговимзавданням транспортної галузі міста є створення оптимальноїтранспортної інфраструктури, орієнтованої на реалізацію інтересівспоживачів транспортних послуг.
У столиці функціонує розвинена мережа громадськогопасажирського транспорту, яка складається з 3-х ліній Київськогометрополітену (44 станції), 124 автобусних маршрутів, 22трамвайних, 41 тролейбусного, 297 автобусних маршрутів, працюючихв режимі маршрутного таксі, фунікулеру.
В межах міста діє міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни),річковий порт, річковий вокзал з причалами на р. Дніпро.
Загальна чисельність працюючих у системі міськогопасажирського транспорту м. Києва становить більше 30 тис. осіб.
В 2005 році загальний обсяг перевезень в місті очікується нарівні 2004 р. і складе 1,3 млрд. пасажирів, з яких майже третина -метрополітеном (дод. 30).
Щоденно на маршрутах Києва працює майже 5 тис. одиницьміського пасажирського транспорту. На фоні зростання кількостіпасажирських вагонів метро на 2,3 % (до 631 од. у 2005 р.),кількості тролейбусів на 3,4 % (до 546 од.) та парку автобусів на2,6 % (до 1340 од.) зменшилась кількість трамвайних вагонів на5,8 % (до 521 од.) та мікроавтобусів на 11,3 % (до 290 од.).
Збільшення чисельності населення, розширення житловихмасивів, реалізація заходів з підвищення ефективностіфункціонування громадського транспорту стимулювали подальшийрозвиток системи шляхів і транспортної інфраструктури.
В 2005 р. очікується збільшення довжини тролейбусних ліній до470 км, колій метрополітену майже до 60 км.
Натомість скоротилася довжина трамвайних колій (до 250 км).Трамвайні колії демонтовано з вул. Саксаганського та Горького, пр.Гагаріна; триває перенесення трамвайного депо з вул. Горького, 54на вул. Якутську, 14.
Щорічне введення в експлуатацію приблизно 4 км новихавтомобільних шляхів збільшило їх довжину в 2005 р. до 1597,2 км.
Продовжувались роботи з будівництва Великої Кільцевої дорогивід Гостомельського шосе до вул. Богатирської (перекладка мережі),вул. Набережно-Рибальської від вул. Електриків до пр. Червонихкозаків; вул. Кіровоградської на ділянці від вул. Грінченка доЧервонозоряного проспекту; будівництво підземних та надземнихпішохідних переходів. Закінчено роботи з реконструкції вул.Еспланадної та вул. Саксаганського, вул. Боженка (від вул.Димитрова до вул. Любченка), реконструкції пр. Гагаріна зреконструкцією транспортної розв'язки поблизу ст. метро"Чернігівська". Проведена заміна асфальтобетонного покриттяпроїзної частини вул. Хрещатик.
Поряд з позитивними зрушеннями, стан справ у транспортнійгалузі залишається складним, про що, насамперед, свідчить:
- недостатність парку громадського транспорту, високий рівеньфізичного і морального зносу рухомого складу та транспортноїінфраструктури (в години "пік" наповнюваність автобусів тамікроавтобусів перевищує їх пасажиромісткість у 1,5 - 2 рази);
- відсутність загальноміської автоматизованої системидиспетчерського управління рухом наземного пасажирськоготранспорту;
- невідповідність діючих тарифів собівартості
пасажироперевезень (середній рівень покриття власними доходами
витрат на перевезення пасажирів КП "Київпастранс" становив у
2005 р. 62,6 % проти 65,5 % у 2004 р.; КП "Київський метрополітен"
- відповідно 65,8 % проти 74,1 %); обмеженість субвенцій
державного бюджету на компенсацію виплат за пільговий проїзд
окремих категорій населення;
- недостатній розвиток маршрутної мережі магістральноготранспорту; нестача та скорочення зручних стикових пересадочнихвузлів;
- недосконала вулично-шляхова мережа через низьку пропускнуспроможність, а відтак перевантаженість деяких ділянок автошляхівй усіх мостів через р. Дніпро, необхідність побудови новихмостових переходів;
- недосконалість системи взаємовідносин суб'єктів ринкутранспортних послуг.
У 2006 році Київська міська влада продовжить роботу щодопідвищення ефективності діяльності всіх видів транспорту,оновленню та модернізації парку рухомого складу, оптимізаціїтранспортної мережі, вдосконаленню шляхового господарства,створенню рівних умов роботи для приватного та громадськоготранспорту. Зокрема:
- загальний обсяг перевезень пасажирів міським транспортомстановитиме 1313,3 млн. осіб, що на 2,0 % вище показника 2005року. Очікується підвищення обсягів перевезень пасажирів Київськимметрополітеном, тролейбусом та автотранспортом (дод. 30);
- рухомий склад міського громадського транспорту поповнитьсяна 76 одиниць (збільшиться кількість автобусів до 1450 од. тавагонів метро до 706 од.);
- на поточний і капітальний ремонт транспорту та придбаннярухомого складу з міського бюджету буде виділено 111,2 млн. грн.,що на 9 % більше, ніж у 2005 р.
Протягом року буде продовжуватись розбудова вулично-шляховоїмережі м. Києва, шляхом здійснення:
- реконструкції Кловського узвозу та вул. Мечникова зрозширенням проїзної частини та демонтажем трамвайної колії повул. Мечникова;
- реконструкції вул. Кіровоградської на діл. від вул.Грінченка до Червонозоряного проспекту, вул. Володимирської наділ. від вул. Л.Толстого до вул. Короленківської;
- будівництва автомобільної дороги від Харківської площі достанції метрополітену "Червоний хутір" тощо.
Подальшому підвищенню пропускної спроможності магістралей,швидкості та безпеки руху сприятиме будівництво транспортнихрозв'язок в різних рівнях. Так в 2006 році передбачається виконатироботи по спорудженню транспортних розв'язок на Московській іЛенінградській площах.
Також будуть продовжені роботи по спорудженню Подільськогомостового переходу через р. Дніпро з лівобережними таправобережними підходами тощо.
Разом з реконструкцією більшості вулиць та площпередбачається спорудження підземних та надземних пішохіднихпереходів у місцях найбільшої концентрації транспортних іпішохідних потоків.
В 2006 році передбачається подовження лінії метрополітену на0,8 км шляхом введення в експлуатацію станції "Червоний Хутір",Сирецько-Печерської лінії метрополітену дільниці від станціїХарківська до станції "Харківська площа", будівництво додатковихвходів на діючих станціях "Дарниця" та "Вокзальна", продовжитьсяспорудження Куренівсько-Червоноармійської лінії від станції"Либідська" до станції "Виставковий центр" тощо.
Зв'язок, інформаційні технології. Протягом останніх років в
місті збережено позитивну тенденцію щодо зростання обсягів надання
послуг і розвитку засобів і мереж зв'язку.
Київська телефонна мережа є однією з найбільших в Україні івключає 153 районних АТС, монтована ємність яких становить біля1,3 млн. номерів. Розвиток мережі виконується з одночасноюреконструкцією АТС шляхом заміни застарілого аналоговогообладнання на сучасне цифрове.
В місті, в основному, вирішено проблему телефонізаціїнаселення: черга на установлення телефонів в 2005 році повідношенню до 2004 р. скоротилась на 40 %.
За щільністю телефонів: на 100 мешканців - 50 телефонів або94 телефони на 100 сімей столиця значно перевищує загальнодержавніпоказники.
Зберігається позитивна тенденція зростання обсягів наданняпослуг зв'язку. У 2005 році очікується надати їх на суму 12,0млрд. грн., в т. ч. населенню - на 4,3 млрд. грн., що відповіднона 19,5 % та 24,2 % більше, ніж у 2004 р.
Найбільша питома вага в загальному обсязі доходів належитьмобільному зв'язку - майже 70 %, в т. ч. в доходах від послугнаселенню - до 79 % (по Україні - 30 %).
Широкого розвитку набуває ринок сучасних інформаційнихтехнологій та послуг, мережа Інтернет (із 3,8 млн. користувачівІнтернет в Україні 54 % припадає на Київ).
В місті реалізується Програма інформатизації м. Києва на2005-2007 рр., яка включає розвиток та підтримку функціонуваннямультисервісної корпоративної мережі КМДА, впровадження єдиноїсистеми електронного документообігу в структурних підрозділах КМДАздійснення заходів з технічного захисту інформації.
Основними обмеженнями, що стримують забезпечення зростаючогоза обсягами та якістю попиту на послуги телекомунікаційної галузі,є недостатньо розвинена цифрова первинна мережа, низька якістьпоштових послуг.
У 2006 році міська влада продовжить роботу щодо підвищення
рівня забезпечення потреб населення і суб'єктів господарювання в
якісному високошвидкісному зв'язку, що сприятиме подальшій
цифровізації телефонної мережі, автоматизації процедур управління
та технологічного обслуговування засобів зв'язку, оптимізації
мережі поштового зв'язку.
У розвитку комунікацій, зв'язку та інформатизаціїпрогнозується збільшення обсягу надання платних послуг зв'язку на12,5 %, в т. ч. населенню - на 16,3 %.
За рахунок введення нових ємностей до кінця 2006 р. очікується
досягти 72 % цифровізації АТС, загальна монтована ємність яких
зросте на 3 % і складе більше 1,4 млн. номерів, при цьому
телефонна щільність на 100 осіб складе більше 50-ти телефонів.
Продовжать розвиватись високотехнологічні види зв'язку -мобільний, комп'ютерний, супутниковий.
3.7. Ринкові перетворення
3.7.1. Реформування відносин власності
В 2005 році міська влада свої зусилля направляла наформування та підвищення ефективності функціонування суб'єктівгосподарювання, що утворенні за участю майна територіальноїгромади міста та ефективність продажу об'єктів приватизації зурахуванням їх фінансово-господарської діяльності.