• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года N 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год" и некоторые нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 27.07.2007 № 523-5/07
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 27.07.2007
  • Номер: 523-5/07
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 27.07.2007
  • Номер: 523-5/07
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091210 |Службы технического надзора | 54,5 | 54,5 | 38,1 | | | | | | | | | 54,5 |
| |за строительством и | | | | | | | | | | | | |
| |капитальным ремонтом | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091212 |Центры начисления и | 160,0 | 160,0 | | | | | | | | | | 160,0 |
| |выплаты пенсий, пособий (центр | | | | | | | | | | | | |
| |автоматизированных систем | | | | | | | | | | | | |
| |и вычислительной техники) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091214 |Другие учреждения и заведения | 28,2 | 28,2 | 20,4 | | | | | | | | | 28,2 |
| |(Республиканский центр | | | | | | | | | | | | |
| |профессиональной реабилитации | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|090403 |4. Выплаты компенсаций | 3,1 | 3,1 | | | | | | | | | | 3,1 |
| |реабилитированным гражданам | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|090412 |5. Прочие расходы на социальную | 1158,0 | 1158,0 | | | | | | | | | | 1158,0 |
| |защиту населения (выплаты | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |в соответствии с | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятиями по | | | | | | | | | | | | |
| |социальной поддержке | | | | | | | | | | | | |
| |малообеспеченных граждан) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091209 |6. Финансовая поддержка | 350,0 | 350,0 | | | | | | | | | | 350,0 |
| |общественных организаций | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|250404 |7.Расходы, связанные с судебными| 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| |издержками (оплата | | | | | | | | | | | | |
| |судебного сбора и расходов | | | | | | | | | | | | |
| |на информационно-техническое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение судебного процесса) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|060 |Министерство по делам молодежи, | 18248,6 | 13263,9 | 4738,6 | 738,7 | 4984,7 | 78,1 | 78,1 | | 46,6 | | | 18326,7 |
| |семьи и гендерной политике АРК | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 1337,2 | 1313,2 | 833,5 | 61,4 | 24,0 | 78,1 | 78,1 | | 46,6 | | | 1415,3 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|070701 |1-1. Учреждения последипломного | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | | 4,0 |
| |образования III-IV уровней | | | | | | | | | | | | |
| |аккредитации | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091000 |2. Расходы по молодежным | 11887,7 | 6967,0 | 1674,8 | 192,3 | 4920,7 | | | | | | | 11887,7 |
| |программам | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091101 |Содержание центров | 783,1 | 778,1 | 489,2 | 16,8 | 5,0 | | | | | | | 783,1 |
| |социальных служб для молодежи | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091102 |Программы центров | 26,0 | 26,0 | | | | | | | | | | 26,0 |
| |социальных служб для молодежи | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091103 |Социальные программы | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | | | 300,0 |
| |и мероприятия государственных | | | | | | | | | | | | |
| |органов по делам молодежи | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091104 |Социальные программы | 22,0 | 22,0 | | | | | | | | | | 22,0 |
| |и мероприятия государственных | | | | | | | | | | | | |
| |органов, касающиеся женщин | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091105 |Содержание подростковых клубов | 1560,4 | 1539,4 | 876,4 | 41,9 | 21,0 | | | | | | | 1560,4 |
| |по месту жительства | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091106 |Другие расходы | 1558,4 | 1423,5 | 309,2 | 133,6 | 134,9 | | | | | | | 1558,4 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091108 |Мероприятия по реализации | 1912,4 | 1912,4 | | | | | | | | | | 1912,4 |
| |региональных программ отдыха | | | | | | | | | | | | |
| |и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|091109 |Обустройство вновь созданных | 5725,4 | 965,6 | | | 4759,8 | | | | | | | 5725,4 |
| |учреждений, предоставляющих | | | | | | | | | | | | |
| |социальные услуги детям | | | | | | | | | | | | |
| |и молодежи | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|090000 |3. Расходы по работе с | 4927,2 | 4887,2 | 2230,3 | 485,0 | 40,0 | | | | | | | 4927,2 |
| |несовершеннолетними - всего | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|090802 |Другие программы социальной | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 |
| |защиты несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| |в том числе оздоровление детей | 46,6 | 46,6 | | | | | | | | | | 46,6 |
| |льготных категорий | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|090700 |Содержание приютов для | 4827,2 | 4787,2 | 2230,3 | 485,0 | 40,0 | | | | | | | 4827,2 |
| |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|250913 |4. Расходы, связанные | 92,0 | 92,0 | | | | | | | | | | 92,0 |
| |с предоставлением | | | | | | | | | | | | |
| |и обслуживанием льготных | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов молодым семьям | | | | | | | | | | | | |
| |и одиноким молодым гражданам на | | | | | | | | | | | | |
| |строительство (реконструкцию) | | | | | | | | | | | | |
| |и приобретение жилья | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|250404 |5. Расходы, связанные | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| |с судебными издержками (оплата | | | | | | | | | | | | |
| |судебного сбора и расходов | | | | | | | | | | | | |
| |на информационно-техническое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение судебного процесса) | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|080 |Министерство жилищно- | 41240,5 | 31336,2 | 1103,2 | | 9904,3 | 43772,0 | 4390,0 | | | 39382,0 | 27760,0 | 85012,5 |
| |коммунального хозяйства АРК | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 1795,8 | 1749,2 | 1103,2 | | 46,6 | | | | | | | 1795,8 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|070701 |1-1. Учреждения последипломного | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | 2,0 |
| |образования III-IV уровней | | | | | | | | | | | | |
| |аккредитации | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |2. Мероприятия, связанные | 30,0 | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | | 30,0 |
| |с проведением конкурса | | | | | | | | | | | | |
| |"Населенный пункт наилучшего | | | | | | | | | | | | |
| |благоустройства и поддержки | | | | | | | | | | | | |
| |общественного порядка" | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |3. Мероприятия, связанные | 70,0 | 70,0 | | | | | | | | | | 70,0 |
| |с пропагандированием | | | | | | | | | | | | |
| |лучшего опыта становления и | | | | | | | | | | | | |
| |развития отраслей | | | | | | | | | | | | |
| |народного хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|170602 |4. Компенсационные выплаты | 22000,0 | 22000,0 | | | | | | | | | | 22000,0 |
| |за льготный проезд | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных категорий | | | | | | | | | | | | |
| |граждан за счет | | | | | | | | | | | | |
| |целевой субвенции из | | | | | | | | | | | | |
| |Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |5. Мероприятия, связанные | 7500,0 | 7500,0 | | | | | | | | | | 7500,0 |
| |с регулированием тарифов | | | | | | | | | | | | |
| |на перевозку граждан | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспортом (дотация) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|170603 |6. Расходы за счет субвенции | 3300,0 | | | | 3300,0 | 6500,0 | | | | 6500,0 | | 9800,0 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение вагонов | | | | | | | | | | | | |
| |коммунального электротранспорта | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|170703 |6-1. Расходы за счет субвенции | | | | | | 9112,0 | 4390,0 | | | 4722,0 | | 9112,0 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |проведение работ, связанных со | | | | | | | | | | | | |
| |строительством, реконструкцией, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальной собственности | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|240603 |7. Ликвидация прочих загрязнений| | | | | | 400,0 | | | | 400,0 | | 400,0 |
| |окружающей природной среды | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|150101 |8. Расходы за счет субвенции | | | | | | 3641,9 | | | | 3641,9 | 3641,9 | 3641,9 |
| |из Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|150121 |9. Расходы за счет субвенции | 6542,7 | | | | 6542,7 | 18158,6 | | | | 18158,6 | 18158,6 | 24701,3 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |выполнение инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов, направленных на | | | | | | | | | | | | |
| |социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф | | | | | | | | | | | | |
| |в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на других аварийных | | | | | | | | | | | | |
| |объектах коммунальной | | | | | | | | | | | | |
| |собственности, в том | | | | | | | | | | | | |
| |числе на ремонт и | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию теплосетей и | | | | | | | | | | | | |
| |котельных | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|150122 |10. Расходы за счет субвенции | | | | | | 5959,5 | | | | 5959,5 | 5959,5 | 5959,5 |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |выполнение инвестиционных | | | | | | | | | | | | |
| |проектов, направленных на | | | | | | | | | | | | |
| |социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие регионов, | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий по предупреждению | | | | | | | | | | | | |
| |аварий и предотвращению | | | | | | | | | | | | |
| |техногенных катастроф | | | | | | | | | | | | |
| |в жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйстве и на | | | | | | | | | | | | |
| |других аварийных объектах | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальной собственности, в | | | | | | | | | | | | |
| |том числе на ремонт и | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию теплосетей и | | | | | | | | | | | | |
| |котельных | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|081 |Фонд имущества АРК | 4997,1 | 4997,1 | 3445,0 | 171,7 | | 2117,9 | 2033,6 | 617,4 | 112,8 | 84,3 | | 7115,0 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 3930,1 | 3930,1 | 2821,8 | 102,5 | | 17,9 | 17,9 | | 14,3 | | | 3948,0 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|240900 |2. Целевые фонды, | | | | | | 2100,0 | 2015,7 | 617,4 | 98,5 | 84,3 | | 2100,0 |
| |образованные ВР АРК | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |3. Мероприятия по ликвидации | 1067,0 | 1067,0 | 623,2 | 69,2 | | | | | | | | 1067,0 |
| |представительств | | | | | | | | | | | | |
| |Фонда имущества АРК | | | | | | | | | | | | |
| |в городах и районах за счет | | | | | | | | | | | | |
| |субвенции из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|090 |Министерство курортов | 4160,2 | 4146,7 | 1140,3 | | 13,5 | | | | | | | 4160,2 |
| |и туризма АРК | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 1680,2 | 1666,7 | 1140,3 | | 13,5 | | | | | | | 1680,2 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |2. Мероприятия по подготовке | 2480,0 | 2480,0 | | | | | | | | | | 2480,0 |
| |к курортному сезону | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|105 |Республиканский комитет АРК | 1527,705| 1507,705| 1005,0 | | 20,0 | | | | | | | 1527,705|
| |по торговле и защите | | | | | | | | | | | | |
| |прав потребителей | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|010114 |1. Содержание аппарата | 1502,5 | 1482,5 | 1005,0 | | 20,0 | | | | | | | 1502,5 |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|180410 |2. Мероприятия по созданию | 22,1 | 22,1 | | | | | | | | | | 22,1 |
| |регионального резерва | | | | | | | | | | | | |
| |материальных средств | | | | | | | | | | | | |
| |для ликвидации чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций техногенного | | | | | | | | | | | | |
| |и природного характера | | | | | | | | | | | | |
|--------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|250404 |3. Расходы, связанные | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| |с судебными издержками (оплата | | | | | | | | | | | | |
| |судебного сбора и расходов | | | | | | | | | | | | |