• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 28.12.2006 № 315-5/06
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым и Совета | | | | | | | | | | | | |
| |министров Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым, | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживанием официальных | | | | | | | | | | | | |
| |делегаций | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по выполнению | 160,9 | 160,9 | | | | | | | | | | 160,9 |
| |Региональной программы | | | | | | | | | | | | |
| |создания страхового фонда | | | | | | | | | | | | |
| |документации Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым на 2007 год, | | | | | | | | | | | | |
| |утвержденной Постановлением | | | | | | | | | | | | |
| |Верховной Рады Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым от 20 декабря | | | | | | | | | | | | |
| |2006 года N 294-5/06 | | | | | | | | | | | | |
| |( rb0294002-06 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на оплату аренды | 120,0 | 120,0 | | | | | | | | | | 120,0 |
| |помещений для ПРИК ПРООН | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 7500,0 | 7500,0 | | | | | | | | | | 7500,0 |
| |регулированием тарифов на | | | | | | | | | | | | |
| |перевозку граждан на | | | | | | | | | | | | |
| |электротранспорте (дотация) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | | | 300,0 |
| |берегоукрепительным работам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 30,0 | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | | 30,0 |
| |проведением конкурса | | | | | | | | | | | | |
| |"Населенный пункт | | | | | | | | | | | | |
| |наилучшего благоустройства | | | | | | | | | | | | |
| |и поддержки общественного | | | | | | | | | | | | |
| |порядка" | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 70,0 | 70,0 | | | | | | | | | | 70,0 |
| |пропагандированием лучшего | | | | | | | | | | | | |
| |опыта становления и | | | | | | | | | | | | |
| |развития отраслей народного | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по созданию | 114,9 | 109,9 | | 0,85 | 5,0 | | | | | | | 114,9 |
| |регионального резерва | | | | | | | | | | | | |
| |материальных средств для | | | | | | | | | | | | |
| |ликвидации чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |
| |ситуаций техногенного и | | | | | | | | | | | | |
| |природного характера | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по охране | 1813,9 | 1813,9 | | | | | | | | | | 1813,9 |
| |административных зданий | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 827,7 | 827,7 | | | | | | | | | | 827,7 |
| |эксплуатационно-техническим | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживанием средств | | | | | | | | | | | | |
| |оповещения и связи | | | | | | | | | | | | |
| |гражданской обороны | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы, связанные с | 260,0 | 260,0 | | | | | | | | | | 260,0 |
| |присвоением и поддержанием | | | | | | | | | | | | |
| |кредитного рейтинга | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | 200,0 |
| |подготовкой и организацией | | | | | | | | | | | | |
| |проведения конкурса на | | | | | | | | | | | | |
| |перевозку пассажиров | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | | |
| |общего пользования в | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по | 9500,0 | 9500,0 | | | | | | | | | | 9500,0 |
| |осуществлению финансовой | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки промышленных | | | | | | | | | | | | |
| |предприятий через механизм | | | | | | | | | | | | |
| |удешевления кредитов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по финансированию в | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | | | 500,0 |
| |2007 году | | | | | | | | | | | | |
| |программ-победителей | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраинского конкурса | | | | | | | | | | | | |
| |проектов и программ | | | | | | | | | | | | |
| |развития местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления в 2006 году | | | | | | | | | | | | |
| |за счет субвенции из | | | | | | | | | | | | |
| |Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) (внедрение | | | | | | | | | | | | |
| |эффективной системы | | | | | | | | | | | | |
| |оказания информационных | | | | | | | | | | | | |
| |услуг органам местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления для | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения личных прав и | | | | | | | | | | | | |
| |потребностей граждан через | | | | | | | | | | | | |
| |развитие корпоративной | | | | | | | | | | | | |
| |информационной системы | | | | | | | | | | | | |
| |органов местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления в Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республике Крым) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на внедрение | 360,0 | 360,0 | | | | | | | | | | 360,0 |
| |программы информатизации в | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республике Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 |
| |разработкой региональной | | | | | | | | | | | | |
| |программы по инженерной | | | | | | | | | | | | |
| |защите территории | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
| |от оползневых, абразионных | | | | | | | | | | | | |
| |процессов, подтоплений и | | | | | | | | | | | | |
| |паводков на 2007-2011 годы | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы на софинансирование | 200,0 | 127,3 | | | 72,7 | | | | | | | 200,0 |
| |внедрения эффективной | | | | | | | | | | | | |
| |системы оказания | | | | | | | | | | | | |
| |информационных услуг | | | | | | | | | | | | |
| |органам местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления для | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения личных прав и | | | | | | | | | | | | |
| |потребностей граждан через | | | | | | | | | | | | |
| |развитие корпоративной | | | | | | | | | | | | |
| |информационной системы | | | | | | | | | | | | |
| |органов местного | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |расходы по заполнению водой | 4400,0 | 4400,0 | | 4400,0 | | | | | | | | 4400,0 |
| |Межгорного водохранилища за | | | | | | | | | | | | |
| |счет субвенции из | | | | | | | | | | | | |
| |Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) на | | | | | | | | | | | | |
| |социально-экономическое | | | | | | | | | | | | |
| |развитие и на развитие | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры регионов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по ликвидации | 1067,0 | 1067,0 | 623,2 | 69,2 | | | | | | | | 1067,0 |
| |представительств Фонда | | | | | | | | | | | | |
| |имущества Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым в городах и | | | | | | | | | | | | |
| |районах за счет субвенции | | | | | | | | | | | | |
| |из Государственного | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета Украины ( 489-16 ) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия по составлению | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 50,0 |
| |Схемы планировки территории | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |мероприятия, связанные с | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | 200,0 |
| |разработкой Схемы | | | | | | | | | | | | |
| |планировки | | | | | | | | | | | | |
| |курортно-рекреационных | | | | | | | | | | | | |
| |территорий Западного берега | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|230000 |11. Обслуживание долга | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|230100 |Расходы по оплате банкам | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 |
| |процентов за кредиты и | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживание счетов бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Автономной Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240000 |12. Целевые фонды и расходы | | | | | | 7950,8 | 6119,2 | 617,4 | 98,5 | 1831,6 | | 7950,8 |
|200000 |по охране окружающей | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240603 |Ликвидация прочих | | | | | | 1567,3 | | | | 1567,3 | | 1567,3 |
| |загрязнений окружающей | | | | | | | | | | | | |
| |природной среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240604 |Прочая деятельность в сфере | | | | | | 432,5 | 252,5 | | | 180,0 | | 432,5 |
| |охраны окружающей природной | | | | | | | | | | | | |
| |среды | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|240900 |Целевые фонды, образованные | | | | | | 2547,2 | 2462,9 | 617,4 | 98,5 | 84,3 | | 2547,2 |
| |Верховной Радой Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|200200 |Охрана и рациональное | | | | | | 3403,8 | 3403,8 | | | | | 3403,8 |
| |использование земель | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250000 |13. Расходы, не отнесенные | 3538,1 | 665,3 | 279,0 | | | | | | | | | 3538,1 |
| |к основным группам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250102 |Резервный фонд | 1000,0 | | | | | | | | | | | 1000,0 |
|250380 | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250207 |Содержание избирательной | 397,3 | 397,3 | 279,0 | | | | | | | | | 397,3 |
| |комиссии Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250404 |Расходы по обслуживанию | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | 3,0 |
| |республиканского счета в | | | | | | | | | | | | |
| |ценных бумагах | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250913 |Расходы, связанные с | 92,0 | 92,0 | | | | | | | | | | 92,0 |
| |предоставлением и | | | | | | | | | | | | |
| |обслуживанием льготных | | | | | | | | | | | | |
| |кредитов молодым семьям и | | | | | | | | | | | | |
| |одиноким молодым гражданам | | | | | | | | | | | | |
| |на строительство | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцию) и | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение жилья | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250914 |Расходы, связанные с | 158,0 | 158,0 | | | | | | | | | | 158,0 |
| |выдачей и обслуживанием | | | | | | | | | | | | |
| |льготных кредитов, выданных | | | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным сельским | | | | | | | | | | | | |
| |застройщикам | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250404 |Расходы, связанные с | 15,0 | 15,0 | | | | | | | | | | 15,0 |
| |судебными издержками | | | | | | | | | | | | |
| |органов исполнительной | | | | | | | | | | | | |
| |власти Автономной | | | | | | | | | | | | |
| |Республики Крым (оплата | | | | | | | | | | | | |
| |судебного сбора и расходов | | | | | | | | | | | | |
| |на информационно-техническое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение судебного | | | | | | | | | | | | |
| |процесса) | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250404 |Расходы на обеспечение | 1872,8 | | | | | | | | | | | 1872,8 |
| |оплаты труда работников | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетных учреждений в | | | | | | | | | | | | |
| |связи с повышением размеров | | | | | | | | | | | | |
| |минимальной заработной | | | | | | | | | | | | |
| |платы, введением II этапа | | | | | | | | | | | | |
| |Единой тарифной сетки, | | | | | | | | | | | | |
| |повышением размеров | | | | | | | | | | | | |
| |должностных окладов и | | | | | | | | | | | | |
| |дополнительной оплаты за | | | | | | | | | | | | |
| |отдельные виды | | | | | | | | | | | | |
| |педагогической деятельности | | | | | | | | | | | | |
| |в соотношении к тарифной | | | | | | | | | | | | |
| |сетке, на выплаты стипендий | | | | | | | | | | | | |
| |и помощи учащимся и | | | | | | | | | | | | |
| |студентам учебных заведений | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |ИТОГО РАСХОДОВ | 876770,4 | 812853,6 | 310319,6 | 70484,95 | 61044,0 | 479037,2 | 107326,7 | 15388,9 | 6173,3 | 371710,5 | 301381,8 | 1355807,6 |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
| |14. Официальные трансферты | 792987,293| 724833,414| | | 68153,879| 11250,5 | 720,0 | | | 10530,5 | 3384,2 | 804237,793|
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250313 |Дополнительная дотация из | 46931,4 | 46931,4 | | | | | | | | | | 46931,4 |
| |Государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| |Украины ( 489-16 ) бюджетам | | | | | | | | | | | | |
| |городов и районов на выравнивание| | | | | | | | | | | | |
| |финансовой обеспеченности | | | | | | | | | | | | |
| |местных бюджетов | | | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------+------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------+------------|
|250320 |Дополнительная дотация из | 12400,0 | | | | 12400,0 | | | | | | | 12400,0 |