• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

О Программе экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2005 год

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Проект, План, Перелік, Заходи, Програма, Постанова від 16.03.2005 № 1230-4/05
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Проект, План, Перелік, Заходи, Програма, Постанова
  • Дата: 16.03.2005
  • Номер: 1230-4/05
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Проект, План, Перелік, Заходи, Програма, Постанова
  • Дата: 16.03.2005
  • Номер: 1230-4/05
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Поступления собственных средств в бюджет Главного управленияПенсионного фонда в Автономной Республике Крым составили в2004 году 1091,5 млн. грн., в 2005 году планируется рост на24,0 %. Объем консолидированного бюджета Главного управленияПенсионного фонда в Автономной Республике Крым на 2005 годувеличится по сравнению с 2004 годом за счет поступления дотацийиз Государственного бюджета Украины и других источниковфинансирования.
Средства бюджетов Фонда социального страхования Украины повременной утрате трудоспособности, Фонда социального страхованияот несчастных случаев на производстве и профессиональныхзаболеваний Украины в Автономной Республике Крым, Фондаобщеобязательного государственного социального страхования Украинына случай безработицы в 2004 году сформированы в сумме225,1 млн грн, в 2005 году планируются в сумме 297,8 млн грн (ростна 32,3 %).
Важным источником финансового обеспечения Программы являетсякредитование банковской системой Украины и иностранными банкамисубъектов хозяйственной деятельности и населения.
Остатки задолженности по кредитам коммерческих банков Украинысубъектам хозяйственной деятельности составили в 2004 году1411,7 млн. грн (рост на 12,5 % по сравнению с 2003 годом). В 2005году прогнозируется их рост на 15,0 % - до 1623 млн. грн.
Долгосрочные кредиты коммерческих банков субъектамхозяйствования (остатки задолженности) составили в 2004 году786,8 млн. грн, в 2005 году - предположительно составят984,0 млн. грн (рост на 25,0 %).
Долгосрочные кредиты коммерческих банков физическим лицам(остатки задолженности) составили в 2004 году 350,7 млн. грн., в2005 году они возрастут на 27,0 % и составят 445 млн. грн.
В 2004 году объем иностранных инвестиций в экономикуавтономии составил 116,8 млн. долл. США. В 2005 году показательожидается в сумме 120,0 млн. грн.
Средства предприятий (чистая прибыль, остающаяся враспоряжении предприятий, и амортизационные отчисления) - весомыеисточники финансирования Программы.
Амортизационные отчисления в 2004 году составили около1000 млн. грн, в 2005 году планируются 1250 млн. грн. Ростотчислений на 25,0 % прогнозируется за счет общего увеличенияобъема произведенной продукции (услуг, работ), примененияповышенных норм амортизации затрат, осуществляемых после 1 января2004 года, на приобретение основных фондов 1, 2, 3 групп, а такжевложений субъектов хозяйствования в модернизацию и реконструкциюосновных фондов.
Чистая прибыль субъектов хозяйствования в 2004 году составила725 млн. грн, в 2005 году планируется в объеме 843,8 млн. грн засчет роста объемов производства, снижения числа убыточныхпредприятий.
7.3.3. Финансовое состояние субъектов хозяйствования.
Финансовый результат.
В 2004 году по всем предприятиям и организациям полученположительный финансовый результат от обычной деятельности доналогообложения (сальдо) в сумме 260 млн грн за счет роста прибылина 7,0 % (981 млн. грн прибыли) и уменьшения на 17,0 % убытков(сумма убытков - 721 млн. грн), а также роста доли прибыльныхпредприятий в общем количестве предприятий в Автономной РеспубликеКрым до 69,0 %.
В 2005 году планируется продолжить работу по мониторингупричин бесприбыльности предприятий, осуществить мероприятия пореформированию и ликвидации убыточных предприятий с целью сниженияубыточности и получения дополнительной прибыли. Кроме того, тесноевзаимодействие хозяйственного сектора экономики с банковским,расширение кредитования, в том числе долгосрочного, позволятрешать финансовые проблемы предприятий и приведут к улучшениюрезультатов их работы.
В 2005 году сохранится тенденция 2004 года по улучшениюфинансового состояния субъектов хозяйствования. Сальдо финансовогорезультата от обычной деятельности до налогообложения по сравнениюс 2004 годом возрастет на 25,0 % и составит 324 млн. грн. Доляприбыльных и убыточных предприятий составит соответственно 72,0 %и 28,0 %.
Прогнозируется рост прибыли на 5,0 % по сравнению с2004 годом и снижение убытков на 2,0 %, получение 1029 млн. грн.прибыли и 705 млн. грн убытков.
Кредиторская задолженность.
В 2004 году рост кредиторской задолженности составил 1,0 %(до 8,1 млрд. грн). Темп роста кредиторской задолженностипостепенно замедляется в связи с проводимой политикой поликвидации задолженности по выплате заработной платы,задолженности в специальные фонды, по погашению задолженности порасчетам с бюджетами всех уровней и т.д. В промышленностикредиторская задолженность составила 4 млрд. грн, в сельскомхозяйстве - 0,7 млрд. грн, в строительстве - 0,5 млрд. грн, вторговле - 1,5 млрд. грн.
В 2005 году кредиторская задолженность возрастет не более чемна 2,0 % и составит 8,3 млрд. грн. Показатель прогнозируется сучетом снижения просроченной кредиторской задолженности в целом поАвтономной Республике Крым и по отраслям экономики. Впромышленности и сельском хозяйстве сохранится небольшой росткредиторской задолженности. В строительстве и торговле наметиласьтенденция снижения суммы задолженности кредиторам.
Дебиторская задолженность.
За последние пять лет отмечается стремительный рост общейсуммы дебиторской задолженности (с 1998 года в среднем 118,2 % поотношению к предыдущему году).
В 2003 году темп роста составил 121,0 %, а сумма дебиторскойзадолженности - 5627,5 млн. грн. В 2004 году отмечено замедлениетемпа роста дебиторской задолженности по сравнению с 2003 годом, ив целом по Автономной Республике Крым он составил 110,0 %, суммадебиторской задолженности по всем предприятиям и организациям вАвтономной Республике Крым - 5898 млн. грн.
На 2005 год объем дебиторской задолженности прогнозируется всумме 6016 млн. грн.
Приложение 1
к Программе экономического
и социального развития
Автономной Республики Крым
на 2005 год
Основные показатели
экономического и социального развития
Автономной Республики Крым на 2005 год
------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица |2003 г.|2004 г.| 2005 г. | 2005 г. |
| |измерения|(отчет)|(факт) |(прогноз)| в % по |
| | | | | |отношению |
| | | | | |к 2004 г. |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Развитие сферы материального производства |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Объем реализованной |млн. грн.| 3632,5| 5080,3| 5561,1| 109,5|
|промышленной продукции в | | | | | |
|действующих ценах - всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Объем продукции | % | 118,9| 128,2| 105,0| х|
|промышленности в сопоставимых| | | | | |
|ценах в % по отношению к | | | | | |
|предыдущему году | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Валовая продукция сельского |млн. грн.| 1855,9| 2090,8| 2143,1| 102,5|
|хозяйства по всем категориям | | | | | |
|хозяйств в ценах 2000 г. - | | | | | |
|всего | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Производство важнейших видов промышленной продукции |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Производство электроэнергии | млн. | 525,1| 436,5| 452,0| 103,6|
| | кВт/ч | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Газ природный | млн. | 1040,8| 1137,0| 1202,0| 105,7|
| | куб. м | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Сода кальцинированная | тыс. т | 563,0| 638,0| 750,0| 117,6|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Удобрения сложные | тыс. т | 27,4| 82,7| 110,0| 133,0|
|(аммофос-натура) | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Ткани хлопчатобумажные | тыс. | 335,3| 108,7| 110,0| 101,2|
| | кв. м | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Обувь |тыс. пар | 71,1| 5,8| 50,0| в 8,6 раз|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Мука | тыс. т | 103,98| 103,9| 120,0| 112,3|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Мясо и субпродукты 1 кат. | тыс. т. | 32,8| 55,4| 60,0| 108,3|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Цельномолочная продукция | тыс. т | 27,9| 21,3| 22,0| 103,3|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Масло животное | тыс. т | 2,2| 2,2| 2,4| 109,1|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Масло растительное | т | 493,0| 1680,0| 1700,0| 101,2|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. т | 78,5| 75,1| 80,0| 106,5|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Кондитерские изделия | тыс. т | 2,8| 3,9| 4,25| 109,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Макаронные изделия | тыс. т | 10,0| 9,2| 9,5| 103,3|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Консервы - всего | муб. | 70,0| 100,0| 110,0| 110,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в том числе плодоовощные | муб. | 27,8| 45,0| 50,0| 111,0|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Зерновые культуры (в весе | тыс. т | 665,0| 1204,6| 1210,0| 100,4|
|после доработки) | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Масличные культуры (в весе | тыс. т | 36,3| 45,2| 45,2| 100,0|
|после доработки) - всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в том числе подсолнечник | тыс. т | 24,4| 30,0| 32,0| 106,7|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Картофель | тыс. т | 146,4| 200,6| 150,0| 75,8|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Овощи | тыс. т | 132,3| 126,9| 131,0| 103,2|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Плоды, ягоды | тыс. т | 125,6| 29,6| 100,0| в 3 раза|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Табак | тыс. т | 0,14| 0,51| 0,6| 117,6|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Виноград | тыс. т | 167,7| 82,9| 85,0| 102,5|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Реализация скота и птицы: | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в живом весе | тыс. т | 134,9| 141,4| 148,0| 104,9|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в убойном весе | тыс. т | 98,5| 103,2| 108,0| 104,6|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Молоко | тыс. т | 409,0| 374,7| 380,0| 101,4|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Яйцо |млн. шт. | 547,8| 547,8| 555,0| 101,3|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Шерсть в физическом весе | т | 562| 528| 568| 107,5|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Инвестиционная деятельность |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Объем инвестиций в основной |млн. грн.| 1913,2| 2200,0| 2550,0| х|
|капитал (капитальные | | | | | |
|вложения) по данным | | | | | |
|квартальной отчетности по | | | | | |
|предприятиям и организациям | | | | | |
|всех форм собственности в | | | | | |
|действующих ценах - всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в том числе за счет: | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|средств предприятий и |млн. грн.| 1126,0| 1430,0| 1700,0| 118,9|
|организаций | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Государственного бюджета |млн. грн.| 163,5| 180,0| 200,0| 111,1|
|Украины | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|сводного бюджета Автономной |млн. грн.| 131,9| 120,0| 130,0| 108,3|
|Республики Крым | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|средств населения |млн. грн.| 95,1| 100,0| 130,0| 130,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|банковских кредитов |млн. грн.| 233,4| 66,0| 80,0| 121,2|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|иностранных инвестиций |млн. грн.| 109,1| 125,0| 135,0| 108,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Объем инвестиций в основной | % | 123,6| 113,1| 108,6| |
|капитал (капитальные | | | | | |
|вложения) по предприятиям и | | | | | |
|организациям всех форм | | | | | |
|собственности в сопоставимых | | | | | |
|ценах в % по отношению к | | | | | |
|предыдущему году | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Объем иностранных инвестиций | млн. | 35,7| 116,8| 120,0| 102,7|
| |долл. США| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы |
| за счет всех источников финансирования |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Общая площадь жилья | тыс. | 196,1| 274,34| 290,0| 105,7|
| | кв. м | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Средние учебные заведения |уч. мест | 831| 1272| 1100| 86,5|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Амбулаторно-поликлинические |посещений| 160| 100| 70| 70,0|
|учреждения |за смену | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Водопровод | км | 102,96| 50,84| 93,3| 183,5|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Канализация | км | -| 1,7| 9,2| в 5,4 р.|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Тепловые сети | км | -| 0,78| 4,8| в 6,1 р.|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Газовые сети | км | 93,57| 133,1| 173,5| 130,3|
|----------------------------------------------------------------------------|
| Санаторно-курортный комплекс |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Количество | единиц | 630| 628| 628| 100,0|
|курортно-рекреационных | | | | | |
|учреждений | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Объем реализации всех видов |млн. грн.| 980,5| 1080,0| 1134,0| 105,0|
|услуг (в действующих ценах) | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Прибыль (в действующих ценах)|млн. грн.| 39,2| 45,0| 45,9| 102,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность работающих |тыс. чел.| 40,0| 48,0| 48,5| 101,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность организованных |млн. чел.| 1,1| 1,1| 1,15| 104,5|
|отдыхающих | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность неорганизованных |млн. чел.| 3,0| 3,9| 3,9| 100,0|
|отдыхающих | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Финансовые показатели |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Финансовый результат от |млн. грн.| 51,9| 260,0| 324,0| х|
|обычной деятельности до | | | | | |
|налогообложения | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в том числе: | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|прибыль |млн. грн.| 919,2| 981,0| 1029,0| х|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|убытки |млн. грн.| 867,3| 721,0| 705,0| х|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Доходы сводного бюджета |млн. грн.| 1549,8| 1935,0| 1982,9| 102,4|
|Автономной Республики Крым - | | | | | |
|всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Расходы сводного бюджета |млн. грн.| 1509,7| 1904,1| 1982,9| 104,1|
|Автономной Республики Крым - | | | | | |
|всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Остатки задолженности по |млн. грн.| 1255,3| 1411,7| 1623,0| 115,0|
|кредитам, выданным | | | | | |
|коммерческими банками | | | | | |
|субъектам хозяйственной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Удельный вес долгосрочных | % | 51,2| 55,7| 60,6| х|
|кредитов | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Остатки задолженности по |млн. грн.| 199,3| 218,5| 245,0| 112,1|
|кредитам, выданным | | | | | |
|коммерческими банками | | | | | |
|субъектам малого | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Остатки задолженности по |млн. грн.| 142,9| 123,1| 139,0| 112,9|
|кредитам, выданным | | | | | |
|коммерческими банками | | | | | |
|сельскохозяйственным | | | | | |
|предприятиям | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Показатели уровня жизни и развития социальной сферы |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Объем розничного |млн. грн.| 1762,7| 2399,2| 2686,0| 112,0|
|товарооборота предприятий | | | | | |
|розничной торговли и | | | | | |
|общественного питания в | | | | | |
|действующих ценах - всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Розничный товарооборот | % | 119,3| 128,4| 104,7| х|
|торговых организаций и | | | | | |
|предприятий по отношению к | | | | | |
|предыдущему году (в | | | | | |
|сопоставимых ценах) | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Объем реализации платных |млн. грн.| 2712,7| 3102,5| 3412,8| 110,0|
|услуг в действующих ценах - | | | | | |
|всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в том числе на душу населения| грн. | 1348,4| 1551,5| 1716,4| 110,6|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Наличный доход населения: | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|общая сумма |млн. грн.| 5455,2| 6960,8| 9050,0| 130,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в расчете на 1 человека | грн. | 2711,6| 3479,0| 4554,0| 130,8|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Среднемесячная заработная | грн. | 433,13| 542,98| 641,0| 118,0|
|плата работников, занятых в | | | | | |
|отраслях экономики | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Количество больничных коек в | коек | 91,0| 89,1| 88,0| х|
|расчете на 10 тыс. населения | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Плановая емкость |посещений| 162,1| 162,1| 162,1| 100,0|
|амбулаторно-поликлинических | в смену | | | | |
|учреждений в расчете на | | | | | |
|10 тыс. населения | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Удельный вес учеников | % | 9,1| 8,3| 7,6| х|
|общеобразовательных | | | | | |
|учебно-воспитательных | | | | | |
|учреждений, обучающихся во | | | | | |
|вторую смену (в % по | | | | | |
|отношению к общему количеству| | | | | |
|учеников) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Население и рынок труда |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Среднегодовая численность |тыс. чел.| 2011,8| 1999,7| 1988,3| 99,4|
|наличного населения | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность работающих в |тыс. чел.| 931,8| 937,0| 944,1| 100,8|
|возрасте 15-70 лет, занятых | | | | | |
|экономической деятельностью | | | | | |
|(в среднем за год) | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность безработных, |тыс. чел.| 58,1| 58,0| 57,9| 99,8|
|рассчитанная по методике МОТ,| | | | | |
|в среднем за год | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Уровень безработицы, | % | 5,9| 5,8| 5,8| 100,0|
|рассчитанный по методике МОТ | | | | | |
|(к экономически активному | | | | | |
|населению в возрасте | | | | | |
|15-70 лет) | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Количество созданных рабочих |тыс. мест| 24,7| 22,2| 36,0| 162,2|
|мест во всех сферах | | | | | |
|экономической деятельности | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Инфраструктура поддержки малого предпринимательства |
| и малых предприятий |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Бизнес-центры | ед. | 11| 12| 14| 116,7|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Бизнес-инкубаторы | ед. | 4| 4| 5| 125,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Региональные фонды поддержки | ед. | 4| 4| 5| 125,0|
|предпринимательства | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Кредитные союзы | ед. | 19| 15| 17| 113,3|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Лизинговые компании | ед. | 3| 3| 3| 100,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Малые предприятия | ед. | 13909| 14883| 15627| 105,0|
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность работающих в |тыс. чел.| 85,8| 90,1| 93,7| 104,0|
|малых предприятиях | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Количество малых предприятий | ед. | 69| 74| 78| 105,4|
|на 10 тыс. человек населения | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Численность физических |тыс. чел.| 84,1| 87,6| 92,0| 105,0|
|лиц-предпринимателей | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Количество созданных новых | ед. | 2342| 2409| 2477| 102,8|
|рабочих мест на малых | | | | | |
|предприятиях | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Удельный вес продукции | % | 13,7| 14,2| 14,7| х|
|(работ, услуг), произведенной| | | | | |
|малыми предприятиями в общем | | | | | |
|объеме производства | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Удельный вес малого бизнеса в| % | 20,5| 22,5| 24,5| х|
|доходной части сводного | | | | | |
|бюджета Автономной Республики| | | | | |
|Крым | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Среднемесячная заработная | грн. | 289,0| 326,6| 374,3| 114,6|
|плата работников малых | | | | | |
|предприятий | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Реформирование собственности и структурные |
| изменения в секторах экономики |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Количество приватизированных | ед. | 434| 390| 350| 89,7|
|объектов - всего | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|из них: | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|объектов коммунальной | ед. | 395| 373| 330| 88,5|
|собственности | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|в т.ч. имущество, | ед. | 68| 51| 40| 78,4|
|принадлежащее АРК | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|Удельный вес в производстве | | | | | |
|продукции сельского | | | | | |
|хозяйства: | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|сельскохозяйственных | % | 51,9| 52,0| 51,0| х|
|предприятий | | | | | |
|-----------------------------+---------+-------+-------+---------+----------|
|хозяйств населения | % | 48,1| 48,0| 49,0| х|
------------------------------------------------------------------------------
( Приложение 1 с изменениями, внесенными в соответствии сПостановлением Верховной Рады АРК N 1512-4/05 ( rb1512002-05 ) от16.11.2005 )
Приложение 2
к Программе экономического
и социального развития
Автономной Республики Крым
на 2005 год
Мероприятия по реализации Программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные за | Ожидаемые |Источники |
| | |исполне-| исполнение | результаты |финансиро- |
| | | ния | | | вания |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преодоление бедности, создание безопасных и качественных условий для жизни граждан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Провести |В |Министерство труда и |Содействие росту | - |
| |организационно- |течение |социальной защиты АРК |заработной платы на | |
| |методическую работу по |года | |предприятиях | |
| |обеспечению реализации | | |республики | |
| |норм по оплате труда, | | | | |
| |предусмотренных | | | | |
| |Генеральным соглашением| | | | |
| |и Региональным | | | | |
| |соглашением | | | | |
|-------+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+-----------|
|2. |Провести коллективные |I полу- |Министерство труда и |Содействие росту | - |
| |переговоры между |годие |социальной защиты АРК, |заработной платы на | |
| |представителями сторон |2005 г. |министерства и |предприятиях | |
| |Регионального | |республиканские комитеты|республики | |
| |соглашения по повышению| |АРК, исполкомы городских| | |
| |минимальных гарантий в | |советов и | | |
| |оплате труда при | |райгосадминистрации в | | |
| |увеличении размера | |АРК | | |
| |минимальной заработной | | | | |
| |платы, установленного | | | | |
| |законодательством | | | | |
|-------+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+-----------|
|3. |Обеспечивать адресность|В |Министерство труда и |Улучшение жизни | Госбюджет |
| |и дифференцированный |течение |социальной защиты АРК, |малообеспеченных | Украины |
| |подход в предоставлении|года |исполкомы городских |семей, в т.ч. семей с | |
| |государственной | |советов и |детьми, имеющих право | |
| |социальной помощи | |райгосадминистрации в |на помощь в | |
| |малообеспеченным | |АРК |соответствии с | |
| |семьям, семьям с детьми| | |законодательством | |
|-------+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+-----------|
|4. |Оказывать адресную |В |Министерство труда и |Улучшение |Бюджет АРК,|
| |материальную помощь |течение |социальной защиты АРК |экономического | местные |
| |остронуждающимся |года | |положения пенсионеров | бюджеты, |
| |нетрудоспособным | | |и инвалидов | внебюд- |
| |гражданам | | | | жетные |
| | | | | | средства |
|-------+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+-----------|
|5. |Предоставлять населению|В |Министерство труда и |Повышение качества | Госбюджет |
| |субсидии на |течение |социальной защиты АРК, |жизни населения | Украины - |
| |жилищно-коммунальные |года |исполкомы городских | | 25,0 млн. |
| |услуги, приобретение | |советов и | | грн. |
| |сжиженного газа и | |райгосадминистрации в | | |
| |твердого топлива | |АРК | | |
|-------+-----------------------+--------+------------------------+----------------------+-----------|
|6. |Осуществлять контроль |В |Министерство труда и |Обеспечение в полном | Бюджет |
| |за предоставлением |течение |социальной защиты АРК, |объеме установленных | АРК - |