Створила уточнюючий за січень 2021 року . в Д1 код застрахованої особи 2 треба змінити на 32. Зробила невірний рядок з ознакою 1, а вірний рядок з ознакою 0. Прийшла квитанція 2, що не знайдено рядка з ознакою "1" із повним співпадінням всіх реквізитів. Візуально розбіжностей не находжу. В чому може бути помилка?
Доброго дня. Я на спрощеній системі 2 група, хочу перейти на 3 групу 5%. Заповнюю заяву F0102103 в особистому кабінеті ДПС і мені видає - " R04G1 '' не є припустимим значенням 'integer'. Значення '' поля 'R04G1' внесено некоректно. Де шукати помилку і як подати заяву?
Заздалегідь вдячна.
Резидент Дія Сіті, який не відповідав вимогам пп. 2, 3 ч. 1 ст. 5 Закону №1667, відображає у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою «101» за місяць, коли було нараховано зарплату: у графі 4а – фактичну суму ПДФО, нарахованого та утриманого за ставкою 5%; у графі 4 – фактичну суму перераховану ПДФО до бюджету
ТОВ продало добрива в кількості 5т покупцю з доставкою. Доставка здійснювалася автоцистерною. В ТТН в 6 графі "Кількість місць", яку інформацію потрібно вказати? А також графа 11 "Маса брутто" повинна співпадати з інформацією на 1 сторінці ТТН (відомості про транспортний засіб)?
Товариство складає звітність за МСФЗ, має на обліку основні засоби (10 рахунок) та інші НМА (11 рахунок). За ІНМА нараховується 100% амортизація в місяці введення в експлуатацію. Продаємо ОЗ та ІНМА за договірною ціною, яка менша ціни придбання. Чи нараховується в цьому випадку умовний продаж на різницю між ціною придбання та ціною реалізації? При списанні ОЗ та ІНМА, якщо залишкова вартість дорівнює нулю, чи нараховується умовний продаж?
Платник податку на прибуток, який у період ВС добровільно перерахував кошти неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру, повинен збільшити фінрезультат до оподаткування на суму таких коштів у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року
Постачальник зі Швейцарії планує безоплатно поставити обладнання українському отримувачу на умовах DDP. Митні платежі сплачуватиме третя сторона - резидент України, якій нерезидент в подальшому компенсує такі витрати. Як третя сторона може сплатити митні платежі за нерезидента - постачальника? Які документи необхідно для цього оформити?