| | | ресурсів | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | для | | | | | |
| | |виконання | | | | | |
| | | завдань | | | | | |
|-----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------|
|1. Нормативно- | | 20 | 10,0 | 6,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
| правове та | | | | | | | |
| науково- | | | | | | | |
| технічне | | | | | | | |
| забезпечення | | | | | | | |
| виконання | | | | | | | |
| завдань | | | | | | | |
| Програми | | | | | | | |
|-----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------|
|2. Технічне | | | | | | | |
| переоснащення | | | | | | | |
| житлово- | | | | | | | |
| комунального | | | | | | | |
| господарства, | | | | | | | |
| скорочення | | | | | | | |
| питомих | | | | | | | |
| показників | | | | | | | |
| використання | | | | | | | |
| енергетичних і| | | | | | | |
| матеріальних | | | | | | | |
| ресурсів на | | | | | | | |
| виробництво | | | | | | | |
| (надання) | | | | | | | |
| житлово- | | | | | | | |
| комунальних | | | | | | | |
| послуг | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Усього: | | 23325,9 |2900,7|5977,0|6751,6|5118,1|2578,5|
| | | | | | | | |
| у тому числі: |1) стимулювання | | | | | | |
| |реалізації | | | | | | |
| |інвестиційних | | | | | | |
| |проектів з: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкції та | 1758,0 |227,2 |383,1 |339,5 |420,0 |388,2 |
| |капітального | | | | | | |
| |ремонту житлових | | | | | | |
| |будинків із | | | | | | |
| |застосуванням | | | | | | |
| |енергозберігаючих | | | | | | |
| |технологій і | | | | | | |
| |обладнання; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкції | 1415,2 |340,3 |586,5 |227,6 |140,8 |120,0 |
| |централізованих | | | | | | |
| |систем | | | | | | |
| |водопостачання і | | | | | | |
| |водовідведення з | | | | | | |
| |використанням | | | | | | |
| |енергоощадного | | | | | | |
| |обладнання та | | | | | | |
| |технологій; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |енергозбереження, | 2850,8 |686,3 | 1182 |458,7 |283,8 |240,0 |
| |розвитку та | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | |
| |систем | | | | | | |
| |теплопостачання; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |благоустрою | 3163,9 |352,3 |799,1 |1345,9|546,6 |120,0 |
| |територій районних| | | | | | |
| |центрів та малих | | | | | | |
| |міст; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |енергозбереження, | 932 | 180 | 192 | 204 | 204 | 152 |
| |розвитку міського | | | | | | |
| |електричного | | | | | | |
| |транспорту; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |2) забезпечення | 1042,2 |179,7 |262,7 |444,1 |115,7 | 40,0 |
| |оснащення наявного| | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | |
| |будинковими | | | | | | |
| |засобами обліку та| | | | | | |
| |регулювання | | | | | | |
| |споживання води і | | | | | | |
| |теплової енергії; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |3) сприяння | 808,3 |149,5 |285,8 |132,9 |122,0 |118,1 |
| |розробленню та | | | | | | |
| |реалізації | | | | | | |
| |пілотних | | | | | | |
| |(інноваційних) | | | | | | |
| |проектів у | | | | | | |
| |житлово- | | | | | | |
| |комунальному | | | | | | |
| |господарстві, | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | |
| |удосконалення | | | | | | |
| |системи управління| | | | | | |
| |житловим фондом, | | | | | | |
| |зменшення | | | | | | |
| |технологічних | | | | | | |
| |витрат і втрат | | | | | | |
| |ресурсів, | | | | | | |
| |впровадження | | | | | | |
| |прогресивних | | | | | | |
| |технологій; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |4) надання | 10580,5 |685,4 |2060,8|3373,9|3060,2|1200,2|
| |державної | | | | | | |
| |підтримки для | | | | | | |
| |реалізації | | | | | | |
| |інвестиційних | | | | | | |
| |проектів з | | | | | | |
| |технічного | | | | | | |
| |переоснащення та | | | | | | |
| |капітального | | | | | | |
| |ремонту житлових | | | | | | |
| |будинків, в яких | | | | | | |
| |утворюються нові | | | | | | |
| |або вже | | | | | | |
| |функціонують | | | | | | |
| |об'єднання | | | | | | |
| |співвласників | | | | | | |
| |багатоквартирних | | | | | | |
| |будинків; | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |5) часткове | 1000 | 100 | 225 | 225 | 225 | 200 |
| |погашення основної| | | | | | |
| |суми кредитів, | | | | | | |
| |відсотків за | | | | | | |
| |кредитами, | | | | | | |
| |лізингових | | | | | | |
| |платежів; | | | | | | |
|-----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------|
|3. Залучення | | | | | | | |
| інвестицій і | | | | | | | |
| співпраця з | | | | | | | |
| міжнародними | | | | | | | |
| фінансовими | | | | | | | |
| установами та | | | | | | | |
| донорськими | | | | | | | |
| організаціями | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Усього: | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| у тому числі: |розроблення | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| |інституціонального| | | | | | |
| |механізму | | | | | | |
| |взаємодії з | | | | | | |
| |міжнародними | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | |
| |установами та | | | | | | |
| |донорськими | | | | | | |
| |організаціями | | | | | | |
| |через ресурсний | | | | | | |
| |центр | | | | | | |
| |інституціонального| | | | | | |
| |розвитку | | | | | | |
|-----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------|
|4. Забезпечення | | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| широкої | | | | | | | |
| громадської | | | | | | | |
| підтримки | | | | | | | |
| державної | | | | | | | |
| політики | | | | | | | |
| реформування і| | | | | | | |
| розвитку | | | | | | | |
| житлово- | | | | | | | |
| комунального | | | | | | | |
| господарства | | | | | | | |
|-----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------|
|5. Створення |навчання посадових| 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| системи |осіб органів | | | | | | |
| ефективного |місцевого | | | | | | |
| управління |самоврядування та | | | | | | |
| житлом та |працівників | | | | | | |
| підприємствами|комунальних | | | | | | |
| житлово- |підприємств з | | | | | | |
| комунального |питань, пов'язаних| | | | | | |
| господарства, |з реформуванням і | | | | | | |
| розвиток |розвитком житлово-| | | | | | |
| системи |комунального | | | | | | |
| державного |господарства | | | | | | |
| регулювання | | | | | | | |
| природних | | | | | | | |
| монополій у | | | | | | | |
| сфері | | | | | | | |
| виробництва і | | | | | | | |
| надання | | | | | | | |
| житлово- | | | | | | | |
| комунальних | | | | | | | |
| послуг | | | | | | | |
|-----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------|
| Разом | | 23365,0 |2916,2|5988,0|6758,1|5121,5|2581,2|
------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 4
до Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009-2014 роки
ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки
----------------------------------------------------------------------------
| | Найменування | Одиниця | Роки |
| | показника | виміру |-----------------------------------|
| | | |2009|2010 |2011 |2012 |2013 | 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами |
|житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання|
| природних монополій у сфері виробництва і надання |
| житлово-комунальних послуг |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1. |Загальна кількість |об'єднання| |11215|14580|20140|32950|45530 |
| |утворених об'єднань | | | | | | | |
| |співвласників | | | | | | | |
| |багатоквартирних | | | | | | | |
| |будинків або інших форм| | | | | | | |
| |самоорганізації | | | | | | | |
| |населення (станом на | | | | | | | |
| |кінець року) | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|2. |Частка загальної площі | відсоток |7,3 |17,2 |22,4 |31,4 |50,7 | 70,0 |
| |багатоквартирного | | | | | | | |
| |житлового фонду, що | | | | | | | |
| |обслуговується | | | | | | | |
| |об'єднаннями | | | | | | | |
| |співвласників | | | | | | | |
| |багатоквартирних | | | | | | | |
| |будинків або іншими | | | | | | | |
| |формами самоорганізації| | | | | | | |
| |населення | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|3. |Частка підприємств, які| | | | | | | |
| |розробили і виконують | | | | | | | |
| |стратегічні плани дій | | | | | | | |
| |(зокрема плани | | | | | | | |
| |капітальних | | | | | | | |
| |інвестицій): | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | водопровідно- | відсоток | | 25 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| | каналізаційні | | | | | | | |
| | підприємства; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | теплопостачальні | відсоток | | 27 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| | підприємства | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та |
| потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |
|--------------------------------------------------------------------------|
|4. |Частка загальної площі | відсоток | |29,2 |38,0 |50,0 |65,0 | 80,0 |
| |багатоквартирного | | | | | | | |
| |житлового фонду, що | | | | | | | |
| |передана в управління | | | | | | | |
| |управителям майном | | | | | | | |
| |житлового комплексу | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|5. |Частка загальної площі | відсоток | |59,8 |56,0 |44,0 |35,0 | 20,0 |
| |багатоквартирного | | | | | | | |
| |житлового фонду, що | | | | | | | |
| |перебуває в управлінні | | | | | | | |
| |комунальних підприємств| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово- |
| комунального господарства |
|--------------------------------------------------------------------------|
|6. |Рівень оплати | | | | | | | |
| |населенням послуг з: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | централізованого | відсоток | | 93 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| | водопостачання та | | | | | | | |
| | водовідведення; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | централізованого | відсоток | | 92 | 94 | 98 | 98 | 98 |
| | теплопостачання; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | утримання будинків, | відсоток | | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | споруд і прибудинкової| | | | | | | |
| | території | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|7. |Рівень відшкодування | | | | | | | |
| |доходами витрат | | | | | | | |
| |операційної діяльності | | | | | | | |
| |підприємств з | | | | | | | |
| |виробництва та надання | | | | | | | |
| |послуг: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | централізованого | відсоток | | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | водопостачання та | | | | | | | |
| | водовідведення; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | централізованого | відсоток | | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | теплопостачання; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | утримання будинків і | відсоток | | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | прибудинкової | | | | | | | |
| | території; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | перевезення пасажирів | відсоток | | 80 | 88 | 96 | 100 | 100 |
| | міським | | | | | | | |
| | електротранспортом | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|8. |Рівень рентабельності | | | | | | | |
| |основної діяльності | | | | | | | |
| |підприємств: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | водопровідно- | відсоток | |- 3,0| 0-3 | 3-5 | 5-7 | 7-12 |
| | каналізаційних; |до чистого| | | | | | |
| | | доходу | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | теплопостачальних | відсоток | |- 5,0| 0 | 0-5 | 5-7 | 7-12 |
| | |до чистого| | | | | | |
| | | доходу | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |
|--------------------------------------------------------------------------|
|9. |Частка ветхих і | відсоток | | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| |аварійних об'єктів | | | | | | | |
| |житлового фонду | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|10.|Частка ветхих і | відсоток | | 15 |13,5 |12,7 |11,3 | 10,2 |
| |аварійних теплових | | | | | | | |
| |мереж у загальній | | | | | | | |
| |протяжності мереж | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|11.|Частка пасажирського | відсоток | | 87 | 78 | 70 | 50 | 45 |
| |рухомого складу строком| | | | | | | |
| |експлуатації, що | | | | | | | |
| |перевищує нормативний | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|12.|Обладнання | | | | | | | |
| |багатоквартирних | | | | | | | |
| |будинків приладами | | | | | | | |
| |обліку та регуляторами | | | | | | | |
| |температури: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | холодної води; | відсоток | |45,4 |62,6 |76,4 | 860 | 92 |
| | | | | | | | | |
| | теплової енергії | відсоток | |23,5 |42,2 |53,4 |61,2 | 66,4 |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|13.|Питомі витрати умовного| кг/Гкал | |169,7|167,2|164,6| 162 |159,5 |
| |палива на відпуск тепла| | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|14.|Питомі витрати | кВт- | |0,99 |0,66 |0,613|0,58 |0,566 |
| |електроенергії на |год/куб.м | | | | | | |
| |1 куб.м поданої води | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|15.|Питомі витрати | - " - | |0,58 |0,539|0,518|0,497|0,476 |
| |електроенергії на | | | | | | | |
| |очищення і | | | | | | | |
| |транспортування 1 куб.м| | | | | | | |
| |стічних вод | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------|
|16.|У сфері благоустрою: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | протяжність | тис. | |0,565|1,13 |1,695|2,26 | |
| | реконструйованих |кілометрів| | | | | | |
| | вулиць райцентрів | | | | | | | |
| | та малих міст; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | протяжність | - " - | |1,13 |2,26 |3,39 | | |
| | переоснащених мереж | | | | | | | |
| | зовнішнього освітлення| | | | | | | |
| | вулиць райцентрів та | | | | | | | |
| | малих міст; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | кількість обладнаних | дитячий | | 565 |1130 |1695 |2260 | |
| | дитячих майданчиків у |майданчик | | | | | | |
| | райцентрах та містах | | | | | | | |
| | обласного значення; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | кількість нових | приби- | | 475 | 706 | | | |
| | прибиральних машин; | ральна | | | | | | |
| | | машина | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | кількість нових |сміттєвоз | | 565 | 659 | | | |
| | сміттєвозів; | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | кількість нових | тис. | | 565 | | | | |
| | контейнерів для | контей- | | | | | | |
| | вивезення сміття | нерів | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------