• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2007 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок, Заходи від 28.12.2006 № 531/588
|170603|Інші заходи у сфері |15800,00 |10400,00 | | | 5400,00 |12700,00 | | | | 12700,00 | | 28500,00 |
| |електротранспорту | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|170703|Видатки на проведення | | | | | |79985,00 |16520,00 | | | 63465,00 | | 79985,00 |
| |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | |
| |будівництвом, | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонтом та утриманням | | | | | | | | | | | | |
| |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|170901|Національна програма |10752,10 |10752,10 | | | | | | | | | | 10752,10 |
| |інформатизації | | | | | | | | | | | | |
| |( 74/98-ВР ) | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|171000|Діяльність і послуги, |20632,00 |20632,00 | | | | | | | | | | 20632,00 |
| |не віднесені до інших | | | | | | | | | | | | |
| |категорій | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|180000|Інші послуги, пов'язані|132428,10 |123428,10 | | | 9000,00 | | | | | | |132428,10 |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|180404|Підтримка малого і |58800,00 |58800,00 | | | | | | | | | | 58800,00 |
| |середнього | | | | | | | | | | | | |
| |підприємництва | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|180410|Інші заходи, пов'язані |73628,10 |64628,10 | | | 9000,00 | | | | | | | 73628,10 |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|210000|Запобігання та | 5975,50 | 5975,50 | | | | | | | | | | 5975,50 |
| |ліквідація надзвичайних| | | | | | | | | | | | |
| |ситуацій та наслідків | | | | | | | | | | | | |
| |стихійного лиха | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|210110|Заходи з організації | 5975,50 | 5975,50 | | | | | | | | | | 5975,50 |
| |рятування на водах | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|230000|Обслуговування боргу |373300,00 |373300,00 | | | | | | | | | |373300,00 |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|230100|Обслуговування |14100,00 |14100,00 | | | | | | | | | | 14100,00 |
| |внутрішнього боргу | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|230200|Обслуговування |359200,00 |359200,00 | | | | | | | | | |359200,00 |
| |зовнішнього боргу | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240000|Цільові фонди | | | | | |895278,00 |51479,10 | | |843798,90 | |895278,00 |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240604|Інша діяльність у сфері| | | | | |10179,10 |10179,10 | | | | | 10179,10 |
| |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900|Цільові фонди, утворені| | | | | |885098,90 |41300,00 | | |843798,90 | |885098,90 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250000|Видатки, не віднесені |4148259,10|3068136,40| | |1088722,90|325825,50 |1900,00 | | |323925,50 | 2900,00 |4474084,60 |
| |до основних груп | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250102|Резервний фонд | 2399,80 | | | | | | | | | | | 2399,80 |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250301|Кошти, що передаються |2774404,20|2774404,20| | | | | | | | | |2774404,20 |
| |до державного бюджету з| | | | | | | | | | | | |
| |бюджету Автономної | | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | |
| |обласних і районних | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів, міських (міст| | | | | | | | | | | | |
| |Києва і Севастополя, | | | | | | | | | | | | |
| |міст республіканського | | | | | | | | | | | | |
| |значення Автономної | | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим та міст| | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250306|Кошти, що передаються |1000377,50| | | |1000377,50| | | | | | |1000377,50 |
| |із загального фонду | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку (спеціального | | | | | | | | | | | | |
| |фонду) | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250311|Дотації вирівнювання, |131875,20 |131875,20 | | | | | | | | | |131875,20 |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва і | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського і | | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250335|Субвенція з державного | | | | | | 1006,20 | | | | 1006,20 | | 1006,20 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |фінансування ремонту | | | | | | | | | | | | |
| |приміщень управління | | | | | | | | | | | | |
| |праці та соціального | | | | | | | | | | | | |
| |захисту виконавчих | | | | | | | | | | | | |
| |органів міських, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського в АРК| | | | | | | | | | | | |
| |і обласного значення, | | | | | | | | | | | | |
| |районних у містах | | | | | | | | | | | | |
| |Києві і Севастополі та | | | | | | | | | | | | |
| |районних у містах рад | | | | | | | | | | | | |
| |для здійснення заходів | | | | | | | | | | | | |
| |з виконання спільного | | | | | | | | | | | | |
| |із Світовим банком | | | | | | | | | | | | |
| |Проекту "Вдосконалення | | | | | | | | | | | | |
| |системи соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги" ( 996_053 ) | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250343|Субвенція з державного |21114,60 |21114,60 | | | | | | | | | | 21114,60 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | |
| |виплат, визначених | | | | | | | | | | | | |
| |Законом України "Про | | | | | | | | | | | | |
| |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованості з виплат| | | | | | | | | | | | |
| |передбачених статтею | | | | | | | | | | | | |
| |57 Закону України "Про | | | | | | | | | | | | |
| |освіту" педагогічним, | | | | | | | | | | | | |
| |науково-педагогічним | | | | | | | | | | | | |
| |та іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |
| |працівників навчальних | | | | | | | | | | | | |
| |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250344|Субвенція з місцевого |57681,80 |24747,80 | | | 32934,00 | 2900,00 | | | | 2900,00 | 2900,00 | 60581,80 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного | | | | | | | | | | | | |
| |та культурного розвитку| | | | | | | | | | | | |
| |регіонів | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250378|Субвенція з державного | 2583,00 | | | | 2583,00 | 3099,80 | | | | 3099,80 | | 5682,80 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на здійснення | | | | | | | | | | | | |
| |заходів по передачі | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду та | | | | | | | | | | | | |
| |об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-культурної | | | | | | | | | | | | |
| |сфери Міністерства | | | | | | | | | | | | |
| |оборони України у | | | | | | | | | | | | |
| |комунальну власність | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250380|Інші субвенції |26323,50 |26001,00 | | | 322,50 |278401,10 | | | |278401,10 | |304724,60 |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250382|Субвенція з державного | 500,00 | 142,00 | | | 358,00 | | | | | | | 500,00 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |фінансування у 2007 | | | | | | | | | | | | |
| |році Програм - | | | | | | | | | | | | |
| |переможців | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського | | | | | | | | | | | | |
| |конкурсу проектів та | | | | | | | | | | | | |
| |програм розвитку | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування 2006 | | | | | | | | | | | | |
| |року | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404|Інші видатки |141999,50 |89851,60 | | | 52147,90 | | | | | | |141999,50 |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250904|Повернення бюджетних |-11000,00 | | | | | | | | | | |-11000,00 |
| |позичок | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250907|Погашення відсотків за | | | | | | 1900,00 |1900,00 | | | | | 1900,00 |
| |користування | | | | | | | | | | | | |
| |довгостроковими | | | | | | | | | | | | |
| |пільговими кредитами на| | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |
| |молодих сімей та інших | | | | | | | | | | | | |
| |соціально незахищених | | | | | | | | | | | | |
| |категорій громадян | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|ХХХХХХ|Заходи з | | | | | |38518,40 | | | | 38518,40 | | 38518,40 |
| |енергозбереження, у | | | | | | | | | | | | |
| |тому числі оснащення | | | | | | | | | | | | |
| |інженерних вводів | | | | | | | | | | | | |
| |багатоквартирних | | | | | | | | | | | | |
| |житлових будинків | | | | | | | | | | | | |
| |засобами обліку | | | | | | | | | | | | |
| |споживання води і | | | | | | | | | | | | |
| |теплової енергії, | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт і реконструкція | | | | | | | | | | | | |
| |теплових мереж та | | | | | | | | | | | | |
| |котелень, будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |газопроводів і | | | | | | | | | | | | |
| |газифікацію населених | | | | | | | | | | | | |
| |пунктів | | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|601200|Розміщення коштів на | | | | | |11000,00 | | | | 11000,00 |11000,00 | 11000,00 |
| |депозитах або придбання| | | | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| Всього: |8936971,40|7701965,70|820757,00| 120500,40 |1243605,90|4518780,30|176522,10|26737,30| 6415,30 |4342258,20|3091861,50|13455751,70|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий
Додаток 3
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 531/588
Видатки міського бюджету міста Києва на 2007 рік
(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КВК/КФК| Видатки бюджету за | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом |
| |функціональною структурою|-------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| |
| |(за шестизначним кодом) | Всього | поточні | з них: | оплата |капітальні| Всього |поточні |з них: | оплата |капітальні| З них: | |
| | | | (Код | оплата |комунальних |(Код 2000)| | (Код |оплата |комунальних |(Код 2000)| Бюджет | |
| | | | 1000) | праці | послуг та | | | 1000) | праці | послуг та | |розвитку | |
| | | | | (Код |енергоносіїв| | | | (Код |енергоносіїв| | | |
| | | | | 1110) | (Код 1160) | | | | 1110) | (Код 1160) | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (гр. 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 (гр. 3 |
| | | | | | | |+ гр. 12) | | | | | | + гр. 8) |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 001 |Київська міська рада |59638,40 |41040,50 |7719,40 | 1297,60 | 18597,90 | 1049,20 | | | | 1049,20 | | 60687,60 |
| |(Секретаріат) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010116 |Органи місцевого |18033,60 |18033,60 |7719,40 | 1297,60 | | | | | | | | 18033,60 |
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 1049,20 | | | | 1049,20 | | 1049,20 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|090403 |Виплата компенсації | 3,40 | 3,40 | | | | | | | | | | 3,40 |
| |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки (сплата | 1900,00 | 1900,00 | | | | | | | | | | 1900,00 |
| |членських внесків для | | | | | | | | | | | | |
| |розрахунків з Асоціацією | | | | | | | | | | | | |
| |міст та громад України, | | | | | | | | | | | | |
| |навчання студентів в | | | | | | | | | | | | |
| |Академії муніципального | | | | | | | | | | | | |
| |управління та інші | | | | | | | | | | | | |
| |заходи) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки | 1337,00 | 1337,00 | | | | | | | | | | 1337,00 |
| |(інформаційно-довідкова | | | | | | | | | | | | |
| |служба CALL-центр) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки (Центр | 1168,60 | 1168,60 | | | | | | | | | | 1168,60 |
| |правової допомоги) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|250404 |Інші видатки (Програма |37195,80 |18597,90 | | | 18597,90 | | | | | | | 37195,80 |
| |(видатки) вирішення | | | | | | | | | | | | |
| |депутатами Київської | | | | | | | | | | | | |
| |міської ради | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних | | | | | | | | | | | | |
| |проблем, виконання | | | | | | | | | | | | |
| |передвиборних програм та | | | | | | | | | | | | |
| |доручень виборців) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
| 005 |Управління справами |27233,40 |27233,40 |1224,50 | 4220,00 | |31000,00 | | | | 31000,00 |30000,00 | 58233,40 |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|010117 |Органи виконавчої влади в|27233,40 |27233,40 |1224,50 | 4220,00 | | | | | | | | 27233,40 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|240900 |Цільові фонди, утворені | | | | | | 1000,00 | | | | 1000,00 | | 1000,00 |
| |Верховною Радою | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, органами місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування і | | | | | | | | | | | | |
| |місцевими органами | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | |
| |(капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | |
| |капітальні трансферти, | | | | | | | | | | | | |
| |придбання обладнання і | | | | | | | | | | | | |
| |предметів довгострокового| | | | | | | | | | | | |
| |користування) | | | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+----------+---------+------------+----------+----------+---------+--------+------------+----------+----------+-----------|
|150101 |Капітальні вкладення | | | | | |30000,00 | | | | 30000,00 |30000,00 | 30000,00 |