• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2006 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок від 27.12.2005 № 621/3082
| 240602 |Утилізація відходів | 0,0 | | | | | 820,3 | 820,3 | | | | | 820,3 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 240603 |Ліквідація іншого | 0,0 | | | | | 3285,0 | 1985,0 | | | 1300,0 | | 3285,0 |
| |забруднення | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 240604 |Інша діяльність у | 0,0 | | | | | 2691,1 | 1301,1 | | | 1390,0 | | 2691,1 |
| |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 240605 |Збереження | 0,0 | | | | | 1013,3 | 1013,3 | | | | | 1013,3 |
| |природно-заповідного | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 240900 |Цільові фонди | 0,0 | | | | |747000,00 | 37100,0 | | | 709900,0 | | 747000,0 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250102 |Резервний фонд | 2728,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 2728,8 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250203 |Проведення виборів | 1277,3 | 1277,3 | | | | 0,0 | | | | | | 1277,3 |
| |народних депутатів | | | | | | | | | | | | |
| |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | | |
| |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | | |
| |міських голів | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250404 |Інші видатки | 131373,9 | 85243,9 | | | 46130,0 | 0,0 | | | | | | 131373,9 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250902 |Повернення позик, | 11150,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 11150,0 |
| |наданих для | | | | | | | | | | | | |
| |впровадження проектів | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | | | |
| |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | |
| |державою | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250904 |Повернення бюджетних | -11000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | -11000,0 |
| |позичок | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250907 |Погашення відсотків за| 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| |користування | | | | | | | | | | | | |
| |довгостроковими | | | | | | | | | | | | |
| |пільговими кредитами | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |
| |молодих сімей та інших| | | | | | | | | | | | |
| |соціально незахищених | | | | | | | | | | | | |
| |категорій громадян | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| |Разом видатків |3162447,8 |2675001,2 |479931,3 | 74548,6 |484567,8 |3533803,9 |517503,8 |11893,3 | 2305,1 |3016300,1 |2208464,0 | 6696251,7 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250301 |Кошти, що передаються | 707088,5 | 707088,5 | | | | 0,0 | | | | | | 707088,5 |
| |до Державного бюджету | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, | 122161,1 | 122161,1 | | | | 0,0 | | | | | | 122161,1 |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського і | | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, | 37000,0 | 37000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 37000,0 |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського і | | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів (Деснянському| | | | | | | | | | | | |
| |району) | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250335 |Субвенція з державного| 0,0 | | | | | 1353,0 | | | | 1353,0 | | 1353,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |фінансування ремонту | | | | | | | | | | | | |
| |приміщень управлінь | | | | | | | | | | | | |
| |праці та соціального | | | | | | | | | | | | |
| |захисту виконавчих | | | | | | | | | | | | |
| |органів міських міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського в | | | | | | | | | | | | |
| |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | |
| |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | |
| |значення, районних у | | | | | | | | | | | | |
| |містах Києві і | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополі та | | | | | | | | | | | | |
| |районних у містах рад | | | | | | | | | | | | |
| |для здійснення заходів| | | | | | | | | | | | |
| |з виконання спільного | | | | | | | | | | | | |
| |із Світовим банком | | | | | | | | | | | | |
| |проекту "Вдосконалення| | | | | | | | | | | | |
| |системи соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги" | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250337 |Субвенція з державного| 0,0 | | | | | 53992,2 | 53992,2 | | | | | 53992,2 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на розрахунки| | | | | | | | | | | | |
| |щодо погашення | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованості | | | | | | | | | | | | |
| |громадян за житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |комунальні послуги | | | | | | | | | | | | |
| |та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
| |рахунок часткової | | | | | | | | | | | | |
| |компенсації втрат від | | | | | | | | | | | | |
| |знецінення грошових | | | | | | | | | | | | |
| |заощаджень | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250339 |Субвенція з державного| 0,0 | | | | | 22570,4 | | | | 22570,4 | 22570,4 | 22570,4 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |газопроводів-відводів | | | | | | | | | | | | |
| |та газифікацію | | | | | | | | | | | | |
| |населених пунктів, | | | | | | | | | | | | |
| |насамперед сільських | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250342 |Субвенція з державного| 11615,0 | | | | 11615,0 | 0,0 | | | | | | 11615,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | |
| |розвиток регіонів, | | | | | | | | | | | | |
| |виконання заходів з | | | | | | | | | | | | |
| |упередження аварій та | | | | | | | | | | | | |
| |запобігання | | | | | | | | | | | | |
| |техногенним | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофам у | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | | |
| |господарстві та на | | | | | | | | | | | | |
| |інших аварійних | | | | | | | | | | | | |
| |об'єктах комунальної | | | | | | | | | | | | |
| |власності і на | | | | | | | | | | | | |
| |виконання | | | | | | | | | | | | |
| |інвестиційних | | | | | | | | | | | | |
| |проектів, у тому числі| | | | | | | | | | | | |
| |на капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |сільських шкіл, на | | | | | | | | | | | | |
| |розвиток та | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцію | | | | | | | | | | | | |
| |централізованих систем| | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання та | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення, на | | | | | | | | | | | | |
| |впровадження заходів, | | | | | | | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | | | | | | | |
| |зменшення витрат по | | | | | | | | | | | | |
| |виробництву, передачі | | | | | | | | | | | | |
| |та споживанню теплової| | | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250343 |Субвенція з державного| 19645,2 | 19645,2 | | | | 0,0 | | | | | | 19645,2 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на здійснення| | | | | | | | | | | | |
| |виплат, визначених | | | | | | | | | | | | |
| |Законом України "Про | | | | | | | | | | | | |
| |реструктуризацію | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованості з | | | | | | | | | | | | |
| |виплат, передбачених | | | | | | | | | | | | |
| |статтею 57 Закону | | | | | | | | | | | | |
| |України "Про освіту" | | | | | | | | | | | | |
| |педагогічним, | | | | | | | | | | | | |
| |науково-педагогічним | | | | | | | | | | | | |
| |та іншим категоріям | | | | | | | | | | | | |
| |працівників навчальних| | | | | | | | | | | | |
| |закладів" ( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 31544,0 | 14087,0 | | | 17457,0 | 9610,0 | | | | 9610,0 | 9610,0 | 41154,0 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного| | | | | | | | | | | | |
| |та культурного | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку регіонів | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250380 |Інші субвенції | 306543,5 | 176284,4 | | 0,0 |130259,1 | 0,0 | | | | | | 306543,5 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250388 |Субвенція з державного| 697,0 | 697,0 | | | | 0,0 | | | | | | 697,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на проведення| | | | | | | | | | | | |
| |виборів народних | | | | | | | | | | | | |
| |депутатів Верховної | | | | | | | | | | | | |
| |Ради Автономної | | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих рад та | | | | | | | | | | | | |
| |сільських, селищних, | | | | | | | | | | | | |
| |міських голів | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250397 |Субвенція з державного| 95,0 | 80,0 | | | 15,0 | 0,0 | | | | | | 95,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на надання | | | | | | | | | | | | |
| |центрами соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |служб для сім'ї, дітей| | | | | | | | | | | | |
| |та молоді соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |послуг ін'єкційним | | | | | | | | | | | | |
| |споживачам наркотиків | | | | | | | | | | | | |
| |та членам їх сімей | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| |Всього видатків |4398837,1 |3752044,4 |479931,3 | 74548,6 |643913,9 |3621329,5 |571496,0 |11893,3 | 2305,1 |3049833,5 |2240644,4 | 8020166,6 |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 250306 |Кошти, передані із | 142902,8 | | | |142902,8 | 0,0 | | | | | | 142902,8 |
| |загального фонду | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку (спеціального| | | | | | | | | | | | |
| |фонду) | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| 501200 |Розміщення коштів на | 0,0 | | | | | 10000,0 | | | 10000,0 | | 10000,0 | 10000,0 |
| |депозитах або | | | | | | | | | | | | |
| |придбання цінних | | | | | | | | | | | | |
| |паперів | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+---------+--------+----------+----------+----------+-----------|
| |Всього витрат |4541739,9 |3752044,4 |479931,3 | 74548,6 |786816,7 |3631329,5 |571496,0 |11893,3 | 2305,1 |3059833,5 |2250644,4 | 8173069,4 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Рішень Київміськради N 5/3096( ra0005023-06 ) від 02.02.2006, N 136/3227 ( ra0136023-06 ) від09.03.2006, N 33/33 ( ra_033023-06 ) від 13.07.2006, N 35/92( ra35_9023-06 ) від 28.09.2006 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 3
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 28.09.2006 N 35/92
РОЗПОДІЛ
витрат міського бюджету м. Києва
на 2006 рік за кодом відомчої класифікації
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва підрозділу | Видатки загального фонду | Витрати спеціального фонду | Разом |
| відом- | бюджетної |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------| |
| чої | класифікації | Всього | поточні | з них: | капі- | всього | поточні | з них: | капі- | З них: | |
| класи- | | |(Код 1000) |---------------------| тальні | |(Код 1000)|--------------------|тальні (Код| бюджет | |
|фікації | | | | оплата | оплата |(Код 2000)| | | оплата | оплата | 2000) | розвитку | |
| | | | |праці (Код| кому- | | | | праці | кому- | | | |
| | | | | 1110) | нальних | | | | (Код | нальних | | | |
| | | | | |послуг та | | | | 1110) |послуг та | | | |
| | | | | | енерго- | | | | | енерго- | | | |
| | | | | | носіїв | | | | | носіїв | | | |
| | | | | |(Код 1160)| | | | |(Код 1160)| | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (гр. 9 + | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 (гр. |
| | | | | | | | гр. 12) | | | | | |3 + гр. |
| | | | | | | | | | | | | | 8) |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 001 |Київська міська рада | 41980,1 | 35220,8 | 4523,1 | 1437,0 | 6759,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |41980,1 |
| |(Секретаріат) | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 010116 |Органи місцевого | 17576,3 | 16765,0 | 4523,1 | 1437,0 | 811,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |17576,3 |
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 090403 |Виплата компенсації | 3,3 | 3,3 | | | | 0,0 | | | | | | 3,3 |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 250203 |Проведення виборів | 1277,3 | 1277,3 | | | | 0,0 | | | | | |1277,3 |
| |народних депутатів | | | | | | | | | | | | |
| |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки| | | | | | | | | | | | |
| |Крим, місцевих рад та| | | | | | | | | | | | |
| |сільських, селищних | | | | | | | | | | | | |
| |міських голів | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 250404 |Інші видатки | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| |(фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |видатків згідно | | | | | | | | | | | | |
| |постанови Кабінету | | | | | | | | | | | | |
| |Міністрів України від| | | | | | | | | | | | |
| |09.09.98 N 1036) | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 250404 |Інші видатки | 1850,0 | 150,0 | | | 1700,0 | 0,0 | | | | | |1850,0 |
| |(створення | | | | | | | | | | | | |
| |інформаційно- | | | | | | | | | | | | |
| |довідкової служби) | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 250404 |Інші видатки | 21273,2 | 17025,2 | | | 4248,0 | 0,0 | | | | | |21273,2 |
| |(Програма | | | | | | | | | | | | |
| |(загальноміські | | | | | | | | | | | | |
| |видатки) фінансування| | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних| | | | | | | | | | | | |
| |та культурних проблем| | | | | | | | | | | | |
| |в округах депутатів | | | | | | | | | | | | |
| |та виконання доручень| | | | | | | | | | | | |
| |виборців) | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 005 |Управління справами | 26484,9 | 25484,9 | 1019,9 | 4100,0 | 1000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 5000,0 |51484,9 |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої | 26484,9 | 25484,9 | 1019,9 | 4100,0 | 1000,0 | 0,0 | | | | | |26484,9 |
| |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 5000,0 | | | | 5000,0 | 5000,0 |5000,0 |