• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про бюджет міста Києва на 2006 рік

Київська міська рада | Рішення, Перелік, Порядок від 27.12.2005 № 621/3082
| |підприємництва | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 180409 |Внески органів влади | 0,0 | | | | | 40000,0 | | | | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим та органів | | | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | | | | | |
| |самоврядування у | | | | | | | | | | | | |
| |статутні фонди | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | | | | | | | |
| |підприємницької | | | | | | | | | | | | |
| |діяльності (ВАТ КБ | | | | | | | | | | | | |
| |"Хрещатик") | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 180410 |Інші заходи, пов'язані| 44485,0 | 43845,0 | | | 640,0 | 0,0 | | | | | | 44485,0 |
| |з економічною | | | | | | | | | | | | |
| |діяльністю | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 210000 |Запобігання та | 5805,5 | 4966,4 | 0,0 | 0,0 | 839,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5805,5 |
| |ліквідація | | | | | | | | | | | | |
| |надзвичайних ситуацій | | | | | | | | | | | | |
| |та наслідків | | | | | | | | | | | | |
| |стихійного лиха | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 210110 |Заходи з організації | 5805,5 | 4966,4 | | | 839,1 | 0,0 | | | | | | 5805,5 |
| |рятування на водах | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 230000 |Обслуговування боргу |290026,0 |290026,0 | | | | 0,0 | | | | | |290026,0 |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 240604 |Інша діяльність у | 0,0 | | | | | 14642,6 |14642,6 | | | | | 14642,6 |
| |сфері охорони | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | | |
| |природного середовища | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 240900 |Цільові фонди | 0,0 | | | | |711000,0 |27500,0 | | | 683500,0 | |711000,0 |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250102 |Резервний фонд | 2728,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 2728,8 |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250203 |Проведення виборів | 750,3 | 750,3 | | | | 0,0 | | | | | | 750,3 |
| |народних депутатів | | | | | | | | | | | | |
| |Верховної Ради | | | | | | | | | | | | |
| |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | |
| |Крим, місцевих рад та | | | | | | | | | | | | |
| |сільських, селищних | | | | | | | | | | | | |
| |міських голів | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки |137698,4 | 92443,4 | | | 45255,0 | 0,0 | | | | | |137698,4 |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250902 |Повернення позик, | 11500,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 11500,0 |
| |наданих для | | | | | | | | | | | | |
| |впровадження проектів | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | | | |
| |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | |
| |державою | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250904 |Повернення бюджетних |-11000,0 | | | | | 0,0 | | | | | |-11000,0 |
| |позичок | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250907 |Погашення відсотків за| 0,0 | 0,0 | | | | 7100,0 | | | | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 |
| |користування | | | | | | | | | | | | |
| |довгостроковими | | | | | | | | | | | | |
| |пільговими кредитами | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | | | | | | | | | |
| |придбання житла для | | | | | | | | | | | | |
| |молодих сімей та інших| | | | | | | | | | | | |
| |соціально-незахищених | | | | | | | | | | | | |
| |категорій громадян | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| |Разом видатків |2993588,5|2452160,5|435729,7| 45465,3 | 538199,2 |3050611,6|117497,9|11893,3| 2305,1 |2933113,7 |2167620,1|6044200,1|
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250301 |Кошти, що передаються |707088,5 |707088,5 | | | | 0,0 | | | | | |707088,5 |
| |до Державного бюджету | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, |122161,1 |122161,1 | | | | 0,0 | | | | | |122161,1 |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського і | | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250311 |Дотації вирівнювання, | 37000,0 | 37000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 37000,0 |
| |що передаються з | | | | | | | | | | | | |
| |районних та міських | | | | | | | | | | | | |
| |(міст Києва та | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополя, міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського і | | | | | | | | | | | | |
| |обласного значення) | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетів (Деснянському| | | | | | | | | | | | |
| |району) | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250335 |Субвенція з державного| 0,0 | | | | | 1353,0 | | | | 1353,0 | | 1353,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |фінансування ремонту | | | | | | | | | | | | |
| |приміщень управлінь | | | | | | | | | | | | |
| |праці та соціального | | | | | | | | | | | | |
| |захисту виконавчих | | | | | | | | | | | | |
| |органів міських міст | | | | | | | | | | | | |
| |республіканського в | | | | | | | | | | | | |
| |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | | |
| |Крим і обласного | | | | | | | | | | | | |
| |значення, районних у | | | | | | | | | | | | |
| |містах Києві і | | | | | | | | | | | | |
| |Севастополі та | | | | | | | | | | | | |
| |районних у містах рад | | | | | | | | | | | | |
| |для здійснення заходів| | | | | | | | | | | | |
| |з виконання спільного | | | | | | | | | | | | |
| |із Світовим банком | | | | | | | | | | | | |
| |проекту "Вдосконалення| | | | | | | | | | | | |
| |системи соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги" | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250339 |Субвенція з державного| 0,0 | | | | | 12539,3 | | | | 12539,3 | 12539,3 | 12539,3 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | |
| |газопроводів-відводів | | | | | | | | | | | | |
| |та газифікацію | | | | | | | | | | | | |
| |населених пунктів, | | | | | | | | | | | | |
| |насамперед сільських | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250342 |Субвенція з державного| 20000,0 | | | | 20000,0 | 0,0 | | | | | | 20000,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічний | | | | | | | | | | | | |
| |розвиток регіонів, | | | | | | | | | | | | |
| |виконання заходів з | | | | | | | | | | | | |
| |упередження аварій та | | | | | | | | | | | | |
| |запобігання | | | | | | | | | | | | |
| |техногенним | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофам у | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | | |
| |господарстві та на | | | | | | | | | | | | |
| |інших аварійних | | | | | | | | | | | | |
| |об'єктах комунальної | | | | | | | | | | | | |
| |власності і на | | | | | | | | | | | | |
| |виконання | | | | | | | | | | | | |
| |інвестиційних проектів| | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі на | | | | | | | | | | | | |
| |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |
| |сільських шкіл, на | | | | | | | | | | | | |
| |розвиток та | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцію | | | | | | | | | | | | |
| |централізованих систем| | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання та | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення, на | | | | | | | | | | | | |
| |впровадження заходів, | | | | | | | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | | | | | | | |
| |зменшення витрат по | | | | | | | | | | | | |
| |виробництву, передачі | | | | | | | | | | | | |
| |та споживанню теплової| | | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250344 |Субвенція з місцевого | 27144,0 | 11887,0 | | | 15257,0 | 12500,0 | | | | 12500,0 | 12500,0 | 39644,0 |
| |бюджету державному | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на виконання | | | | | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічного| | | | | | | | | | | | |
| |та культурного | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку регіонів | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250380 |Інші субвенції |103741,8 | 31764,8 | | 0,0 | 71977,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |103741,8 |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250388 |Субвенція з державного| 435,0 | 435,0 | | | | 0,0 | | | | | | 435,0 |
| |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетам на проведення| | | | | | | | | | | | |
| |виборів народних | | | | | | | | | | | | |
| |депутатів Верховної | | | | | | | | | | | | |
| |Ради Автономної | | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | |
| |місцевих рад та | | | | | | | | | | | | |
| |сільських, селищних | | | | | | | | | | | | |
| |міських голів | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| |Всього видатків |4011158,9|3362496,9|435729,7| 45465,3 | 645433,2 |3077003,9|117497,9|11893,3| 2305,1 |2959506,0 |2192659,4|7088162,8|
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250306 |Кошти, передані із |134517,8 | | | | 134517,8 | 0,0 | | | | | |134517,8 |
| |загального фонду | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку (спеціального| | | | | | | | | | | | |
| |фонду) | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 601200 |Розміщення коштів на | 0,0 | | | | | 10000,0 | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| |депозитах або | | | | | | | | | | | | |
| |придбання цінних | | | | | | | | | | | | |
| |паперів | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| |Всього витрат |4145676,7|3362496,9|435729,7| 45465,3 | 779951,0 |3087003,9|117497,9|11893,3| 2305,1 |2969506,0 |2202659,4|7232680,6|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Рішення Київміськради N 5/3096
( ra0005023-06 ) від 02.02.2006 }
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 3
до рішення Київської міської
ради
від 27.12.2005 N 621/3082
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 02.02.2006 N 5/3096
Розподіл витрат міського бюджету м. Києва
на 2006 рік за кодом відомчої класифікації
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код відомчої| Назва підрозділу | Видатки загального фонду | Витрати спеціального фонду | Разом |
|класифікації| бюджетної класифікації |----------------------------------------------------+------------------------------------------------------------| |
| | | Всього | поточні | з них: |капітальні| Всього |поточні | з них: |капітальні| З них: | |
| | | | (Код |---------------------|(Код 2000)| | (Код |--------------------|(Код 2000)| бюджет | |
| | | |1000) | оплата | оплата | | |1000) |оплата | оплата | |розвитку | |
| | | | | праці |комунальних | | | | праці |комунальних | | | |
| | | | | (Код | послуг та | | | | (Код | послуг та | | | |
| | | | | 1110) |енергоносіїв| | | | 1110) |енергоносіїв| | | |
| | | | | | (Код 1160) | | | | | (Код 1160) | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 (гр. 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 (гр. 3|
| | | | | | | |+ гр. 12)| | | | | |+ гр. 8) |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 001 |Київська міська рада | 40145,9 | 35045,9 | 3413,1 | 1186,0 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40145,9 |
| |(Секретаріат) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 010116 |Органи місцевого | 15683,3 | 15383,3 | 3413,1 | 1186,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 15683,3 |
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 090403 |Виплата компенсації | 3,3 | 3,2 | | | | 0,0 | | | | | | 3,3 |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250203 |Проведення виборів | 750,3 | 750,3 | | | | 0,0 | | | | | | 750,3 |
| |народних депутатів | | | | | | | | | | | | |
| |Верховної Ради Автономної| | | | | | | | | | | | |
| |Республіки Крим, місцевих| | | | | | | | | | | | |
| |рад та сільських, | | | | | | | | | | | | |
| |селищних міських голів | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки | 1800,0 | | | | 1800,0 | 0,0 | | | | | | 1800,0 |
| |(фінансування видатків | | | | | | | | | | | | |
| |згідно постанови Кабінету| | | | | | | | | | | | |
| |Міністрів України від | | | | | | | | | | | | |
| |09.07.98 N 1036 | | | | | | | | | | | | |
| |( 1036-98-п ) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 21909,0 | 18909,0 | | | 3000,0 | 0,0 | | | | | | 21909,0 |
| |(загальноміські видатки) | | | | | | | | | | | | |
| |фінансування | | | | | | | | | | | | |
| |соціально-економічних та | | | | | | | | | | | | |
| |культурних проблем в | | | | | | | | | | | | |
| |округах депутатів та | | | | | | | | | | | | |
| |виконання доручень | | | | | | | | | | | | |
| |виборців) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 005 |Управління справами | 25812,6 | 24812,6 | 520,8 | 4600,0 | 1000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30812,6 |
| |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 25812,6 | 24812,6 | 520,8 | 4600,0 | 1000,0 | 0,0 | | | | | | 25812,6 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 150101 |Капітальні вкладення | | | | | | 5000,0 | | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 006 |Апарат виконавчого органу| 19685,0 | 19680,0 | 8003,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19685,0 |
| |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 010117 |Органи виконавчої влади у| 18385,0 | 18385,0 | 8003,5 | | | 0,0 | | | | | | 18385,0 |
| |м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Програма | 600,0 | 600,0 | | | | 0,0 | | | | | | 600,0 |
| |наукового забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку міської | | | | | | | | | | | | |
| |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 250404 |Інші видатки (Фінансова | 700,0 | 695,0 | | | 5,0 | 0,0 | | | | | | |
| |підтримка Київського | | | | | | | | | | | | |
| |міського громадського | | | | | | | | | | | | |
| |формування з охорони | | | | | | | | | | | | |
| |громадського порядку і | | | | | | | | | | | | |
| |державного кордону) | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 006 |Голосіївська районна у | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| |м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 150110 |Проведення невідкладних | 0,0 | | | | | 1000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |відновлювальних робіт, | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво та | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкція | | | | | | | | | | | | |
| |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | |
| |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 006 |Дарницька районна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19573,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19573,8 | 19573,8 | 19573,8 |
| |у м. Києві державна | | | | | | | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 19573,8 | | | | 19573,8 | 19573,8 | 19573,8 |
|------------+-------------------------+---------+---------+--------+------------+----------+---------+--------+-------+------------+----------+---------+---------|
| 006 |Деснянська районна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | 6300,0 | 6300,0 |