"відповідь на потреби держави, бізнесу та міжнародних партнерів у достовірних і регулярних даних"- дивно, що подання звітності це "потреби бізнесу". І ще великі сумніви про достовірність даних
Постачальник зареєстрував податкову накладну від 30.04.2024 р. лише 03.06.2025 р. через відсутність реєстраційного ліміту. Чи має покупець право на податковий кредит за такою ПН? У якому звітному періоді його відображати: у декларації за червень 2025 року чи шляхом подання уточнюючого розрахунку за квітень 2024 року?
Платники податків, які є користувачами Електронного кабінету, за допомогою меню «Листування з ДПС» мають можливість надіслати до контролюючого органу лист, що містить Заяву за формою №7-ЄСВ з копіями відповідних документів (файл у форматі pdf із обмеженням розміру до 5 МБ)
Працівник зняв кошти з карткового рахунку та повернув їх підприємству. Кошти було витрачено на виплату зарплати. Як відобразити в обліку дану операцію?