• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

ПРОГРАММА экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2010 год

Верховная Рада Автономной Республики Крым | Постанова від 12.05.2010 № 1726-5/10
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 12.05.2010
  • Номер: 1726-5/10
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховная Рада Автономной Республики Крым
  • Тип: Постанова
  • Дата: 12.05.2010
  • Номер: 1726-5/10
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
2) развитие сферы культуры города – мероприятия:
организация культурных общегородских мероприятий;
развитие народного творчества;
3) сохранение и улучшение здоровья населения – мероприятия:
открытие на базе стационара центральной городской больницы отделения переливания крови 3-й категории по переработке 701–1000 л крови в год;
открытие противотуберкулезного отделения;
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
создание 190 новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности;
рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, на 3,5 %.
2.4. Приоритет 4: развитие коммунальной инфраструктуры.
2.4.1. Основные задачи по приоритету 4:
1) реорганизация системы предоставления жилищно-коммунальных услуг – мероприятия:
оптимизация обслуживания жилищного фонда;
развитие обществ совладельцев многоквартирных домов;
2) развитие коммунальной инфраструктуры города – мероприятия:
организация работ по проведению ремонта внутриквартальных дорог;
реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
2.4.2. Ожидаемые результаты по приоритету 4:
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения;
улучшение технического состояния систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Глава 8. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Саки на 2010 год
1. Основные цели развития города Саки на 2010 год – создание условий для социально-экономического, экологического и культурного развития города на основе рационального использования природных, трудовых, производственных ресурсов, совершенствование социальной, транспортной, экологической инфраструктуры, улучшение условий проживания, отдыха и оздоровления населения.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1: комплексное развитие и эффективное функционирование курортно-рекреационного комплекса.
2.1.1. Основные задачи по приоритету 1:
1) создание благоприятных возможностей для приема людей с ограниченными физическими возможностями – мероприятия:
обустройство пляжа для приема людей с нарушенной функцией опорно-двигательного аппарата;
проведение реконструкции ул. Революции;
замена аварийных сетей водоснабжения на улицах Курортной, Революции, Гайнутдинова, Набережной;
2) сбережение и рациональное использование ценных природных ресурсов, в т. ч. рекреационных и лечебных, – мероприятия:
вынос в натуру границ прибрежно-защитных полос и зон санитарной охраны (второй этап);
реконструкция канализационных очистных сооружений города Саки с доведением мощности до 11 тыс. м-3/сут.;
проектирование и строительство берего­укрепительных сооружений Сакской пересыпи;
выполнение экологического аудита и рекультивации территории бывшего Сакского государственного химического завода.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
защита бальнеологических ресурсов государственного курорта Саки;
создание коммунальной инфраструктуры курорта.
2.2. Приоритет 2: реконструкция транспортной инфраструктуры.
2.2.1. Основная задача по приоритету 2: создание функциональных возможностей для приема на железнодорожном вокзале людей с ограниченными физическими возможностями – мероприятия:
реконструкция железнодорожного вокзала с целью создания функциональных возможностей для приема спинальных больных;
реконструкция дорожного покрытия городских улиц.
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
увеличение количества организованных отдыхающих на 1500 человек;
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней на 500,0 тыс. грн.
2.3. Приоритет 3: реализация социальной сферы, сбалансированной с реальными возможностями бюджета.
2.3.1. Основные задачи по приоритету 3:
1) создание благоприятных возможностей для лиц с ограниченными физическими возможностями – мероприятие:
установка в городе туалетов, оборудованных для спинальных больных (в парковой зоне, на центральном рынке, автовокзале);
2) создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения – мероприятия:
завершение строительства пристройки к общеобразовательной школе № 1;
строительство 88-квартирного жилого дома на ул. Крымской;
капитальный ремонт жилых домов на улицах Ленина, 22, Курортной, 89, 91 и в переулке Новый, 3.
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
улучшение социально-бытовых условий для жителей и гостей города.
Глава 9. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Симферополя на 2010 год
1. Основные цели развития города Симферополя на 2010 год – сохранение достигнутых ранее результатов социально-экономического развития города и предотвращение негативных тенденций спада объемов производства и торговли, снижения благосостояния горожан и хозяйствующих субъектов.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1: содействие развитию основных отраслей экономики города, формирование инвестиционно привлекательного имиджа города.
2.1.1. Основная задача по приоритету 1: стабильность в работе предприятий промышленности, транспорта, торговли – мероприятия:
сохранение достигнутых ранее объемов производства, создание инвестиционных предложений для участия в государственных и негосударственных инвестиционных проектах;
содействие информационно-рекламной деятельности городских предприятий с целью продвижения товаров и услуг на рынках сбыта;
реализация на предприятиях города в 2010 году бизнес-планов, в частности: "Организация производства новых видов продукции водогрейных котлов типа ОАМ и отопительного оборудования на основе технологического перевооружения с целью наращивания объемов производства в ОАО "Пневматика", "Внедрение современных технологий на базе прогрессивного оборудования при производстве электроинструмента в ОАО "Завод "Фиолент", "Модернизация и расширение производства на ОАО "Симферопольский завод пластмасс" и др.;
подтверждение кредитного рейтинга города;
продолжение реконструкции рынков города (Центральный рынок, "Крымский привоз", "Авторынок" и др.);
продолжение работы по выполнению программы развития и совершенствования автомобильного транспорта г. Симферополя до 2010 года, которая предусматривает замену подвижного состава микроавтобусов на автобусы средней и большей вместимости.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
закрепление ранее достигнутых позитивных результатов;
реализация инновационных проектов и переориентация производственных мощностей на изготовление новой, более востребованной продукции;
расширение сбыта продукции местных товаропроизводителей;
улучшение качества перевозки пассажиров и транспортного обслуживания, сокращение числа автобусов малой вместимости на 140 единиц.
2.2. Приоритет 2:обеспечение стабильности в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.1. Основные задачи по приоритету 2:
1) создание условий по выполнению современных требований к качеству коммунальных услуг – мероприятия:
организация бесперебойного и качественного обеспечения всеми видами коммунальных услуг (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение);
реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
проведение экспертизы и капитального ремонта лифтов;
2) обеспечение высокого уровня экологического и санитарного состояния города – мероприятия:
организация сбора, транспортировки и утилизации ТБО;
ликвидация и предотвращение образования стихийных свалок;
строительство сливной станции для жидких нечистот;
продолжение работ по строительству канализационного коллектора глубокого заложения;
3) улучшение условий проживания населения – мероприятия:
продолжение работ по расширению и реконструкции КОС 2-й очереди с доведением мощности до 240 тыс. м-3/сут. (1-й пусковой комплекс);
строительство сетей водоснабжения в мкрн Петровская балка, мкрн Верхняя Украинка и северо-восточной части города (мкрн Красная горка).
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
улучшение условий жизни жителей города, качества предоставляемых услуг;
обеспечение водоснабжением 16 тыс. человек;
ликвидация режимного водоснабжения;
улучшение экологической среды города.
2.3. Приоритет 3: совершенствование социальной сферы города.
2.3.1. Основные задачи по приоритету 3:
1) обеспечение социальной защиты населения – мероприятия:
организация своевременной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам;
обеспечение выполнения мероприятий городской программы занятости населения;
организация работы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и недоимки в Пенсионный фонд Украины;
2) укрепление и совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений – мероприятия:
проведение работы по улучшению диагностической базы лечебных учреждений, приобрести:
томограф и флюорограф – для 7-й городской клинической больницы;
рентгенаппараты – для 5-й и 6-й городских поликлиник;
маммографы – для 2-й и 6-й городских поликлиник;
аппараты для выхаживания недоношенных новорожденных – в 1-й и 2-й городские клинические родильные дома;
повышение качества медицинских услуг, предоставляемых населению;
завершение капитального ремонта помещения для размещения амбулатории семейной медицины в мкрн Марьино;
3) совершенствование системы образования в городе – мероприятия:
развитие сети дошкольных учебных заведений путем реконструкции дошкольного учебного заведения № 30, строительства дошкольного учебного заведения в мкрн Загородный;
строительство пристройки к общеобразовательной школе № 13.
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
повышение общего уровня жизни населения;
создание 11,4 тыс. новых рабочих мест во всех сферах экономики;
открытие дополнительно 10 классов в общеобразовательной школе № 13, создание 465 мест в дошкольных учебных заведениях.
Глава 10. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Судака на 2010 год
1. Основная цель развития города Судака на 2010 год – совершенствование экологической, социальной инфраструктуры для улучшения условий проживания, отдыха и оздоровления населения.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1: развитие реального сектора экономики.
2.1.1. Основные задачи по приоритету 1:
1) формирование позитивного имиджа г. Судака как курорта – мероприятия:
продвижение туристического продукта г. Судака через средства массовой информации;
проведение на базе курортно-рекреационных учреждений конференций, семинаров;
участие в региональных, международных туристических ярмарках и компаниях;
совершенствование материально-технической базы предприятий курортно-рекреационной сферы;
2) техническое перевооружение промышленных предприятий – мероприятия:
установка линии розлива вина на заводе первичного виноделия ОАО "Солнечная Долина";
обновление основных средств на ГП "Завод шампанских вин "Новый Свет";
3) развитие виноградарства – мероприятия:
закладка новых и реконструкция существующих виноградников;
эффективный полив виноградников с использованием капельного орошения.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
увеличение численности отдыхающих на 5 %, продление курортного сезона;
увеличение объема реализации всех видов услуг предприятиями санаторно-курортного и туристического комплексов на 18,7 % (в фактических ценах);
реконструкция, модернизация основных средств предприятиями курортно-рекреационного комплекса на сумму 5,0 млн. грн.;
рост объема реализованной промышленной продукции;
увеличение валового сбора винограда на 5 %.
2.2. Приоритет 2: развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
2.2.1. Основные задачи по приоритету 2:
1) техническое переоснащение жилищно-коммунального хозяйства – мероприятия:
реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
реконструкция 2,6 км сетей водоснабжения в с. Переваловка;
техническое переоснащение и ремонт жилищного фонда;
реконструкция системы освещения г. Судака;
проведение ПИР по строительству объектов газоснабжения г. Судака (3-я очередь);
проведение ПИР по строительству противопаводковых водохранилищ на стоке местных рек для улучшения водоснабжения г. Судака;
принятие в коммунальную собственность бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
2) ремонт автомобильных дорог – мероприятия:
капитальный ремонт автодорог Грушевка–Судак (1–20 км), Судак–Новый Свет (1–5 км);
капитальный и текущий ремонты дорог по улицам г. Судака;
3) защита окружающей природной среды – мероприятия:
продолжение строительства нового полигона ТБО;
реконструкция канализационных очистных сооружений г. Судака (район с. Миндального) мощностью 15 тыс. м-3/сут.;
реконструкция канализационного коллектора от квартала Суук-Су г. Судака (1-я очередь – участок от Феодосийского шоссе до городской канализационной насосной станции);
инженерная защита побережья с. Морского от оползневых и абразионных процессов;
прокладка канализационного коллектора по ул. Ленина и ул. Озен-Бою до канализационной насосной станции в с. Морском.
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения;
повышение безопасности существующей сети автомобильных дорог;
восстановление светоточек по улицам г. Судака;
централизованная подача воды для 400 жителей с. Переваловка;
увеличение потребителей, имеющих круглосуточную подачу питьевой воды.
2.3. Приоритет 3: развитие социальной сферы.
2.3.1. Основные задачи по приоритету 3:
1) обеспечение социальных гарантий населению – мероприятия:
выплата назначенной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения;
оказание социальной помощи малообеспеченным гражданам;
предоставление субсидий и льгот;
содействие легализации и повышению размера заработной платы;
размещение территориального центра по обслуживанию одиноких престарелых граждан в новом здании;
2) укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений – мероприятия:
реконструкция сельских врачебных амбулаторий в с. Морском и с. Веселом;
проведение капитального ремонта пищеблока в территориальном медицинском объединении;
реорганизация кабинета здорового образа жизни в городской центр "Здоровье";
замена устаревшего, неработающего медицинского оборудования на современное;
3) укрепление материально-технической базы учебных и дошкольных учебных заведений – мероприятия:
приобретение оборудования и мебели для учебных заведений;
проведение ремонта канализационной системы и электропроводки в Грушевской общеобразовательной школе;
реконструкция школьного двора Солнечнодолинской общеобразовательной школы, асфальтирование школьного двора Веселовской общеобразовательной школы;
проведение капитального ремонта в учреждениях образования;
усиление строительных конструкций дошкольного учебного заведения в с. Морском;
4) содействие здоровому образу жизни, организация досуга гостей и жителей города – мероприятия:
проведение культурно-массовых мероприятий;
проведение в курортный сезон регионального праздника "Дары Судакской лозы";
ремонт концертного зала детской музыкальной школы им. Г. Шендерева;
проведение спортивных мероприятий и соревнований.
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, на 14,8 %;
создание 1100 рабочих мест во всех сферах экономической деятельности;
улучшение качественных показателей здоровья населения;
увеличение численности жителей и гостей города, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях.
Глава 11. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Феодосии на 2010 год
1. Основная цель развития города Феодосия на 2010 год – сохранение достигнутых показателей социально-экономического развития региона и уровня жизни населения.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1:создание условий для обеспечения развития отраслей экономики региона, среднего и малого бизнеса.
2.1.1. Основные задачи по приоритету 1:
1) качественное улучшение водоснабжения и водоотведения в регионе, обеспечивающее экологическую безопасность, повышение уровня привлекательности региона для туристов и развития бизнеса – мероприятия:
реконструкция водовода Фронтовое–водоочистные сооружения г. Феодосии;
реконструкция Феодосийского водохранилища (вторая очередь строительства);
реконструкция водовода по ул. Киевской;
решение проблем, касающихся ливневой канализации и предотвращения самостоятельных врезок хозяйственно-бытовой канализации в систему ливневой канализации;
ПИР на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения;
2) повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие предпринимательства и малого бизнеса. Внешняя инвестиционная политика: открытость и добрососедство – мероприятия:
завершение разработки генерального плана города;
разработка стратегии экономического и социального развития города;
выделение земельных участков для коммерческого использования на конкурентных условиях;
установление взаимовыгодных отношений в развитии международного сотрудничества.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
стабилизация ситуации с водоснабжением в Феодосийском регионе, обеспечение условий для дальнейшего развития региона;
значительное сокращение потерь воды на участке "Фронтовое водохранилище – очистные сооружения";
обеспечение экологической безопасности региона и акватории Черного моря, повышение привлекательности региона как курортного;
стимулирование предпринимательской инициативы и привлечение инвестиций в экономику региона;
увеличение количества малых предприятий на 1,6 %;
увеличение числа физических лиц-предпринимателей на 4,2 %;
создание 2200 новых рабочих мест.
2.2. Приоритет 2:развитие санаторно-курортного и туристического комплексов.
2.2.1. Основные задачи по приоритету 2:
1) расширение рамок курортного сезона, содействие увеличению количества отдыхающих и туристов – мероприятия:
совершенствование сервисного обслуживания туристов;
организация и проведение региональной выставки Феодосийского туристического продукта, в рамках выставки рекламного тура и пресс-тура до начала курортного сезона;
информационное обновление официального туристического сайта;
изготовление рекламной продукции о туристических возможностях Феодосийского региона, проведение пресс-туров, рекламных туров;
проведение фестиваля уличных театров;
проведение международного фестиваля воздухоплавания "Воздушное братство";
проведение открытых соревнований горноспасательных формирований Автономной Республики Крым;
проведение конкурса "Феодосийский талисман";
расширение системы online бронирования для гостиниц Феодосийского региона;
2) развитие инфраструктуры курортно-рекреационной сферы – мероприятия:
реконструкция спального корпуса пансионата "Феодосия";
строительство локальных очистных сооружений в детском санаторно-оздоровительном комплексе "Горный";
использование минеральной воды, восстановление бювета санатория "Восход";
реконструкция очистных сооружений ООО "Крымское Приморье".
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
сохранение на уровне 2009 года количества туристов и отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях Феодосийского региона и объема реализации туристско-рекреационных видов услуг.
2.3. Приоритет 3: модернизация производства, внедрение энергосбережения, рост производительности труда, укрепление конкурентных позиций отечественного производителя на внешних товарных рынках.
2.3.1. Основные задачи по приоритету 3:
1) развитие винодельческой отрасли в Феодосийском регионе – мероприятия:
освоение новых рынков сбыта ЗАО "Завод марочных вин и коньяков "Коктебель" в Белорусии, Российской Федерации, Китае;
развитие виноградарства, продолжение закладки новых виноградников на предприятиях региона (100 га);
2) улучшение работы промышленных предприятий – мероприятия:
освоение и производство инновационной продукции на ОАО "Приморец" и Феодосийском казенном оптическом заводе;
завершение строительства блокировочных трубопроводов Феодосийским предприятием по обеспечению нефтепродуктами.
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
сохранение достигнутых объемов реализации промышленной продукции предприятиями региона;
увеличение объемов услуг предприятий транспортной сферы на 13,5 % (в фактических ценах);
повышение среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях экономики до уровня 1793,5 грн., темп роста – 111,4 %.
2.4. Приоритет 4:обеспечение стандартов социальной защиты, качественного подъема жизненного уровня граждан, развитие культуры, развитие сферы здравоохранения.
2.4.1. Основные задачи по приоритету 4:
1) развитие сферы культуры – мероприятия:
продолжение капитального ремонта Национальной картинной галереи И.К. Айвазовского;
сохранение и развитие многонациональных культурных традиций жителей региона;
расширение межрегиональных и межгосударственных культурных связей, сотрудничества;
2) совершенствование сферы образования – мероприятие:
продолжение укрепления материально-технической базы учреждений образования (приобретение оборудования и инвентаря, учебно-наглядных пособий, проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений, строительство автономных котельных и др.);
3) развитие сферы здравоохранения – мероприятия:
проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, приобретение и установка нового оборудования (приобретение оборудования и инвентаря, учебно-наглядных пособий, проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений, строительство автономных котельных и др.);
улучшение оказания медицинской помощи матерям и детям;
улучшение оказания медицинских услуг населению;
улучшение качества бесплатной экстренной медицинской помощи;
внедрение и развитие здорового образа жизни, профилактика заболеваний;
привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
2.4.2. Ожидаемые результаты по приоритету 4:
введение в эксплуатацию новых экспозиционных залов в Национальной картинной галерее И.К. Айвазовского;
повышение уровня культурного обслуживания населения и гостей города;
улучшение условий для учебно-воспитательного процесса;
улучшение качественных показателей здоровья населения.
Глава 12. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Ялты на 2010 год
1. Основные цели развития города Ялты на 2010 год – обеспечение устойчивого развития и эффективного функционирования курорта, повышение уровня качества жизни населения, приобретение статуса базового центра санаторно-курортного лечения Украины, центром конгрессного, спортивного и круизного туризма на основе обеспечения конкурентоспособности услуг курортно-рекреационного комплекса Большой Ялты, их доступности и востребованности для населения страны и иностранных туристов.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1: достижение экономической стабильности функционирования курортно-туристического комплекса в условиях мирового финансового кризиса.
2.1.1. Основные задачи по приоритету 1:
1) минимизация негативных последствий мирового финансового кризиса на продолжительность курортного сезона – мероприятия:
развитие лечебно-реабилитационного направления как одного из важнейших для сохранения г. Ялты как климатического курорта, в т. ч. реклама региона как лечебной базы на основе источников минеральной воды (бюветы);
диверсификация туризма: развитие СПА-направления в деятельности курортно-туристических предприятий, развитие бизнес-туризма (конгресс-туризм), спортивного туризма (теннис, футбол, горно-лыжный спорт, легкая атлетика, пешеходный туризм), паломнического туризма;
2) расширение рекламно-информационной деятельности – мероприятия:
создание и продвижение имиджевой рекламы г. Ялты;
разработка уникальных событий и мероприятий, которые будут проходить в г. Ялте и создание его специфики, привлекательной для туристов;
проведение рекламной кампании курортного сезона 2010 года на отечественном и зарубежных рынках.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
становление г. Ялты как курорта, соответствующего общеевропейским стандартам;
сохранение количества отдыхающих на уровне 2009 года.
2.2. Приоритет 2: обеспечение социальной и экономической целесообразности и бюджетной эффективности осуществления инвестиционной деятельности на территории города.
2.2.1. Основная задача по приоритету 2: создание благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику региона – мероприятия:
заключение Меморандума о сотрудничестве и координации действий по содействию иностранному инвестированию между исполкомом Ялтинского городского совета и Государственной бюджетной организацией – Украинским центром содействия иностранному инвестированию;
оказание консультативной и практической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам эффективного вложения инвестиций в приоритетные проекты, планируемые к реализации на территории г. Ялты, а также в процессе заключения инвестиционных договоров;
увеличение поступлений налога с доходов физических лиц в местный бюджет; при заключении инвестиционных договоров включать пункт, обязывающий инвесторов при строительстве и эксплуатации объектов инвестирования обеспечить наем работников из числа плательщиков налога с доходов физических лиц на территории г. Ялты;
формирование перечня объектов инвестирования и перспективных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов;
подготовка и проведение конкурсов по отбору инвесторов для участия в реализации инвестиционных проектов, в т. ч. по объектам коммунальной и социальной сфер;
участие в работе ежегодных ассамблей Международного Черноморского Клуба, ежегодных международных форумов инвестиций и инноваций, в специализированных совещаниях и деловых встречах, семинарах и конференциях, посвященных вопросам привлечения инвестиций.
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
установление эффективного сотрудничества с Украинским центром содействия иностранному инвестированию и Национальным агентством Украины по иностранным инвестициям и развитию;
продолжение партнерских взаимоотношений в вопросах сотрудничества с представителями немецких бизнес-структур и американских компаний;
осуществление реализации 18 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в сумме 406,0 млн. долл. США;
привлечение инвестиций на сумму 12,8 млн. долл. США;
в бюджеты всех уровней будет перечислено около 4,5 млн. грн.
2.3. Приоритет 3:решение экологической проблемы, связанной с эксплуатацией полигона ТБО, решение проблемы с определением мест захоронения умерших.
2.3.1. Основные задачи по приоритету 3.
1) решение проблемы загрязнения ТБО – мероприятия:
рекультивация полигона ТБО;
реализация договоров по вывозу ТБО из г. Ялты в район степного Крыма;
2) решение проблемы с определением мест захоронения умерших – мероприятия:
строительство городского кладбища в районе Южного портала г. Ялты;
строительство кремационного блока и административно-бытовых помещений на территории кладбища "Иссары".
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
решение экологической проблемы пгт Гаспра и г. Ялты;
увеличение срока эксплуатации городского кладбища до 20 лет.
2.4. Приоритет 4: повышение эффективности управления объектами коммунальной собственности.
2.4.1. Основные задачи по приоритету 4.
1) повышение эффективности использования коммунальной собственности – мероприятия:
обеспечение выполнения плановых заданий по поступлению средств в местный бюджет (части чистой прибыли);
премирование руководителей коммунальных предприятий в соответствии с эффективностью финансово-хозяйственной деятельности;
2) обеспечение прозрачной деятельности предприятий коммунального сектора экономики – мероприятие:
обеспечение прозрачности передачи в аренду коммунального имущества на протяжении года.
2.4.2. Ожидаемые результаты по приоритету 4:
улучшение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования коммунального сектора экономики и уменьшение процента неэффективно работающих коммунальных предприятий;
уменьшение количества убыточных предприятий коммунального сектора экономики;
утверждение финансовых планов всем коммунальным предприятиям на 2011 год и обеспечение выполнения финансовых планов на 2010 год.
2.5. Приоритет 5: развитие трудового потенциала.
2.5.1. Основная задача по приоритету 5: недопущение ухудшения ситуации в сфере занятости населения и безработицы, содействие расширению сферы приложения труда экономически активного населения за счет создания рабочих мест – мероприятие:
реализация Программы занятости населения г. Ялты на 2010–2011 годы.
2.5.2. Ожидаемые результаты по приоритету 5:
количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15–70 лет в 2010 году составит 88,4 тыс. человек;
уровень безработицы – 0,8 %;
создание 2340 новых рабочих мест.
Глава 13. Цели и основные задачи социально-экономического развития Бахчисарайского района на 2010 год
1. Основные цели развития Бахчисарайского района на 2010 год – создание условий для выхода из кризиса субъектов хозяйствования и привлечение инвестиций в экономику района, дальнейшее сотрудничество и расширение сфер деятельности с международными фондами и донорами.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1: улучшение качества жизни населения Бахчисарайского района.
2.1.1. Основные задачи по приоритету 1:
1) развитие инженерной инфраструктуры – мероприятия:
проведение работ по благоустройству населенных пунктов;
создание объединений совладельцев многоквартирных домов (для управления и содержания домов, их ремонта и эксплуатации);
децентрализация предоставления коммунальных услуг в сельской местности (системы водоснабжения), дальнейшее сотрудничество с Швейцарско-украинским проектом DESPRO, Украинского фонда социальных инвестиций (далее – УФСИ); привлечение иных фондов;
реализация пилотного проекта в Песчановском и Вилинском сельских советах по системе сбора, сортировке и хранению ТБО;
2) стабилизация рынка труда и рост доходов населения – мероприятия:
увеличение количества самозанятых граждан через регистрацию и организацию предпринимательской деятельности;
проведение работы по созданию двух сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов;
проведение работы по разработке новых туристических объектов и маршрутов в сфере сельского зеленого туризма;
привлечение незанятого населения к участию в общественных и временных работах;
3) повышение качества предоставления социальных услуг населению – мероприятия:
снижение уровня заболеваемости населения через реализацию районных программ в сфере здравоохранения;
оказание социальной поддержки незащищенным слоям населения;
улучшение условий учебно-воспитательного процесса;
повышение эстетического, воспитательного и духовного развития.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
рост количества малых предприятий на территории района на 0,8 %;
увеличение числа предпринимателей на 1,9 %;
рост доходов местных бюджетов (без трансфертов) на 11 %;
создание новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности до 730 единиц;
повышение среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, на 8,7 %;
увеличение в 1,5 раза объема вводимого в эксплуатацию жилья.
2.2. Приоритет 2: обеспечение экономического развития Бахчисарайского района.
2.2.1. Основные задачи по приоритету 2:
1) стимулирование притока инвестиций – мероприятия:
создание условий для привлечения инвестиций;
участие Бахчисарайского района в международных форумах с предоставлением имеющихся проектов и широким освещением вопросов развития на страницах печати и Интернет-ресурсах;
участие представителей района в международных проектах, привлечение международных грантов;
популяризация Бахчисарайского района через проведение различных международных фестивалей и конкурсов;
создание инвестиционного пакета района и города (каталога предложений инвестиционных продуктов района) с размещением информации на веб-сайте;
разработка официального бренда, бренд-бука города и района с размещением в Интернете;
2) подготовка реестра неиспользуемых земель для инвестирования – мероприятия:
проведение инвентаризации земельного фонда;
корректировка Генерального плана г. Бахчисарая и населенных пунктов района;
создание районного реестра коммерчески привлекательных земельных участков;
разработка проектно-сметной документации для реализации проектов в соответствии со стратегией развития района;
3) содействие в продвижении инвестиционных проектов Бахчисарайского района – мероприятия:
привлечение отечественных и зарубежных инвесторов с целью реализации проектов:
тематический парк приключений "Диноленд";
районный промышленный парк;
реконструкция (историческая регенерация) старой части г. Бахчисарая;
строительство и эксплуатация туристической автомагистрали в г. Бахчисарае;
строительство канатной дороги в горной части Бахчисарайского района;
создание и внедрение районной системы содействия инвесторам в прохождении разрешительных процедур;
подготовка специалистов по работе с иностранными инвесторами и международными фондами;
привлечение внутренних инвестиций в аграрный сектор экономики (закладка многолетних насаждений на капельном орошении, обновление техники и производственных мощностей заводов по первичной переработке винограда);
4) увеличение доходной части бюджета – мероприятия:
увеличение налоговой базы за счет привлечения в район крупных налогоплательщиков, в т. ч. перерегистрация филиалов предприятий, функционирующих на территории района, но зарегистрированных в других регионах Крыма и Украины;
создание условий для выведения из тени услуг субъектов хозяйствования, функционирующих в различных сферах экономики (туризм, торговля, сдача имущества в аренду и т. д.);
принятие мер по сокращению недоимки по налогам, сборам и др. налоговым платежам в различные уровни бюджета;
создание условий для более эффективного использования мощностей существующих и вновь создаваемых предприятий.
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
рост объема инвестиций в основной капитал на 15 % и объемов жилищного строительства на 55,3 %, рост доходной части бюджета на 11 %, финансирование различных социальных проектов.
2.3. Приоритет 3: развитие туристической отрасли.
2.3.1. Основные задачи по приоритету 3:
1) сохранение и рациональное использование культурно-исторического наследия – мероприятия:
решение вопроса реставрации и музеефикации бывшей усадьбы Ф. Юсупова в с. Соколином;
создание нового экскурсионного туристического маршрута на базе отреставрированного объекта "Зынджирлы-медресе и гробница хана Хаджи-Гирея";
оформление документов собственности Бахчисарайского историко-культурного заповедника" на землю памятников культурного наследия;
2) туристический менеджмент и маркетинг региона – мероприятия:
проведение маркетинговых исследований по сельскому и зеленому туризму;
разработка операционного плана развития туризма;
содействие созданию информационно-туристического центра;
создание перечня действующих гостиниц всех форм собственности;
3) модернизация базы размещения туристов и расширение спектра предоставляемых услуг в туристической сфере – мероприятия:
содействие развитию зимних видов спорта;
увеличение продолжительности курортного сезона за счет работы санаторно-курортных учреждений в зимний период;
создание продуктов экстремального туризма;
создание продуктов сельского и зеленого туризма;
реализация проекта по маркировке велосипедных маршрутов и соответствующей инфраструктуры (совместно с г. Севастополем).
2.3.2. Ожидаемые результаты по приоритету 3:
увеличение количества туристов, посещающих Бахчисарайский район, круглогодично на 3 %;
рост числа отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях на 10,1 %;
увеличение объема реализации туристско-рекреационных видов услуг (в фактических ценах) на 3,1 %;
увеличение объема продаж с учетом товарооборота физических лиц в 2010 году на 15,5 %.
2.4. Приоритет 4: совершенствование управления.
2.4.1. Основная задача по приоритету 4: разработка Комплексной программы по контролю за качеством социальных услуг, предоставляемых территориальным громадам предприятиями, учреждениями и организациями Бахчисарайского района – мероприятия:
внедрение современных методов управления качеством социальных услуг и деловым совершенством;
разработка и внедрение систем управления качеством социальных услуг в соответствии со стандартами ISO серии 9001 путем подготовки необходимых документов, сертификации, обучения внутренних аудиторов;
разработка и внедрение системы обучения руководителей и специалистов района, органов местного самоуправления современным методам управления.
2.4.2. Ожидаемые результаты по приоритету 4:
разработка стандартов социальных услуг в Бахчисарайском районе, Бахчисарайской районной государственной администрации;
повышение качества социальных услуг в Бахчисарайском районе за счет внедрения современных методов управления качеством.
Глава 14. Цели и основные задачи социально-экономического развития Белогорского района на 2010 год
1. Основная цель развития Белогорского района в 2010 году – повышение уровня жизни населения на основе динамичного экономического роста.
2. Приоритеты:
2.1. Приоритет 1: развитие аграрного сектора экономики.
2.1.1. Основные задачи по приоритету 1:
1) развитие зернового производства – мероприятия:
обеспечение в соответствии с технологией своевременного ухода за посевами озимых под урожай 2010 года и проведение сева яровых культур в оптимальные сроки;
проведение работ по выполнению мероприятий по совершенствованию структуры посевных площадей;
проведение сева озимых культур на зерно под урожай 2011 года семенами высоких репродукций на площади 25 тыс. га;
проведение сева озимых культур протравленными семенами с внесением стартовых доз минеральных удобрений (10 кг д. в. на 1 га);
продолжение работ по сортосмене, сортообновлению, соблюдению севооборотов, внедрению новых технологий производства и систем защиты растений;
2) развитие мясо-молочного скотоводства и овцеводства – мероприятия:
увеличение производства продукции животноводства, для решения задачи необходимо:
оказать содействие в создании неприбыльных кооперативов;
продолжить работу по созданию сертифицированных убойных пунктов;
улучшить селекционно-племенную работу;
укрупнить хозяйства частных предпринимателей до 100–500 овцематок основного стада;
увеличить объемы производства высокопротеиновых кормов;
обеспечить реализацию государственной политики по выполнению государственных программ поддержки развития животноводства, в частности содействовать в выплате дотаций сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности за реализацию животных на забой и переработку, за сохранность и увеличение овцематок и ярок старше одного года, за реализованную шерсть.
2.1.2. Ожидаемые результаты по приоритету 1:
получение в 2010 году валового сбора зерна 87,6 тыс. т;
увеличение производства сельхозпродукции и увеличение поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств на 3 % по отношению к уровню 2009 года.
2.2. Приоритет 2:привлечение инвестиций.
2.2.1. Основная задача по приоритету 2: вложение средств инвесторов в развитие экономики района – мероприятия:
реализация действующих и новых инвестиционных проектов:
42 микропроекта, инициированных местными громадами района, до 90 % финансируемых Украинским фондом социальных инвестиций, направленных на улучшение социальной сферы, первая очередь – 20 микропроектов общей стоимостью 12931,7 тыс. грн.;
строительство Тургеневской ВЭС мощностью 200 МВт (стоимость 401259,45 тыс. долл. США) и Холмогорской ВЭС мощностью 200 МВт (стоимость 401259,45 тыс. долл. США);
поиск инвестора и привлечение инвестиций для строительства дороги Белогорск–Приветное;
2.2.2. Ожидаемые результаты по приоритету 2:
улучшение услуг социальной сферы и качества предоставляемых услуг населению Белогорского района за счет реализации микропроектов Украинским фондом социальных инвестиций;
улучшение качества и надежности энергосбережения района за счет появления новых генерирующих мощностей и реконструкции существующей подстанции;
создание новых рабочих мест на период строительства (до 250 человек) и эксплуатации (до 50 человек) ВЭС;
привлечение на период строительства местных строительных организаций и предприятий;
доставки строительных материалов, оборудования, сельхозпродукции и быстрого доступа отдыхающих к курортной зоне.
2.3. Приоритет 3: реформирование жилищно-коммунального хозяйства Белогорского района.
2.3.1. Основная задача по приоритету 3: модернизация, реконструкция, техническое переоснащение и совершенствование системы управления коммунальной инфраструктуры – мероприятия:
строительство мини-котельной с заменой системы отопления детского сада "Богатырь" в пгт Зуя Белогорского района, стоимость проекта – 1552,6 тыс. грн.;
строительство мини-котельной с заменой системы отопления детского сада "Солнышко" в с. Цветочном Белогорского района, стоимость проекта – 1055,7 тыс. грн.;
строительство мини-котельной с заменой системы отопления детского сада "Колосок" в с. Мичурино Белогорского района, стоимость проекта – 848,2 тыс. грн.;
строительство водовода с. Яблочное – с. Белая скала Белогорского района, стоимость проекта – 638,1 тыс. грн.;
разработка и утверждение программы модернизации и реконструкции систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, организационно-технических мероприятий по совершенствованию системы управления объектами водопроводно-канализационного хозяйства, объектами теплоснабжения, объектами жилищного фонда.